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管理费用会计具体准则
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大大猪 发表的提问:
老师你好,我们也是新办单位,购入10台电脑35000,也可以一次性计入管理费用吗?会计准则和税法这两个处理方法是不是不一样?
会计是按月折旧 税法可以一次税前扣除
16楼
2023-03-12 07:10:10
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大大猪:回复玲老师 那会计上还是要先计入固定资产科目,然后次月开始计提折旧,转入管理费用。
2023-03-12 07:23:31
玲老师:回复大大猪是的 记 固定资产科目,然后次月开始按月计提折旧,借管理费用等贷累计折旧
2023-03-12 07:52:49
大大猪:回复玲老师 老师,能帮忙写一下分录吗?以前没做过,怕自己写错,这个以后是打包一起提折旧吧?不是一台一台提吧?麻烦老师了!
2023-03-12 08:05:12
玲老师:回复大大猪你好 借固定资产贷银行存款 折旧 借管理费用办公费 贷累计折旧 后面附一张折旧摊销表 ,10台折旧金额写在这一笔分录 里
2023-03-12 08:21:40
玲老师:回复大大猪单位5000元以下的你也可以简易处理 直接记费用 借管理费用办公费贷银行存款 记固定资产和简易处理记费用都可以 你选择一种就可以
2023-03-12 08:44:41
玲老师:回复大大猪单价5000元以下的你也可以简易处理 直接记费用 借管理费用办公费贷银行存款 记固定资产和简易处理记费用都可以 你选择一种就可以
2023-03-12 09:12:39
大大猪:回复玲老师 老师简易处理记 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 这种不用每月折旧了是吗?就是在汇算清缴的时候再调整的意思吗?
2023-03-12 09:30:20
玲老师:回复大大猪这样处理记费用 不用折旧 汇算清缴也不用调整
2023-03-12 09:50:54
程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问:
现在的新会计准则没有待摊费用了是吧,账套里没有怎么办呢?全部计入当期管理费用吗?
您好!新会计准则中待摊费用计入“其他应付款”或“预付账款”科目里进行核算
17楼
2023-03-12 08:22:12
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 蓉蓉 发表的提问:
请问非营利组织适用什么会计准则?具体准则是什么?
你好,是使用民间非盈利组织会计准则的
18楼
2023-03-12 09:19:47
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梁梁老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.13w
引用 @ bloly 发表的提问:
老师,现阶段在小企业会计准则下,坏账损失是计入管理费用,还是计入营业外支出,具体分录是怎样的
同学,你好,记入管理费用
19楼
2023-03-12 10:31:46
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bloly:回复梁梁老师 为什么实操老师说计入营业外支出呢
2023-03-12 10:48:11
梁梁老师:回复bloly现在所有计提坏账准备都是记入信用减值损失这个科目了
2023-03-12 11:03:15
bloly:回复梁梁老师 小企业会计准则下呢,
2023-03-12 11:20:15
梁梁老师:回复bloly小企业会计准则下,一般是不计提坏账准备的,如果非要计提坏账准备是记入营业外支出,我发一下小企业会计准备科目的讲义你看看哈
2023-03-12 11:43:47
bloly:回复梁梁老师 小企业会计准则不是不用计提吗,直接计入营业外支出就行了吗
2023-03-12 12:10:28
梁梁老师:回复bloly是的,小企业会计准则没有坏账准备这个科目,直接借:营业外支出,贷:应收账款
2023-03-12 12:21:16
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.37w
引用 @ 明亮的外套 发表的提问:
我们是政府工程的代管理单位,我们是企业,执行企业会计准则,代替政府管理项目,归集成本,最终办理移交,资产不是我们的,我们只收取固定管理费,代建合同上签订的是我们要开设项目基建专户,对项目建设资金实施会计核算和财务管理,当使用单位(政府部门)把钱打到以我们公司名义开立的基建专户的时候,我改怎么记账?平时归集成本时又改怎么记账?
你好!你们收到这个款项的时候,借银行存款 贷其他应付款就可以了。 对不是你们负担的成本部分,冲减其他应付款,对于你们自己的成本部分,计入主营业务成本
20楼
2023-03-12 11:36:19
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明亮的外套:回复宋生老师 我是代替他们记账,需要归集下比如办公大楼、训练地、食堂、宿舍等,这些子项的成本,资产不是我们的。这个改怎么记账呢?对于我们自己收取的固定管理费那个,那部分账,我是知道怎么记得。就是这个给人家记账这个,不知道怎么记。那我按您说的:借:银行存款 贷:其他应付款 按工程节点支付工程款时,改怎么记?借:在建工程 贷:?。最终在建工程转固定资产。
2023-03-12 12:29:49
宋生老师:回复明亮的外套你好!你们不是计入在建工程,因为最终这个资产也不是你们的。 你要做,计入借其他应付款—XX工程—xx费用 贷银行存款
2023-03-12 12:45:04
明亮的外套:回复宋生老师 哦,那我在其他应付款下面设多个明细科目就可以了是不,比如其他应付款-办公楼、其他应付款-宿舍、其他应付款-待摊费用,然后待摊费用再往办公楼、食堂上结转。最终移交时,账务怎么移交给他们呢?
2023-03-12 13:06:21
宋生老师:回复明亮的外套你好!是的。就是这样了。至于移交,这个看对方如何要求了。一般是做审计,把审计报告给对方就好
2023-03-12 13:25:44

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