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借贷会计分录正确格式
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
老师 考试的时候 借贷格式不正确也会扣分吗
你好 是怎么不正确了 借贷金额和方向都写对了吗
1楼
2023-03-13 17:28:08
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丽丽:回复meizi老师 就是 贷 字 要在 借 字的这个位置 是正确的吗
2023-03-13 17:56:05
丽丽:回复meizi老师
2023-03-13 18:17:16
meizi老师:回复丽丽你好 就是这个没有规范写,是吗 这个影响不是很大的 只要你借贷和金额方向正确 这个应该不扣分的。因为主观题是人工阅卷的 还是比较人性化的
2023-03-13 18:45:49
丽丽:回复meizi老师 哦哦 那么请问 正确的格式是 怎样的
2023-03-13 19:08:45
meizi老师:回复丽丽你是考中级 可以按照教材的书写格式来写就行了 这个就是正确的格式
2023-03-13 19:32:28
丽丽:回复meizi老师 后面的这个金额一定要错开吗
2023-03-13 19:52:17
meizi老师:回复丽丽你好 不用 实际考试中 是给你一个空白区域答题 。然后你就写借:银行存款 100贷:库存现金100 就是这样来的 不会说像教材一样 体现出两排的 只要你按借:银行存款 100贷:库存现金100 表达清楚业务的分录 就可以得分的。
2023-03-13 20:15:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 小米 发表的提问:
分录格式这样对吗?借贷错一格,后面金额对齐?
你好,金额可以是对齐的 借贷错开就可以了
2楼
2023-03-13 18:42:41
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小米:回复邹老师 老师,我看到答疑里面有其他老师说借贷对齐也是对的,是这样的么?
2023-03-13 19:12:25
邹老师:回复小米规范的格式是需要错开的
2023-03-13 19:36:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
同一经济业务会计分录中的多借多贷是正确的吗
同一经济业务会计分录中的多借多贷是很正常的
3楼
2023-03-13 19:55:09
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.95w
引用 @ 学堂用户xx2mhw 发表的提问:
客人付尾款42000元,多付了19360元,后面公司退了回去,分录怎么做? 收款:借-现金 42000 贷-应收账款 42000 退款:借-应收账款 19360 贷-现金 19360 这里退款的借贷格式是否正确?还是以正负方式来做?
对的 安这个填写就可以的
4楼
2023-03-13 21:21:04
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 浅浅淡淡 发表的提问:
这种多借多贷的格式是否正确,是不是凭证分开做不能做在一张上面
会计凭证做多借多贷分录不符合会计基础工作规定
5楼
2023-03-13 22:50:46
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
老师,以下会计分录正确吗? 借:其他应付款 贷:其他应收款
您要给出具体的业务背景才好判断的,如果是重分类调整分录是会有这样的分录处理的。
6楼
2023-03-14 00:20:25
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凌飞:回复张艳老师 M公司是物流公司,要帮卖家代收货款(比如货到付款这种),M公司一般代收到货款后,才会付款给卖家。 一般收到代收货款后,M公司应做以下分录: 借:银行存款 贷:其他应付款-代收款-A客户 A客户(卖家)要求这次先退代收款,所以M公司先预付了这笔代收款给A客户。M公司应做分录: 借:其他应收款-代收款-A客户 贷:银行存款 请问老师,冲减的时候,是要做: 借:其他应付款-代收款-A客户 贷:其他应收款-代收款-A客户 吗?
2023-03-14 00:43:01
张艳老师:回复凌飞个人建议 A客户(卖家)要求这次先退代收款,所以M公司先预付了这笔代收款给A客户。M公司应做分录: 借:其他应付款-代收款-A客户 贷:银行存款 等实际收到代收款项时,再做 借 银行存款 贷 其他应付款-代收款-A客户 这样操作会比较清晰,不用其他应收款和其他应付款两个科目来回调整。
2023-03-14 00:58:20
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
印花书的会计分录正确吗?借:管理费用–印花税 贷:银行存款
你好,是借税金及附加 贷银行存款
7楼
2023-03-14 01:22:33
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
老师:我们公司以前会计,在支付公司配件款时记账凭证上的会计分录为:借:其他应收款;贷:银行存款,为什么借方用“其他应收款科目,请问这个会计分录是正确的吗?如果不正确,那正确的会计分录应该是什么呢,请老师作答
您好 应该是预付款的,没有相应的发票。首先不知道你们具体情况,如果是预付款,应该记入预付账款。
8楼
2023-03-14 02:16:23
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 阿夏 发表的提问:
交纳工会经费会计分录 借:管理费用--工会经费 贷:银行存款 这样做是否正确
你好,1、缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 2、计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 3、返还时: 借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费 4、返还移交工会时: 借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款 直接按照你所写的分录编制分录也是可以的。略有瑕疵,问题不大
9楼
2023-03-14 03:20:09
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.95w
引用 @ 拼尽全力活在当下 发表的提问:
服务区餐厅冲1000元卡,赠200元,账务处理借:库存现金 1000财务费用200贷:合同负债 1200。消费的时候借:合同负债1200 贷:主营业务收入 1200,会计分录正确吗?如果不正确,请指教正确分录
你好,可以的,可以这么做的。
10楼
2023-03-14 04:42:21
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.47w
引用 @ 影子 发表的提问:
这笔分录的借贷科目正确吗?
借款的归还分录是正确的
11楼
2023-03-14 05:50:02
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 天之痕 发表的提问:
这个会计分录为什么是这样做,为什么借贷方都是0呢?
您好,因为是中间产品,不计算成本,所以借贷方都是0。
12楼
2023-03-14 06:41:41
全部回复
天之痕:回复王雁鸣老师 不明白,什么是中间产品呢?
2023-03-14 07:06:31
王雁鸣老师:回复天之痕您好,中间产品是指为了再加工生产使用的物品。
2023-03-14 07:21:10
天之痕:回复王雁鸣老师 那这样做这个分录又有什么意思?借贷方都是0
2023-03-14 07:32:42
王雁鸣老师:回复天之痕您好,做这个分录的意义在于让您练习,实际操作中是不会做这样的分录的。
2023-03-14 07:43:05
会计学堂陈老师
职称:中级
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
抵销分录是不是和会计分录借贷方正好是反过来的
是的,也可视贵司具体情况,或红冲冲回
13楼
2023-03-14 07:46:34
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.83w
引用 @ 直率的大山 发表的提问:
有会计分录如下:“借:固定资产10000,贷:实收资本10000”,下列说法不正确的是
同学你好 选项是什么呢
14楼
2023-03-14 08:40:06
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ &*+*& 发表的提问:
无形资产摊销的会计分录应该是借:管理费用 贷:无形资产 或者 借:管理费用 贷:累计摊销 ,那个正确啊?
你好,第二个
15楼
2023-03-14 10:09:39
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&*+*&:回复邹老师 会计实操餐饮业里面用的是第一个哦?是不是错了啊
2023-03-14 10:39:13
邹老师:回复&*+*&可以毫无疑问的是,第二才是正确的分录
2023-03-14 10:53:44
&*+*&:回复邹老师 既然是错误的答案怎么不更改下呢?
2023-03-14 11:11:02
邹老师:回复&*+*&你好,我会告知学堂技术老师做修改 谢谢你的建议
2023-03-14 11:39:16

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