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收到本月租金会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 华女 发表的提问:
收到一张去年9月份租金单,如何做会计分录?
你好,是现在支付了去年9月份的租金的意思?
1楼
2023-03-13 19:04:30
全部回复
华女:回复邹老师 不是,是去年己现金支付了租金,现在才凭票入帐。但去年剩润己结转
2023-03-13 19:37:17
华女:回复邹老师 上任会计忘记入
2023-03-13 20:02:51
邹老师:回复华女你好,借;以前年度损益调整,贷;预付账款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
2023-03-13 20:18:50
华女:回复邹老师 预付账款在贷方,如何结平呢?
2023-03-13 20:44:57
华女:回复邹老师 我在收到票时,做了 借:管理费人贷:现金。是冲红吗
2023-03-13 21:07:36
邹老师:回复华女你好,去年付款 借;预付账款,贷;库存现金 今年补做租金分录 借;以前年度损益调整,贷;预付账款
2023-03-13 21:27:57
华女:回复邹老师 去年没有入帐,老板自己付现金,忘记了,所以没有做预付账款分录
2023-03-13 21:38:02
邹老师:回复华女你好,那今年就这样做分录 借;以前年度损益调整,贷;库存现金
2023-03-13 21:54:15
华女:回复邹老师 我可以直接做:借;以前年度损益调整,贷;现
2023-03-13 22:11:29
华女:回复邹老师 我可以直接做:借;以前年度损益调整,贷;现金 吗?
2023-03-13 22:37:03
邹老师:回复华女你好,需要把现金换成库存现金科目 那今年就这样做分录 借;以前年度损益调整,贷;库存现金
2023-03-13 22:58:04
华女:回复邹老师 结转时会计分录:借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整 冲减剩润吗
2023-03-13 23:12:28
邹老师:回复华女你好,是冲减利润分配——未分配利润,而不是冲减当年利润表的利润
2023-03-13 23:33:48
华女:回复邹老师 金碟软件,这笔分录是手动结转,还是软件自动结转呢?
2023-03-14 00:02:24
邹老师:回复华女你好,这个是软件自动结转的
2023-03-14 00:31:19
华女:回复邹老师 金碟软件可以自动结转损益,但是本年利润结转到未分配利润中的会计分录,是只能手动结转吗?是每月都要结转吗?
2023-03-14 00:44:12
邹老师:回复华女你好,本年利润结转到利润分配——未分配利润需要手动结转 可以是每个月结转,也可以是年底一次性结转
2023-03-14 00:54:22
华女:回复邹老师 未分配利润在贷方,表示盈利是
2023-03-14 01:18:52
邹老师:回复华女你好,未分配利润在贷方正数表示盈利
2023-03-14 01:29:51
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问:
老师好,已收到两年租金,并且已经开票,怎么做会计分录?
你好,借银行贷预收 然后按每月分摊确认收入
2楼
2023-03-13 20:00:58
全部回复
蝴蝶老师:回复闫倩老师你好,增值税要算上
2023-03-13 20:21:37
蝴蝶老师:回复闫倩老师借银行贷预收账款应交税费应交增值税
2023-03-13 20:44:16
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 倚楼听风雨 发表的提问:
收到门面租金,会计分录怎么做
你好,借银行存款 贷 其他业务收入 应交税费
3楼
2023-03-13 21:19:50
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
老师,我们收到客户的租金,现在退还给客户,会计分录怎么写才对?
你好!为什么退?你们是什么行业?
4楼
2023-03-13 22:48:36
全部回复
娟:回复晓海老师 我们是房屋租赁业,客户是私账转进来的,后来说要开票,我们就退回去,客户又重新通过公账付款。
2023-03-13 23:22:27
晓海老师:回复你好!内账冲减收入就可以
2023-03-13 23:35:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 叶子 发表的提问:
酒店是租来的每个月付租金,一楼的铺面又转租给别人,收到一楼铺面的租金。每个月支付给别人的租金,又要怎么写会计分录?
借;主营业务成本 贷;银行存款
5楼
2023-03-14 00:06:53
全部回复
叶子:回复邹老师 @邹老师:客房的租金和出租部分的占用的租金,全部计入到主营业务成本吗?收到门面的租金是记其他业务收入,是不是有部分记到其他业务成本?
