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会计记账单位张冠李戴
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 发表的提问:
如果之前会计录入的短期借款的期初数据张冠李戴了,怎么调过来
你好,把错误的按原来的用红字做一遍,再做一个正确的就可以了
1楼
2023-03-13 16:38:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ Prudence 发表的提问:
如何整理旧账,商贸企业(家电),客户非常多 ,往来账不清晰,张冠李戴
你好,找出错误的原因,然后作出更正分录调整
2楼
2023-03-13 17:52:32
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Prudence:回复邹老师 1、我是内账。2、单据大都是销售部自制的,银行回单,(私对私)。3、目前发现的错误是往来账张冠李戴,这是下面销售部提供的最基础的数据都不准确。
2023-03-13 18:08:10
邹老师:回复Prudence你好,这个没有什么诀窍,只能是找出错误的原因,然后作出更正分录调整
2023-03-13 18:31:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.95w
引用 @ 忧心的小馒头 发表的提问:
去年有笔收入张冠李戴的计入成其他公司,也造成记错的公司收款金额也错了,本年度应该怎么调账呢?会计分录如何处理?
借应收账款-对的 贷应收-错误的
3楼
2023-03-13 18:45:05
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忧心的小馒头:回复郭老师 主营业务收入金额也记错了,会计分录应该怎么处理呢?
2023-03-13 19:20:34
郭老师:回复忧心的小馒头多了还是少了?
2023-03-13 19:45:22
忧心的小馒头:回复郭老师 就是应该是甲公司收入,记成了是乙公司的,造成往来款甲公司少记乙公司多记,跨年度的,这样账务应该怎么调整
2023-03-13 20:04:58
郭老师:回复忧心的小馒头借应收-乙贷主营业务收入应交税的金额没有错不是吗 只是二级科目记错了
2023-03-13 20:22:09
忧心的小馒头:回复郭老师 对的
2023-03-13 20:43:22
郭老师:回复忧心的小馒头借应收账款-甲公司 贷应收账款-乙公司
2023-03-13 21:01:12
忧心的小馒头:回复郭老师 但当时乙公司往来是现金收回来的,借:现金 贷:应收账款_乙公司,这个分录怎么调整才能平呢
2023-03-13 21:27:15
郭老师:回复忧心的小馒头借现金贷应收账款-甲公司
2023-03-13 21:51:07
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.14w
引用 @ 阿黎 发表的提问:
调帐,应收帐款张冠李戴,能不能直接调,不冲以前凭证
您好!实际操作中一般没什么问题,最终数据对了就可以
4楼
2023-03-13 20:04:27
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 畅然 发表的提问:
老师请问入库价格张冠李戴,造成成夲错误,税务上有何风险,该如何补救?
会造成成本利润合算不准确 也有虚开发票的风险 把错的红冲了 做了上正确的就好
5楼
2023-03-13 21:21:04
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ dreamer 发表的提问:
公司里因新型冠状肺炎而买的给员工戴的口罩,记账的时候入哪个会计科目?
你好,管理费用-劳保用品
6楼
2023-03-13 22:34:08
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安与逸老师
职称:中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ (1+10%)ⁿ 发表的提问:
公司里因新型冠状肺炎而买的给员工戴的口罩,记账的时候入哪个会计科目?
你好,(1)购买时: 借:应付职工薪酬——应付福利费(执行《企业会计准则》)或 应付福利费——劳防用品(执行《小企业会计准则》) 贷:银行存款/现金 (2)发放时: 借:管理费用/制造费用/生产成本(根据领用人员所属部门划分)——福利费 贷:应付职工薪酬——应付福利费(执行《企业会计准则》)或 应付福利费——劳防用品(执行《小企业会计准则》)
7楼
2023-03-13 23:36:01
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.95w
引用 @ dreamer 发表的提问:
公司里因新型冠状肺炎而买的给员工戴的口罩,记账的时候入哪个会计科目?
借地址易耗品贷银存 领用借xx费用-劳保贷地址易耗品
8楼
2023-03-14 00:51:57
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dreamer:回复郭老师 老师能不能写正确来
2023-03-14 01:17:44
dreamer:回复郭老师 老师你有最新科目表吗
2023-03-14 01:46:32
郭老师:回复dreamer你是企业的吗 企业会计准则?
2023-03-14 02:06:04
郭老师:回复dreamer借周转材料贷银存 领用借xx费用-劳保贷周转材料-低值易耗品
2023-03-14 02:36:03
dreamer:回复郭老师 企业
2023-03-14 02:51:08
郭老师:回复dreamer借周转材料贷银存 领用借xx费用-劳保贷周转材料-低值易耗品 xx费用按受益部门记费用或者成本
2023-03-14 03:17:58
dreamer:回复郭老师 老师你有最新科目表吗,能不能发我一份
2023-03-14 03:28:19
郭老师:回复dreamerhttps://lx.kuaizhang.com/ 可以参考这个的
2023-03-14 03:42:53
郭老师:回复dreamer我这边没有完整的一份统计 都是软件做账 一级科目都是系统带的
2023-03-14 03:57:36
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 天使爱美丽 发表的提问:
请问老师,去年原来的会计把一部分个人往来款做错了,和银行帐单对不上,金额没错,但可能是张冠李戴,很多都对不上。请问今年该怎么调整呢?错记个人往来后,会对财务报表哪部分有影响吗?
