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销售宣传物料怎么做会计分录
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丽丽老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ /baiy 守望者 发表的提问:
上年度销售货物,今年发生退货,请问会计分录怎么做?
您好,冲减销售收入 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)
136楼
2023-01-10 08:29:59
全部回复
/baiy 守望者:回复丽丽老师 2019年的销售可以冲减2020年的收入和成本吗?
2023-01-10 08:45:29
丽丽老师:回复/baiy 守望者您好,如果金额不大,可以这样处理,
2023-01-10 09:14:25
/baiy 守望者:回复丽丽老师 金额大几十万呢。
2023-01-10 09:41:03
丽丽老师:回复/baiy 守望者您好,那你通过以前年度损益调整,把主营业务收入换成以前年度损益调整 科目
2023-01-10 10:07:50
/baiy 守望者:回复丽丽老师 好的,谢谢
2023-01-10 10:24:32
丽丽老师:回复/baiy 守望者不客气的呢,如果您对老师的解答满意还请五星好评哟~~
2023-01-10 10:51:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 行っている 发表的提问:
老师好,销售货物时运费是销售方承担,我方销售方,这笔运费会计分录怎么做
你好 借;销售费用 贷;银行存款等科目
137楼
2023-01-11 07:37:55
全部回复
行っている:回复邹老师 那老师,以前会计归集在应收账款和管理费用中了,这样可以吗
2023-01-11 07:55:31
邹老师:回复行っている你好,既然是自己承担,不能通过应收账款核算的 销售货物发生的运费应当通过销售费用核算,而不是管理费用
2023-01-11 08:16:14
行っている:回复邹老师 那要调整的哦,对哇
2023-01-11 08:27:19
邹老师:回复行っている你好,需要把之前错误的分录冲销,然后做一笔正确的分录
2023-01-11 08:47:39
行っている:回复邹老师 老师好,银行承兑汇票,税法是否允许不去银行承兑,而去第三方承兑,
2023-01-11 09:06:15
邹老师:回复行っている你好,银行承兑汇票承兑人必须是银行才是的
2023-01-11 09:35:58
行っている:回复邹老师 那如果没有去银行,而是私自去了第三方承兑了,会怎么样哦
2023-01-11 09:49:13
行っている:回复邹老师 我们公司有一张50万承兑汇票,想提前贴现,但银行贴现太贵,就去了第三方贴现了,
2023-01-11 10:10:53
行っている:回复邹老师 第三方贴现利息少些,这个怎么处理哦
2023-01-11 10:40:31
邹老师:回复行っている你好,属于没有按规定办理贴现
2023-01-11 11:08:54
行っている:回复邹老师 那会有什么后果吗
2023-01-11 11:36:47
行っている:回复邹老师 现在这样了,怎么处理这笔业务
2023-01-11 11:50:14
邹老师:回复行っている你好,这个并没有具体有什么后果 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-01-11 12:16:19
行っている:回复邹老师 A家给的票据,借应收票据 贷:银行存款 然后拿这个票据去了第三方贴现,第三方汇入我公司账户50万,借:银行存款50万 贷什么哦
2023-01-11 12:41:06
行っている:回复邹老师 然后这个出票公司的票,和贴现的第三方之间的分录怎么转换
2023-01-11 13:03:58
邹老师:回复行っている你好 收到票据 借;应收票据 贷;应收账款 贴现 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-01-11 13:21:44
行っている:回复邹老师 不论怎么样要做到自圆其说呀
2023-01-11 13:32:31
行っている:回复邹老师 这个第三方贴现利息不入账的,这是私下给的钱,
2023-01-11 14:02:05
行っている:回复邹老师 重要的是贷方减少的应收票据,借方增加的50万,都不是业务票据相对应的
2023-01-11 14:26:23
邹老师:回复行っている你好,你把票据找对方单位贴现 只能是这样做分录的 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-01-11 14:51:28
行っている:回复邹老师 那出票人那家公司借应收票据 贷,应付账款这笔业务怎么终结呢,
2023-01-11 15:01:40
邹老师:回复行っている你好,出票单位是 借;应付账款 贷;应付票据
2023-01-11 15:25:49
行っている:回复邹老师 问题是,我们和这家贴现公司没有往来账,现在把票背书给这家公司了,分录是这么编的,借:银行存款 贷:其他应付款,以前会计这么做的,
2023-01-11 15:49:07
行っている:回复邹老师 分录一般关系都是上呼下应,现在是前不呼后不应,腾空而出的
2023-01-11 16:05:00
邹老师:回复行っている你好,你单位贴现了是这样做分录的 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据 这个款项你单位不会付款对方单位,不应当挂账其他应付款的 如果是挂账其他应付款,就相当于把票据给到对方,向对方借款了
2023-01-11 16:34:55
行っている:回复邹老师 是的,但是这里的贴现费不明不白他们没有入账,
2023-01-11 17:03:25
邹老师:回复行っている你好,对方没有向你单位收取贴现费用?
