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增值税返还的会计分录
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ MCH 发表的提问:
老师你好,收到个税返还款:8000元,请问需要缴增值税吗?应如何编会计分录?
你好,需要缴纳的啊 借:银行存款 贷:其他收益—个税手续费返还 应交税费—应交增值税(销项税额)
1楼
2023-03-13 08:35:00
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MCH:回复龙枫老师 其他收益 7547.17 增值税:452.83 是这样吗?
2023-03-13 09:04:03
龙枫老师:回复MCH对的,是可以的呢啊
2023-03-13 09:33:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 阿真 发表的提问:
您好,我向您请教一下企业收到,个税返还的会计分录,还有收到返还款需要缴纳增值税时的分录
你好,个税返还你单位需要支付给申报人员吗 返还个税不涉及增值税缴纳的
2楼
2023-03-13 10:00:41
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阿真:回复邹老师 是的,税务说应该交,我就是不知道怎么做分录
2023-03-13 10:24:21
邹老师:回复阿真你好,如果需要支付给个人 借;银行存款 贷;其他应付款 如果不需要借;银行存款 贷;营业外收入 都是不涉及增值税 的
2023-03-13 10:36:06
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ ?Xing Yongqiu 发表的提问:
增值税返还如何做会计分录?
你好,先征后返的税费属于政府补助中的税收返还。根据《企业会计准则第16号——政府补助》及应用指南的规定,政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。   (1)与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。企业取得与资产相关的政府补助,不能直接确认为当期损益,应当确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时起,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益(营业外收入)。   相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益(营业外收入)。   (2)与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益(营业外收入);用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益(营业外收入)。   贵公司应根据返还税款的用途等具体情形进行相应的账务处理:①用于购建长期资产的:借:银行存款;贷:递延收益。资产使用寿命期间内:借:递延收益;贷:营业外收入。②与收益相关的返还税款。用于补偿以后期间发生的费用的:借:银行存款;贷:递延收益。用于补偿已经发生的费用的:借:银行存款;贷:营业外收入。
3楼
2023-03-13 10:54:26
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ Miss shuang 发表的提问:
收到个税返还会计分录
借;银行存款 贷;其他收益 应交税费—应交增值税
4楼
2023-03-13 12:03:39
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 赵呵 发表的提问:
个税返还会计分录,缴纳增值税税率多少
一般这个是不缴纳增值税的,借:银行存款 贷:其他收益
5楼
2023-03-13 13:10:40
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
想跟您咨询个问题 我们收到的个税返还 然后发放给员工 请问会计分录收到和支出的时候应如何处理
你好 返给职工的 借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
6楼
2023-03-13 14:29:00
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仰望星空:回复玲老师 但是这部分收入需要正常交纳增值税不是! 应该计入营业外收入吧
2023-03-13 14:44:28
玲老师:回复仰望星空给企业的要记营业外收入 交所税税 给职工的就是代收代付 记其他应付款
2023-03-13 15:04:09
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ . 发表的提问:
银行收到增值税税收返还款,怎么做分录
1、增值税   企业收到即征即退、先征后退、先征后返还的增值税,借记“银行存款”科目,贷记“补贴收入”科目。
7楼
2023-03-13 15:28:06
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.:回复QQ老师 原来的应交税费-应交增值税呢?
2023-03-13 15:58:20
QQ老师:回复.没有关系,不作处理
2023-03-13 16:24:02
.:回复QQ老师 不用转入应交税费-未交增值税是吧
2023-03-13 16:47:27
QQ老师:回复.你好!那是缴纳时的分录,上个月应该已经做过了
2023-03-13 16:59:31
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 愤怒的洋葱 发表的提问:
地税个税返还会计分录如何做
借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
8楼
2023-03-13 16:53:53
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愤怒的洋葱:回复张艳老师 老师,那是要在申报填无票收入么,这样申报表的收入跟账上的收入不是不一致了么,账上是营业外外收入,而申报表那感觉像是其他收入那样
2023-03-13 17:05:13
张艳老师:回复愤怒的洋葱不会不一致的,您就将返还的个税手续费看成是含税的就行了。
2023-03-13 17:18:27
愤怒的洋葱:回复张艳老师 所以申报那就填入其他收入对么,账务就是营业外收入
2023-03-13 17:38:03
张艳老师:回复愤怒的洋葱您要问的是所得税申报还是增值税申报啊?