你好,金额对只是户名做账对财务报表没有什么影响,你可以做调整凭证,纠正正确就可以
9楼
2023-03-14 01:59:20
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天使爱美丽:回复徐阿富老师 去年的凭证,今年实际调整 时,直接写调整多少号凭证,然后,是直接写凭证,把原来的都冲了,直接重新写,还是怎么办呢?是劳务公司,有很多的人员往来,之后错的特别多,请问有什么好的方法吗?
2023-03-14 02:12:37
徐阿富老师:回复天使爱美丽你好,比如借其他应收款-甲 贷其他应收款-乙(或者借方负数)
2023-03-14 02:27:19
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
个税扣减的时候,把员工间的代扣个税张冠李戴了,这种情况要不要调整过来?这几个员工都有公司往来挂账
你好; 要调整的; 到时人家个税汇算员工怕投诉你们的
10楼
2023-03-14 02:54:30
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 名字神马的 发表的提问:
老师,我发现上个月开错一张票,把俩个不同品名的商品张冠李戴了,但是总金额是对的,可是我的库存成负数了,我开的是专票,我该怎么办,我现在还没申报呢
你好,正常申报,这个月可以红冲的发票的
11楼
2023-03-14 03:56:52
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名字神马的:回复王晶老师 老师,我开的是煤炭专票,现在库存数为负了,这个不怕吗?
2023-03-14 04:13:33
王晶老师:回复名字神马的下个月冲红,就可以了呢
2023-03-14 04:38:56
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 柳动蝉鸣 发表的提问:
我国会计准则规定,企业、行政单位和事业单位会计核算可根据企业的具体情况选择采用借贷记账法、增减记账法或收付记账法记账。请问这句话对吗?
不对的啊
12楼
2023-03-14 04:59:06
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 有魅力的电话 发表的提问:
水利工程行政事业单位会计如何记账
同学你好,按财 政 部 关 于 印 发 《 政 府 会 计 制 度— — 行 政 事 业 单 位 会 计 科 目 和 报表 》 的 通 知,财 会 [ 2 0 1 7 ] 2 5 号的要求记账就行了。
13楼
2023-03-14 06:00:48
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 清茶 发表的提问:
老师好,我是刚接的事业单位会计。几年前单位私自处理了不在账国有资产,所得5万,这部分收入和支出当时会计没有没记账,前段时间这事被告到纪委,纪委也做了处理。这部分收入支出我也不想再给记到账上了。以后要是有人查账,我会有责任吗?
您好,应该按纪委的处理意见来决定是否入账。如果您知道处理意见,没有照办,您就有责任,如果您不知道处理意见,您就没有责任。最好还是请示一下领导看怎么处理。
14楼
2023-03-14 07:00:21
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清茶:回复王雁鸣老师 谢谢老师,
2023-03-14 07:21:47
王雁鸣老师:回复清茶您好,不客气。
2023-03-14 07:39:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 艷矖鍀竡闔 发表的提问:
#提问#老师由于刚接手新公司不久,本月对账时发现以前年度好多账务处理错误,原因是将客户张冠李戴(销项发票是A公司的,入账时入到了B公司),然后红字冲销了错账,蓝字更正,老师是否还需要做以前年度损益调整的分录?
你好,只是应收账款明细科目错误,涉及损益的科目没有错误,是这个意思?
15楼
2023-03-14 07:53:31
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艷矖鍀竡闔:回复邹老师 嗯嗯涉及的应收账款错误,贷方主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)没有错误,需要做以前年度损益的分录吗?
2023-03-14 08:04:54
邹老师:回复艷矖鍀竡闔你好,只是应收账款明细科目错误,收入科目没有错误,那就不需要通过以前年度损益调整科目核算的
2023-03-14 08:24:07
邹老师:回复艷矖鍀竡闔直接这样调整 借;应收账款——A公司,贷;应收账款——B公司
2023-03-14 08:48:37
艷矖鍀竡闔:回复邹老师 老师是不是得先冲销错账,然后再做正确的对吧? 老师公司用的是金蝶KIS云专业版的软件,利润表和资产负债表都是系统出,可是本月利润表中的主营业务收入与本月科目余额表中的主营业务收入不一样,利润表中的金额大于科目余额表中的金额,这该怎么办啊?
2023-03-14 09:04:19
邹老师:回复艷矖鍀竡闔你好,可以冲销错误的,然后做一笔正确的 也可以直接这样调整(借;应收账款——A公司,贷;应收账款——B公司) 本月利润表中的主营业务收入与本月科目余额表中的主营业务收入不一样,是收入有冲销导致的吗?
2023-03-14 09:25:54
艷矖鍀竡闔:回复邹老师 嗯嗯,刚看了收入明细账,是将错误的账红字冲销了,做了正确的,按道理说都应该是平的,可是收入贷方有余额
2023-03-14 09:53:34
邹老师:回复艷矖鍀竡闔你好,收入科目期末余额应当是0,而不应当有余额才是的
2023-03-14 10:12:37
艷矖鍀竡闔:回复邹老师 好的老师我在线找原因,有其他问题再请教您
2023-03-14 10:41:48
邹老师:回复艷矖鍀竡闔好的,有什么疑问可以继续提问
2023-03-14 10:54:43
艷矖鍀竡闔:回复邹老师 谢谢您
2023-03-14 11:07:31
邹老师:回复艷矖鍀竡闔不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-14 11:20:46

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