2023-03-14 00:28:51
邹老师:回复叶子你好,出租的计入其他业务收入,对应的成本就是计入其他业务成本了
2023-03-14 00:58:20
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.2w
引用 @ LL 发表的提问:
请问老师应该收的租金,没有收到款,也没有开票,会计分录怎么写?
借:应收账款 贷:主营业务收入/其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税
6楼
2023-03-14 01:23:18
全部回复
LL:回复文文老师 租赁费的税率是多少?
2023-03-14 01:53:14
文文老师:回复LL你是小规模还是一般纳税人?租赁的是什么?
2023-03-14 02:08:53
LL:回复文文老师 一般纳税人,租的是仓库
2023-03-14 02:36:13
文文老师:回复LL一般纳税人,租的是仓库,按不动产租赁,9%
2023-03-14 02:59:04
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 小草 发表的提问:
已收到两年租金并且已经开票,怎么做会计分录!
借银存贷主营业务收入(一个月的)应交税费(发票上的)预收账款
7楼
2023-03-14 02:35:13
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ misd欣欣 发表的提问:
您好老师,管理厂房的企业收到租金,会计分录怎么写?
你好,借;银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
8楼
2023-03-14 03:25:34
全部回复
misd欣欣:回复邹老师 老师,你好,在多问一会,这做主营业务收入吗?还有我也是以管理为主?收到的管理费如何做会计分录?
2023-03-14 03:49:43
邹老师:回复misd欣欣你好,是的,通过主营业务收入科目核算 收到的管理费也是一样做分录的
2023-03-14 04:04:27
misd欣欣:回复邹老师 谢谢老师!也是一样做主营业务收入吗?
2023-03-14 04:15:25
邹老师:回复misd欣欣你好,是的,是以管理为主收到的管理费计入主营业务收入核算
2023-03-14 04:41:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.11w
引用 @ 叶子 发表的提问:
酒店是租来的每个月付租金,一楼的铺面又转租给别人,收到一楼铺面的租金,要怎么写会计分录?
您好!借现金 贷其他业务收入 应交税费应交增值税
9楼
2023-03-14 04:36:25
全部回复
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问:
我公司收到租金5万元,会计分录怎么做
借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税
10楼
2023-03-14 05:55:52
全部回复
爱哭泣的向日葵:回复李老师 收到押金呢
2023-03-14 06:35:22
爱哭泣的向日葵:回复李老师 收到押金呢
2023-03-14 06:58:48
李老师:回复爱哭泣的向日葵借银行存款 贷其他应付款
2023-03-14 07:19:03
清风老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.1w
引用 @ 哈哈哈 发表的提问:
开出预收租金的发票,但还未收到租金,会计分录如何作?按月确认收入,会计分录如何作?
你好同学,钱没收到,已经开票,要先确认增值税,借,预收账款 贷 应交增值税-销项税额,
11楼
2023-03-14 06:48:47
全部回复
清风老师:回复哈哈哈按月确认收入,借应收账款,贷 其他业务收入
2023-03-14 07:25:25
清风老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.1w
引用 @ 哈哈哈 发表的提问:
开出预收租金的发票,但还未收到租金,会计分录如何作?按月确认收入,会计分录如何作?
你好同学,开票就要先确认增值税,可以借预收账款 贷 应交税费-应交增值税(销项税额)
12楼
2023-03-14 08:08:37
全部回复
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Yan 发表的提问:
本月已经支付下月租金并收到增值税发票怎么填会计分录
借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 下个月结转计入成本费用。
13楼
2023-03-14 09:34:47
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到12月租金20000元当月折旧10000元.会计分录?
收到12月租金20000元当月折旧10000元.会计分录?
14楼
2023-03-14 10:51:05
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邹老师:回复爱笑的流沙借;银行存款 20000 贷;其他业务收入 20000 借 ;其他业务成本 10000 贷;累计折旧 10000
2023-03-14 11:16:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 2333333 发表的提问:
我上月付房租,本月收到房租增值税专票,该怎么做会计分录还有分摊该怎么做会计分录
你好,上月付房租 借;预付账款 贷;银行存款 本月收到房租增值税专票 借;待摊费用 应交 税费(进项税额) 贷;预付账款 摊销 借;制造费用 贷;待摊费用
15楼
2023-03-14 11:41:28
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