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帖子
出差吃饭发票会计分录
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文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
小西
发表的提问:
员工出差饭店吃饭发票入差旅费还是招待费
金额小是差旅费 金额大是招待费
1楼
2023-03-12 10:24:12
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小西:
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文老师
多少之下算金额小?
2023-03-12 10:50:29
文老师:
回复
小西
应该来说就几十块钱的,一个人出差在外差旅费的餐费,但是这没有具体的规定 您单位可以定具体的标准
2023-03-12 11:08:22
萱萱老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
2.54w
引用 @
魁梧的太阳
发表的提问:
老师,你好,员工出差,来报销吃饭和停车费费用,会计分录可以写借:管理费用—差旅费(吃饭和停车费总和)贷:银行存款吗?
你好,你的分录是正确的
2楼
2023-03-12 11:24:16
全部回复
魁梧的太阳:
回复
萱萱老师
好的,谢谢老师。餐费和停车就不需要单独再列项了是吗,可以全部计入到管理费用—差旅费中是吗?
2023-03-12 11:39:59
萱萱老师:
回复
魁梧的太阳
你好,这个可以根据实际核算需要看是否要在差旅费下面再设餐费和停车费
2023-03-12 12:05:01
魁梧的太阳:
回复
萱萱老师
好的,谢谢老师解答
2023-03-12 12:19:13
萱萱老师:
回复
魁梧的太阳
不客气,祝你学习愉快,满意请给五星好评
2023-03-12 12:32:40
田老师
职称:
会计师
4.97
解题:
1.05w
引用 @
长风
发表的提问:
采用“分灶吃饭”的方法,把业务分散,原来一个公司名下做的业务分成2-3个 公司做,这样既可以增加成本摊消,又可以降低企业所得:比如你现在公司做一 年30万利,需要交9万9的所得税,如果分成3个公司做,一年利每个公司就是9万 9的利,那么所得税3个公司一共是8万1,而其实因为成本渠道的增加,3个公司 年利也不会做到30万了,很多成本已经重复摊消和予提了,其节约下来的税就不仅仅是近2万的税了。
你好,这句话我不太理解的是,分成2-3个公司的话,那你肯定要重新招人,建厂房等,人工等各项成本费用增加,原来你不分开可能会盈利,分开后由于单独经营,成本费用增加,你不就亏了吗
3楼
2023-03-12 12:26:36
全部回复
田老师:
回复
长风
这个指的是做账,但实际上并没有增加人,建厂房等
2023-03-12 12:39:23
长风:
回复
田老师
那不是要重新申请几家的公司名称吗?
2023-03-12 13:05:43
长风:
回复
田老师
几家公司共用厂房,人工,设备等?
2023-03-12 13:33:52
田老师:
回复
长风
是要重新申请几家的公司名称,把原来的厂房、工人分成几个公司就行
2023-03-12 13:47:49
田老师:
回复
长风
是要重新申请几家的公司名称,把原来的厂房、工人分成几个公司就行
2023-03-12 14:08:16
刘艳红老师
职称:
中级会计师
4.97
解题:
8.55w
引用 @
文静的花瓣
发表的提问:
出差吃饭没有发票怎么入账?
同学,你好,可以正常做账,只是不可以抵税。
4楼
2023-03-12 13:37:22
全部回复
文静的花瓣:
回复
刘艳红老师
打白条吗?
2023-03-12 14:06:48
刘艳红老师:
回复
文静的花瓣
对呀,年底汇算清缴需要调增。
2023-03-12 14:31:28
文静的花瓣:
回复
刘艳红老师
如果有票呢,还需要调增吗?是计入管理费用-餐饮费吗?
2023-03-12 14:47:16
刘艳红老师:
回复
文静的花瓣
有票可以不需要调增,计到你说的这里面就可以。
2023-03-12 15:00:08
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
称心的西装
发表的提问:
单位充饭卡,刷卡吃饭的会计分录
借,预收账款 贷,主营业务收入 食堂收到充值,按预收处理,消费做上面分录
5楼
2023-03-12 14:29:14
全部回复
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
庐州月下&VE
发表的提问:
出差吃饭的发票能做到差旅费里面吗
可以的啊,但不要太大,要真实合理才可以
6楼
2023-03-12 15:33:41
全部回复
Kim
职称:
中级会计师
4.93
解题:
0.29w
引用 @
噜噜噜
发表的提问:
老师你好,我想问一下,我们公司员工出差,住宿和吃饭实行包干,这部分没有发票,我要怎么做会计分录呢
没有发票就不能入账的哦,就算入账了,到时候汇算清缴也是要调出来的
7楼
2023-03-12 16:57:53
全部回复
庄老师
职称:
高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
4.78w
引用 @
colourful
发表的提问:
员工出差去饭店吃饭的餐票做差旅?福利?招待?
