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捐赠库存商品会计分录
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吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
静若幽兰
发表的提问:
赠品入库时的会计分录可不可借:库存商品 贷:现/银呢?
你好,可以的
16楼
2023-03-14 11:36:24
全部回复
文文老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
13.77w
引用 @
独特的丝袜
发表的提问:
将外购的商品用于捐赠的会计分录
借:营业外支出 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项
17楼
2023-03-14 12:31:44
全部回复
轶尘老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题:
4.13w
引用 @
崔馨心
发表的提问:
公司是买小食品的批发零售企业,疫情期间捐赠了一部分小食品(就是公司的库存商品),怎么做会计分录
借:营业外支出 贷:库存商品
18楼
2023-03-14 13:45:26
全部回复
崔馨心:
回复
轶尘老师
这批捐赠的小食品,捐赠金额按含税价算的,那么,这一部分税怎么做账呢
2023-03-14 14:07:14
轶尘老师:
回复
崔馨心
如果你是小规模 直接转到营业外支出 如果你是一般纳税人 需要做进项税转出
2023-03-14 14:25:19
文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
碧蓝的指甲油
发表的提问:
一般纳税人向灾区捐赠产品时如何做财务处理
对外捐赠,税法视同销售,会计上不确认收入按成本转账 借:营业外支出-捐赠支出 107 贷:库存商品 90(成本价) 应交税费-应交增值税-销项税 17(按售价100提销项税)
19楼
2023-03-14 15:02:33
全部回复
碧蓝的指甲油:
回复
文老师
多开发票金额部分的税款已收,其余部分如何处理
2023-03-14 15:24:11
文老师:
回复
碧蓝的指甲油
多开发票部分是什么意思
2023-03-14 15:41:05
碧蓝的指甲油:
回复
文老师
多开发票部分是比实际销售给他的价格多出的部分
2023-03-14 16:08:10
文老师:
回复
碧蓝的指甲油
就是其余部分对方不会给你钱了,那就用现金收款把账做平。或者让对方通过银行转账到你公司的对公账上,你再取现金还给对方。
2023-03-14 16:22:53
碧蓝的指甲油:
回复
文老师
捐赠时如果销售部已做了视同销售即损赠部门已成了应收帐款的客户,那么这笔应收款该如何处理
2023-03-14 16:45:52
文老师:
回复
碧蓝的指甲油
借 营业外支出---捐赠支出 贷 应收账款
2023-03-14 17:12:49
碧蓝的指甲油:
回复
文老师
如何用现金收款把帐做平,明明它没给钱呀。,即使付给他现金也得有手续,这个手续如何走呢
2023-03-14 17:31:11
碧蓝的指甲油:
回复
文老师
我是说如果销售部已把它视为应收帐款了,销售部这个帐如何平?因销售部必须得有这笔款。
2023-03-14 17:57:39
碧蓝的指甲油:
回复
文老师
是不是销售部得报销售费用来处理这笔应收帐款呢?
2023-03-14 18:22:27
文老师:
回复
碧蓝的指甲油
其实你也不应该收这笔钱,那为什么要多开票呢,你多开了就是虚开啊,账不平,又不应该收钱,那也不能一直挂账上呀,所以要把账做平,只能那样做了,借 库存现金 /银行存款 贷 应收账款,收银行的话,再付给他现金,就不能走外帐了。销售部必须得有这笔款是什么意思啊
2023-03-14 18:51:25
碧蓝的指甲油:
回复
文老师
我是说捐赠的货款,销售部已挂帐,这笔款如何平?销售部不管它是不是捐赠,只要出库都要视为销售、收款。
2023-03-14 19:04:52
文老师:
回复
碧蓝的指甲油
捐赠做营业外支出,借 营业外支出---捐赠支出 贷 应收账款,这样应收账款也平了
2023-03-14 19:18:45
碧蓝的指甲油:
回复
文老师
对!事情是这样的:销售部的会计没有做帐务处理的权限,他做的销售发票软件系统自动挂应收系统,所以这笔捐赠款在销售部自然就成了应收帐款。
2023-03-14 19:36:21
文老师:
回复
碧蓝的指甲油
你那让他按收款的方式做视通同款,应该做了收款后,不是应该交款到你们财务吗,那到时候就附一份捐赠说明好了,你们再做捐赠的会计处理。不知道这样操作是否可行
2023-03-14 20:01:11
碧蓝的指甲油:
回复
文老师
这样行吗?销售部销售时会计做:借应收帐款、应交税费,贷主营业务收入。销售部报销售费用时,会计做:借销售费用,贷应收帐款。办了捐赠手续之后,会计做:借营业处支出,贷销售费用。这样销售部就无应收帐款挂帐了。
2023-03-14 20:18:08
碧蓝的指甲油:
回复
文老师
应交税费应在贷方。
2023-03-14 20:39:51
文老师:
回复
碧蓝的指甲油
总归要特殊情况特殊处理啊,本来就应该无应收账款挂账了呀
2023-03-14 20:58:29
碧蓝的指甲油:
回复
文老师
销售费用能不能做个中间科目过渡一下呢?
2023-03-14 21:22:51
文老师:
回复
碧蓝的指甲油
可以的
2023-03-14 21:39:57
碧蓝的指甲油:
回复
文老师
谢谢老师!
2023-03-14 21:58:47
文老师:
回复
碧蓝的指甲油
不客气
2023-03-14 22:13:37
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
米糕
发表的提问:
老师 商会买进来的物品是对完捐赠的 买进的话计入库存商品 要是捐赠的话没有票啥的 能结转成本不
你好,可以简单做做分录 借 营业外支出 贷银行存款
20楼
2023-03-14 16:31:39
全部回复
米糕:
回复
紫藤老师
然后再结转成本?
2023-03-14 16:51:04
紫藤老师:
回复
米糕
你好,不需要再结转成本
2023-03-14 17:14:31
米糕:
回复
紫藤老师
分录是不是这样的 购进时 借:营业外支出 贷:应付账款 付款时 借:应付账款 贷:银行存款
2023-03-14 17:32:22
紫藤老师:
回复
米糕
你好,对的,你的理解是对的
2023-03-14 17:56:42
米糕:
回复
紫藤老师
那如果是领导喝茶啊 买的茶叶还入库存吗
2023-03-14 18:08:18
紫藤老师:
回复
米糕
买的茶叶不入库存,计入福利费
2023-03-14 18:28:57
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