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帖子
跟别人借款的会计分录
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.27w
引用 @
℡薄荷糖?
发表的提问:
公司向法人借款会计分录是不是其他应收款跟其他应付款都可以
你好!一般借钱进来是其他应付款,借钱出去是其他应收
16楼
2023-03-13 10:48:03
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℡薄荷糖?:
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宋生老师
你看一下之前老师回复的
2023-03-13 11:00:36
宋生老师:
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℡薄荷糖?
你好!往来账是可以其他应收或者其他应付,往来,本身就包括2项,一个往,一个来。 单独就公司向法人借款的情况下,是其他应付。如果法人像公司借款,就是其他应收。
2023-03-13 11:15:13
℡薄荷糖?:
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宋生老师
那我就紧着一个科目来做
2023-03-13 11:28:13
宋生老师:
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℡薄荷糖?
你好!是的。按这一个就好了。
2023-03-13 11:43:09
℡薄荷糖?:
回复
宋生老师
你好老师,现在是有一个问题我们公司之前开了发票税都交了,后来又冲红作废了发票,业务取消。当时增值税直接就在对应的后边的收入里减了,附加税现在在账上一直挂着该怎么处理
2023-03-13 12:10:53
℡薄荷糖?:
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宋生老师
麻烦给看一下
2023-03-13 12:26:43
宋生老师:
回复
℡薄荷糖?
你好!你冲了收入,那么当月的附加税也减少了。
2023-03-13 12:39:08
℡薄荷糖?:
回复
宋生老师
对,相应的附加税也减了,但你看我这账上
2023-03-13 13:03:27
宋生老师:
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℡薄荷糖?
你好!你这个应该是8月份的时候,没有计提,直接缴纳了。
2023-03-13 13:17:47
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.27w
引用 @
铛铛
发表的提问:
借别人款,之前会计录入公司股东,借:库存现金 贷:其他应付款——XX。现在要调整给别人,应该什么做分录
您好!借其他应付款 贷其他应付款 只是二级科目不同。
17楼
2023-03-13 12:02:49
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铛铛:
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宋生老师
@宋老师:好的,谢谢老师
2023-03-13 12:31:59
宋生老师:
回复
铛铛
您好!不客气。
2023-03-13 12:50:08
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.27w
引用 @
美丽的电脑
发表的提问:
法人向公司借款,会计分录?法人借款用于购买设备,会计分录?
你好!借其他应收款 贷银行存款。 然后买来设备,借固定资产 贷其他应收款。
18楼
2023-03-13 12:56:50
全部回复
小惑老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
1.66w
引用 @
信号塔
发表的提问:
建账前发生的预收和借出去的款,会计当时建账时不知道的有这回事的,一年后公司退款给客户和借款人还款回来,应该做什么会计分录呀?谢谢!
你好,钱是否进入银行账户
19楼
2023-03-13 14:09:47
全部回复
信号塔:
回复
小惑老师
是的
2023-03-13 14:39:05
小惑老师:
回复
信号塔
那你补做这两笔之前分录
2023-03-13 15:08:42
信号塔:
回复
小惑老师
一进一出银行存款对不上怎么办?
2023-03-13 15:23:50
小惑老师:
回复
信号塔
为什么银行存款对不上,具体是哪对不上
2023-03-13 15:47:12
何江何老师
职称:
中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题:
3.65w
引用 @
臭鱼
发表的提问:
我们是典当行的,借款人用房屋抵押给我公司,现在没有钱还,法院判决借款人以物抵债的形式还给我们,请问以物抵债的会计分录,如果以房屋为抵债物的话,卖的契税,个税的处理会计分录
你好同学,你们先计算一个购买,就是用典款当成是购买就可以了同学。 个税一般是你们代付了,契税本来就是你们支付的,一般这种抵债的都是承受人交税,因为对方交不起了
20楼
2023-03-13 15:31:58
全部回复
臭鱼:
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何江何老师
典当款是7万,购房发票是20万,发票上面没有增值税。这样的话怎样做会计分录?
2023-03-13 16:09:47
何江何老师:
回复
臭鱼
你好同学,用20万元计算税同学
2023-03-13 16:35:13
臭鱼:
回复
何江何老师
老师,典当款是7万,购房发票是20万。差额有13万,那13万的差额怎样处理?会计分录怎样做?
2023-03-13 16:58:51
何江何老师:
回复
臭鱼
你好同学这个是你们要交还给他记账时记成是其它应付款
2023-03-13 17:18:13
臭鱼:
回复
何江何老师
老师,该房屋已经变成我司的资产了,借款人是以物抵债的,我是计入借固定资产20万,贷方是典当款7,差额13万该入什么科目?
2023-03-13 17:32:24
何江何老师:
回复
臭鱼
你好同学,差额你入其它应收款 同学
2023-03-13 17:45:33
臭鱼:
回复
何江何老师
老师,差额为啥要计入其他应收款?计入了其他应收款之后,应该如何冲掉呢?
2023-03-13 18:02:37
臭鱼:
回复
何江何老师
该房产已经是我司名下的资产了
2023-03-13 18:27:05
何江何老师:
回复
臭鱼
你好同学,如果是已经付了就是银行存款 你们要计算的同学,就是这个是购买这个资产的一个付款项
2023-03-13 18:55:18
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