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会计软件凭证出现负数的问题
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ . 发表的提问:
在财务软件里录凭证 分现金收入凭证 银行转账凭证 之类的区分吗
你好!你可以分,也可以不分。都用记账凭证就行了。
286楼
2023-03-10 08:05:30
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.:回复宋生老师 我都用记账凭证 就出现了现金赤字
2023-03-10 08:18:12
宋生老师:回复.你好!你出现赤字跟你用什么凭证没关系啊。是你自己有地方做的不对才导致的。如果你是按实际做的话,肯定是漏了收钱的,或者把不是本期支出的做进去了。
2023-03-10 08:35:19
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 张张 发表的提问:
老师,您好,请教个问题,我在会计学堂上实操进出口企业账目,录入凭证基本没有问题,月末结转什么都弄了,然后如何生成资产负债表和利润表,学堂里哪里练习?现在都是软件操作,不想做人工丁字账
你好,都是手工的,要不我给你编制的课程?
287楼
2023-03-10 08:13:38
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ ^V^ 发表的提问:
老师,手工帐时期,财务主管在凭证上审核后签了字。但是发现凭证有问题,能否向财务软件当中一样直接修改?
你好,嗯你如果说没有嗯,截止到下个月的话,你可以直接把那张凭证删除掉,然后就就是撕掉,然后重新写一个。
288楼
2023-03-10 08:21:18
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^V^:回复李霞老师 如果直接撕掉,整个账簿的凭证号不是不连续了吗?
2023-03-10 08:45:20
李霞老师:回复^V^您再重新写一个,附上去就可以啊
2023-03-10 09:00:40
^V^:回复李霞老师 就是原来的签字的凭证不动,再写一张正确的贴到这张凭证后面,是这个意思吗?
2023-03-10 09:27:41
李霞老师:回复^V^不是,我是直接让你把这张给撤下来,然后重新写一张,再让你领导签字,签完字之后直接放到原来。
2023-03-10 09:54:40
^V^:回复李霞老师 哦,那我们的会计账簿一定要活页式的吧?这样才能方便撤下来,放上去
2023-03-10 10:22:29
李霞老师:回复^V^嗯,对,最好是活页式的。
2023-03-10 10:45:55
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 门前雪是大美女 发表的提问:
2018年12月未结账,现在年后上班结账补录2019年1月凭证,金蝶软件提示“固定资产表数据出现问题”以及“本年利润科目尚有余额”,应该怎么处理啊?
年末需手工录入一份结转本年利润的凭证
289楼
2023-03-10 08:34:45
全部回复
赵英老师:回复门前雪是大美女查查固定资产数据问题在哪里
2023-03-10 09:13:50
可可老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 云溪 发表的提问:
2018年12月未结账,现在年后上班结账补录2019年1月凭证,金蝶软件提示“固定资产表数据出现问题”以及“本年利润科目尚有余额”,应该怎么处理啊?
18年12月的结账前需要做一笔把本年利润转到未分配利润的凭证。固定资产模块也需要结账后进入下一期
290楼
2023-03-10 08:57:01
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 鄭志飞 发表的提问:
老师 我是建筑单位分项目核算使用用友T+软件 现在就是有个项目利润表累计数和资产负债表未分配利润期末数-期初数不相等 资产负债表又平衡 出现这样问题是什么原因 其他项目又没有问题
你好,就是利润表与资产负债表的勾稽关系对不上吗?
291楼
2023-03-12 07:52:39
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鄭志飞:回复吴月柳 是的 有一个项目资产负债表和利润表不配比 但资产负债表又平衡 为什么
2023-03-12 08:22:36
吴月柳:回复鄭志飞那你先找下相差多少,是哪笔金额,然后才好找原因的。
2023-03-12 08:47:43
鄭志飞:回复吴月柳 一般会哪些科目容易错误
2023-03-12 09:10:59
吴月柳:回复鄭志飞你有没用以前年度损益调整科目?
2023-03-12 09:33:36
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 111 发表的提问:
请问会计工作是哪一步要用到财务软件?是根据原始凭证编制记账凭证的时候?还是根据记账凭证登记现金,银行存款和各种明细分类账的时候?
你好,现在出纳也有用软件的
292楼
2023-03-12 08:08:10
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111:回复朴老师 根据原始凭证编制记账凭证,就用财务软件生成记账软件吗?
2023-03-12 08:34:06
111:回复朴老师 就用财务软件生成记账凭证吗?不好意思刚才打错了
2023-03-12 08:44:55
111:回复朴老师 然后再根据记账凭证往财务软件上登记各会计科目借贷方金额对吗?
2023-03-12 09:04:04
朴老师:回复111是的,,你可以去实操那里用友T3那里咨询下
2023-03-12 09:26:28
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ ? 发表的提问:
金蝶软件,凭证录入时没注意,银行凭证中先录入的付款,再录入收款,导致明细账中有负数余额,但月余额是正数,有影响吗?
严格来说不可以的 不允许负数余额,负数也支付不出去的
293楼
2023-03-12 08:28:02
全部回复
?:回复郭老师 要调一下凭证顺序吗?
