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帖子
工程预付账款会计分录
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张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
会计学堂辅导老师
发表的提问:
预付的装修工程款会计分录怎么做?借记预付账款吗?
借:预付账款 贷:银行存款 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
1楼
2023-03-12 17:04:54
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会计学堂辅导老师:
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张艳老师
因为我们是租的车间,装修款4万,等装修完了下长期待摊费用吗?
2023-03-12 17:31:48
张艳老师:
回复
会计学堂辅导老师
是的,计入长期待摊费用科目核算
2023-03-12 17:43:22
会计学堂辅导老师:
回复
张艳老师
长期待摊费用是超过一年的待摊费用吗,一个月摊多少有规定吗?
2023-03-12 18:13:05
会计学堂辅导老师:
回复
张艳老师
这个费用到汇算清缴的时候有调整吗
2023-03-12 18:24:06
张艳老师:
回复
会计学堂辅导老师
长期待摊费用是超过一年的待摊费用,要按租赁期进行摊销的。 有可能涉及纳税调整的。需要填写进表A105080 《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》
2023-03-12 18:50:27
牛老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
0.36w
引用 @
专注的超短裙
发表的提问:
预付工程进度款时,会计分录如何编制? 补付工程进度款时,会计分录如何编制?
你好,预付时,借预付账款,贷银行存款。补付工程款一般是冲减原来已经计入的应付账款。借:应付账款,贷银行存款。
2楼
2023-03-12 18:09:33
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小洪老师
职称:
CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题:
1.66w
引用 @
rt
发表的提问:
预付工程进度款时,会计分录如何编制? 补付工程进度款时,会计分录如何编制?
你好,借:预付账款贷:银行存款发票来时借:在建工程或开发成本等贷:预付账款,补付工程进度款,借,应付账款,贷银行存款。
3楼
2023-03-12 19:01:02
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蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
Victoria胜利
发表的提问:
老师,事业单位的预付账款怎么转在建工程呀?第一期:借:预付账款100万 贷:银行存款。 现在要转在建工程怎么写财务会计分录和预算会计分录?
你好! 财务会计做分录: 借:在建工程 贷:预付账款 (预算会计不做分录)
4楼
2023-03-12 20:28:46
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Victoria胜利:
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蒋飞老师
谢谢老师
2023-03-12 21:11:06
蒋飞老师:
回复
Victoria胜利
不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-03-12 21:35:29
种老师
职称:
中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题:
0.22w
引用 @
WQ-L
发表的提问:
预付在建工程款和工程竣工验收后付款分别怎么做会计分录
预付就是预付账款,付款之后就转到固定资产里面
5楼
2023-03-12 21:52:56
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WQ-L:
回复
种老师
预付不需要挂在建工程科目吗? 任何工程验收后都要转做固定资产吗
2023-03-12 22:04:35
种老师:
回复
WQ-L
需要啊,一般是要转的
2023-03-12 22:34:12
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
隐居在沙漠
发表的提问:
请问老师:老板收到预付工程款没有到公司帐上就支付了部分款项。会计分录怎么处理?
你好,既然是地方预付的怎么又没有到公司账上 支付 借;预付账款 贷;银行存款
6楼
2023-03-12 23:01:40
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
隐居在沙漠
发表的提问:
请问老师:老板收到预付工程款没有到公司帐上就支付了部分款项。会计分录怎么处理?
借;预付账款 贷;银行存款
7楼
2023-03-13 00:30:30
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隐居在沙漠:
回复
邹老师
预收到工程款,钱还没有到公司就支付了一些费用
2023-03-13 00:46:25
邹老师:
回复
隐居在沙漠
你好,没有到公司与你支付了一些费用之间没有必然关系的
2023-03-13 00:58:52
隐居在沙漠:
回复
邹老师
老板收到对方公司的工程款提前预收的,然后他就用这笔钱支付了一些开支
2023-03-13 01:11:48
邹老师:
回复
隐居在沙漠
收到的做收到 借;银行存款 贷;预收账款
2023-03-13 01:40:59
恒山老师
职称:
注册会计师,税务师
4.99
解题:
0.07w
引用 @
寒冷的鸵鸟
发表的提问:
收到辽阳药机厂预付的甲工程款100000元 怎么写会计分录
您好,会计分录: 借:银行存款100000 贷:预收账款10000
8楼
2023-03-13 01:26:14
全部回复
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
思文瑞浩
发表的提问:
老师,您好。 我们为宣传我们稻花鱼,在村民墙体上做墙体彩绘项目, 整个项目大概是10万,现在预付了2万工程款, 然后可能工程完工再支付百分之60,还剩下20%等完工半年后再支付,这整个会计分录应该怎么处理?
