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结转营业收入会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.01w
引用 @ 健壮的绿草 发表的提问:
美容院的内帐,收入有:充值的(不是一次消费完的),有直接办卡消费的,会计分录要如何做?做出来的营业收入和我收的现金是否能对得上?一个是充值还有赠送金额,赠送的部分要怎么做分录?美容院的内帐,收入有:充值的(不是一次消费完的),有直接办卡消费的,会计分录要如何做?做出来的营业收入和我收的现金是否能对得上?一个是充值还有赠送金额,赠送的部分要怎么做分录?比如:充值10000送5000,然后从10000里消费6980,从5000里消费3980,要如何做分录?怎么结转成本?
办卡借银存贷预收账款 没有消费不确认收入 充值赠送借销售费用贷预收账款 借银存1万,销售费用五千贷预收账款 借预收账款6980+3980贷主营业务收入,应交税费 你对方成本有什么,产品的吗
16楼
2023-03-13 10:22:48
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健壮的绿草:回复郭老师 老师,能具体点吗?
2023-03-13 11:01:20
健壮的绿草:回复郭老师 如果赠送的金额入到销售费用了,月底了又自动结转成本了,但是我赠送的金额成本可能都用不到那么多
2023-03-13 11:20:58
郭老师:回复健壮的绿草你好,哪里还不具体 赠送的记销售费用就是影响当月的利润。
2023-03-13 11:38:29
郭老师:回复健壮的绿草你做的内帐还是外帐的?
2023-03-13 12:08:04
健壮的绿草:回复郭老师 内帐
2023-03-13 12:32:25
健壮的绿草:回复郭老师 我之前就是用销售费用了,到最后我所收到的现金和营业收入就对不了
2023-03-13 13:01:06
郭老师:回复健壮的绿草费用为什么要和现金和营业外收入对比?送出去多少销售费用就多少。
2023-03-13 13:22:21
郭老师:回复健壮的绿草现金你收到多少记得多少,这个没有问题。
2023-03-13 13:51:21
郭老师:回复健壮的绿草营业收入你怎么核对?
2023-03-13 14:19:46
健壮的绿草:回复郭老师 利润表的营业收入和现金对不上
2023-03-13 14:37:06
郭老师:回复健壮的绿草营业收入不等于现金。还有赠送的那一块,你不也确认了收入。
2023-03-13 14:57:07
健壮的绿草:回复郭老师 有充值的,有直接消费的,充值的入了预收账款,消费了才入营业收入,这样的话营业收入就和现金有出入了
2023-03-13 15:14:58
郭老师:回复健壮的绿草那肯定有出入,这个没有关系,正常。
2023-03-13 15:33:25
健壮的绿草:回复郭老师 赠送的金额我要如何转成本?赠送的部分有可能我的成本只占20-30%
2023-03-13 15:51:26
郭老师:回复健壮的绿草和其他收入一块结转的 赠送的收入你是怎么做的
2023-03-13 16:14:25
健壮的绿草:回复郭老师 现在就是做得不对了,才问你们的,毕竟赠送的块我们是白送给顾客的,所以成本该怎么算
2023-03-13 16:30:22
郭老师:回复健壮的绿草收入按你赠送的来做,成本是你购买这些商品的价格。赠送的是商品吗?还是服务。
2023-03-13 16:45:40
健壮的绿草:回复郭老师 赠送的是服务
2023-03-13 17:14:39
郭老师:回复健壮的绿草服务的成本价格,比如人工服务就是他的工资 借主营业务成本贷应付职工薪酬
2023-03-13 17:37:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ Y 发表的提问:
服务业有成本结转主营业务成本结转会计分录
你好 借;主营业务成本 贷;劳务成本
17楼
2023-03-13 11:23:37
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.27w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
服务业有成本结转主营业务成本结转会计分录
你好!你的这个成本包括什么嗯?
18楼
2023-03-13 12:41:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ angel 发表的提问:
结转损益怎写分录。营业外收入怎么结转
你好,营业外收入结转的分录是 借:营业外收入 贷:本年利润
19楼
2023-03-13 13:36:58
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angel:回复邹老师 和主营业务收入放一起写吗
2023-03-13 14:03:47
邹老师:回复angel你好,是的,是这样的   借:营业外收入 主营业务收入 贷:本年利润
2023-03-13 14:31:44
angel:回复邹老师 借主营业务收入借营业外收入贷本年利润
2023-03-13 14:46:55
邹老师:回复angel你好,是的,是这样的 
2023-03-13 15:15:48
angel:回复邹老师 应付职工薪酬怎么结转
2023-03-13 15:44:06
邹老师:回复angel你好 计提的时候 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬 发放的时候 借:应付职工薪酬 ,     贷:银行存款等科目  
2023-03-13 16:09:30
angel:回复邹老师 应交税金及附加和应交税费是一个科目吗
2023-03-13 16:24:17
angel:回复邹老师 交的税金和税费用什么科目核算
2023-03-13 16:50:13
邹老师:回复angel你好 应交税费是负债科目,税金及附加是损益类科目,是不同的 
2023-03-13 17:10:03
angel:回复邹老师 缴纳税费时分录怎么写
2023-03-13 17:27:11
邹老师:回复angel你好,具体是缴纳的什么税款?
2023-03-13 17:48:32
angel:回复邹老师 我交的印花税、其他专项收入怎么写分录
2023-03-13 18:18:01
angel:回复邹老师 后面怎么结转
2023-03-13 18:42:41
邹老师:回复angel你好,其他专项收入是缴纳的什么款项(是工会经费吗?) 印花税 借:税金及附加—印花税    ,     贷:银行存款 借:本年利润,贷:税金及附加
2023-03-13 19:03:37
angel:回复邹老师 专项收入是垃圾处理费
2023-03-13 19:27:26
邹老师:回复angel你好 垃圾处理费,借:管理费用,贷:银行存款 借:本年利润,贷:管理费用 
2023-03-13 19:50:46
angel:回复邹老师 应交税金这个科目什么时候用
2023-03-13 20:02:56
邹老师:回复angel你好,计提税款,扣缴税款的时候 
2023-03-13 20:25:45
angel:回复邹老师 财务费用是负数怎么结转
2023-03-13 20:47:30
邹老师:回复angel你好,财务费用是负数,结转的分录是 借:财务费用,贷:本年利润
2023-03-13 21:07:00
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 徐丹丹 发表的提问:
建筑企业成本结转收入的会计分录
你好,建筑企业成本结转收入这个是什么意思,
20楼
2023-03-13 14:31:58
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徐丹丹:回复庄老师 确认收入的时候怎么做分录
2023-03-13 14:58:44
庄老师:回复徐丹丹你好,借应收账款,贷工程结算,应交税费--应交增值税,按完工程度百分比确认,借主营业务成本,工程施工--合同毛利,贷主营业务收入
2023-03-13 15:15:41

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