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帖子
职工集资建房会计核算
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武老师
职称:
注册会计师
4.93
解题:
0.73w
引用 @
筱然
发表的提问:
建筑厂房直接包出去,材料都由承建房购买,会计分录是不是不通过工程物资核算,应该怎么写分录?
可以的,借在建工程就可以了,同学
16楼
2023-03-13 02:58:18
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筱然:
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武老师
老师,我们公司是新成立的,现在筹建厂房期,所使用的土地因为资金不够,先向园区租,每年交一次租金,待一定年度后,租金累计达到够买土地的成本,土地使用权就归为公司。请问会计分录怎么写?
2023-03-13 03:34:15
武老师:
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筱然
你无形 未确认融资费用 长期应付款
2023-03-13 03:46:25
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.98
解题:
14.66w
引用 @
过客
发表的提问:
职工个人缴纳的集资建房款开具发票是否做收入?如果是,如何结转成本?并且集资房尚结余5套,如何做帐?
你好!你开了发票就要做收入了。你建房支付的成本按比例结转就可以了。 结余的部分计入库存商品
17楼
2023-03-13 03:58:17
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小杨老师
职称:
,中级会计师
4.97
解题:
0.35w
引用 @
过客
发表的提问:
职工个人缴纳的集资建房款开具发票是否做收入?如果是,如何结转成本?并且集资房尚结余5套,如何做帐?
要确定收入的,而且你们也开票了,根据你们开票确定收入就好了,剩余的为你们的库存不需要确定收入,成本就是你们建房成本啊
18楼
2023-03-13 04:56:05
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过客:
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小杨老师
那结余的房产如何做帐?是借固定资产,还是?
2023-03-13 05:27:31
过客:
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小杨老师
职工集资建房尚存的剩余5套如何入帐?是否做固定资产,还是?
2023-03-13 05:37:42
小杨老师:
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过客
职工集资建房尚存的剩余5套计入库存商品,不是固定资产
2023-03-13 06:02:19
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
@438
发表的提问:
我们目前建设停车场,人工工资计入在建科目核算,计提是不是,借在建,贷应付职工薪酬
是的啊
19楼
2023-03-13 06:22:06
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@438:
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袁老师
老师,我们跟别人购买材料,需要申报印花税吗?
2023-03-13 06:38:22
袁老师:
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@438
需要的
2023-03-13 07:08:01
@438:
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袁老师
老师,计提后,支付时,借应付贷现金或银行。等完工,投入使用就把在建转为固定资产
2023-03-13 07:35:12
@438:
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袁老师
采购合同双方都要缴纳印花税对吧?
2023-03-13 07:49:53
@438:
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袁老师
我们跟软件公司购买金蝶软件做账,也要万分之3申报吗?
2023-03-13 08:09:15
@438:
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袁老师
问了群里的老师,又说立合同人才需要缴纳印花税,购入不需要缴纳
2023-03-13 08:33:21
袁老师:
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@438
购入就是视同执行合同,如果有购入合同交过税,不用交,没有合同要交的啊
2023-03-13 08:59:24
@438:
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袁老师
我购入材料合同还没有缴纳过税的,就想这个月申报印花税。
2023-03-13 09:18:48
@438:
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袁老师
就是说只要是采购商品,卖方跟买方都需要申报印花税对吧
2023-03-13 09:41:11
袁老师:
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@438
是的啊
2023-03-13 10:03:14
@438:
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袁老师
好的,我们购买金蝶软件做账,有合同,也需要申报印花税吗?
2023-03-13 10:17:56
袁老师:
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@438
对的
2023-03-13 10:32:23
@438:
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袁老师
还有帮我们企业做商标注册及宣传片,签订合同也需要缴纳吗?
2023-03-13 10:48:08
@438:
回复
袁老师
为什么购买软件也需要缴纳呢?
2023-03-13 11:02:34
袁老师:
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@438
购销行为,交印花税的
2023-03-13 11:15:20
@438:
回复
袁老师
好的,还有帮我们企业做商标注册及宣传片,签订合同也需要缴纳吗?
2023-03-13 11:37:24
@438:
回复
袁老师
还有我们租用阿里云服务器1年,有签协议,也要缴纳印花税?
2023-03-13 12:02:57
袁老师:
回复
@438
对的
2023-03-13 12:31:39
@438:
回复
袁老师
好吧,购销合同是当月申报印花税,还是次月申报呢?
2023-03-13 13:00:44
袁老师:
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@438
当月申报
2023-03-13 13:30:21
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
41.43w
引用 @
海之蓝
发表的提问:
领导层工资单独核算,我这样设置科目,管理费用\集团领导工资,伙食补贴做到管理费用\集团领导福利费,社保公积金,设管理费用\集团领导社保费\集团领导养老保险金,以此类推医疗保险金等,管理费用\集团领导住房公积金,计提工资时应付职工薪酬放在一个总科目里可行,不分领导和员工可行?应付职工薪酬\工资,或福利费,应付职工薪酬\住房公积金,应付职工薪酬\社保\各明细?
可以,应付职工薪酬设置工资,福利费,社保,工会经费,教育经费,要不你汇算清缴取数不好取
20楼
2023-03-13 07:20:58
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海之蓝:
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郭老师
计提工资和社保,公积金,向上述管理费用设置明细,我的意思应付职工薪酬就不分领导工资和员工工资及社保费,公积金等明细,这样可好啊
2023-03-13 08:03:04
郭老师:
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海之蓝
可以 不用区分就行 你区分了以后汇算麻烦了
2023-03-13 08:29:12
海之蓝:
回复
郭老师
为什么麻烦在哪里,另,外我普通员工按原来设置未变,员工计入管理费用工资,福利费,养老保险,医疗保险,公积金,失业保险,行吗?
2023-03-13 08:58:01
郭老师:
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海之蓝
你汇算清缴做过吗 职工薪酬取数 需要分清楚是福利费,职工教育,薪酬,工会经费,社保单位负担,公积金单位负担等。
2023-03-13 09:19:15
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