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帖子
待抵扣进项税会计处理
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
想想
发表的提问:
招待费进项不能抵扣的话,进项税怎么处理
借管理费用招待费贷进项税额转出。
16楼
2023-03-14 06:39:56
全部回复
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.71w
引用 @
七音
发表的提问:
当月取得的进项专票未认证,可以用应交税费~待认证进项税额做账务处理吗?还是待抵扣进项税额?
你好 是的 可以走这个科目的 应交税费~待认证进项税额
17楼
2023-03-14 07:39:12
全部回复
七音:
回复
meizi老师
待认证账务处理的时候用发票记账联作为原始凭证,认证的时候可以用抵扣联作为原始凭证吗?还是不需要?
2023-03-14 08:03:43
meizi老师:
回复
七音
你好 你可以先用复印件来做附件 认证后用发票原件来做 抵扣联是单独存放的
2023-03-14 08:30:09
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.98
解题:
14.66w
引用 @
蓝色的梦
发表的提问:
上月进项票没认证账务处理是进待抵扣进项税额里,我这月认证了,又怎么做账呢?
你好!借应交税费-应交增值税(进项税额 ) 贷借应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额 )
18楼
2023-03-14 08:43:31
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
12.27w
引用 @
小妖
发表的提问:
待抵扣进项税认证当月账务处理应该怎么做?凭证后面应该付什么单据?
你好,你是指从待抵扣进项税额转到进项税额的意思吗?
19楼
2023-03-14 10:08:53
全部回复
小妖:
回复
邹老师
是的
2023-03-14 10:19:42
邹老师:
回复
小妖
你好 借;应交税费——应交增值税(进项税额) 贷;应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额) 这个分录可以没有附件
2023-03-14 10:44:41
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
渝之旅沙坪坝小雪
发表的提问:
老师,那我这个月入了应交税费—待抵扣进项税额,那我下个月认证了发票怎么做账务处理呢?
借应交税费—应交增值税进项税额 贷 应交税费—待抵扣进项税额
20楼
2023-03-14 11:06:19
全部回复
渝之旅沙坪坝小雪:
回复
李老师
那老师冲回的时候要不要付单据?
2023-03-14 11:35:47
李老师:
回复
渝之旅沙坪坝小雪
不需要哦
2023-03-14 12:02:40
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