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应付职工薪酬会计编码
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
应付职工薪酬的会计分录编制
应付职工薪酬的会计分录编制。 2008年9月甲公司当月用现金发放工资786,000元,其中生产工人工资551,000元,车间管理人员工资108,000元,公司管理人员工资117,000元,专设销售机构的销售人员工资3,000元,工程施工人员工资7,000元。按规定公司分别按照工资总额的10%,12%和10.5%计提医疗保险费,养老保险费,失业保险费和住房公积金,交纳给当地社保机构和住房公积金管理机构。另外公司预计2008年应承当的职工福利费为工资总额的2%。又分别按照工资总额的2%和2.5%计提工会经费和职工教育费。 要求:根据资料编制有关会计分录。
1楼
2023-03-12 11:23:27
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邹老师:回复爱笑的流沙你可以加我QQ,1076199025,我可以给你回复
2023-03-12 11:41:14
3号直播
职称:初级会计师,高级会计师
4.96
解题: 0.54w
引用 @ 雪白的咖啡 发表的提问:
应付职工薪酬的会计分录如何编制
计提工资的时候 借:管理费用 借:销售费用 借:在建工程 借:研发支出 借:生产成本等 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等
2楼
2023-03-12 12:14:22
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 半夏微凉 发表的提问:
应付职工薪酬的会计分录如何编制:
确认时在贷方,发放冲销是在借方。
3楼
2023-03-12 13:42:55
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ fy208 发表的提问:
有一笔应付职工薪酬薪酬为负数的工资,它影响了应付职工薪酬薪酬,需不需要根据应付职工薪酬余额计提工会经费
你好 负数 的原因是啥? 工会经费是按应发工资总额 *2%计算的
4楼
2023-03-12 14:47:34
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fy208:回复玲老师 倒扣工资呢 这样也就少计提工会经费了?
2023-03-12 15:10:16
玲老师:回复fy208您好,倒扣工资是啥意思?
2023-03-12 15:22:46
fy208:回复玲老师 之前给他多发了两个月工资,离职了,再扣回来
2023-03-12 15:49:41
玲老师:回复fy208你好 那也就是工资计提的也是多了,多计提 的红冲 ,这样工会经费多计提 的也可以冲回来 
2023-03-12 16:12:18
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.86w
引用 @ 乐观的冰淇淋 发表的提问:
想要计算职工福利,余额表中有应付职工薪酬-工资,应付职工薪酬-福利费,应付职工薪酬-应付生源费,那么按照三个的总和来计提职工薪酬还是按照应付职工薪酬-工资计算?!
按照三个的总和来计算职工福利
5楼
2023-03-12 15:51:33
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 危机的画板 发表的提问:
工会经费计提到应付职工薪酬贷方,当月需要结转应付职工薪酬-工会经费吗
你好,计提了,又怎么结转?不用再重复结转到应付职工薪酬-工会经费
6楼
2023-03-12 17:15:03
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.07w
引用 @ 果冻 发表的提问:
您好老师, 全年一次性奖金会计分录: 借:费用 贷:应付职工薪酬/工资 借:应付职工薪酬/工资 贷:应付职工薪酬/工资/奖金 借:应付职工薪酬/工资/奖金 贷:银行存款 这个分录对吗?还是直接计入应付职工薪酬/工资/奖金科目,不用走应付职工薪酬/工资科目?
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
7楼
2023-03-12 18:34:29
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果冻:回复郭老师 好的,办公室装修,购买的玻璃隔断计入办公费还是装修费?
2023-03-12 19:07:33
郭老师:回复果冻你好,这个可以单独做做管理费用,办公费的。
2023-03-12 19:26:01
果冻:回复郭老师 但是玻璃隔断采购金额49800,计入办公费吗?
2023-03-12 19:55:17
郭老师:回复果冻你好,做长期待摊费用按月分摊到管理费用、办公费
2023-03-12 20:17:59
果冻:回复郭老师 长期待摊的年限按照什么?
2023-03-12 20:43:51
郭老师:回复果冻你好,最低三年摊销的。
2023-03-12 20:56:40
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 发表的提问:
为什么有些会计会 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-邮电费
您好 有部分工资是电话费之类的补贴 不计入工资 单独核算
8楼
2023-03-12 19:26:17
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想:回复bamboo老师 如果会计分录上面那样写,不就计入工资了吗
2023-03-12 19:48:40
想:回复bamboo老师 上面那样写是对还是不对呢
2023-03-12 20:06:34
bamboo老师:回复一般是应该合并计入工资的 这样写的话 社保申报 工会经费 残疾人申报的时候基数会小点
2023-03-12 20:36:30
想:回复bamboo老师 好的
2023-03-12 21:00:54
想:回复bamboo老师 这样写是合规的吧
2023-03-12 21:28:24
bamboo老师:回复嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-12 21:41:03
想:回复bamboo老师 谢谢
2023-03-12 21:51:29
bamboo老师:回复不用谢 如果您对我的回复满意 请及时给予好评 谢谢您
2023-03-12 22:19:29
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ qzh 发表的提问:
事业单位应付职工薪酬和企业应付职工薪酬会计科目有什么区别
应该是一样的核算工资薪金的
9楼
2023-03-12 20:53:25
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qzh:回复袁老师 事业单位应付职工薪酬是用财政补助发放吗
2023-03-12 21:22:38
袁老师:回复qzh是的啊
2023-03-12 21:38:21
qzh:回复袁老师 那它会计科目就是:借:财政补助收入 贷:应付职工薪酬
2023-03-12 21:52:08
袁老师:回复qzh一般可以这样做:借:事业支出贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬贷:财政补助收入
2023-03-12 22:02:47
qzh:回复袁老师 好的,谢谢老师
2023-03-12 22:29:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 过时的冰淇淋 发表的提问:
第四题编制会计分录。借方是管理费用还是应付职工薪酬?
