咨询
预付押金账款会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 乱乱 发表的提问:
如果把押金从预收转出到其他应付款会计分录怎么做?
借;预收账款 贷;其他应付款
1楼
2023-03-11 17:15:48
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 小田 发表的提问:
房租30000,扣水塔押金2300,实际付款给房东27700会计分录怎么做
借;待摊费用等科目 贷;银行存款等科目 27700 其他应收款 2300
2楼
2023-03-11 18:14:08
全部回复
小田:回复邹老师 待摊费用30000,2300是其他应付账款还是其他应收
2023-03-11 18:27:41
邹老师:回复小田你好,是其他应收款
2023-03-11 18:48:48
小田:回复邹老师 分两步做分录可以吗?借:待摊费用30000 贷:现金30000;借:现金2300贷:其他应收款2300
2023-03-11 19:16:55
邹老师:回复小田你好,也可以的 看个人处理习惯了
2023-03-11 19:30:58
小田:回复邹老师 为什么是应收不是应付
2023-03-11 19:43:05
邹老师:回复小田你好,你支付押金计入其他应收款借方,收到押金才是计入其他应付款
2023-03-11 20:05:07
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 大力的睫毛 发表的提问:
收到定金时,做会计分录是:借:银行存款,贷:预收帐款。收到订金时,借:银存,贷:应付。收到押金的会计分录:借:银存,贷:预收吗?
您好 收到押金的会计分录 借:银行存款 贷:其他应付款
3楼
2023-03-11 19:13:07
全部回复
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 燕儿在林捎 发表的提问:
关于什么时候需要编制预算会计分录的问题。我知道预算会计分录是采用收付实现制,但看到别人支付往来款时,比如付押金的款项,为什么也要编制预算会计分录?想详细知道关于预算会计账目知识。
同学你好,用预算指标付款就需要做预算会计
4楼
2023-03-11 20:26:34
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
老师,收工地借气瓶押金做会计分录,借现金,贷预收账款对吗
借;库存现金 贷;其他应付款
5楼
2023-03-11 21:42:29
全部回复
骆旭燕:回复邹老师 为什么贷预收账款不对呢,预收账款和其他应付款有什么区别呢
2023-03-11 22:14:14
邹老师:回复骆旭燕你好,这个是押金,需要退还的,而不是预收的货款
2023-03-11 22:28:28
骆旭燕:回复邹老师 老师,客户购柜交的订金计入其他应付款还是预收账款呢
2023-03-11 22:42:54
邹老师:回复骆旭燕一般计入预收账款
2023-03-11 23:10:43
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ lxtlxt 发表的提问:
筹建期间 预付房屋租金及押金的会计分录怎么做呢
你好,借预付账款--租金,贷银行存款,借:其他应收款-押金,贷:银行存款(或现金)
6楼
2023-03-11 22:52:57
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 单纯的洋葱 发表的提问:
购买商标付的部分款(押金)怎么做会计分录?
借其他应收款 贷银行存款
7楼
2023-03-11 23:55:54
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 久平(酒瓶) 发表的提问:
预收商品货款时 有一部分是押金 这个押金走其他应付款还是预收账款
押金作为其他应付款处理。
8楼
2023-03-12 01:00:29
全部回复
久平(酒瓶):回复方老师 好的 谢谢方老师
2023-03-12 01:19:32
方老师:回复久平(酒瓶)不客气,祝您生活愉快!
2023-03-12 01:45:03
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.68w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师,麻烦问一下押金可以直接转预付账款嘛
你好,可以的,这个是你们支付出去的吗?
9楼
2023-03-12 02:18:21
全部回复
11876948484884:回复郭老师 对的,之前记在其他应收的,是押金
2023-03-12 02:43:39
郭老师:回复11876948484884借预付账款贷其他应收款。
2023-03-12 02:53:53
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
收到个人向公司汇款,这笔款用于支付押金,后面押金会退回,会计分录怎么做
你好!计入其他应付款—押金
10楼
2023-03-12 03:42:45
全部回复
'' じ小奋斗ゝ:回复QQ老师 个人向公司汇款是借银行存款,贷其他用付款—押金,然后转给对方公司是借其他应付款—押金贷银行存款,是这样么
2023-03-12 04:00:29
QQ老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好!为什么转给对方单位?
2023-03-12 04:17:47
'' じ小奋斗ゝ:回复QQ老师 因为是用他们的设备,这笔款是作为押金
2023-03-12 04:40:43
QQ老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好!转的时候计入其他应收款
2023-03-12 05:00:43
'' じ小奋斗ゝ:回复QQ老师 然后到时押金退回就消掉就好了对吗?
2023-03-12 05:13:03
QQ老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好!是的,收回就原分录冲回
2023-03-12 05:41:37
'' じ小奋斗ゝ:回复QQ老师 还有就是,公司自在19日支付购买爆破作业现场便携式采集软件的钱,在28日收到这笔款项的增值税发票,这一整个会计分录怎么做
2023-03-12 06:09:02
QQ老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好!当月收到发票个人建议做在一起,正常的应该是 借:预付账款 贷:银行存款 借:相关成本费用 贷:预付账款(不考虑增值税的情况下)
2023-03-12 06:23:06
'' じ小奋斗ゝ:回复QQ老师 考虑增值税呢
2023-03-12 06:42:03
QQ老师:回复'' じ小奋斗ゝ借:相关成本费用 应交税费 贷:预付账款
2023-03-12 07:06:34
'' じ小奋斗ゝ:回复QQ老师 好的,谢谢老师
2023-03-12 07:30:14
QQ老师:回复'' じ小奋斗ゝ不客气 欢迎下次提问 满意请好评谢谢
2023-03-12 07:58:05
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.64w
引用 @ 王玲 发表的提问:
老师押金是预付账款吧
对支付方是其他应收款
11楼
2023-03-12 04:40:31
全部回复
王玲:回复暖暖老师 搞错了是定金
2023-03-12 04:53:09
暖暖老师:回复王玲定金是预付账款的
2023-03-12 05:08:17
王玲:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2023-03-12 05:29:28
暖暖老师:回复王玲不客气,麻烦给予五星好评
2023-03-12 05:41:44
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.68w
引用 @ 李三妹 发表的提问:
借款60元,60元付了门禁押金条,拿60元押金条冲借款,会计分录怎么写?