你好 借预付账款 2万贷银行存款2万 借长期待摊费用 - 广告宣传费10万 贷预付账款 10万 2. 按月分摊 :借销售费用-广告宣传费 贷 长期待摊费用 - 广告宣传费 (这个可以按受益期来分摊下费用); 支付比例款 :借预付账款贷银行存款
9楼
2023-03-13 02:28:30
全部回复
思文瑞浩:
回复
meizi老师
好的,谢谢老师。
2023-03-13 03:14:29
meizi老师:
回复
思文瑞浩
没事的; 希望能帮到你
2023-03-13 03:30:48
思文瑞浩:
回复
meizi老师
不过,老师,这个墙体彩绘可以用做固定资产吗? 这个彩绘至少能维持10年啊
2023-03-13 03:42:48
meizi老师:
回复
思文瑞浩
你好 这个墙体的话 不是你们所有权的。 你们是支付广告费 实际是 使用这个墙体发生的
2023-03-13 04:00:32
思文瑞浩:
回复
meizi老师
好的,谢谢老师的耐心回复。
2023-03-13 04:26:08
meizi老师:
回复
思文瑞浩
没事的; 希望能帮到你
2023-03-13 04:38:55
马老师
职称:
初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题:
1.88w
引用 @
现代的荷花
发表的提问:
共需支付咨询公司工程审计款220840元。(1)2018年11月支付预付款,会计分录:借:预付账款 100000 贷:银行存款10000(2)2018年12月根据竣工财务决算审核报告调整(1)分录:借:在建工程220840 贷:预付账款 100000贷:应付账款 120840 (3)2019年支付尾款120840元给咨询公司,会计分录如何做?
借应付账款120840 贷银行存款120840
10楼
2023-03-13 03:53:50
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李霞老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
3.26w
引用 @
善于沟通的长颈鹿
发表的提问:
不考虑相关税费时,预付工程款,补付工程款,结转工程成本的会计分录
你好,工程款的话,我们是借预付账款贷银行存款,可以借工程施工贷预付账款,主营业务成本贷工程施工。
11楼
2023-03-13 05:12:10
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
古风之悦
发表的提问:
公司6月份认证2月份支付的工程款专票,当时2月份支付工程款的会计分录是 借:预付账款 贷:银行存款;6月份专票认证后的会计分录是 借:在建工程 应交税费-增值税-进项税 贷:预付账款
你好,取得发票属于在建工程核算的话是这样组账务处理的
12楼
2023-03-13 06:16:22
全部回复
古风之悦:
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邹老师
老师,6月工程款专票认证后的账务处理对不对,凭证摘要写:更正2月**号凭证(6月认证2月支付的工程款发票),老师摘要这样写对不对
2023-03-13 06:33:49
邹老师:
回复
古风之悦
你好,分录是正确的 摘要不需要写更正2月**号凭证,只需要写取得工程款发票作为摘要就是了
2023-03-13 06:47:01
古风之悦:
回复
邹老师
老师,工程款发票是2月份就开了并且已经订在2月份凭证里了,只是认证是在6月认证的,摘要也写成取得工程款发票吗
2023-03-13 07:04:00
邹老师:
回复
古风之悦
你好,这样就可以是更正2月份多少号凭证 然后分录是 借:在建工程 应交税费-增值税-进项税 贷:预付账款
2023-03-13 07:15:00
古风之悦:
回复
邹老师
老师,摘要是不是要填成红色的,还是不用
2023-03-13 07:25:30
邹老师:
回复
古风之悦
你好,不用,摘要是按正常的蓝字填写
2023-03-13 07:54:49
家权老师
职称:
税务师
4.97
解题:
17.79w
引用 @
悦耳的高山
发表的提问:
专项资金支付预付工程款的会计分录,收到预付款发票怎么做分录,专项资金支付活动策划款怎么做会计分录
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
13楼
2023-03-13 07:16:46
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悠然老师
职称:
税务师,律师,国家注册审核员
4.90
解题:
0.02w
引用 @
忧虑的荷花
发表的提问:
使用基建拨款预付工程款怎么做会计分录
预付款项情况不多的,也可以不设置 预付款项,将预付的款项直接记入“应付账款”科目。 借:工程成本 贷:应付帐款——(XX工程队) 支付时 借:应付帐款——(XX工程队) 贷:银行存款
14楼
2023-03-13 08:33:43
全部回复
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.9w
引用 @
糖果加醋
发表的提问:
预支工程款我记入预付款,工程完成一部分时,发票已全开,怎么做会计分录
那就要按照开的发票在建工程转到固定资产了
15楼
2023-03-13 09:49:56
全部回复
糖果加醋:
回复
朴老师
那在建工程的余额没有发票多啊
2023-03-13 10:23:44
朴老师:
回复
糖果加醋
你要按照发票来做的
2023-03-13 10:35:22
糖果加醋:
回复
朴老师
假如发票金额50万元,在建工程只计20万元,差额计哪?
2023-03-13 10:56:32
朴老师:
回复
糖果加醋
你得按照来发金额来做在建工程的
2023-03-13 11:21:39
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