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支付职工奖金会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣慰的保温杯 发表的提问:
向职工预付年终奖,建行账户支付。怎么做会计分录
你好 借其他应收款 贷银行存款 发工资时扣 
1楼
2023-03-11 14:26:38
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 巍澜*漫威 发表的提问:
支付员工奖金,会计分录要怎么写
您好,和工资一样做,借应付职工薪酬--工资奖金贷银行存款应交税费--应交个人所得税
2楼
2023-03-11 15:17:27
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 张好好 发表的提问:
支付员工奖金6000员 如何计入会计分录
你好,借;管理费用-奖金 贷:银行存款 应交税费-个人所得税
3楼
2023-03-11 16:14:44
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张好好:回复陈静老师 请问老师 二级科目是奖金 不是应付职工薪酬吗
2023-03-11 16:32:01
陈静老师:回复张好好你好,计提时借:管理费用-奖金 贷:应付职工薪酬-奖金 发放时 借:应付职工薪酬-奖金 贷:银行存款
2023-03-11 16:45:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.17w
引用 @ 果冻 发表的提问:
您好老师, 全年一次性奖金会计分录: 借:费用 贷:应付职工薪酬/工资 借:应付职工薪酬/工资 贷:应付职工薪酬/工资/奖金 借:应付职工薪酬/工资/奖金 贷:银行存款 这个分录对吗?还是直接计入应付职工薪酬/工资/奖金科目,不用走应付职工薪酬/工资科目?
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
4楼
2023-03-11 17:18:28
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果冻:回复郭老师 好的,办公室装修,购买的玻璃隔断计入办公费还是装修费?
2023-03-11 17:46:15
郭老师:回复果冻你好,这个可以单独做做管理费用,办公费的。
2023-03-11 18:05:48
果冻:回复郭老师 但是玻璃隔断采购金额49800,计入办公费吗?
2023-03-11 18:22:24
郭老师:回复果冻你好,做长期待摊费用按月分摊到管理费用、办公费
2023-03-11 18:36:31
果冻:回复郭老师 长期待摊的年限按照什么?
2023-03-11 18:59:25
郭老师:回复果冻你好,最低三年摊销的。
2023-03-11 19:20:17
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ A00王晓婷 发表的提问:
支付员工效益奖金,怎么做会计分录
同学你好, 借,管理费用等一奖金 贷,应付职工薪酬一奖金 借,应付职工薪酬一奖金 贷,银行存款
5楼
2023-03-11 18:15:09
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A00王晓婷:回复立红老师 是要先计提,可以当月计提吗?
2023-03-11 18:45:58
立红老师:回复A00王晓婷同学你好 是可以当月计提的;
2023-03-11 19:00:35
A00王晓婷:回复立红老师 是要先计提吗?可以当月计提吗?
2023-03-11 19:14:26
立红老师:回复A00王晓婷同学你好,正常是需要先计提;但如要之前没有计提,可以在发放的当月计提 ;
2023-03-11 19:28:03
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 单纯的麦片 发表的提问:
#提问# 老师,我年终计提奖金,会计分录您看我写的对吗,借:计提12月份工资-管理费用-工资 计提年终奖金,借:管理费用-奖金 贷:应付职工薪酬-职工工资 /应付职工个薪酬-应付奖金
您好 这样写分录正确的
6楼
2023-03-11 19:35:39
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单纯的麦片:回复bamboo老师 谢谢老师
2023-03-11 20:01:26
bamboo老师:回复单纯的麦片不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-11 20:16:39
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 叼着蔷薇的猫咪 发表的提问:
请问年底奖金计提分录,借:应对职工应酬-奖金,贷:应付职工薪酬-职工工资。请问分录是不是错了
同学,你好,应该是借:管理费用等,贷:应付职工薪酬,跟计提工资是一样的
7楼
2023-03-11 20:47:28
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叼着蔷薇的猫咪:回复小叶老师 那现在跨年了还可以调整吗?
2023-03-11 21:11:55
小叶老师:回复叼着蔷薇的猫咪如果能反过账直接调账,不能就当以前年度损益进行调整,借:以前年度损益,贷:应付职工薪酬-奖金
2023-03-11 21:21:58
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 清爽的冷风 发表的提问:
戴老师,您好!我新到一个公司,发现上一个会计未计提上年员工奖金,只有支付时的分录,这个应该怎么处理呀
您好可以补充计提
8楼
2023-03-11 21:49:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ LT 发表的提问:
团年饭、年会奖品、筹办年会的费用如晚晏布置费用等的分录是借管理费用-职工福利费,贷应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬,贷银行存款?年终奖金:借管理费用-工资,贷应付职工薪酬-奖金?分录对吗?年会抽奖的奖金呢?
你好,是的 ,是对的 也是计入福利费
9楼
2023-03-11 22:40:14
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LT:回复邹老师 谢谢老师!
2023-03-11 22:54:38
邹老师:回复LT不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-11 23:14:20
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 感动的百合 发表的提问:
支付职工工资5万,社保费300,用现金支付。会计分录
你好 借应付职工薪酬50000贷其他应收款=个人社保300 库存现金49700
10楼
2023-03-12 00:00:51
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感动的百合:回复meizi老师 这样对吗
2023-03-12 00:15:06
感动的百合:回复meizi老师 他们说这样?