很多单位对于餐饮费用,实行的是包干政策,根据出差时间按天计算发给补助,结余归己。
8楼
2023-03-12 18:27:28
全部回复
庄老师:
回复
colourful
出差餐费有发票就可以报销,并且可以入差旅费报账。如果金额很大而且确实是接待客户吃饭,那就入业务招待费就好。 差旅费报销范围: 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。 3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。 差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
2023-03-12 19:00:21
牛老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
0.36w
引用 @
阿静
发表的提问:
请股东吃饭计入什么会计分录
你好,建议计入管理费用-招待费或业务经费。
9楼
2023-03-12 19:26:12
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
叶子
发表的提问:
请客户吃饭的餐费 会计分录
你好 借;管理费用——业务招待费 贷;库存现金等科目
10楼
2023-03-12 20:18:35
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.11w
引用 @
米朵儿
发表的提问:
出差吃饭没有发票算零星支出么 有收据
你好不属于的这个销售方不是个人。
11楼
2023-03-12 21:36:44
全部回复
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
火神
发表的提问:
公司员工出差吃饭,花了11,现金支付,分录怎么做
借:管理费用-差旅费 贷:现金
12楼
2023-03-12 22:37:03
全部回复
月月老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.11w
引用 @
夏沐????????
发表的提问:
员工出差外地期间,请其他同事吃饭,取得发票拿回报销。应计入哪个科目,分录如何写
你好 借:管理费用—差旅费 贷:银行存款
13楼
2023-03-13 00:05:45
全部回复
夏沐????????:
回复
月月老师
计入管理费用-福利费可以吗
2023-03-13 00:26:17
月月老师:
回复
夏沐????????
你好,福利费也是可以的。
2023-03-13 00:41:35
夏沐????????:
回复
月月老师
福利费是需要扣税的吗
2023-03-13 01:11:09
月月老师:
回复
夏沐????????
你好,福利费是工资总额的14%所得税税前扣除,差旅费全额扣除。
2023-03-13 01:37:29
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
陌生人????
发表的提问:
出差吃饭住宿车票统一做账计入差旅费可以吗
你好,可以的,出差所发生的相关费用,都是计入差旅费明细的
14楼
2023-03-13 01:00:02
全部回复
陌生人????:
回复
邹老师
那么员工聚餐应该计入什么,汇算清缴之前需不需要调回来
2023-03-13 01:13:23
邹老师:
回复
陌生人????
你好,计入管理费用的福利费核算 如果没有超标,不需要调整 如果超过职工薪酬14%,超过部分需要做纳税调整增加应纳税所得额处理
2023-03-13 01:27:16
陌生人????:
回复
邹老师
业务招待费不超过多少
2023-03-13 01:56:55
邹老师:
回复
陌生人????
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2023-03-13 02:22:56
陌生人????:
回复
邹老师
老师,那么单位名下不挂车辆,有时候会需要股东和员工的车辆,这个租赁协议租赁差不多应该是多少
2023-03-13 02:47:15
邹老师:
回复
陌生人????
你好,租金水平需要与你当地大致租金水平想当才是的
2023-03-13 02:58:44
陌生人????:
回复
邹老师
我不知道当地租车水平,在网上搜索吗
2023-03-13 03:20:01
邹老师:
回复
陌生人????
你好,网上一般没有这方面的信息搜索 你可以去当地租赁公司咨询一下同类车辆月租金大致在多少
2023-03-13 03:33:13
陌生人????:
回复
邹老师
那么金税盘的专票怎么全额抵扣,勾选认证是不不可以
2023-03-13 03:58:38
邹老师:
回复
陌生人????
你好,这个不需要认证 去税局填表备案,然后在申报的时候填写在减免税额明细表抵扣就是了
2023-03-13 04:09:50
陌生人????:
回复
邹老师
好的/:ok ,谢谢老师
2023-03-13 04:36:31
邹老师:
回复
陌生人????
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-13 04:55:42
陌生人????:
回复
邹老师
再问一个,嘿嘿 普票的金税盘也可以全额抵扣吧
2023-03-13 05:17:10
邹老师:
回复
陌生人????
你好,是的,可以全额抵扣,不需要认证,即使是取得的普通发票,也是可以全额抵扣的
2023-03-13 05:31:34
暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题:
14.5w
引用 @
真
发表的提问:
请问一下老师,出差的差旅津贴一天是100,就是用来吃饭的,报销单上面需要出现吃饭的发票吗?谢谢!
你好,不用,直接写差旅费补贴就可以
15楼
2023-03-13 02:21:56
全部回复
真:
回复
暖暖老师
出差补助为头尾两天,住勤补助为中间日的补助,填写在“其他费用金额”栏中。
这样税务部门是认可在税前列支的。请问老师,这句话什么意思?
2023-03-13 02:32:18
暖暖老师:
回复
真
这个意思不是特别的懂
2023-03-13 02:45:09
真:
回复
暖暖老师
员工出差到外地回来带的特产有发票,这个该怎么写,是写在差旅费报销单上还是另外写一张费用报销单计入职工福利呢?谢谢老师!
2023-03-13 03:12:37
暖暖老师:
回复
真
需要另外写一张福利费报销单
2023-03-13 03:25:46
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