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会计电算化内部控制分
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燎原老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.97
解题:
0.05w
引用 @
精明的火车
发表的提问:
从内部控制的角度对ABC公司制定的内部控制制度进行分析
1,重大资产处置等事项必须集体决策 2,销售人员不得收款 3,60万以下采购,采购业务和付款业务最好分开办理 4,出纳不能管理应收应付日记账,不能同时保管票据和密码 5,分公司不能对外担保。
16楼
2023-03-14 12:06:48
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
学堂用户wygs7c
发表的提问:
你好,大数据与会计信息管理和大数据与会计数字化内部控制与风险管理是一样的吗
你好; 你这个是岗位吗 ; 这样的还是有差异的;
17楼
2023-03-14 13:23:38
全部回复
五条悟老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题:
0.57w
引用 @
欣慰的航空
发表的提问:
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
您好,稍等一下,看看题目。
18楼
2023-03-14 14:22:21
全部回复
五条悟老师:
回复
欣慰的航空
缺陷:对ABC公司内部控制的测试期间没有涵盖被升级单位财务报表的整个年度,没有将内部控制运行有效性的审计证据合理延伸至期末,所以,并不能对ABC公司年都内部控制有效性进行最终评价。 建议:注册会计师应该获取这些控制在2018年1月1日到12月31日的变化情况的升级证据,确定是否需要获取补充审计证据,在补充控制测试基础上再次对内部控制运行的有效性进行评价。
2023-03-14 15:07:39
清思老师
职称:
初级会计师,经济师中级
4.94
解题:
0.01w
引用 @
琼瑜 yy
发表的提问:
下列各项中,属于行政事业单位内部控制方法的有( )。 A不相容岗位相互分离 B归口管理 C预算控制 D绩效考评控制 老师,请问行政事业单位内部控制和企业内部控制的区分点在哪里呢?
行政事业单位内部控制有八大方法
19楼
2023-03-14 15:24:44
全部回复
清思老师:
回复
琼瑜 yy
企业与行政事业内部控制目标不同,主体不同,控制要素也不同
2023-03-14 16:03:32
琼瑜 yy:
回复
清思老师
老师,我是想问问初级考试的内容,在做多选题的时候,我该怎么记忆这几个方法呢
2023-03-14 16:14:19
清思老师:
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琼瑜 yy
牢记行政事业的八大方法 “不信财会 归于(预)单内 ”联想记忆 做排除法选择
2023-03-14 16:34:01
琼瑜 yy:
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清思老师
能不能麻烦老师一个一个字的解释额
2023-03-14 16:59:24
清思老师:
回复
琼瑜 yy
记住口诀 八大方法的首字 还是要自己记忆的 行政事业单位内部控制的8种方法 第1种方法:不相容岗位相互分离 合理设置内部控制关键岗位,明确划分职责权限,实施相应的分离措施,形成相互制约、相互监督的工作机制。 第2种方法:内部授权审批控制 明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任,建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。 第3种方法:归口管理 根据本单位实际情况,按照权责对等的原则,采取成立联合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式,对有关经济活动实行统一管理。 第4种方法:预算控制 强化对经济活动的预算约束,使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程。 第5种方法:财产保护控制 建立资产日常管理制度和定期清查机制,采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施,确保资产安全完整。 第6种方法:会计控制 建立健全本单位财会管理制度,加强会计机构建设,提高会计人员业务水平,强化会计人员岗位责任制,规范会计基础工作,加强会计档案管理,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。 第7种方法:单据控制 要求单位根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程,在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据,要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。 第8种方法:信息内部公开 建立健全经济活动相关信息内部公开制度,根据国家有关规定和单位的实际情况,确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序。
2023-03-14 17:21:21
琼瑜 yy:
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清思老师
好详细,谢谢老师
2023-03-14 17:33:06
清思老师:
回复
琼瑜 yy
不客气 满意请五星好评
2023-03-14 18:02:44
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
心有庭树
发表的提问:
初级会计实务中内部控制如何理解?
你好; 内部控制一般来讲控制的是可控的风险,即运营层面的风险。 比如 及时去 监督 ; 控制 ; 信息的沟通;及时去做 评估风险等
20楼
2023-03-14 16:24:19
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齐红老师
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职称:注册会计师,税务师
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,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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