2023-03-12 00:29:21
meizi老师:回复感动的百合你好 这个社保费300是个人部分的还是公司部分的 看你截图不应该这样
2023-03-12 00:54:24
感动的百合:回复meizi老师 个人
2023-03-12 01:08:27
meizi老师:回复感动的百合个人社保是要在工资5万里面扣除的 怎么会做借方 那不是你公司自己承担了 而且单位部分才走应付职工薪酬 个人部分挂其他应收款
2023-03-12 01:31:54
感动的百合:回复meizi老师 老师,你再帮我看看我写的
2023-03-12 01:56:27
感动的百合:回复meizi老师 脑子转不过来了
2023-03-12 02:24:53
meizi老师:回复感动的百合你好 你写的不对 你给我说下工资多少 个人社保多少 单位社保多少 现金发放多少 我给你写分录 这样看免得耽搁你时间 我写了之后你在理解 不懂再问 你看怎么样
2023-03-12 02:45:48
感动的百合:回复meizi老师 工资5000,个人社保300,已用现金付清。其他已知条件没有了
2023-03-12 03:10:38
感动的百合:回复meizi老师 老师,你单位部分就随便编个数字,我看看分录
2023-03-12 03:30:39
meizi老师:回复感动的百合先计提工资 借管理费用-工资5000贷应付职工薪酬5000 发放工资 借应付职工薪酬-工资5000 其他应收款-个人社保300贷银行存款4700 这样做就行了 但是你们先替员工购买的社保。缴纳的时候做其他应收款挂着这样在工资扣除就行了
2023-03-12 03:45:22
感动的百合:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-03-12 04:02:20
meizi老师:回复感动的百合不客气的 上面我只做了其他个人部分社保的 反映太慢了 你还需要做单位部分的金额不
2023-03-12 04:18:16
感动的百合:回复meizi老师 要的,老师
2023-03-12 04:46:23
meizi老师:回复感动的百合比如 工资5000,个人社保300,单位社保500已用现金付清;先计提工资 借管理费用-工资5000贷应付职工薪酬5000 计提单位部分社保:借管理费用-单位部分社保500贷应付职工薪酬 500 缴纳社保:借应付职工薪酬 -单位部分社保500其他应收款-个人社保300 贷银行存款800 发放工资 借应付职工薪酬-工资5000 其他应收款-个人社保300贷银行存款4700 这样就对了 好好理解下 不懂再问
2023-03-12 04:58:27
感动的百合:回复meizi老师 好。谢谢老师
2023-03-12 05:14:18
meizi老师:回复感动的百合不客气的 满意请给予评价
2023-03-12 05:39:48
感动的百合:回复meizi老师 可是最后一笔发放工资借贷不平呀
2023-03-12 05:58:05
meizi老师:回复感动的百合怎么不平 你上面不是发的5000元 扣了300元个人社保 你实发工资4700
2023-03-12 06:27:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ Αγ 发表的提问:
支付雇员薪金的会计分录 结转9月应付职工工资费用的会计分录
你好 支付雇员薪金的会计分录,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 你所指的结转是什么意思,工资只有计提,支付啊
11楼
2023-03-12 01:24:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 发表的提问:
老师,4月30日发放了奖金,但是在4月未申报,请问会计分录可以这样做吗?计提奖金:管理费用-奖金,贷:应付职工薪酬-奖金;发放时:借:应付职工薪酬-奖金,贷:银行存款
你好,分录是这样做的
12楼
2023-03-12 02:24:56
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伍老师
职称:税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 时尚的小伙 发表的提问:
于2016年12月底有计提全年一次性奖金,分录为:计提2016全年一次性奖金,借:管理费用-职工薪佣-全年一次性奖金 销售费用-职工薪酬-全年一次性奖金 贷:应付职工薪佣-全年一次性奖金。到2017年5月份有做2016年汇算清缴时确认此部分奖金不会发放了。想问下冲减这部分的会计分录是不是如下:借:应付职工薪佣-全年一次性奖金 贷:管理费用-职工薪佣-全年一次性奖金 销售费用-职工薪酬-全年一次性奖金。 需要做其他会计分录
借:应付职工薪佣-全年一次性奖金 贷:管理费用-职工薪佣-全年一次性奖金 销售费用-职工薪酬-全年一次性奖金。可以
13楼
2023-03-12 03:45:04
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大秦老师
职称:,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 墨菲 发表的提问:
以现金支付职工困难补助会计分录
借:应付职工薪酬-应付福利费(困难补助) 贷:现金
14楼
2023-03-12 04:54:17
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.52w
引用 @ 发表的提问:
老师,计提奖金:借:管理费用-奖金,贷:应付职工薪酬-奖金,发放奖金时:借:银行存款,贷:应付职工薪酬-奖金,应交税费-应交个人所得税,老师请问奖金计提与发放的会计分录是这样做吗
发放时的分录反了同学
15楼
2023-03-12 06:10:53
全部回复
持:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2023-03-12 06:31:17

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