2023-01-11 17:20:48
行っている:回复邹老师 收了,但是是私下给的,账面是我们给了他票他给了我们钱
2023-01-11 17:36:04
邹老师:回复行っている你好,那就需要这样做分录的 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-01-11 17:51:55
行っている:回复邹老师
2023-01-11 18:14:55
邹老师:回复行っている你好,还有什么疑问吗
2023-01-11 18:24:57
行っている:回复邹老师 老师好,福利费扣除标准是工资新金总额的*14%,这里的工资总额是应发还是实发
2023-01-11 18:45:50
邹老师:回复行っている你好,是实际发放金额
2023-01-11 18:59:32
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 菲菲 发表的提问:
老师,销售部印刷的宣传资料可以计入销售费用—印刷费吗?价值8000左右
同学你好 嗯 这个可以的
138楼
2023-01-11 08:04:54
全部回复
菲菲:回复朴老师 不用入到业务宣传费吗?发票开的是印刷品—宣传资料、单页
2023-01-11 08:33:03
菲菲:回复朴老师 销售部还采购了乐器,鼓,这个费用我要怎么入账呢
2023-01-11 08:44:03
朴老师:回复菲菲同学你好 计入销售费用就行了
2023-01-11 09:06:34
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 奔跑的蜗牛 发表的提问:
支付阿里网站的国际贸易直通车服务费及出口通服务费应记入什么会计科目?此费用能入销售费用-业务宣传费吗?
同学您好,计入销售费用—业务宣传费
139楼
2023-01-11 08:11:05
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
将原材料的领出,然后弄成半成品,但是还需加工,再销售这时候会计分录做怎么做 到时候销售后,怎么把这部分转出 怎么做会计分录
你好 ; 比如 1.借原材料 贷银行存款或者应付账款 。 2.生产:借制造费用-材料费 制造费用- 水电费 制造费用- 工资 制造费用-折旧费 贷累计折旧 银行存款 原材料 应付职工薪酬-工资 。 3.月末结转:借 生产成本贷 制造费用-材料费 制造费用- 水电费 制造费用- 工资 制造费用-折旧费 4. 完工做 :借 库存商品贷生产成本 5.销售: 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
140楼
2023-01-11 08:27:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售货物开具发票,会计分录怎么写
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
141楼
2023-01-12 07:14:51
全部回复
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 发表的提问:
是大型超市,销售给老年人的购物卡1000元按9折销售,怎么做会计分录
你好。 借:银行存款 财务费用/销售费用 贷:预收账款
142楼
2023-01-12 07:40:23
全部回复
凯:回复言岩老师 为什么是贷预收账款啊,老师
2023-01-12 07:52:20
凯:回复言岩老师 不是收入嘛
2023-01-12 08:03:33
言岩老师:回复你好。没有消费时不能确认收入的
2023-01-12 08:25:52
言岩老师:回复你好消费后才做收入
2023-01-12 08:36:42
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ A 发表的提问:
老师,做了一批宣传册 要入什么科目? 我的业务宣传费是在销售费用下面的
销售费用宣传费就可以
143楼
2023-01-12 07:45:41
全部回复
A:回复暖暖老师 不是应该要在管理费用下面吗?
2023-01-12 08:01:42
暖暖老师:回复A销售费用的二级科目
2023-01-12 08:26:28
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
宣传册最后一笔怎么做分录 之前定金做的预付
你好;   先做预付 :借 预付账款贷银行存款 ; 借管理费用或者销售费用-宣传费 贷预付账款; 银行存款 
144楼
2023-01-12 08:15:32
全部回复
微信用户:回复meizi老师 我现在最后一笔我不懂怎么做分录了
2023-01-12 08:42:58
meizi老师:回复微信用户你好;  你要冲预付账款。 差额要做支付 ;  这个不理解吗   
2023-01-12 09:08:07
微信用户:回复meizi老师 请告诉我现在最后一笔怎么做分录
2023-01-12 09:23:55
meizi老师:回复微信用户你好;  上面就是两笔分录呀 ;   第一笔你预付账款已经做 。 第二笔做  借管理费用或者销售费用-宣传费 贷预付账款; 银行存款 
2023-01-12 09:36:21
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Half apple 发表的提问:
销售货物中在应收中扣除折让和费用,怎么做会计分录?
您公司开具了红字发票了吗?还是要给对方现金折扣呢?
145楼
2023-01-12 08:26:58
全部回复
小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 汽水 发表的提问:
公司有个广告宣传业务,在做这个宣传的时候,我们买了100万货物做宣传用,这100万货物我们公司怎么账务处理?广告宣传我们开出去的是6个点的服务发票,买货物进来13个点进项,能抵扣吗?
你好!货物先做入库,使用的时候做到主营业务成本,或其他业务成本中即可。可以抵扣的。
146楼
2023-01-27 08:43:31
全部回复
汽水:回复小刘老师 这个货物实际没卖出去,是对这个项目赠送,进项可以抵扣吗?
2023-01-27 09:01:49
小刘老师:回复汽水你好!是你们真实购买的就可以的。
2023-01-27 09:15:48
汽水:回复小刘老师 是真实购买,但是货物没有做销售啊
2023-01-27 09:26:15
小刘老师:回复汽水没有销售也可以抵扣。
2023-01-27 09:39:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售货物,货已发出,收到部分货款,没开发票怎么做会计分录
借;银行存款 贷;预收账款 借;发出商品 贷;库存商品
147楼
2023-01-27 08:58:54
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 会堂计 发表的提问:
你好老师,公司印制宣传单花了一万元, 1、宣传单采购完毕放入仓库 2、销售人员领用宣传单 麻烦老师写一下这两个过程的分录
1.周转材料-低值易耗品, 贷其他应付款 ,2 借销售费用 贷周转材料-低值易耗品
148楼
2023-01-27 09:04:13
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 幸福的手链 发表的提问:
销售货物2160元,个人不开票,(后期报收入),会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 要申报为未开票收入
149楼
2023-01-27 09:11:31
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 梦怡 发表的提问:
大众平台的收费计入销售费用业务宣传费吗
是在大众上面做广告吧,是要进入业务宣传费的
150楼
2023-01-27 09:33:00
全部回复
梦怡:回复王超老师 就是类似美团之类的,在美团上卖东西
2023-01-27 09:51:49

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