2023-03-13 17:59:36
愤怒的洋葱:回复张艳老师 增值税申报吖,增值税申报的时候不是要输入不开票收入金额么,那就是变到其他收入去了吖~
2023-03-13 18:26:34
张艳老师:回复愤怒的洋葱如果是一般纳税人的话,只需填写到“未开具”栏中的6%栏次,这个要按经纪代理业务征税。
2023-03-13 18:41:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.99w
引用 @ 熊熊 发表的提问:
请问个税返还开发了发票,怎么做会计分录?不返还给个人
借银行存款贷其他收益或者营业外支出,应交税费。
9楼
2023-03-13 17:46:30
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熊熊:回复郭老师 营业外支出?难道不是应该是营业外收入吗?
2023-03-13 18:17:46
郭老师:回复熊熊营业外收入,我打错啦。
2023-03-13 18:36:19
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ nffycg 发表的提问:
税务个税返还如单位领导不将此款奖励财务人员如何处理?会计分录?
借:银行存款贷:营业外收入
10楼
2023-03-13 18:47:11
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nffycg:回复袁老师 非营利医疗机构无营业外收入科目,做到其他收入可否?
2023-03-13 19:16:32
袁老师:回复nffycg可以
2023-03-13 19:45:27
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.47w
引用 @ 梅雨时节xxxzjx 发表的提问:
收到增值税留抵返还款,会计如何做分录
借银行存款 借主营业务成本
11楼
2023-03-13 20:11:12
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梅雨时节xxxzjx:回复暖暖老师 我问过税务局,税务局说,收到增值税留抵返还款,你们的增值税留抵数会减少的。而老师您这种做法,没有减少增值税留抵呀?
2023-03-13 20:30:07
暖暖老师:回复梅雨时节xxxzjx那你们的留底税额在哪个科目里你直接冲减
2023-03-13 20:59:10
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 一帆妈妈 发表的提问:
老师,我们公司现在无收入,我有个税返还4.5元,我们可以按小薇企业不交税申报,会计分录贷:应交税费-应交增值税 4.5。这个还要转到什么科目里吗?
你好,转到营业外收入
12楼
2023-03-13 21:26:09
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一帆妈妈:回复赵海龙老师 第一步:借:银行存款 贷:营业外收入 贷:应交税费-应交增值税。第二步,怎么做?
2023-03-13 21:48:12
赵海龙老师:回复一帆妈妈你处理的不对。交税的时候就是借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 这里面没有产生资金变动
2023-03-13 22:02:03
一帆妈妈:回复赵海龙老师 我银行存款多了
2023-03-13 22:16:25
赵海龙老师:回复一帆妈妈你重新描述一下你的业务,是个税返还了还是增值税返还了? 还有就是小微企业如果免税的话直接申报的时候就可以不交,为什么你这里还会出现返还税款到银行账户
2023-03-13 22:34:27
一帆妈妈:回复赵海龙老师 是个税返还,我们没收入,可以不交的,但是分录不是应该做上面我写的那个第一步吗?
2023-03-13 23:02:33
赵海龙老师:回复一帆妈妈你好,久等了。 个税返还是根据国家个人所得税法预交的税金,不应该计入营业外收入。就是从一开始缴纳的时候顶多算预交个人所得税,但是没有这个科目的前提下,收到返还就应该冲减应缴个人所得税的科目。 仔细琢磨一下,欢迎继续提问。
2023-03-13 23:29:43
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ALICE H 发表的提问:
小规模企业个税返还需要交纳增值税吗?怎么填报申报表??
你好,小规模企业个税返还需要交纳增值税
13楼
2023-03-13 22:21:22
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紫藤老师:回复ALICE H你的季度销售额如果不超过30万,在第十栏里面填写的。
2023-03-13 22:41:42
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 甜蜜的月光 发表的提问:
请问个税返还做账交增值税,报税的时候填哪里呀?税率是按3算,还是1呢?
你好 没有开票的话 小规模按1%计算缴纳增值税。 填写在 季度 45万以下 10栏免税销售额里面去
14楼
2023-03-13 23:39:07
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 税务师学堂 发表的提问:
我公司是劳务外包服务公司,接到业务后,客户单位要求返还增值税28%,是因为有一家竞争对手在A地区有分公司,可以收到政府的税收返还优惠,我公司在A区没有分公司,有合作伙伴,我公司可否先接过业务,在转给A区的合作伙伴做,这样我公司增值税税负就降幅较大了,怎么办好呢?
你好, 同学。 你可以考虑去成立 一分公司处理
15楼
2023-03-14 00:50:21
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