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减免增值税的会计分录
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
增值税减免税结转会计分录
一、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(减免税费) 二、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
1楼
2023-03-11 18:45:34
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萌哒哒的小萝卜:回复江老师 我也是这么做的,为什么最后负债表与利润表不平,显示负债表多了减免税的金额,购买的税控盘,分录是这么做的 结转就是按照您发的分录那样做的
2023-03-11 18:57:12
江老师:回复萌哒哒的小萝卜不平,估计是你增值税税表申报时没有做减免税吧
2023-03-11 19:13:40
萌哒哒的小萝卜:回复江老师 申报表没有问题已经做了减免,和申报表没有关系,有人说减免税不应该结转到转出未交增值税,而是结转到营业外支出,但是应交税费的金额与纳税申报表中增值税的金额就不一致了呀
2023-03-11 19:27:42
江老师:回复萌哒哒的小萝卜这个是结转到营业外收入,肯定就不平了 减免税的分录 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入
2023-03-11 19:55:38
萌哒哒的小萝卜:回复江老师 这个要结转到营业外收入?
2023-03-11 20:14:55
江老师:回复萌哒哒的小萝卜是的,肯定是营业外收入,可能是你的账务处理错误了
2023-03-11 20:33:17
萌哒哒的小萝卜:回复江老师 一、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(减免税费) 二、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 但是另一个老师告诉我要这么做
2023-03-11 21:03:12
江老师:回复萌哒哒的小萝卜一、另外一个老师的分录处理错误,老师与老师的水平不一样的。 二、因为你想应交税费——应交增值税(减免税额) 这个减免的账务处理是这样的。 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入 这时应交税费——应交增值税(减免税费)科目属于借方余额,转走时就是我写的分录,多贷方转走。这个减免税费等同于进项税额。 三、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(减免税费) 四、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 这样最后转入应交税费——未交增值税科目 ,才能少交增值税 因为交增值税的分录是 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 如果交增值税时,应交税费——未交增值税是贷方余额。减免税费,是抵减应交的增值税 这个问题我全部给你讲清晰了。
2023-03-11 21:18:02
萌哒哒的小萝卜:回复江老师 老师,减免的时候,贷方不是管理费用?
2023-03-11 21:30:42
江老师:回复萌哒哒的小萝卜这个你说了两种处理方式, 第一种方式: 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入 第二种方式: 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 正数 借:管理费用——办公费 负数 两种处理方式都是对的,不影响企业所得税
2023-03-11 21:44:14
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 荣儿 发表的提问:
老师好,增值税30万免增值税,100—300减免企业所得税,减免的金额做会计分录吗?
减免的金额做会计分录不需要做会计分录
2楼
2023-03-11 20:11:44
全部回复
荣儿:回复紫藤老师 谢谢老师
2023-03-11 20:34:56
紫藤老师:回复荣儿不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-03-11 20:52:33
荣儿:回复紫藤老师 老师是减免的金额不需要做会计分录是吗?
2023-03-11 21:06:20
紫藤老师:回复荣儿减免的金额不需要做会计分录
2023-03-11 21:28:09
荣儿:回复紫藤老师 谢谢老师
2023-03-11 21:42:38
紫藤老师:回复荣儿不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-03-11 21:55:14
荣儿:回复紫藤老师 好的
2023-03-11 22:25:01
紫藤老师:回复荣儿结束问题,就可以评价
2023-03-11 22:39:49
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Lisan 发表的提问:
小微企业增值税减免会计分录
你好! 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
3楼
2023-03-11 21:04:35
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.16w
引用 @ 佳泽 发表的提问:
老师,增值税减免的会计分录怎么做?
借应交税费-应交增值税贷营业外收入
4楼
2023-03-11 22:05:35
全部回复
郭老师:回复佳泽小规模季度30万免税
2023-03-11 22:29:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 清风 发表的提问:
增值税附加税减免的会计分录怎么做
你好 增值税减免 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 附加税减免了就不需要做计提分录了
5楼
2023-03-11 23:07:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.16w
引用 @ 阳光的外套 发表的提问:
减免增值税的会计分录是怎么样做的?
你好 小规模季度45万的减免吗
6楼
2023-03-12 00:05:35
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阳光的外套:回复郭老师 是的,老师
2023-03-12 00:34:12
郭老师:回复阳光的外套借应交税费应交增值税 贷营业外收入
2023-03-12 00:56:23
阳光的外套:回复郭老师 好的,谢谢
2023-03-12 01:09:01
郭老师:回复阳光的外套不用客气 周末愉快
2023-03-12 01:22:13
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小U 发表的提问:
老师···防疫补贴的会计分录怎么写?还有减免的单位社保的会计分录?和增值税减免到1%的会计分录怎么写?
借银行 贷其他收益/营业外收入,减免社保不做账,按需要交去计提就可以,减免1% 这个做应交增值税就做1%
7楼
2023-03-12 01:13:31
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小U:回复maize老师 营业外收入-政府补助是吗?
