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会计电算化内部控制方案设计
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 发表的提问:
单位固定资产设置在1000元以上,请问1000元以下的办公用品能不能列支低值易耗品,比如空气进化器950 ,打印机墨盒,电线电缆,计算机网络设备等(主要单位办公费总部严格控制,全部做办公费会超标,能否做到低值易耗品里面)
低值易耗品是指劳动资料中单位价值在10元以上、2000元以下,或者使用年限在一年以内,不能作为固定资产的劳动资料。
136楼
2023-01-08 09:48:29
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莉:回复轶尘老师 空气进化器950 ,打印机墨盒,电线电缆,计算机网络设备,这些东西可以作为劳动资料吗
2023-01-08 10:02:45
轶尘老师:回复可以啊 但是你计入低值易耗品之后 摊销不还得计入管理费用?
2023-01-08 10:25:19
莉:回复轶尘老师 不摊销可以吗,直接借:管理费用-低值易耗品 贷:银行存款
2023-01-08 10:37:53
轶尘老师:回复低值易耗品是一个科目 计入到里面后进行摊销
2023-01-08 10:57:14
莉:回复轶尘老师 主要金额不大,直接列支管理费用可以吗??
2023-01-08 11:08:36
轶尘老师:回复也可以 按照你的做法处理把
2023-01-08 11:34:11
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问:
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响
137楼
2023-01-08 10:18:19
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 蔡蔡 发表的提问:
请教下,小规模纳税人,主营设计服务,这个电子税务局里的会计制度备案中的低值易耗品摊销方法及成本核算方法要从哪里看是什么方法呢?
你好,你这是新公司备案的吗
138楼
2023-01-08 10:47:59
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蔡蔡:回复朴老师 不是呢,税局打的话来说里面备案下
2023-01-08 11:23:14
朴老师:回复蔡蔡根据你们之前备案的文件你选择就可以了
2023-01-08 11:50:01
蔡蔡:回复朴老师 哦,我问问前任
2023-01-08 12:17:59
朴老师:回复蔡蔡嗯,这个要和之前的一致的
2023-01-08 12:31:49
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
对于控制测试。首先是要先了解内部控制。其次,如果拟信耐内部控制,则测试内部控制的有效性,如果不信耐内部控制,则不管是针对重大错报风险,还是特别风险的内部控制,都可以不测试,对吧?
同学你好 对的 是这样的
139楼
2023-01-09 07:32:29
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户ftg662 发表的提问:
1.集团横向板块分割,纵向母子孙公司架构,财务共享中心贯穿模式下,内部审计机构设置模式的考量因素及设置的关键制约点?2.请结合经济法、公司法、税法等法律法规说明采购业务签订合同的关键点有哪些?并具体说明理由!3.该案例中影城板块内部控制缺陷由财务人员发现,内部审计职能滞后,大型集团企业如何才能做到风险事项事中、事后控制向事前防范转变? 4.思考数字化转型背景下,内部审计的发展趋势?
1,首先,考虑内部控制环境是否是可依赖的,然后内控是否设计合理,同时还考虑内控是否彻底一贯执行。 2,这里错综的关系,还要考虑其是否存在关联交易风险。 3,首先,要考虑缺陷的根源,然后根据根源,重新制定制度,规避问题。 4,内部审计是很有必须,,也是企业需要的,,结合数字化支行,更加合理化,效率化。
140楼
2023-01-09 07:50:15
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
成本控制如何在会计档案中运用?
你这是个论文吧?你可以搜索一下下载中心
141楼
2023-01-09 08:11:31
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 唐宋元明清 发表的提问:
请问,学会计电算化制表,是学EXCe乚哪个版本好
您好同学,现在一般是2013版本的比较多
142楼
2023-01-09 08:29:59
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 馨曦 发表的提问:
会计电算化的知识点是不是会计实务里的记账方法?
会计电算化的会计分录是会计实务里的记账方法
143楼
2023-01-10 07:43:33
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 彪壮的绿茶 发表的提问:
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
你好 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。
144楼
2023-01-10 08:03:49
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 天真的画笔 发表的提问:
企业期初购买的计算机设备,监控设备,电线电缆等,总金额为98000.怎么做会计分录
监控和电线电缆可以记固定资产,电脑单独记
145楼
2023-01-10 08:11:34
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天真的画笔:回复郭老师 可是在一张发票上
2023-01-10 08:33:40
郭老师:回复天真的画笔在一张发票也可以分开做的 要不以后一个处理了另一个也得跟着处理
2023-01-10 08:54:18
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
注册会计师有《注册会计师法》进行规范,这个内部控制规范体系是对企业进行的内部控制管理规范
146楼
2023-01-10 08:27:00
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 别跟我虚伪我懒得敷衍 发表的提问:
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
您好,内部控制审计,属于审计
147楼
2023-01-11 07:34:07
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别跟我虚伪我懒得敷衍:回复宸宸老师 内部控制审计属于审计,内部控制审核属于其他鉴证业务对吗
2023-01-11 07:56:28
宸宸老师:回复别跟我虚伪我懒得敷衍您好,是的 审核就属于其他鉴证业务
2023-01-11 08:26:08
别跟我虚伪我懒得敷衍:回复宸宸老师 好的,谢谢
2023-01-11 08:53:41
宸宸老师:回复别跟我虚伪我懒得敷衍不客气的,祝您学习愉快
2023-01-11 09:20:59
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 小鱼鱼 发表的提问:
我们是工程总包方,我们内部设计院给甲方项目做的设计,我们把钱转给内部设计院,设计院发票开给甲方,甲方最后统一结算把钱给我们,,,感觉不对呀?请老师指点
同学你好 对的 这样操作就行了
148楼
2023-01-11 07:58:44
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叮当老师
职称:税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ ZZB2019 发表的提问:
目前会计电算化,需要打印全部账薄,报表吗?或者说电算化后,哪些需要打印存档?
至少要打印记账凭证,科目余额表,各类账簿,各类报表并各自分类装订成册。
149楼
2023-01-11 08:26:59
全部回复
ZZB2019:回复叮当老师 其他好弄,账薄是全部打昏啊,各种总分明细账都要?
2023-01-11 08:52:07
叮当老师:回复ZZB2019至少要有总账和所有发生了业务的科目明细账
2023-01-11 09:12:19
ZZB2019:回复叮当老师 谢谢
2023-01-11 09:33:20
叮当老师:回复ZZB2019不客气,满意的话记得给五星好评哦
2023-01-11 10:03:07
Leo老师
职称:注册会计师,法律职业资格证书,美国金融风险管理师FRM,教师资格证
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 学堂用户hfjfut 发表的提问:
1.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有( )。A.内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活动全过程的控制C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
同学你好,正确答案,ABCD。
150楼
2023-01-12 07:46:14
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