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结转无法支付的欠款会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 幺妹 发表的提问:
老师,请问我公司无法支付给客户的保证金该怎么处理啊?会计分录怎么做?
你好 是不再支付的其他应付款吗 无法支付是什么原因
286楼
2023-03-12 07:48:42
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ Zmj 发表的提问:
2017年初购工程材料,6月结转固定资产,有应付账款余款7000元,2018年5月供应商同意7000元因质量问题核销欠款,会计分录如何做?
借:应付账款 贷:营业外收入
287楼
2023-03-12 08:08:26
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 直率的睫毛 发表的提问:
支付商业承兑汇票,到期后企业无款支付转为短期借款那么它的分录是什么
您好 借:应付票据 贷:短期借款
288楼
2023-03-12 08:21:14
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 佛光普照 发表的提问:
事业单位财政拨款结转和结余做分录为什么不用分财务会计和预算会计,而非财政拨款结转和结余做分录却需要分财务会计和预算会计呢?
学员您好,财政拨款也是分的哦
289楼
2023-03-12 08:34:19
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ???? 发表的提问:
新政府会计制度下,每月发生的财政补助收入和财政补助支出,可以每月月末结转至本期盈余吗?分录要怎么做?
你好,分录是 借 本期盈余 贷 财政补助支出 借 财政补助收入贷 本期盈余
290楼
2023-03-12 08:45:00
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 希翼 发表的提问:
我公司的账上写着欠老板的款,现在公司要转让给别人,公司自己本身没钱还,这个欠款要怎么做分录?才能结清我老板的欠款?
你好!老板先把钱打进来做实收资本处理,在公户还款平欠款
291楼
2023-03-13 05:52:25
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希翼:回复QQ老师 注册资金还没投进去,我老板现在就涉及到转让股权,老板不用公司还了,可以转到实收资本吗?
2023-03-13 06:20:00
QQ老师:回复希翼你好!一般是不可以直接转实收资本的
2023-03-13 06:48:54
希翼:回复QQ老师 不需要还的话,怎么做分录?
2023-03-13 07:10:43
QQ老师:回复希翼你好!要确认营业外收入
2023-03-13 07:22:20
希翼:回复QQ老师 转营业外收入,交多少企业所得税?
2023-03-13 07:40:45
QQ老师:回复希翼你好,税务局规定不用偿还的债务是要计入营业外收入的。
2023-03-13 08:01:16
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 皎皎2019 发表的提问:
支付罚款的会计分录?
你好,具体的什么罚款?是税务局那边儿的吗?
292楼
2023-03-13 06:01:01
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皎皎2019:回复郭老师 老师都给我讲讲吗?
2023-03-13 06:15:30
郭老师:回复皎皎2019如果是供货商 你们是质量扣款你可以开销售折让发票 红冲收入 支付给税务局的借营业外支出贷银行存款。
2023-03-13 06:33:01
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 瘦瘦的乌龟 发表的提问:
请问,支付去年欠款租金,并且同时又收到了租金发票怎么录会计分录,之后又提前多付了两个月租金,发票也都一起收到怎么录会计分录
借应付账款【欠】管理费用【本年]预付账款【预付]贷:银行存款
293楼
2023-03-13 06:19:00
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 你好♡阳光 发表的提问:
老师您好。请问我们公司欠供应商货款比如9500,对方欠我们给他垫付的运费450,我们给他支付了9000,500算是扣对方欠我们的运费费用,货款会计分录是:借:应付账款9000,贷:银行存款9000,这个运费我们要怎么做会计分录?其中差价50元怎么做账?
同学你好 50元有发票吗
294楼
2023-03-13 06:35:59
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你好♡阳光:回复朴老师 没有,当时运费是有发票的,直接记其他应收了
2023-03-13 07:18:58
朴老师:回复你好♡阳光那你收回来这个五十就行了,收不回来就转营业外了
2023-03-13 07:45:19
你好♡阳光:回复朴老师 这个50是我们欠对方的,不给他们了。他欠我们450的运费怎么做账?和应付账款冲了后怎么做账?