2023-03-12 01:30:45
maize老师:回复小U是的额,是的,是的,是的,
2023-03-12 01:43:29
小涵老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0w
引用 @ 害羞的墨镜 发表的提问:
小企业会计准则增值税减免分录
借:应交税费 - 增值税 贷:营业外收入
8楼
2023-03-12 02:06:52
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ smile 发表的提问:
小规模减免的增值税怎么做会计分录
你好 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免
9楼
2023-03-12 03:07:04
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ ?花儿朵朵 发表的提问:
计提的增值税减免的时候怎么做会计分录
小规模减免是吗?不用计提的借应交税费-应交增值税贷营业外收入
10楼
2023-03-12 04:08:03
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?花儿朵朵:回复答疑郭老师 有一种就是本来是上个季度冲减了一笔收入,但是申报的时候这笔收入不能在当月冲减,所以那笔收入的税当时也减了,相当于少计提了增值税,那这个季度缴纳增值税的时候怎么做分录啊
2023-03-12 04:29:02
答疑郭老师:回复?花儿朵朵开了负数发票还是怎么了,为啥不能在当月冲减
2023-03-12 04:41:55
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 没有开票,是无票收入,税务局的系统里不认,我们一直都是开票的收入,但是上个月会计把一笔银行的退款误做成收入了
2023-03-12 05:05:16
答疑郭老师:回复?花儿朵朵你账上做了收入删除就可以 上个月退款收入这月红冲,借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2023-03-12 05:19:55
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 收入冲红了,比方说本来这个月开票的收入应该交2000的税,结果会计是一开始都放在收入里,月末做个结转税金的凭证,就是说她这个凭证里税金少做了,实际交的税比凭证里做的多,多交的这么部分应该怎么做分录
2023-03-12 05:33:02
答疑郭老师:回复?花儿朵朵红冲收入的同时税金也红冲,比如收入100,交税10 会计做了120、交税12 你这月红冲收入20,税额也跟着减少2
2023-03-12 05:44:55
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 可能我没说清楚,就是说收入和税金已经红冲了,但是税务局不让上个季度无票收入的税金来抵这个季度开票收入的税金,所以税金多交了当时红冲的那部分,现在账上应交税金就多了一笔缴纳的数,资产负债表里应交税金是个负数
2023-03-12 06:07:04
答疑郭老师:回复?花儿朵朵那你红冲无票收入的税金不给退不抵扣怎么处理?
2023-03-12 06:35:14
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 我们是小规模纳税人不能抵扣,这个季度交税的时候就按实际开票金额交的税,红冲的那部分税是上个季度的事情了,税务局说不能抵减
2023-03-12 06:48:32
答疑郭老师:回复?花儿朵朵无票收入这部分你们交了税吗?
2023-03-12 07:11:25
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 没有
2023-03-12 07:30:33
答疑郭老师:回复?花儿朵朵借应交税费-应交增值税负数贷营业外收入负数
2023-03-12 07:46:26
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.16w
引用 @ 铿锵玫瑰 发表的提问:
小规模企业增值税减免会计分录
借应交税费应交增值税 贷营业外收入政府补助。
11楼
2023-03-12 05:34:05
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 拉长的白羊 发表的提问:
减免增值税会计分录是做负数吗
你好;你具体是什么业务发生的;这样才好判断 ;   怎么做金额的  
12楼
2023-03-12 06:58:55
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 1428847081 发表的提问:
老师,减免的增值税需要做借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:营业外收入(减免税款)的会计分录吗
您好 减免的增值税需要做这笔分录
13楼
2023-03-12 08:05:38
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1428847081:回复bamboo老师 谢谢老师,安保服务的公司,没有成本,保安的工资可以作为公司的成本吗,做成本的分录是怎样做的?
2023-03-12 08:30:06
bamboo老师:回复1428847081安保服务的公司,没有成本,保安的工资可以作为公司的成本 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬——工资
2023-03-12 08:50:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ Miss.Gong 发表的提问:
老师:关于增值税减免的会计分录,怎样做?
你好,是小规模纳税人收入符合条件而 减免的增值税吗? 
14楼
2023-03-12 09:08:04
全部回复
Miss.Gong:回复邹老师 是的老师
2023-03-12 09:33:44
Miss.Gong:回复邹老师 我做了减免的分录,但是在结转时不平,余额是负数,
2023-03-12 09:49:55
邹老师:回复Miss.Gong你好 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2023-03-12 10:16:58
Miss.Gong:回复邹老师 应收账款收的谁的,我不明白,主营业务收入,我也不明白
2023-03-12 10:31:49
邹老师:回复Miss.Gong你好,应收账款就是收客户单位的,收入就是不含增值税的收入金额 啊
2023-03-12 10:57:37
Miss.Gong:回复邹老师 减免税额比如900,这样怎样做凭证,你说的应收账款和主营业务收入,我不明白,我这边直接做的分录是 借:应交税费 应交增值税 减免税额900  贷:营业外收入 减免税额,我这样做不对是吗?不知道少哪一步
2023-03-12 11:27:33
Miss.Gong:回复邹老师 该做的收入都做了,该结账的都结账了,现在是减免税额900,我做的分录在减免时不平
2023-03-12 11:55:46
邹老师:回复Miss.Gong你好 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税900 借:应交税费—应交增值税  900 , 贷:营业外收入—增值税减免     900 请问是哪里不平了呢 
2023-03-12 12:06:13
Miss.Gong:回复邹老师 我公司用的是金蝶记账软件,你发给我的会计分录这样做没错,但是我公司记账软件应收账款下面还有明细科目,所以我不知道怎样做,应收谁的啊?我这900是减免的
2023-03-12 12:19:15
Miss.Gong:回复邹老师 收入和应收账款是好几个客户的
2023-03-12 12:29:21
Miss.Gong:回复邹老师 谢谢老师,我知道了
2023-03-12 12:51:58
邹老师:回复Miss.Gong不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-03-12 13:03:09
Miss.Gong:回复邹老师 老师,还在吗
2023-03-12 13:16:34
Miss.Gong:回复邹老师 我又犯迷糊了,借:应收账款是多少?贷:主营业务收入多少?应交增值税多少?只有900减免额
2023-03-12 13:32:03
邹老师:回复Miss.Gong你好,这里增值税是按1%的税率吗? 
2023-03-12 13:52:22
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Sunny 发表的提问:
小规模减免增值税怎么做会计分录?
借:应交税费 贷:营业外收入
15楼
2023-03-12 10:34:11
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