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帖子
会计软件没有预付账款
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
小包zonga
发表的提问:
老师,金蝶软件应付账款负数金额会出现在预付账款上,有没有办法阻止
你好这个是重分类的。 一般是设置了的话 你可以问问你们财务软件那边是否可以设置 一般是要设置的
1楼
2023-03-14 09:18:23
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紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
张张
发表的提问:
我在录入金蝶会计软件时,选择的是小微企业,会计科目里没有预付账款科目,怎么办
你好,会计科目里没有预付账款科目,你可以使用应付账款
2楼
2023-03-14 10:12:25
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张张:
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紫藤老师
和应收账款科目也能合并使用吗
2023-03-14 10:32:53
紫藤老师:
回复
张张
和应收账款科目也能合并使用
2023-03-14 10:57:40
立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
赵小鱼
发表的提问:
会计软件里面的应收账款,应付账款,预收账款,预付账款的公式是怎么表示的?
你好 应收账款=应收账款明细账的借方期末余额加上预收账款明细账的借方期末余额一坏账准备期末余额 预收账款=应收账款明细账的贷方期末余额加上预收账款明细账的贷方期末余额 应付账款=应付账款明细账的贷方期末余额加上预付账款明细账的贷方期末余额 预付账款=应付账款明细账的借方期末余额加上预付账款明细账的借方期末余额
3楼
2023-03-14 11:30:39
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阳老师
职称:
中级会计师
4.97
解题:
0.51w
引用 @
AA会计学堂丁老师
发表的提问:
财务软件里没有预付账款科目,可以用应付账款科目吗?
你好,没有预付账款科目,可以用应付账款科目
4楼
2023-03-14 12:30:29
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
睿睿妈
发表的提问:
金蝶软件里面没有预收预付款项科目,资产负债表里面也没有,怎么做,还有金蝶软件资产负债表为什么不会记录应收账款负数的总额
你好,没有预收预付的,应当计入应收,应付的余额的
5楼
2023-03-14 13:30:36
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睿睿妈:
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邹老师
问题是她资产负债表不反应负的应收账款
2023-03-14 14:02:14
邹老师:
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睿睿妈
你好,那就只能调整到预收账款了
2023-03-14 14:16:30
睿睿妈:
回复
邹老师
就是说没有这个科目,我要在资产负债表里面怎么增加
2023-03-14 14:44:37
邹老师:
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睿睿妈
在应收的贷方,你需要修改应收账款的 取数公式
2023-03-14 14:57:25
睿睿妈:
回复
邹老师
怎么修改,您能教我下吗
2023-03-14 15:13:52
邹老师:
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睿睿妈
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
2023-03-14 15:42:52
罗老师
职称:
中级会计师,税务师
4.96
解题:
1.7w
引用 @
张丽华
发表的提问:
我是房地产业会计,用的金穗软件,仍然有待摊费用科目,没有预付账款科目,需要改吗?
需要
6楼
2023-03-14 14:26:56
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QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
业精于勤
发表的提问:
小企业会计准则 没有使用预付账款科目,使用t3软件自动生成的资产负债表有预付账款余额 单位老会计让 带出来的应付账款余额减去预付账款余额填写应付账款期初期末数 然后把预付账款余额删掉。。这一步操作如何理解
你好!预付账款是应付账款借方余额明细科目产生的,这是报表重分类,真实业务不用调整
7楼
2023-03-14 15:49:11
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业精于勤:
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QQ老师
您的意思我因为没有使用预付账款,现在我资产负债表日应付账款是-50000 也就是借方余额5w 表示今年我已经没有应付账款要付了。反而是预付账款付了5w 如果我们使用了预付账款科目。就应该是应付账款0 预付账款5w 我这么理解对嘛
2023-03-14 16:03:25
QQ老师:
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业精于勤
你好!可以这样理解的
2023-03-14 16:30:47
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
伶俐的大神
发表的提问:
a6软件预付账款增加名称112399继续增加怎么输入
你好 是增加明细科目对吗
8楼
2023-03-14 17:01:09
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
优雅的柚子
发表的提问:
请问收到预付款怎么做账呀,用的是小企业会计准则,用什么科目呀?我的软件里好像没有想要的科目,新买的软件
你好,收到预付款 借:银行存款,贷:预收账款。
9楼
2023-03-14 18:26:20
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
淡淡雪
发表的提问:
老师好,请问我的财务软件里没有预付账款科目,能添加预付账款这个科目吗?
你好,可以添加 也可以直接通过应付账款借方核算预付的款项
10楼
2023-03-14 19:23:28
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淡淡雪:
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邹老师
请问怎么添加呢?谢谢。
2023-03-14 19:44:13
邹老师:
回复
淡淡雪
你好,增加科目,录入代码,名称(预付账款)然后保存就是了
2023-03-14 19:58:15
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
sanny
发表的提问:
金蝶软件记账,预付账款可以设置下级科目吗?预付账款-公司名称 这样??
