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帖子
餐饮企业筹建期间会计分录处理
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徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
如果
发表的提问:
餐饮店店铺装修期间的费用怎么记账做会计分录
你好在,可以做在长期待摊费用科目下,分几年摊销。
76楼
2022-11-02 06:42:28
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
柏丽雅集
发表的提问:
老师 我想知道大酒店餐饮的会计处理,老板要求经验特别丰富。难道餐饮业的成本特别是复杂吗,有难点呢
你好,其实一般是根据盘点的金额倒挤成本
77楼
2022-11-02 07:07:00
全部回复
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
餐饮业买的桌椅板凳怎么做会计处理
可以计入低值易耗品 摊销
78楼
2022-11-02 07:14:21
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.43w
引用 @
无情的棒棒糖
发表的提问:
企业在筹建开办期间,装修费应该怎么处理
金额大的记到长期待摊费用 小的记到管理费用
79楼
2022-11-02 07:36:59
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
丫头^O^
发表的提问:
请问餐饮业筹建期预付的季度租金放什么科目?
你好,计入待摊费用科目核算
80楼
2022-11-03 06:24:47
全部回复
丫头^O^:
回复
邹老师
我们支付了一个季度租金,但是筹建期没有一个季度也记待摊费用-开办费吗?
2022-11-03 06:36:13
邹老师:
回复
丫头^O^
是的
2022-11-03 06:57:17
星河老师
职称:
中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题:
1.71w
引用 @
复杂的哈密瓜,数据线
发表的提问:
老师,工厂在筹建期,筹建期的管理人员工资先不发,已经累积了五个月的工资了,怎么做会计分录呢?
工资计提的时候, 借长期待摊费用 贷:应付职工薪酬 发放的时候 借应付职工薪酬 贷:银行存款
81楼
2022-11-03 06:37:09
全部回复
复杂的哈密瓜,数据线:
回复
星河老师
我之前一直没有计提,那我这个月可以把之前五个月的工资一起计提了吗?
2022-11-03 07:06:28
星河老师:
回复
复杂的哈密瓜,数据线
同学你好,这个老师建议还是要按月计提。
2022-11-03 07:30:29
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
★、End ゝ
发表的提问:
筹建期的企业销售宣传样品怎么做会计处理?
管理费用-开办费-宣传费。
82楼
2022-11-03 07:05:16
全部回复
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
雪
发表的提问:
企业在筹建期,车间装设备和管理用电没有分开,每月大概3000元,这种费用如何入账?会计分录?
你好 计入管理费用-开办费-电费
83楼
2022-11-03 07:19:09
全部回复
雪:
回复
meizi老师
老师!如果能区分,需要进在建工程不?直接入在建工程,还是用制造费用科目?
2022-11-03 07:43:05
meizi老师:
回复
雪
你好 如果车间装设备是需要安装的产生的电费 就需要计入在建工程 安装后转固定资产核算的
2022-11-03 08:00:01
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
Dawn.
发表的提问:
老师好,筹建期餐厅厨房试菜,用了几千块钱的肉和素菜,请问分录具体怎么写?
你好 借原材料 贷银行
84楼
2022-11-03 07:24:58
全部回复
Dawn.:
回复
玲老师
现在用了几千块钱的肉和素菜来练手试菜,请问分录怎么写?
2022-11-03 07:49:06
玲老师:
回复
Dawn.
你好 实际是有销售吗 还是没有 没有销售的 记管理费用 贷原材料
2022-11-03 08:11:55
Dawn.:
回复
玲老师
老师,有一部分食材试菜用来招待领导,但是不收钱,请问分录怎么写呢?
2022-11-03 08:36:59
玲老师:
回复
Dawn.
借管理费用,招待费 贷原材料。应交税费应交增值税。
2022-11-03 08:53:26
Dawn.:
回复
玲老师
老师,请问应交税费增值税怎么计算?能讲详细一点吗
2022-11-03 09:20:23
玲老师:
回复
Dawn.
按照市场销售价格,乘以6%的税率计算销项税额。
2022-11-03 09:45:11
Dawn.:
回复
玲老师
假如我们招待领导的菜,菜单上是卖100元,请老师把这个数字和6%的税率带到分录写给我看下~这样我一下就能看懂了。
2022-11-03 09:56:13
玲老师:
回复
Dawn.
借管理费用,招待费,贷方合计金额 贷原材料成本价。 应交税费应交增值税。100/1.06*0.06
2022-11-03 10:07:37
玲老师:
回复
Dawn.
把做菜厨师工资也加进去做成本,这样写分录,这样更准确 借管理费用,招待费,贷方合计金额 贷原材料成本价。应付职工薪酬厨师人员工资 应交税费应交增值税。100/1.06*0.06
2022-11-03 10:20:36
Dawn.:
回复
玲老师
老师,你写的分录我看不到,一会售价,一会儿成本价,头都晕了。能慢慢写,让我看得懂的吗?
