咨询
会计监督职能是对经济活动的
分享
赵雷老师
职称:注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 此时此地 发表的提问:
为什么会有“期末计量”这种账务处理?发生了什么经济活动?
期末计量 指的是 会计期末 对资产等价值的计量 并不一定是发生什么经济活动
196楼
2023-02-09 07:32:59
全部回复
赵雷老师:回复此时此地例如存货的期末计量 就是存货 在期末账面上的价值 与市场公允价值相比较 如果市场价值降低 就要计提减值准备 只是一种保证期末资产账面价值和市场价值一致的方法 并不是具体经济业务
2023-02-09 08:00:54
此时此地:回复赵雷老师 也就是资产会计要素才有期末计量,其他会计要素没有对吧?
2023-02-09 08:13:13
赵雷老师:回复此时此地对 负债类的叫后续计量
2023-02-09 08:38:38
此时此地:回复赵雷老师 非常感谢!
2023-02-09 09:03:08
赵雷老师:回复此时此地不客气同学祝你学习顺利
2023-02-09 09:16:02
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
ABCD 【答案解析】 除此之外,还需要进一步考虑的因素有:(1)向谁报告,例如,直接向董事会、审计委员会或类似机构报告,对接触董事会、审计委员会或类似机构是否有限制;(2)活动的范围,例如,财务审计和经营审计工作的平衡,在分散经营情况下,内部审计的覆盖程度和轮换程度;(3)计划风险评估和执行工作的记录及形成结论的适当性。
197楼
2023-02-10 06:37:32
全部回复
宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
ABCD 【答案解析】 除此之外,还需要进一步考虑的因素有:(1)向谁报告,例如,直接向董事会、审计委员会或类似机构报告,对接触董事会、审计委员会或类似机构是否有限制;(2)活动的范围,例如,财务审计和经营审计工作的平衡,在分散经营情况下,内部审计的覆盖程度和轮换程度;(3)计划风险评估和执行工作的记录及形成结论的适当性。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
198楼
2023-02-10 06:47:33
全部回复
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ zmj 发表的提问:
公司接了私活,质量监督局收取审图费用,对公转账,但是私活的收入没有进公账,这个费用应该怎么做?
私活也需要计入公账处理
199楼
2023-02-10 07:02:53
全部回复
zmj:回复吴少琴老师 就是没进公账喽,钱都达到私卡用了
2023-02-10 07:19:12
吴少琴老师:回复zmj让私人把钱转回公账注明是xx的业务回款
2023-02-10 07:39:56
zmj:回复吴少琴老师 老板不转啊,用都用了,问他的时候
2023-02-10 07:53:33
吴少琴老师:回复zmj那你先挂账其他应收款-老板
2023-02-10 08:09:28
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ A琉璃 发表的提问:
第五节会计机构与会计人员回放怎么不能回放,怎么和第四节会计监督的内容一样
你好,是什么课程。能发下链接吗?
200楼
2023-02-10 07:29:59
全部回复
A琉璃:回复吴月柳 就是方宁老师的从业直播课财经法规的直播课
2023-02-10 07:45:30
吴月柳:回复A琉璃已经反映给技术在处理了,晚点你看看
2023-02-10 08:07:51
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问:
出纳和会计怎样配合工作,相互监督?
比如报销单先到会计那里出科目,审核一下附件是否合规,然后到出纳那里,出纳再对票据金额进行复核,然后报销。
201楼
2023-02-12 08:45:56
全部回复
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计事前事中事后监督哪个最有效
会计事前监督最有 效
202楼
2023-02-12 08:54:14
全部回复
林老师:回复爱笑的流沙会计事前监督最有 效
2023-02-12 09:13:53
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
1.在中国注册会计师职业道德规范指导意见中,针对注册会计师的专业胜 任能力规范( )。 A.不得宣称自己具有本不具备的专业知识、技能或经验 B.在提供专业服务时,注册会计师可以在特定领域利用助理人员协助其工 作,对助理人员的胜任能力进行监督和指导 C.在利用专家工作时,注册会计师应当对专家遵守职业道德的情况进行监 督和指导 D.应当通过教育、培训和执业实践保持和提高专业胜任能力 2.下列属于注册会计师的不相容职务的有( )。 A.事务所为同一家上市公司提供资产评估和审计服务 B.某审计
1ABCD 2ABCD
203楼
2023-02-12 09:04:48
全部回复
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
ABCD 【答案解析】 除此之外,还需要进一步考虑的因素有:(1)向谁报告,例如,直接向董事会、审计委员会或类似机构报告,对接触董事会、审计委员会或类似机构是否有限制;(2)活动的范围,例如,财务审计和经营审计工作的平衡,在分散经营情况下,内部审计的覆盖程度和轮换程度;(3)计划风险评估和执行工作的记录及形成结论的适当性。
204楼
2023-02-12 09:12:00
全部回复
宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
ABCD 【答案解析】 除此之外,还需要进一步考虑的因素有:(1)向谁报告,例如,直接向董事会、审计委员会或类似机构报告,对接触董事会、审计委员会或类似机构是否有限制;(2)活动的范围,例如,财务审计和经营审计工作的平衡,在分散经营情况下,内部审计的覆盖程度和轮换程度;(3)计划风险评估和执行工作的记录及形成结论的适当性。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
205楼
2023-02-13 06:38:34
全部回复
锋利老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 满意的羊 发表的提问:
会计方法是反应和监督会计对象,完成会计凭证的手段,是从事会计工作所使用的各种技术方法,一般包括?
