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帖子
给职工发工资会计分录
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老刘
职称:
,高级会计师,中级会计师
4.96
解题:
0.88w
引用 @
花开半夏
发表的提问:
这个会计分录咋写呢?给职工发工资还有交个税
借:应发工资 贷:应交税费一应交个人所得税 银行存款
1楼
2023-03-12 11:36:42
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花开半夏:
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老刘
不是借应付职工薪酬19600么?
2023-03-12 12:02:23
老刘:
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花开半夏
对,就是这一个科目
2023-03-12 12:26:06
花开半夏:
回复
老刘
借应付职工薪酬19510应交税费90 贷银行存款19600?
2023-03-12 12:44:49
花开半夏:
回复
老刘
银行存款本来应该是19510结果出纳发了19600给股东,个税90也去税务局交过了
2023-03-12 12:57:53
花开半夏:
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老刘
还是借应付职工薪酬19600贷银行存款19600 交个税时借应交税费90贷银行存款90
2023-03-12 13:24:49
老刘:
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花开半夏
借:应付职工薪酬19600 贷:应交税费一个税90 银行存款;19510
2023-03-12 13:36:05
花开半夏:
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老刘
我们银行存款实际付了19600
2023-03-12 13:52:44
老刘:
回复
花开半夏
那你的工资表做的不对,你们没扣个税
2023-03-12 14:12:04
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
紫梦
发表的提问:
现在收到职工的生育津贴,之前有按时发工资,但是金额比生育津贴少,后续还要发一部分给员工,请问这两步操作会计分录怎么写,收到生育津贴时与付给员工时,并且这两笔金额不一样
借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款
2楼
2023-03-12 12:31:27
全部回复
紫梦:
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邹老师
但是我金额不一样啊,我之 前每个月都有发工资,我现在要把以前发工资的部分扣出来,这样做其他应付款会有余额啊
2023-03-12 12:43:58
邹老师:
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紫梦
你好,收到的与发放的不一样当然是有余额的 之前是有多计提工资吗
2023-03-12 12:54:36
紫梦:
回复
邹老师
@:没有,之前是按1510计提与发放的,所以应付职工薪酬也没有余额,我现在想把这每月的1510扣出来,多的给员工
2023-03-12 13:09:58
邹老师:
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紫梦
既然是没有多计提,那怎么能1510扣出来呢
2023-03-12 13:20:11
紫梦:
回复
邹老师
@邹老师:所以我才有疑问,我每个月都会借:费用类1510,贷:应付职工薪酬1510,然后发工资时借:应付职工薪酬1510,贷:银存1510,所以应付职工薪酬平了,所以我想知道那发了的部分怎么扣出来,会计分录怎么做
2023-03-12 13:40:30
邹老师:
回复
紫梦
借;其他应收款 贷;管理费用等科目 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
2023-03-12 14:02:27
悠然老师01
职称:
高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题:
2.81w
引用 @
荣儿
发表的提问:
过节发放给员工的过节费,会计分录做到职工工资还是职工福利比较合适
学员你好,这属于福利费,计入福利费更合适
3楼
2023-03-12 13:37:33
全部回复
荣儿:
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悠然老师01
好的谢谢
2023-03-12 13:54:00
悠然老师01:
回复
荣儿
不用客气,给个五星好评就行
2023-03-12 14:19:58
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.11w
引用 @
自觉的吐司
发表的提问:
发放工资同时办理代扣职工个人应承担的三险一金 会计分录是什么
工资分录参考,
4楼
2023-03-12 14:45:32
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
专注的鲤鱼
发表的提问:
购买大米发给职工用于职工福利怎么做会计分录
你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
5楼
2023-03-12 15:49:46
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
蓅烺哋箶渫
发表的提问:
单位收到社保补贴职工生育津贴,给职工发放一半,会计分录怎么做?之前职工的工资按月发放,没有计提多余的工资
借:银行存款,贷:其他应付款,营业外收入
6楼
2023-03-12 16:46:19
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蓅烺哋箶渫:
回复
袁老师
付的时候怎么做呢?
2023-03-12 17:00:56
袁老师:
回复
蓅烺哋箶渫
借:其他应付款贷:银行存款
2023-03-12 17:29:43
徐璐老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.95
解题:
0.36w
引用 @
小小庸人自扰
发表的提问:
给兼职人员发放工资提成应该怎么做会计分录
如果是兼职人员,按劳务报酬的方式入账,需要劳务费发票。
7楼
2023-03-12 17:37:19
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小小庸人自扰:
回复
徐璐老师
可以做销售费用嘛
2023-03-12 18:06:30
徐璐老师:
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小小庸人自扰
不可以,销售费用也是需要发票才能入账的。
2023-03-12 18:25:04
小小庸人自扰:
回复
徐璐老师
那就做管理费用是吗
2023-03-12 18:53:30
徐璐老师:
回复
小小庸人自扰
如果是因为公司管理产生的劳务费,凭劳务费发票入到管理费用-劳务成本科目。
2023-03-12 19:07:10
小小庸人自扰:
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徐璐老师
好的,
2023-03-12 19:30:27
徐璐老师:
回复
小小庸人自扰
2023-03-12 19:48:45
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
勤奋的音响
发表的提问:
五月月底支付五月份职工工资和六月支付五月份工资分别的会计分录应该怎么写
你好,都是这个分录 借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
8楼
2023-03-12 18:34:06
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勤奋的音响:
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邹老师
五月月底支付五月前半月职工工资和六月代付五月份工资分别的会计分录应该怎么写
2023-03-12 18:50:59
邹老师:
回复
勤奋的音响
你好,支付工资都是这样做分录 借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 针对这个分录有什么疑问吗
2023-03-12 19:06:24
勤奋的音响:
回复
邹老师
借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款 对吗两个都是这样做
2023-03-12 19:31:49
勤奋的音响:
回复
邹老师
购买办公软件的会计分录
2023-03-12 19:56:12
邹老师:
回复
勤奋的音响
你好,支付工资是这样做分录 购买办公软件,借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目
2023-03-12 20:22:02
勤奋的音响:
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邹老师
分摊水费车辆管理费应该如何做分录
2023-03-12 20:45:55
勤奋的音响:
回复
邹老师
购买办公软件 借:管理费用-办公费 7500 应交增值税 进项税 1200 贷:其他应付款 8700 借:其他应付款 8700 贷:银行存款 8700 这样写对吗
2023-03-12 21:07:39
邹老师:
回复
勤奋的音响
你好,你单位之前发生的的水费计入的科目是? 车辆管理费,借;管理费用,贷;银行存款等科目
2023-03-12 21:32:03
勤奋的音响:
回复
邹老师
分摊水费车辆管理费怎么做分录
2023-03-12 21:43:40
勤奋的音响:
回复
邹老师
就做一个分录吗
2023-03-12 22:08:01
邹老师:
回复
勤奋的音响
你好,之前发生的水费,车辆管理费用都是计入了长期待摊费用? 是什么情况下需要把水费车辆管理费进行分摊呢?