2023-03-12 08:47:52
郭老师:回复?是的,调整下顺序吧
2023-03-12 09:05:59
?:回复郭老师 是之前月份的,已经结账了,反结账后,不影响其他的变动吧
2023-03-12 09:17:38
郭老师:回复?你好,不影响其他的,
2023-03-12 09:35:50
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 成就的枕头 发表的提问:
在使用工会会计管理系统软件录入凭证时,保存时,提示13-凭证类型不匹配,应该怎么办
你好,你看你的凭证类型是什么
294楼
2023-03-12 08:35:33
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 白云依山 发表的提问:
其他应付款出现负数,这个负数应该转出去计入费用账户,怎样在财务软件上做分录进行调整?
借费用科目贷其他应付款
295楼
2023-03-12 08:48:00
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 九月菊 发表的提问:
用友软件打印凭证只打印奇数,偶数怎么打印
在打印机设置里,可以对打印机进行打印要求设置,比如对页打印、奇偶数打印,缩小打印……你的被设置成为打印奇数页?如果是可按下操作:点开始--控制面板,进入后,找打印机设备。然后右键属性,进入后,进行修改即可。或是在用友软件里有“打印设置”,进去后,取消奇数页打印的要求即可。
296楼
2023-03-13 05:54:19
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海老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问:
之前会计走了,出纳干半年,把账整的乱,好几个月没录软件,我去接手时,交接她整不出数据 往来,只给一部分,用速达软件,之后我重新建的账,把她给的数据 录入期初了,现在问题是 平时总出现还老账,
学员您好,平时总出现还老账,?
297楼
2023-03-13 06:11:24
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清爽的柜子:回复海老师 例;还以前 封边条款20000, 因为交接时往来数据她没整出来,我正常做账不平
2023-03-13 06:42:35
清爽的柜子:回复海老师 因为很多平时还款的,交接时都没数据,我就不能做 借:应付账款 封边条20000 贷:银行存款20000 我就把还款的都做在其它业务支出里了
2023-03-13 06:55:54
海老师:回复清爽的柜子学员您好,期初数据一定要先做平衡才能开账,建账.不平衡的原因先找出来,不要自己随便调整,由前手写明
2023-03-13 07:15:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 萍水相逢 发表的提问:
#提问#会计软件是不是一定月底必须结转。能说明白点吗?
你好,月底必须结转的 如果不结转,是不可以录入下个月的凭证的
298楼
2023-03-13 06:38:59
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萍水相逢:回复邹老师 邹老师你好!外管证上合同金额必须去税务局开票金额吧。我们拿个外管证上合同全额让我记帐。因为这个是挂靠人家工
2023-03-13 06:54:56
邹老师:回复萍水相逢你好,合同金额与自己开具发票金额是一样的,发票不是去税局开具,是在单位机构所在地自行开具的
2023-03-13 07:13:48
萍水相逢:回复邹老师 邹老师,我们做交通设施的,因货车把公路摄像头和杆撞坏,我们向保险公司开了张2万多元发票,其中有视频维修费人家的。我现已记应收帐款。人家来拿钱,我该怎么做分
2023-03-13 07:33:12
萍水相逢:回复邹老师 人家取钱,我该怎么做分
2023-03-13 07:46:33
邹老师:回复萍水相逢你好,你单位是提供 维修服务,这个是你单位收入应当向对方收款的意思? 人家来拿钱是什么意思?
2023-03-13 08:01:04
萍水相逢:回复邹老师 摄像头坏了,是请别人维修的。发票有我们一点钱也有别人一些钱,票在我家开的,那人是个
2023-03-13 08:23:31
邹老师:回复萍水相逢你好,那把全额开具发票了,而不是把你单位应收的款项开具发票?
2023-03-13 08:49:27
萍水相逢:回复邹老师 人家请我们一起开了,放在一张发票上
2023-03-13 09:09:56
邹老师:回复萍水相逢你好,你单位应当只就自己单位实现的收入开具发票才是的,而不是把总的两家公司的收入开在一张发票上面的
2023-03-13 09:27:55
萍水相逢:回复邹老师 那家是个人,老板说人家请的。票开出来了,我总要记帐吧。现在人家拿钱我不知道怎么做
2023-03-13 09:44:38
邹老师:回复萍水相逢你好,开具发票,收取款项 借;银行存款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税,其他应付款 给对方钱,借;其他应付款,贷;银行存款
2023-03-13 10:05:46
萍水相逢:回复邹老师 谢谢老
2023-03-13 10:33:10
邹老师:回复萍水相逢不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-13 10:59:23
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ Candy 发表的提问:
老师:会计凭证的附件张数怎算的?如费用报销单附件有3张,则会计凭证填附件是几张?1张还是4张
原始凭证张数的计算,一般应以原始凭证的自然张数为准
299楼
2023-03-14 06:29:45
全部回复
慧玲老师
职称:,高级会计师,CMA,中级会计师
4.98
解题: 0.03w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
就是怎么计算出记账凭证时附件张数、费用报销单上和原始凭证贴签上附件的张数
附件张数可以所有的原始单据有一张算一张,也可以只计算粘贴单的张数,粘贴单上要写清楚原始凭证张数、金额,前后保持一致就可以
300楼
2023-03-14 06:35:59
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