您好,会计方法的主要内容,一般是包括会计核算方法(比如做凭证等)、会计分析方法(比如财务指标分析)、会计检查方法(比如会计复核)、会计预测方法(比如资金预测等)、会计决策方法和会计控制方法等。
206楼
2023-02-13 06:45:39
全部回复
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
单位内部的会计监督和内部审计有什么区别?
您好!会计监督与内部审计监督的产生基础与主体是不一致的。对于会计监督,它是因企业内部资料的管理监督,生产资料的合理运用而产生的,以更好地服务于经营者产生最大效益为目标。其主体为财务的机构以及所有人员,在执行的过程中,可相互监督管理。对于内部审计监督,其产生于企业的所有权、经营权、使用权等分离后的一个监督机构,其主体为企业所设立的设计机构以及相应的审计人员。因此,大部分内部审计监督是在会计监督之后进行的经济监督活动,会计监督存在于每一笔的经济活动,日常的经济开支,发现违反纪律的行为要给予制止,而在此活动发生之后,内部审计监督才定期的进行监督检查,因此,两者之间又存在着明显的区别。  会计监督与内部审计监督范围是不一致的。会计监督是产生于企业内部财务资料运用以及管理,并且更好地服务于企业自身,以业产生最大效益为目标,但是其监督的对象也只是限于企业财务自身;相反,内部审计监督范围不仅仅是监督财务,并且还会监督工程预算、决算、每个部门的经营管理活动,更会监督单位领导人员的经济责任的履行情况等,所以会计监督是事前的监督,审计监督不仅仅是事前,也是事后监督,审计监督远比会计监督范围广泛,并且审计监督的内容也包括会计监督,是一个再监督的经济活动。  会计监督与内部审计监督独立性不同,同时产生了权利的不一致。会计监督是本企业财务部门的领导所负责的,所有会计人员以及会计机构执行的一项经济监督活动,监督本企业的财务不予接受不真实不合法的凭证,以及抵制违法的会计行为。但是,并未独立于财务,而是在日常生活中进行,因此,所有会计机构以及会计人员都有拒受、制止、纠正违法凭证,以及向上级反映等权利。内部审计监督无论在什么企业中,都须保持着自己的独立性地位,其监督企业的凭证、财务报表、工程预算、决算等是否合法,是否公允。一般情况是直接受单位的最高领导和国家审计部门直接负责,并不受企业的业务量等的一些未知因素干扰,一直保持自己独立的位置。因此,其具有检查、调查取证、提出意见,并经过上级同意,还可将其向相应的主管部门汇报等权利,所以两者在独立性、权利上有着明显差异。
207楼
2023-02-13 07:04:33
全部回复
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 珍珠 发表的提问:
请问经济管理活动是做什么的?
经济管理主要研究对社会经济活动进行合理组织、合理调节的规律和方法,它包括两大方面:宏观经济管理,即国家对国民经济体系和社会经济活动的控制、指导、调节、监督;微观经济管理,即各类企业、合作经济组织、个体劳动者的经营管理
208楼
2023-02-13 07:23:59
全部回复
珍珠:回复思顿乔老师 请问医院经济管理年活动包括什么
2023-02-13 07:55:26
思顿乔老师:回复珍珠提高医疗机构经济管理水平,推动公立医疗机构高质量发展
2023-02-13 08:14:56
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问:
年审报告,里面要填审计的用途,我写个监督,能不能修改?
可以的,按照你需求改就行
209楼
2023-02-14 06:14:16
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 孙婷, 发表的提问:
为什么记入成本,而不计入销售费用,什么样的经济活动计入成本,什么样的经济活动计入费用,这个我分的不太清楚老师
你好 和收入相关的支出记费用,反之记费用
210楼
2023-02-14 06:31:56
全部回复
孙婷,:回复玲老师 花草租赁也是为了销售啊
2023-02-14 07:18:01
玲老师:回复孙婷,这个和收入不是直接关系。所以记费用。
2023-02-14 07:30:02
玲老师:回复孙婷,酒店属于服务行业。和酒店服务收入相关的支出你就计入成本。
2023-02-14 07:42:06
玲老师:回复孙婷,入成本更准确,如果你非要计入销售费用也可以,也不影响当期损益。
2023-02-14 07:57:44

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×