2023-03-12 22:31:11
勤奋的音响:
回复
邹老师
是嘛
2023-03-12 22:44:18
邹老师:
回复
勤奋的音响
你好,摊销的时候这样做分录 借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
2023-03-12 23:09:18
勤奋的音响:
回复
邹老师
好像就是租了办公室需要支付水费 车辆管理费
2023-03-12 23:37:51
邹老师:
回复
勤奋的音响
你好,租赁办公室与支付 水费 车辆管理费没有任何关系啊
2023-03-12 23:51:11
勤奋的音响:
回复
邹老师
也是借:管理费用 贷;长期待摊费用 对吗
2023-03-13 00:06:29
勤奋的音响:
回复
邹老师
是租了间办公室之后发生的水费和车辆管理费
2023-03-13 00:26:59
邹老师:
回复
勤奋的音响
你好,租了间办公室之后发生的水费和车辆管理费,那发生的费用就直接计入管理费用核算就是了,不需要计入长期待摊费用,然后再摊销啊
2023-03-13 00:51:41
勤奋的音响:
回复
邹老师
是那么做吗
2023-03-13 01:15:34
勤奋的音响:
回复
邹老师
借:管理费用 贷:什么
2023-03-13 01:34:29
邹老师:
回复
勤奋的音响
你好,借;管理费用,贷;库存现金等科目
2023-03-13 02:02:52
勤奋的音响:
回复
邹老师
OK了吗
2023-03-13 02:20:02
勤奋的音响:
回复
邹老师
好的好的感谢
2023-03-13 02:47:15
邹老师:
回复
勤奋的音响
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-13 03:10:09
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
落后的信封
发表的提问:
应分配专设销售机构的职工工资8000元。会计分录怎么写
您好 借:销售费用 8000 贷:应付职工薪酬 8000
9楼
2023-03-12 19:39:14
全部回复
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
努力努力再努力学习
发表的提问:
从职工工资里扣工会会费,代职工上交公司的会计分录怎么做。
您好,代扣时,借;应付职工薪酬-工资,贷;其他应付款-工会。上交公司时,借;其他应付款-工会,贷;现金或者银行存款。
10楼
2023-03-12 20:40:25
全部回复
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
红
发表的提问:
3月份职工工资在4份才支付,3月份会计分录怎么样做
1、 计提工资、社保和公积金时: 借:管理费用一工资 管理费用一社保(公负担) 管理费用公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 应付职工薪酬一社保(公司负担) 应付职工薪酬公积金(公司负担) 2、 支付员工工资: 借:应付职工薪酬一工资 贷:银行存款; 其他应付款一社保 (个人负担) 其他应付款公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税
11楼
2023-03-12 21:40:42
全部回复
maize老师:
回复
红
3月只做计提那个 计提工资、社保和公积金时: 借:管理费用一工资 管理费用一社保(公负担) 管理费用公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 应付职工薪酬一社保(公司负担) 应付职工薪酬公积金(公司负担)
2023-03-12 21:53:05
佟老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
3.68w
引用 @
丰富的汉堡
发表的提问:
签发支票委托银行代发上月职工工资会计分录
借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-个税 其他应付款-社保
12楼
2023-03-12 22:49:34
全部回复
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
46w
引用 @
开朗的花生
发表的提问:
应分配专设销售机构的职工工资8000元的会计分录如何写
同学你好 借销售费用 贷应付职工薪酬
13楼
2023-03-12 23:42:52
全部回复
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
满意的蜜蜂
发表的提问:
产假期间公司向女职工支付工资,后期收到生育津贴后实行多退少补,会计分录应该如何做呢
生育津贴大于工资的,吧差额给员工,冲减管理费用 生育津贴少于工资的,直接冲减管理费用
14楼
2023-03-13 00:34:19
全部回复
立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
文
发表的提问:
企业职工请假扣的工资的会计分录
你好,如果当初计提的工资总额中包括请假工资,扣的工资应冲减费用,借:应付职工薪酬——工资(应发工资) 管理费用等(负数)贷:银行存款(实发工资)
15楼
2023-03-13 02:02:31
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