是的,这样设置是对的。
11楼
2023-03-14 20:18:34
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.06w
引用 @
A豆豆
发表的提问:
付了一笔软件费,没有票,是应该放在预付账款里吗收到票后冲回
你好!先计入预付账款就可以了。
12楼
2023-03-14 21:43:07
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
未来不是梦2
发表的提问:
老师,直接用用友软件出的资产负债表。为什么没有预收账款预付账款
你好,你单位有发生预收,预付账款业务?
13楼
2023-03-14 22:59:15
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未来不是梦2:
回复
邹老师
没有发生。没有发生资产负债表就不显示吗。
2023-03-14 23:15:50
邹老师:
回复
未来不是梦2
你好,没有发生通常不会显示 但是如果有应收账款贷方明细,应付账款借方明细,也会在 预收账款,预付账款体现的
2023-03-14 23:33:12
未来不是梦2:
回复
邹老师
还有一个账套科目里没有预收账款这个一级科目。可以直接添加吧
2023-03-14 23:51:31
邹老师:
回复
未来不是梦2
你好,可以根据自己需要增加的
2023-03-15 00:03:58
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
被情绪触动
发表的提问:
金蝶软件为什么凭证没做预付账款,资产负债表却出现预付账款
你好,是不是有应付账款明细余额在借方
14楼
2023-03-15 00:06:03
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被情绪触动:
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邹老师
没有余额在借方
2023-03-15 00:23:40
邹老师:
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被情绪触动
你好,那就需要去检查是不是报表数据出错了
2023-03-15 00:52:50
陈娟老师
职称:
初级会计师,中级会计师
4.97
解题:
0.17w
引用 @
DUS.熠
发表的提问:
提问,老师去年收到的一笔款项,今年来了一部分发票,但是之前的会计没做到那笔款,没反应有预付账款,这怎么调整呢?还有我们软件行业,但是没有软件证书那些,会计做账没反应有研发费用这些科目,那样从去年的账开始调整吗?
就是一笔银行业务没有入账,把那笔银行业务入账即可 研发费用要按实际入账,研发部门的人员工资可以作为研发费用的。
15楼
2023-03-15 00:58:25
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DUS.熠:
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陈娟老师
对,去年付款,但是以前的会计没做预付账款,那怎么去调整呢?关键会计去年、今年都没有做研发费用的科目,这怎么办?需要把去年及今年的重新做账吗?
2023-03-15 01:44:34
陈娟老师:
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DUS.熠
可以今年直接入账
2023-03-15 01:57:14
DUS.熠:
回复
陈娟老师
不懂,老师能讲具体点吗?
2023-03-15 02:24:12
陈娟老师:
回复
DUS.熠
借:研发支出 贷:银行存款
2023-03-15 02:53:16
DUS.熠:
回复
陈娟老师
去年和今年之前的会计分录那些不调整吗?
2023-03-15 03:15:54
陈娟老师:
回复
DUS.熠
不是去年没有做分录吗,今年直接按正确的做就可以了
2023-03-15 03:34:50
DUS.熠:
回复
陈娟老师
我们还没有申请软件行业,这可以计入研发费用吗?
2023-03-15 03:54:04
陈娟老师:
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DUS.熠
发票开的是什么内容,可以根据发票计入相关费用
2023-03-15 04:08:26
DUS.熠:
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陈娟老师
就是研发人员的工资那写写些,去年和今年全是计入管理费用的,这需要重新调整分录及报表吗?
2023-03-15 04:18:50
DUS.熠:
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陈娟老师
软件行业是前两年盈利了不交税,后三年减半征收
2023-03-15 04:43:45
陈娟老师:
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DUS.熠
金额少可以不用调整
2023-03-15 05:08:22
DUS.熠:
回复
陈娟老师
几十万啊
2023-03-15 05:27:40
陈娟老师:
回复
DUS.熠
没有形成无形资产进入研发支出-费用化支出 期末转让 管理费用-研发费 发票如果是今年的就直接入今年就可以不同调整以前的
2023-03-15 05:37:51
DUS.熠:
回复
陈娟老师
以前的分录凭证不管了吗?
2023-03-15 06:01:52
陈娟老师:
回复
DUS.熠
以前的最后不是也入费用了吗,没关系的,可以不改了
2023-03-15 06:15:00
DUS.熠:
回复
陈娟老师
那去年收了的100货款,没入账,今年开了发票,这怎么调整呢?
2023-03-15 06:30:07
陈娟老师:
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DUS.熠
去年100万做预收处理,借;银行存款 贷:预收转款 今年借:预收转款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税
2023-03-15 06:46:34
DUS.熠:
回复
陈娟老师
去年没做预付收,现在可以直接加载今年报表里面吗?
2023-03-15 07:05:19
陈娟老师:
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DUS.熠
可以直接做入今年帐
2023-03-15 07:30:26
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