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帖子
增值税为负数的会计分
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辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
2333333
发表的提问:
新建帐两个月,每月增值税都有计提,为什么交税后应交税费会出现负数?而负数的金额刚好是增值税计提的金额。计提时借:应交税费一应交增值税(转出未交) 贷:应交税费-未交增值税
你要先做一笔,借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税
16楼
2023-03-13 05:50:57
全部回复
2333333:
回复
辜老师
我是做内帐的,也要做这个分录吗
2023-03-13 06:09:54
2333333:
回复
辜老师
你上面是贷:两种税费吗?
2023-03-13 06:35:06
辜老师:
回复
2333333
都是应交税费——应交增值税科目的内部结转,内账也要做这个分录的
2023-03-13 06:54:32
2333333:
回复
辜老师
销项、进项的金额还要转平吗?
2023-03-13 07:11:34
辜老师:
回复
2333333
要把销项、进项转到转出未交增值税,然后,再把转出未交增值税转入未交增值税
2023-03-13 07:34:02
2333333:
回复
辜老师
做完第一分录,上面这个是第二个
2023-03-13 07:55:37
辜老师:
回复
2333333
是的,先做,借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 然后,借:应交税费一应交增值税(转出未交) 贷:应交税费-未交增值税 实际缴纳时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-03-13 08:16:18
三宝老师
职称:
高级会计师,税务师
4.99
解题:
1.19w
引用 @
冷傲的招牌
发表的提问:
请问以前会计做的账应交增值税为负数,现在我应该怎么调
应交增值税为负,说明有抵扣,未必就是错的,不一定需要调整
17楼
2023-03-13 06:44:44
全部回复
冷傲的招牌:
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三宝老师
是小规模的,没有抵扣的,代开都是开一张交一张税金
2023-03-13 07:04:17
三宝老师:
回复
冷傲的招牌
那你还是需要查找他错误的原因,不可以随便调整
2023-03-13 07:25:30
冷傲的招牌:
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三宝老师
就是没有找到呀,不知道怎么办
2023-03-13 07:45:55
三宝老师:
回复
冷傲的招牌
无非几个原因 1、做了不该做的进项 2、少计提销项, 你根据以上去查
2023-03-13 08:13:50
冷傲的招牌:
回复
三宝老师
好的,谢谢,我再看看
2023-03-13 08:35:27
三宝老师:
回复
冷傲的招牌
不客气,祝你工作愉快
2023-03-13 08:55:31
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
41.43w
引用 @
iu
发表的提问:
由于加计抵减额大于实际应缴纳增值税额,导致的主表34栏为负数,要如何做 会计分录
你能申报了吗
18楼
2023-03-13 08:14:32
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iu:
回复
郭老师
申报了
2023-03-13 08:28:41
郭老师:
回复
iu
计提借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益 抵扣借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增值税加计扣除
2023-03-13 08:50:09
iu:
回复
郭老师
可是最新的政策的加计抵减是没有计提的,而是直接在缴纳增值税时借:未交增值税21贷:银行存款20 其他收益1的
2023-03-13 09:16:55
郭老师:
回复
iu
你可以计提的,体现出留抵
2023-03-13 09:36:23
安与逸老师
职称:
中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题:
0.1w
引用 @
诺亚方舟
发表的提问:
一般纳税人企业,月末应交税费 应交增值税为负数,还需要做结转的会计分录吗?正常应交增值税期末该如何结转?
你好,应交税费应交增值税月末为负的时候,会计分录与为正的时候一样,只是科目余额的方向在借方,不用实际缴纳税款而已 月底增值税要结转本月未交增值税,结转过程如下: 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
19楼
2023-03-13 09:09:30
全部回复
诺亚方舟:
回复
安与逸老师
增值税为负数时,也要做1-3这三个会计分录吗?
2023-03-13 09:29:01
诺亚方舟:
回复
安与逸老师
应交增值税为负数,另外还有一个税盘减免的480元,该如何做?比如,进项税额一共是5000,销项税额是4500,税盘减免480,具体的会计分录该如何写?
2023-03-13 09:49:57
安与逸老师:
回复
诺亚方舟
是的,增值税为负数时也要这样做。 支付时: 借:管理费用480 贷:库存现金等 抵减时: 借:应交税费--应交增值税(减免税款)480 贷:管理费用 结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)5000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)5000 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额)4500 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)4500 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-增值税 -减免税 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
2023-03-13 10:06:01
安与逸老师:
回复
诺亚方舟
不好意思没弄完就点上去了,稍等一下啊。
2023-03-13 10:35:16
安与逸老师:
回复
诺亚方舟
支付时: 借:管理费用480 贷:库存现金等 抵减时: 借:应交税费--应交增值税(减免税款)480 贷:管理费用 结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)5000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)5000 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额)4500 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)4500 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 480 贷应交税费-增值税 -减免税480 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)980 贷:应交税费—未交增值税980
2023-03-13 10:46:21
诺亚方舟:
回复
安与逸老师
谢谢您的耐心解答,这样的话,这980元是不需要缴纳的吧?还需要做银行的那个会计分录吗?
2023-03-13 10:58:29
诺亚方舟:
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安与逸老师
借:应交税费-未交增值税 980 贷:银行存款 980 这个会计分录好像也合理? 另外,附加税 企业所得税该如何计提?
2023-03-13 11:15:43
安与逸老师:
回复
诺亚方舟
不好意思啊,最后一个应交税费未交增值税是借方980.不用再继续交钱了。
2023-03-13 11:31:04
安与逸老师:
回复
诺亚方舟
借:税金及附加 贷: 应交税费——应交城建税 ——应交教育费附加 ——应交地方教育费附加
2023-03-13 11:55:35
安与逸老师:
回复
诺亚方舟
借所得税费用 贷应交税费应交企业所得税
2023-03-13 12:12:18
诺亚方舟:
回复
安与逸老师
是负数的话,是不是第3个会计分录就不用做了?
2023-03-13 12:33:42
诺亚方舟:
回复
安与逸老师
还是应该做成: 借:应交税费-未交增值税 980 贷:应交税费-转出未交增值税 980 也需要这样写一下会计分录吗?
2023-03-13 12:51:57
安与逸老师:
回复
诺亚方舟
借:应交税费-未交增值税 980 贷:应交税费-转出未交增值税 980 这个分录需要做。
2023-03-13 13:11:41
诺亚方舟:
回复
安与逸老师
好的,就做到这一步就可以了对吧?余额下个月可以继续抵减应交税费-未交增值税?
2023-03-13 13:39:26
安与逸老师:
回复
诺亚方舟
是的,这样就行了。下个月可以继续抵减。
2023-03-13 14:05:01
诺亚方舟:
回复
安与逸老师
谢谢!非常感谢!
2023-03-13 14:19:56
安与逸老师:
回复
诺亚方舟
不用谢,有时间打个五星好评哦!
2023-03-13 14:37:07
彩丽老师
职称:
初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
1.65w
引用 @
糊涂的黑夜
发表的提问:
初级会计实务:如果未交增值税的计算结果为负数,是否还需要结转?????
同学你好,负数不用结转
20楼
2023-03-13 10:18:18
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