2022-11-03 10:35:05
Dawn.:
回复
玲老师
厨师工资不用做进去了,我们餐厅没法子这么精确和有人统计这个
2022-11-03 10:47:53
玲老师:
回复
Dawn.
借管理费用,招待费,贷方合计金额 贷原材料,买材料金额 应交税费应交增值税。100/1.06*0.06
2022-11-03 11:08:49
玲老师:
回复
Dawn.
再看不懂就把材料金额发来,给你写
2022-11-03 11:20:20
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
王婷
发表的提问:
餐饮业买进食材 发出食材 怎么做会计分录?
借原材料贷应付账款,发出做借主营业务成本贷原材料
85楼
2022-11-06 07:27:18
全部回复
王婷:
回复
maize老师
那发出的商品没用完 又被餐车员退回了呢?
2022-11-06 08:09:35
maize老师:
回复
王婷
借主营业务成本 负数 贷原材料 负数,冲掉你之前做结转成本,
2022-11-06 08:31:38
王婷:
回复
maize老师
老师 那回来的是数量 主营业务成本里不能填数量 只能填金额啊 怎么办呢?
2022-11-06 08:44:45
maize老师:
回复
王婷
需要有数量才可以,这个,对应需要有数量
2022-11-06 09:02:06
王婷:
回复
maize老师
主营业务成本里 可以登记数量?
2022-11-06 09:21:55
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.43w
引用 @
强健的钻石
发表的提问:
餐饮业免单会计分录怎么做
借销售费用贷主营业务收入应交税费
86楼
2022-11-06 07:46:18
全部回复
强健的钻石:
回复
郭老师
若是管理人员自用餐呢
2022-11-06 08:03:16
郭老师:
回复
强健的钻石
单位职工的做福利费
2022-11-06 08:14:32
小洪老师
职称:
CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题:
1.66w
引用 @
????无忧
发表的提问:
老师,筹建期餐饮的招待费分录是借:管理费用-开办费-招待费 贷:银行存款吗
你好,是的,筹建其发生的除了固定资产折旧其他费用一律进入开办费核算
87楼
2022-11-06 08:01:01
全部回复
????无忧:
回复
小洪老师
开办费下需要三级明细科目吗
2022-11-06 08:24:18
小洪老师:
回复
????无忧
你好,这个也可以设置三级明细,需要的
2022-11-06 08:50:19
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.37w
引用 @
追逐我的明天。
发表的提问:
老师好,小规模餐饮业在营业期间发生的装修费14万,怎么做会计分录?
借待摊费用14万 贷银行存款14万
88楼
2022-11-06 08:15:20
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
ぃ 轻媌惔冩 ぃ
发表的提问:
筹建期间产生的内部聚餐费用,怎么进行账务处理?
你好,筹建期间产生的内部聚餐费用 借:管理费用—开办费 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
89楼
2022-11-06 08:25:00
全部回复
ぃ 轻媌惔冩 ぃ:
回复
邹老师
那这期间组织会议,产生的会议费、住宿费、餐费怎么处理
2022-11-06 08:37:36
邹老师:
回复
ぃ 轻媌惔冩 ぃ
你好,这期间组织会议,产生的会议费、住宿费、餐费 借:管理费用—开办费,贷:银行存款等科目
2022-11-06 08:54:37
ぃ 轻媌惔冩 ぃ:
回复
邹老师
那可以在同一个记账凭证里做多笔分录吗?比如支付1000,500的办公费用,500的职工福利,借:管理费用-开办费1000,贷:银行存款 500 应付职工薪酬-福利费500 借:应付职工薪酬-福利费500 ,贷:银行存款 500
2022-11-06 09:06:55
邹老师:
回复
ぃ 轻媌惔冩 ぃ
你好,办公费,福利费是需要分别做账才是的
2022-11-06 09:30:12
ぃ 轻媌惔冩 ぃ:
回复
邹老师
但是转款的时候转在一起了,这种要怎么处理呢
2022-11-06 09:52:11
邹老师:
回复
ぃ 轻媌惔冩 ぃ
你好 办公费 借:管理费用—办公费,贷:银行存款 福利费 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款
2022-11-06 10:17:55
ぃ 轻媌惔冩 ぃ:
回复
邹老师
现在还是在建立后未产生第一笔收入,科目上不是全部计入开办费么
2022-11-06 10:28:07
邹老师:
回复
ぃ 轻媌惔冩 ぃ
你好,筹建期的话,费用化支出是计入 管理费用—开办费 核算
2022-11-06 10:56:41
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
风过紫渊
发表的提问:
老师,您好。我想咨询一下。餐饮业,充饭卡200元 。是冲200送40划算还是200元九折划算。这两种分别对应的会计分录又是什么,谢谢。
借:银行存款200 其他应收款 40 贷:预收账款 200 合同负债 40
90楼
2022-11-07 06:09:53
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