2023-03-13 08:05:24
朴老师:回复你好♡阳光你们开发票给他们了吗?
2023-03-13 08:31:30
你好♡阳光:回复朴老师 应该是开了,这是以前的老账
2023-03-13 09:00:58
朴老师:回复你好♡阳光那开了发票之后收回来400就行了
2023-03-13 09:18:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 彩虹色的阳光 发表的提问:
老师您好,请教一下。确认无法支付的其他应付款转营业外收入,会计分录如何做呢?转营业外收入后本年度利润还是亏损的话就不需要交企业所得税了吧?
借;应付账款 贷;营业外收入 是的
295楼
2023-03-14 05:34:20
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ Aling 发表的提问:
张三借公司的钱支付股权转让个税和印花税,会计分录借:其他应收款 贷:银行存款,支付股权转让个税和印花税公司还要做会计分录吗
你好,做上面的分录就可以的,等着还钱就行。
296楼
2023-03-14 05:42:09
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
由财政直接支付的赔偿款怎样做会计分录,用的是预算外资金和上年结转的钱,是事业单位
您好,分录,借;其他支出-赔偿支出,贷:银行存款。
297楼
2023-03-14 06:00:52
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 囡囡嗳打架 发表的提问:
10月花卉租金500元未支付,年底一次性支付,分录怎么做,月底结转怎么做
你好!做什么用的?应该是10月份确认收入 借:管理费用(或其他相关费用) 贷:应付账款 付款时 借:应付账款 贷:现金等
298楼
2023-03-14 06:17:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 微笑 发表的提问:
人民币账户转款到美元账户会计分录,月末结转的会计分录是怎样的
借;银行存款-美元户 财务费用——汇兑损益 贷;银行存款-人民币户
299楼
2023-03-14 06:33:00
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微笑:回复邹老师 月末需不需要进行结转
2023-03-14 06:51:29
邹老师:回复微笑你好,不需要
2023-03-14 07:08:00
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ fhgghh 发表的提问:
公司都是从公户转钱到老板个人卡支付无发票支出,借:其他应付款-法人,现在转出的钱过多,导致再这样做分录其他应付款成为负数了。这样怎么做分录,或者如何处理呢
你好,你转款到法人账户上分录是 借:其他应付款?
300楼
2023-03-15 06:32:59
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fhgghh:回复小惑老师 借:其他应付款-法人 贷:银行存款
2023-03-15 06:58:48
小惑老师:回复fhgghh分录写错误了 借:其他应收款 贷:银行存款
2023-03-15 07:24:55
fhgghh:回复小惑老师 老师,什么情况下是用到其他应付款呢
2023-03-15 07:53:42
小惑老师:回复fhgghh是你欠别人钱,支付未付情况下
2023-03-15 08:22:15
fhgghh:回复小惑老师 我们有些费用发票,都是写的借:管理费用 贷:其他应付款-法人
2023-03-15 08:38:06
fhgghh:回复小惑老师 所以才做 借:其他应付款-法人 贷:银行存款的分录
2023-03-15 08:48:21
fhgghh:回复小惑老师 这样对吗?其他应付款成了负数怎么办
2023-03-15 09:03:16
小惑老师:回复fhgghh这些费用是你企业法人垫付的吗?
2023-03-15 09:15:51
fhgghh:回复小惑老师 不是,但是是在个人卡里付出去的
2023-03-15 09:28:45
fhgghh:回复小惑老师 这样做分录就是表示法人垫付吧
2023-03-15 09:45:06
小惑老师:回复fhgghh 借:其他应付款-法人 贷:银行存款的分录 这笔分录不对 借:其他应收款 贷:银行存款 借:费用 贷:其他应收款
2023-03-15 10:10:48

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