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一般贸易出口退税的会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 会计学堂125 发表的提问:
老师您好 我想请教一下出口贸易公司的账务是如何处理的?出口退税的分录如何做呢?是否需要交企业所得税呢?
你好 出口业务 借;应收账款 贷;主营业务收入 出口退税 借;其他应收款 ——出口退税 贷;应交税费——应交增值税(出口退税) 这个是不需要缴纳企业所得税的
121楼
2023-01-04 07:36:18
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会计学堂125:回复邹老师 那企业所得税和增值税是如何填写申报的呢
2023-01-04 08:06:54
邹老师:回复会计学堂125你好,企业所得税根据利润表的本年累计收入,成本,利润总额情况填写 增值税根据收入,销项,进项情况填写申报
2023-01-04 08:27:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
小规模的贸易公司,做出口免税 ,需要办理退免税备案和进出口权吗
你好,需要做退免税备案和进出口经营权的
122楼
2023-01-04 07:47:21
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回复菲童牛宝为什么今天打国税12366电话咨询说小规模公司不需要办呢?
2023-01-04 08:15:15
邹老师:回复菲童牛宝你好,小规模也是需要办理免税备案,与进出口经营权的
2023-01-04 08:37:04
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 洁净的期待 发表的提问:
贸易公司从加工企业购买水果产品出口,能办理出口退税吗?
您好,您有出口水果的经营范围就可以
123楼
2023-01-04 08:10:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Dora 发表的提问:
一般贸易有出口,一般纳税人申报,要填出口销售金额吗
你好,需要填写出口销售的金额的
124楼
2023-01-04 08:38:59
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ Eternal-XU 发表的提问:
贸易公司出口的产品,出口产品的退税率为零~意思是申请退税一分钱都退不下来,这样的是转内销吗?转内销怎么操作?帐务又怎么处理?
您好,出口退税率为0,意思是一分钱都退不回来的,但是可以免税啊,最好不要转内税。
125楼
2023-01-05 07:29:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 发表的提问:
如果公司做贸易出口的话,展会的费用可以退税吗?
你好,这个费用是不参与出口退税计算的
126楼
2023-01-05 07:57:27
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 留胡子的酸奶 发表的提问:
老师,你好。想问一下贸易方式是进出口的货样广告品,税务处理是怎样的?
有报关单的话,最好是开票退税
127楼
2023-01-05 08:22:53
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 猫咪 发表的提问:
老师好,我们公司是出口货物,一般贸易无内销,出口产品都是退税,是不是不用交增值税的,
您好,是的出口不需要交增值税
128楼
2023-01-05 08:38:59
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
你好,请问去年进口原材料,退运但是做了一般贸易,做了国外销售,免税处理了。那我抵扣的进项税额是否需要转出呢?
是的,免税的也不能抵扣的,要转出
129楼
2023-01-06 07:54:12
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微信用户:回复朴老师 请问转出的凭证,怎么做呢?我做的是借原材料,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出,这样对吗?要是借方科目换成其他科目,可以是什么科目呢?因为这样的话就和采购系统的原材料金额不一样了……
2023-01-06 08:47:38
朴老师:回复微信用户借成本/费用贷进项转出
2023-01-06 09:04:26
微信用户:回复朴老师 费用的话,销售费用合适吗?
2023-01-06 09:30:27
微信用户:回复朴老师 可是是去年的原材料,发生的退货呢……这个费用科目合适吗?
2023-01-06 09:50:22
朴老师:回复微信用户用以前年度损益调整来做就行了
2023-01-06 10:07:49
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ QY 发表的提问:
外贸出口企业,增值税-出口退税期末要怎么处理?
一、借:其他应收款——应收出口退税款 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 二、收出口退税款 借:银行存款 贷:其他应收款——应收出口退税款
130楼
2023-01-06 08:06:19
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QY:回复江老师 我问的是这些科目的期末余额怎么处理,应交税费-增值税(出口退税)期末余额怎么做?
2023-01-06 08:29:20
江老师:回复QY一、借:应交税费——应交增值税(出口退税) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 二、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2023-01-06 08:43:15
QY:回复江老师 因为我们是出口外贸企业,所以进项比销项大很多,每个月都不需要交增值税,这样要怎么处理这些三级明细呢
2023-01-06 09:12:39
江老师:回复QY这个就是可以抵销国内的销售,如果没有国内的销售,直接做出口退税业务
2023-01-06 09:34:45
QY:回复江老师 已经退税。月末这些三级明细,进项,进项转出,需不需要做处理?
2023-01-06 10:04:18
江老师:回复QY月末可以做结转分录,也可以年末一次性做增值税的结转分录
2023-01-06 10:26:50
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
外贸企业出口退税率是0的怎么处理
同学你好 你是问分录还是啥
131楼
2023-01-06 08:16:41
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诗婷老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.01w
引用 @ 幸福的跳跳糖 发表的提问:
贸易性质是3010的出口,不能退税,转内销处理,申报表要调整吗,是生产型企业
要调整,将内销处理的分开申报就可以了
132楼
2023-01-06 08:35:59
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 郑丽 发表的提问:
生产企业一般贸易出口货物时由于报关单价错报导致当月少确认免抵退出口收入,此差额是否应视同内销申报处理,还是可按出口免税销售填报?
可按出口免税销售填报
133楼
2023-01-08 10:20:21
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郑丽:回复朴老师 在填报增值税申报表时,上述的差额是填入附表一的“免抵退销售”对应的“未开具发票”栏位么?
2023-01-08 10:40:31
朴老师:回复郑丽这个是附表一有一个未开票收入的
2023-01-08 10:56:53
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 爱笑的薯片 发表的提问:
您好,请教一下生产型贸易企业,怎么计提出口退税?
您好,应退税额分录, 借:应收补贴款-出口退税(应退税额) 货:应交税金-应交增值税-出口退税(应退税额)
134楼
2023-01-08 10:30:30
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苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ D、 发表的提问:
我出口贸易公司退税,和增值税计算方法?
当期应纳税额 当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额-当期免抵退税不得免征和抵扣税额) 免抵退税额的计算 免抵退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率-免抵退税额抵减额 免抵退税额抵减额=免税购进原材料价格×出口货物退税率 免税购进原材料包括国内购进免税原材料和进料加工免税进口料件,其中进料加工免税进口料件的价格为组成计税价格。 进料加工免税进口料件的组成计税价格=货物到岸价格+海关实征关税+海关实征消费税 当期应退税额和当期免抵税额的计算 1、当期期末留抵税额≤当期免抵退税额时,当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额 2、当期期末留抵税额>当期免抵退税额时,当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0 “当期期末留抵税额”为当期《增值税纳税申报表》的“期末留抵税额”。 免抵退税不得免征和抵扣税额的计算 免抵退税不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币牌价×(出口货物征税税率-出口货物退税率)-免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额=免税购进原材料价格×(出口货物征税税率-出口货物退税率)。
135楼
2023-01-08 10:47:59
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D、:回复苳苳老师 出口企业出口退税和增值税是这样计算的,假设无内销。出口贸易公司也是这样计算吗?
2023-01-08 11:37:18
苳苳老师:回复D、你好,是一样的计算
2023-01-08 11:54:50

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