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处理抵债资产会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.51w
引用 @ 子洋大宝贝 发表的提问:
公司注销,处理企业的固定资产的会计分录,如果把企业固定资产直接转让给债务人怎么处理
借:固定资产清理 贷应付账款
16楼
2023-03-12 11:59:09
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子洋大宝贝:回复暖暖老师 就一步就可以了嘛
2023-03-12 12:30:24
暖暖老师:回复子洋大宝贝需要做固定资产清理这一部 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把固定资产转入资产处置损益
2023-03-12 12:47:33
阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 俏皮的白昼 发表的提问:
1.根据资料(1), 甲公司销售商品确认的应收账款的金额为多少万元?共作会计分录。 2.根据资料(2),甲公司采购材料的会计分录为: 8.根据资料(3),甲公司核销坏账的会计处理为: 4.根据期初资料、资料(1)至(4), 计算甲公司12月末坏账准备的余额为: 5.根据上述资料,12月31日甲公司编制资产负债表时,“应收账款”项目应列示的金额为多少?
你好,您提问不完整,请重新发起提问,以便擅长此类问题的老师回答。
17楼
2023-03-12 13:23:28
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孺子牛老师
职称:注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 耍酷的洋葱 发表的提问:
2018年1月1日,甲公司支付银行存款250万元,以吸收合并的方式取了乙公司的全部资产,并承担乙公司全部负债,甲公司以银行存款支付评估、审计费用10万元。该项合并属于非同一控制下的企业合并,假设甲公司和乙公司采用的会计政策一致,并且不考虑所得税的影响。2017年12月31日乙公司的资产负债表数据如下表所示: (1)编制甲公司支付评估、审计费用的会计分录; (2)编制甲公司吸收合并取得乙公司全部资产和全部负债的会计处理。
1借:管理费用10 贷:银行存款10 2借:原材料120 固定资产320 商誉10 贷:应付账款200 银行存款250
18楼
2023-03-12 14:34:05
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ sisi52122 发表的提问:
对外债券投资和处置固定资产 会计分录分别怎么写
借,银行存款 贷,债券投资 投资收益 借,银行存款 贷,固定资产清理 资产处置损益
19楼
2023-03-12 15:51:07
全部回复
大强老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.11w
引用 @ 月儿 发表的提问:
资产负债表不平,但我找到原因是帐收不回来了,会计分录,借:坏账准备、贷,应收账款,所以资产负债表不平,咋处理?分录做错????资产少18257、负债表多1825
不应该这样,应该补计借资产减值损失贷坏账准备
20楼
2023-03-12 17:03:39
全部回复
月儿:回复大强老师 分录咋写?
2023-03-12 17:38:42
月儿:回复大强老师 应收账款收不回来了
2023-03-12 18:03:52
月儿:回复大强老师 借,应收账款、 贷:坏账准备 是这样?
2023-03-12 18:27:38
大强老师:回复月儿借:资产减值损失贷:坏账准备,借:坏账准备、贷,应收账款
2023-03-12 18:52:44
月儿:回复大强老师 ????
2023-03-12 19:08:34
大强老师:回复月儿这是一套的,都得做,不能只做借:坏账准备、贷,应收账款
2023-03-12 19:23:19
月儿:回复大强老师 账套没科目,资产减值损失在哪找?
2023-03-12 19:39:31
大强老师:回复月儿如果没有,可以添加6701资产减值损失。具体添加方法,可以咨询账套客服
2023-03-12 20:07:48
月儿:回复大强老师 ????
2023-03-12 20:32:53
月儿:回复大强老师 老师还是资产负债表不平
2023-03-12 20:55:12
月儿:回复大强老师 愁死了????
2023-03-12 21:18:44
月儿:回复大强老师 需要写负数?
2023-03-12 21:31:38
月儿:回复大强老师 资产少了18257,负债多了18257,咋处理?
2023-03-12 21:42:02
月儿:回复大强老师 ????
2023-03-12 21:59:43
月儿:回复大强老师 按照你分录处理,资产负债表不平
2023-03-12 22:16:07
月儿:回复大强老师 差额18257
2023-03-12 22:27:57
大强老师:回复月儿一借一贷,怎么能不平呢?是不是别的问题。不是分录的问题,看看是不是有些科目利润表没取到数
2023-03-12 22:43:10
月儿:回复大强老师 不做坏账资产负债表平了,老板着急要报表呢,没做坏账应急
2023-03-12 23:01:19
月儿:回复大强老师 坏账分录咋处理?
2023-03-12 23:30:17
大强老师:回复月儿借:资产减值损失贷:坏账准备,借:坏账准备、贷,应收账款 月末结转,借本年利润贷资产减值损失
2023-03-12 23:58:23

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