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帖子
购入时总价法会计分录
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小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
比尔
发表的提问:
折价购入债券的会计分录
借:债权投资-面值 贷:银行存款 债权投资-利息调整
16楼
2023-03-12 08:01:46
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雷蕾老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
0.22w
引用 @
八月
发表的提问:
最后(1)和(2)小题,收款企业在总价法和净价法下如何做会计账户处理,两种方法的会计分录怎么写
(1)总价法下:如果享受了折扣 那么: 借:主营业务收入 折扣金额 贷:应收账款 折扣金额 (2)净价法下,如果没享受到折扣,或者享受的折扣比较少(净价法本来按照2%折扣计算,如果是只享受了1%,那么差额调整主营业务收入) 那么: 借:应收账款 折扣差额 贷:主营业务收入 折扣差额 你理解一下哈,不能理解可再追问。
17楼
2023-03-12 09:15:06
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八月:
回复
雷蕾老师
净价法下面都折扣差额怎么算的
2023-03-12 09:50:06
八月:
回复
雷蕾老师
是用原价减去原价乘1%吗
2023-03-12 10:03:33
八月:
回复
雷蕾老师
这两种方法的会计分录是不是都要分没折扣,有折扣来写
2023-03-12 10:21:24
雷蕾老师:
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八月
是的,要区分,净价法是把所有的折扣都扣除了。所以一开始确认应收账款金额的时候,就把2%扣除了,假如客户也是按照2%享受折扣的,那么一切就刚刚好,直接收款就行了。 如果客户只享受了1%,那这个时候差额就要拿来调整增加收入了。差额就是按照原价*2%-原价*1%。
2023-03-12 10:39:08
八月:
回复
雷蕾老师
总价法下没有享受折扣分录是不是也要做,就是总价法和净价法都要分为原价、折扣1%、折扣2%做这3种分录,总共合起来6个分录
2023-03-12 10:50:29
雷蕾老师:
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八月
总价法下没有享受折扣,就是刚刚好啊,把钱收回来的时候,直接应收账款全额冲了。没有调整的分录。
2023-03-12 11:00:51
八月:
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雷蕾老师
好的,谢谢老师了
2023-03-12 11:17:07
八月:
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雷蕾老师
老师我这一题有没有错,为什么我预付账款期末的金额不为零,我是不是后面的金额有错
2023-03-12 11:37:55
雷蕾老师:
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八月
第一步,实际付款金额小于预付账款金额,那多付的部分就收回来,或者抵下次货款,如果收回来,那就是借:银行存款 贷:预付账款 差额
2023-03-12 11:56:42
雷蕾老师:
回复
八月
第二种情形,要这样做: 借:原材料 60000 应交税费-应交增值税 7800 贷:预付账款 67800 借:预付账款 9800 贷:银行存款 9800 这样就平了。 第三和第一类似,就是老师跟你说的收回货款的差额。
2023-03-12 12:24:01
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.35w
引用 @
Journey
发表的提问:
小规模企业8月份购入打印机一台增值税普票价税合计4799元,税率16%,会计分录的时候价税要分开录 ,求会计分录,谢谢
您好!小规模不能抵扣不用分开录啊
18楼
2023-03-12 10:26:23
全部回复
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
有些幸福不是我的
发表的提问:
请问老总内购按成本价记账,怎么做会计分录
你好 正常的做账 做销售和结转成本处理即可
19楼
2023-03-12 11:40:56
全部回复
有些幸福不是我的:
回复
meizi老师
老总没有给钱,欠的成本价,记其它应收账款了里吗
2023-03-12 12:06:35
meizi老师:
回复
有些幸福不是我的
嗯是的 挂其他应收款做收入 结转成本
2023-03-12 12:32:47
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
曉傅
发表的提问:
法人垫资采购设备,怎么做会计分录
您好 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应付款-法人
20楼
2023-03-12 12:59:39
全部回复
曉傅:
回复
bamboo老师
货到票到怎么做呢
2023-03-12 13:13:12
bamboo老师:
回复
曉傅
货到票到就上面那样写分录啊
2023-03-12 13:26:10
曉傅:
回复
bamboo老师
不是应该是应付账款和其他应收款冲销?
2023-03-12 13:43:55
bamboo老师:
回复
曉傅
您法人转账的时候把回单给您入账了?
2023-03-12 14:08:11
曉傅:
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bamboo老师
给了
2023-03-12 14:29:58
bamboo老师:
回复
曉傅
是法人先垫支付款 还是先收到设备 发票法人后付款
2023-03-12 14:52:42
曉傅:
回复
bamboo老师
先收到设备发票法人后付款
2023-03-12 15:22:13
bamboo老师:
回复
曉傅
借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 借:应付账款 贷:其他应付款-法人
2023-03-12 15:32:32
曉傅:
回复
bamboo老师
如果是法人先垫资的呢
2023-03-12 15:58:09
bamboo老师:
回复
曉傅
如果法人把付款凭证给了单位 借:应付账款(预付账款) 贷:其他应付款-法人 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款(预付账款)
2023-03-12 16:15:20
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