你好,第四题业务描述是用银行存款发放工资,那借方就是应付职工薪酬科目的
10楼
2023-03-12 21:55:54
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过时的冰淇淋:回复邹老师 有没有借是管理费用的情况。
2023-03-12 22:23:17
邹老师:回复过时的冰淇淋你好,计提的工资的时候,借方才可能是管理费用
2023-03-12 22:46:25
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 还单身的芹菜 发表的提问:
以银行存款发放职工薪酬460000 应付职工薪酬480000的会计分录
同学你好,这应付职工薪酬是46万还是48万?
11楼
2023-03-12 23:17:07
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 娜写年华 发表的提问:
17年有一笔会计分录错了,怎么调整。计提工资 借:管理费用。贷:应付职工薪酬,发放的时候做成 借:应付职工薪酬。贷:应付职工薪酬了
调整一下,借应付职工薪酬 贷银行存款
12楼
2023-03-13 00:17:50
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娜写年华:回复马老师 老师,这是17年的账,18年底可以调整吗,不用记以前年度损益吗
2023-03-13 00:36:21
马老师:回复娜写年华你这个又不牵扯损益类科目,不用以前年度损益调整
2023-03-13 00:59:28
娜写年华:回复马老师 好的,知道了
2023-03-13 01:16:52
马老师:回复娜写年华不客气,麻烦给老师五星好评谢谢
2023-03-13 01:30:25
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 危机的季节 发表的提问:
给工程建造师交的社保这样做行吗? 单位部分计提时:借工程施工-合同成本 贷应付职工薪酬-应付社保保险费 发放时:借应付职工薪酬-应付社保保险费 贷:银行存款 个人部分:工程施工-合同成本 应付职工薪酬-应付职工工资 应付职工薪酬-应付社会保险 发放时:借:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-应付社会保险 贷:银行存款
个人部分:工程施工-合同成本 应付职工薪酬-应付职工工资 应付职工薪酬-应付社会保险 发放时:借:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-应付社会保险 贷:银行存款 个人的部分不应进入工程施工,是其他应收款,或其他应付款
13楼
2023-03-13 01:33:04
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危机的季节:回复佟老师 直接从工资里扣的,可以这样吗?
2023-03-13 01:54:41
佟老师:回复危机的季节个人 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 个税 其他应付款-社保
2023-03-13 02:11:04
危机的季节:回复佟老师 工程师的工资本身就是进的工程施工-合同成本
2023-03-13 02:27:08
危机的季节:回复佟老师 能完整的把分录写一遍吗?谢谢
2023-03-13 02:50:08
佟老师:回复危机的季节借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 个税 其他应付款-社保
2023-03-13 03:14:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 阡陌红尘。 发表的提问:
计提5月份工资 借:管理费用--职工薪酬 62200 贷:应付职工薪酬 - 职工工资 57569.68 应付职工薪酬 - 养老保险费 4630.32发放工资 借:应付职工薪酬 - 职工工资 57569.68
你好,你想问的问题具体是?
14楼
2023-03-13 02:39:07
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阡陌红尘。:回复邹老师 发放工资 借:应付职工薪酬 - 职工工资 57569.68 贷:库存现金 57569.68 2017.06月份对公账户缴纳养老保险费16,206.12元 怎么做分录?其中单位缴纳11575.80元,个人缴纳4630.32元。上面分录正确嘛?
2023-03-13 02:55:30
邹老师:回复阡陌红尘。借;应付职工薪酬——养老 贷;银行存款
2023-03-13 03:13:35
阡陌红尘。:回复邹老师 借:应付职工薪酬 - 养老保险费 4630.32 应付职工薪酬 - 养老保险费 11575.80 贷:银行存款 16206.12 这样做分录对嘛,应付职工新酬期末余额 是-11575.80,怎么回事?
2023-03-13 03:26:08
邹老师:回复阡陌红尘。你好,是不是单位部分没有计提啊
2023-03-13 03:43:54
阡陌红尘。:回复邹老师 没有啊,只计提个人部分了,怎么做啊?
2023-03-13 04:04:37
邹老师:回复阡陌红尘。计提 借;管理费用 (单位部分) 其他应收款(个人) 贷;应付职工薪酬
2023-03-13 04:14:44
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
我这边应付职工薪酬有90多万在借方怎么办?,这个会计处理应该怎么做?
你好 你是多付款出去了吗 或者你是不是没有做计提 已经发放了 查下你明细账
15楼
2023-03-13 03:58:14
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以梦为马:回复meizi老师 每月都有计提!是计提中出现问题!是18年到现在
2023-03-13 04:25:31
meizi老师:回复以梦为马你好 那你就找原因 是少计提了还是怎么样 赶紧调整
2023-03-13 04:46:28
以梦为马:回复meizi老师 我现在就是不知道怎么调整!要是直接做费用那费用会增加很多!所以现在要怎么调整呢?
2023-03-13 04:57:25
meizi老师:回复以梦为马你好 去查你的应付职工薪酬明细的帐 然后从18年开始查 是少计提补计提 不然你借方无法平的
2023-03-13 05:26:32
以梦为马:回复meizi老师 老师!我查完了!是少计提!所以现在我要调整!分录要怎么做?
2023-03-13 05:53:05
meizi老师:回复以梦为马你好 是什么时候少计提的 是今年19年还是往年的 今年的直接走费用成本计提 往年的走以前年度损益调整科目做计提分录
2023-03-13 06:03:25

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