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交职工社保费会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.36w
引用 @ 娃娃 发表的提问:
老师,请问计提社保的时候,应付职工薪酬社保包含的是公司部份和个人部分,还是只包含公司要交的部分? 比如公司交社保716,个人交社保是219.那计提分录是以下哪个? 1、借:管理费--社保 716 其它应收款-社保(个人) 219 贷:应付职工薪酬--社会保险费(公司、个人部分)935 还是2、 借:管理费--社保 716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(公司部分)716
您好!第一个是对的。
16楼
2023-03-12 05:40:37
全部回复
娃娃:回复宋生老师 那为什么个人交的也要通过应付职工薪酬核算呢?这不是个人自己交的吗?
2023-03-12 06:02:47
娃娃:回复宋生老师 老师,能回答一下吗?
2023-03-12 06:20:21
宋生老师:回复娃娃您好!是个人交的。但是站在公司的角度,这也是属于公司支付给员工的一部分。
2023-03-12 06:35:42
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 帅气的篮球 发表的提问:
社会保险 费 计提的时候 借:管理费用- 社保费 贷:应付职工薪酬 -社会保险费 缴纳时,借:应付职工薪酬—社会保险费 贷:银行存款 这样做分录 对吗?
您好,分录处理是正确的。
17楼
2023-03-12 07:08:45
全部回复
帅气的篮球:回复张艳老师 在建工程中,退回材料款100元,怎么做分录?借:银行存款100贷:在建工程 100,这个分录对吗?之前做的会计分录 是借:在建工程 ,贷:银行存款
2023-03-12 07:22:25
张艳老师:回复帅气的篮球是的,退回分录是对的。
2023-03-12 07:45:00
帅气的篮球:回复张艳老师 前几个月我做了一个社会保险费的凭证,但是直接缴纳了,忘了计提,但是一直挂着余额,补提可以吗?怎么做分录?
2023-03-12 07:58:44
张艳老师:回复帅气的篮球是的,可以补计提的。 借:管理费用- 社保费 贷:应付职工薪酬 -社会保险费
2023-03-12 08:27:32
帅气的篮球:回复张艳老师 应付社会保险费 在应付职工薪酬里边 包括着,是二级科目,为什么我一补提,社会保险费平了,而是在应付职工薪酬 里贷方多了这部分 钱,还需要做个什么分录让它平起来?
2023-03-12 08:41:56
张艳老师:回复帅气的篮球请您将之前没有做计提,直接缴纳的分录上传一下。
2023-03-12 09:05:51
帅气的篮球:回复张艳老师 借:应付职工薪酬 —社会保险费 贷:银行存款
2023-03-12 09:17:47
张艳老师:回复帅气的篮球上面回复的补计提分录是没有问题的。 您说的挂贷方余额的是哪个明细科目?
2023-03-12 09:34:23
帅气的篮球:回复张艳老师 应付职工薪酬—职工工资
2023-03-12 09:48:59
张艳老师:回复帅气的篮球这个明细科目和社保费的明细科目也没有关系。 要想把职工工资明细科目冲平,那就发放了,就会平的。
2023-03-12 10:06:15
帅气的篮球:回复张艳老师 我是上个月计提了工资,计提了8万元,我一补提社会保险费的凭证3000元,应付职工薪酬里就出现了83000元,我一发放工资 8万元,就还是贷着3000元,这个3000元怎么冲掉他?
2023-03-12 10:34:39
张艳老师:回复帅气的篮球不会这样的,因为您之前已经先做了一笔 借 应付职工薪酬-社保费的分录,不会显示贷方有3000余额的。 请您确认之前是否做的是下面的分录 借:应付职工薪酬 —社会保险费 贷:银行存款 根据您的描述,应该是直接做的为 借 管理费用等-社保费 贷 银行存款 请再次核对一下
2023-03-12 10:58:06
帅气的篮球:回复张艳老师 不是的,我是做的应付职工薪酬—社会保险费,贷:银行存款
2023-03-12 11:10:20
张艳老师:回复帅气的篮球这个分录的金额是3000,对吧?如果是的话,请再次确认之前是否做了计提分录。不然不会出现您说的这个情况的。
2023-03-12 11:22:00
帅气的篮球:回复张艳老师 没有做计提,直接缴纳了
2023-03-12 11:45:53
张艳老师:回复帅气的篮球那不应该出现您说的这个贷方有3000的余额的情况。 您方便的话,把累计发生额明细上传一下,老师帮您分析解答
2023-03-12 12:02:47
帅气的篮球:回复张艳老师 我之前计提的是工资,但是我发放的时候科目选错了,发放成社会保险了,导致一直挂着这个科目,该怎么让他做个凭证平一下?
2023-03-12 12:30:52
张艳老师:回复帅气的篮球做更正分录就好了。 借:应付职工薪酬---工资 贷:应付职工薪酬--社会保险
2023-03-12 12:58:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
应付职工薪酬 社保 会计分录
借;管理费用 等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬
18楼
2023-03-12 08:00:10
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 称心的大炮 发表的提问:
收到离职员工社保退费的会计分录怎么做
你当时给他交保险的时候分录应该是 借应付职工薪酬-保险单位 其他应收款—个人保险 贷银行存款。 你现在收到钱,做上面分录的红冲就可以了。
19楼
2023-03-12 09:15:03
全部回复
称心的大炮:回复易 老师 就是单位缴纳的部分的冲减计提的费用,个人部分冲减其他应收吗
2023-03-12 09:35:29
易 老师:回复称心的大炮是的是的,就是这样的
2023-03-12 09:58:50
称心的大炮:回复易 老师 但是有一个问题是社保局退了很多笔,有些还是好多笔金额合在一起的,那我还要人为的把单位和个人的部分拆分出来做分录吗
2023-03-12 10:27:38
易 老师:回复称心的大炮是的,会计是个细致活呀,1分都要搞清楚
2023-03-12 10:46:28
称心的大炮:回复易 老师 好的,谢谢
2023-03-12 11:10:36
易 老师:回复称心的大炮不客气,有空给五星好评哦
2023-03-12 11:35:48
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.97
解题: 1.35w
引用 @ wpf 发表的提问:
缴纳社保会计分录,借:应付职工薪酬-社会保险费-个人 管理费用-社会保险费-公司 贷:银行存款
以下全套分录可供您参考。 借:生产成本、制造费用、销售费用、管理费用等(视员工岗位) 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 借:应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 贷:银行存款 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
20楼
2023-03-12 10:39:19
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wpf:回复岳老师 缴纳社保是否有规定一定要计提?
2023-03-12 10:55:13
岳老师:回复wpf虽然没有规定一定计提,但这样处理应当最好。
2023-03-12 11:15:24

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