借其他应收款-个人贷现金,借其他应收款贷其他应收款-个人
12楼
2023-03-12 05:35:29
全部回复
李三妹:回复郭老师 我18年的凭证借:其他应收款-个人 贷:库存现金 借:管理费用 贷:其他应收款,现在19年我怎么改一下
2023-03-12 05:55:52
郭老师:回复李三妹押金没有收回来是嘛
2023-03-12 06:17:55
李三妹:回复郭老师 是的老师
2023-03-12 06:29:16
郭老师:回复李三妹借其他应收款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配
2023-03-12 06:52:13
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 王玲 发表的提问:
老师押金是预付账款吧搞错了是定金
你好 押金计入其他应收款-押金
13楼
2023-03-12 06:44:33
全部回复
王玲:回复meizi老师 哦,谢谢
2023-03-12 07:04:35
meizi老师:回复王玲嗯 不客气 帮到你就好
2023-03-12 07:30:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.68w
引用 @ 无痕浅墨 发表的提问:
老师,企业为员工提供一年的员工宿舍,假设现在交押金500,租金3000。会计分录写成其他应收款押金500,预付账款,员工宿舍租金3000? 还是写其他应收款押金500,应付职工薪酬-职工福利费3000?
你好 选择第二种做法的。
14楼
2023-03-12 08:04:12
全部回复
无痕浅墨:回复郭老师 老师等我收到发票的时候,是不是就可以借管理费用,职工福利费贷应付职工薪酬。
2023-03-12 08:19:30
无痕浅墨:回复郭老师 老师如果是公司的办公楼,时不时就用第1种做法?
2023-03-12 08:37:04
郭老师:回复无痕浅墨对的是的,是这么做的。
2023-03-12 08:52:38
无痕浅墨:回复郭老师 老师员工宿舍的租金需要每个月分摊吗?
2023-03-12 09:12:34
无痕浅墨:回复郭老师 老师,如果我去分摊的话,我取的发票的时候已经借管理费用贷应付职工薪酬了,这样分摊的话会计分录怎么做?
2023-03-12 09:23:04
郭老师:回复无痕浅墨你好,金额不大的都是在一年的,可以不用分摊,如果金额比较大的或者是跨年了,需要按月。
2023-03-12 09:48:38
无痕浅墨:回复郭老师 老师,我按月摊销的时候怎么记账呢?借管理费用,贷应付职工薪酬?那取得发票时候呢?
2023-03-12 10:10:55
郭老师:回复无痕浅墨借其他应收款贷,银行存款押金和你的租金都做这个, 然后按月分摊借管理费用,福利费 贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬,福利费贷其他应收款。
2023-03-12 10:39:59
无痕浅墨:回复郭老师 老师,我把你所有的其他应收款的部分改成预付账款可以吗?
2023-03-12 11:02:58
无痕浅墨:回复郭老师 押金的部分用其他应收,租金的部分用预付可以吗?
2023-03-12 11:29:19
郭老师:回复无痕浅墨可以的,可以这么做。
2023-03-12 11:47:20
郭老师:回复无痕浅墨押金的部分和租金的建议都是用一个科目,同一个客户用一个往来。
2023-03-12 12:04:49
无痕浅墨:回复郭老师 但是老师这样子下来的话,收到发票怎么办?
2023-03-12 12:24:50
无痕浅墨:回复郭老师 这样子一套下来所有的账都平了,等我收到发票的时候,我不知道怎么入账了呀。
2023-03-12 12:40:41
郭老师:回复无痕浅墨收到的发票上面的福利分录不变,金额是负数,然后再做发票的。
2023-03-12 13:00:28
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
预付租车押金1万,租金5千,怎么分录呢?
借:其他应收款--押金 10000 管理费用等--租金 5000 贷:银行存款等 15000
15楼
2023-03-12 09:25:16
全部回复
静:回复张艳老师 预付的款项,没收到任何发票
2023-03-12 09:36:30
张艳老师:回复借:其他应收款--押金 10000 预付账款--租金 5000 贷:银行存款等 15000
2023-03-12 10:01:27
静:回复张艳老师 押金需要凭证吗?也没有任何证明
2023-03-12 10:22:34
静:回复张艳老师 预付款二级科目需要写费用明细,还是对方单位明细呢?
2023-03-12 10:34:55
张艳老师:回复1、需要取得对方出具的押金收据作为凭证附件 2、都可的,建议写对方单位的明细。在摘要栏上写清楚为房租租金。
2023-03-12 10:50:58
静:回复张艳老师 对方没有押金收据,银行转账回单可以吗?
2023-03-12 11:10:12
张艳老师:回复这个也可以的,建议还是取得押金收据为宜。
2023-03-12 11:26:37
静:回复张艳老师 好的,谢谢
2023-03-12 11:44:48
张艳老师:回复您客气了,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-03-12 11:56:04

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×