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补交印花税的会计分录
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吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
牛牛妞妞
发表的提问:
2017年补交2016年的印花税,产生了滞纳金。缴纳时的会计分录
借:营业外支出 贷:银行存款
16楼
2023-03-14 10:31:28
全部回复
牛牛妞妞:
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吴月柳
印花税呢?
2023-03-14 10:57:27
吴月柳:
回复
牛牛妞妞
借:以前年度损益调整 营业外支出 贷:银行存款,借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-03-14 11:08:42
老江老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
3.48w
引用 @
暮云三月
发表的提问:
我的购销合同印花税一直只计算销售的印花税没有计算购进的印花税,请问一下:1.补提去年印花税和补交去年税花税的会计处理方法。2补提今年印花税和补交今年税花税会计处理方法。
你好,你先在电子税务局中看一下,公司印花税的征收模式是哪种?
17楼
2023-03-14 11:24:22
全部回复
暮云三月:
回复
老江老师
老师,电子税务局是去哪里看?印花税的计税依据是价税合计,还是只包含价款不含税款,没有合同。
2023-03-14 11:59:05
老江老师:
回复
暮云三月
总局在2016年4月25日视频会议有关政策口径 第四,关于印花税计税依据问题 这次两部委下发的《通知》中没有提到印花税计税依据问题。主要是营改增之前,这一问题就已明确,没有变化。各地执行口径仍按照印花税条例规定,依据合同所载金额确定计税依据。合同中所载金额和增值税分开注明的,按不含增值税的合同金额确定计税依据,未分开注明的,以合同所载金额为计税依据。
2023-03-14 12:23:31
暮云三月:
回复
老江老师
老师,我看一下,还是要补这前未交的印花税,请问会计分录是怎么处理,金额不大才几十元。
2023-03-14 12:36:02
老江老师:
回复
暮云三月
借 税金及附加 贷 银行存款等
2023-03-14 12:55:04
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
敏
发表的提问:
你好老师!补交去年的印花税,分录写对吗?
你好,分录是对的,你可以不需要计提的
18楼
2023-03-14 12:33:43
全部回复
敏:
回复
紫藤老师
那就写后面2个吗
2023-03-14 12:49:59
紫藤老师:
回复
敏
把应交税费-印花税去掉就可以了
2023-03-14 13:19:44
敏:
回复
紫藤老师
2023-03-14 13:34:47
敏:
回复
紫藤老师
老师这样对吗
2023-03-14 13:46:20
紫藤老师:
回复
敏
你好,你的分录是对的,
2023-03-14 13:57:28
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
叶子
发表的提问:
要补交以前的印花税,和这次一起交可以吗,分录
你好,需要单独填表申报的 借;以前年度损益调整 ——印花税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整 ——印花税
19楼
2023-03-14 13:57:05
全部回复
叶子:
回复
邹老师
我要是正常申报今年的分录呢,老师麻烦您给讲讲
2023-03-14 14:24:08
叶子:
回复
邹老师
我和这此一起申报可以吗,我这是小规模公司
2023-03-14 14:34:32
邹老师:
回复
叶子
借;管理费用——印花税 贷;银行存款
2023-03-14 14:45:08
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.94w
引用 @
Justin
发表的提问:
补交去年的印花税的分录怎么做啊
借以前年度损益调整贷银存 借利润分配贷以前年度损益调整 你这个需要税前扣除的
20楼
2023-03-14 15:02:39
全部回复
Justin:
回复
郭老师
他金额大小的标准是什么啊
2023-03-14 15:19:33
郭老师:
回复
Justin
看你单位业务,没有具体的金额
2023-03-14 15:30:17
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