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购进原材料月底结账会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
老师您好!去年出售商品时进项材料发票未到,我做如下会计分录 借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估 月末结转时:借:主营成本 贷:原材料-暂估 今年1月份已收到暂估进项材料发票,我要怎么做会计分录!请解答一下。
 你好     收到了发票了   与你们实际的暂估金额是否是一致的?   
46楼
2022-12-11 10:50:20
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铃:回复meizi老师 老师,不一致。
2022-12-11 11:10:48
meizi老师:回复你好不一样 就红冲:     借:原材料-暂估 负数  贷:应付账款-暂估 负数      然后    借原材料-暂估 贷 以前年度损益调整 -主营业务成本  。然后 在按发票来做一遍 。   记得结转成本走以前年度损益科目来处理哈  
2022-12-11 11:37:20
铃:回复meizi老师 收到,谢谢老师!
2022-12-11 11:52:01
meizi老师:回复没事的。希望能帮到你  满意请给予评价  
2022-12-11 12:20:10
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购买原材料 会计分录
借原材料 应交税费应交增值税 贷应付账款
47楼
2022-12-11 11:12:13
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ YouYoujzx 发表的提问:
老师,本月购入原材料20万,上月底盘底数是5万,本月底盘点是4万,结转成本和盘点的分录如何处理?
您好,结转成本金额等于20+5-4=21。借主营业务成本贷库存商品21
48楼
2022-12-11 11:26:43
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YouYoujzx:回复小林老师 月底盘点的数据分录如何做账呢?
2022-12-11 11:44:22
小林老师:回复YouYoujzx您好,月底盘点若账实相符,不需要做账。若有差异,需要分析差异原因做调整,
2022-12-11 11:58:44
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ +86 发表的提问:
老师,本月采购原材料2000,如果月底付款时一起录分录,是不是可以这样录,借原材料2000,贷银行存款2000。 如果采购原材料未付款直接录分录是不是这样,借原材料2000,贷应付账款2000,月底付款,借应付账款2000,贷银行存款2000。 下个月付款,借应付账款2000,贷银行存款2000。 老师这样做分录对吗
您好 这样账务处理正确的
49楼
2022-12-11 11:41:59
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+86:回复bamboo老师 老师,我在录分录有员工借支,有时候借其他应收款,带银行存款,有时候借生产成本/工资,贷银行存款,这样有影响吗
2022-12-11 12:09:10
bamboo老师:回复+86后面这样写分录不行 借支不能直接计入生产成本——工资
2022-12-11 12:39:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
产品生产完成后结余的原材料会计分录怎样做?如何结转?
是生产领用原材料后没用完的么 可以退回仓库 借:原材料——某某 贷:生产成本——直接材料
50楼
2022-12-12 09:58:42
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雷蕾老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.22w
引用 @ betty 发表的提问:
甲公司的存货采用计划成本法核算.某月5日,购进一批原材料,买价10 000元,增值税税额1700,该批原材料计划陈本10500, 要求编制下列会计分录1.原材料验收入库2结转材料成本差异
借:材料采购 10000 应交税费-应交增值税(进项税额) 1700 贷:银行存款 11700 借:原材料 10500 贷:材料采购 10000 材料成本差异 500
51楼
2022-12-12 10:25:47
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 明月 发表的提问:
公司是加工企业,每月进了原材料,月底会盘存会有原材料,半成品,及成品,关于存货这部分应该怎么做账?
根据出库单、入库单进行账务处理
52楼
2022-12-12 10:32:59
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明月:回复李爱文老师 还是不明白,购进原材料是借:原材料 贷:应付账款 ,然后期间用的原材料没有登记,只有月底的盘存数据,不知道怎么做账?
2022-12-12 11:09:52
李爱文老师:回复明月需要有原材料采购入库、以及原材料的领用出库。
2022-12-12 11:38:00
明月:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:没有的话怎么做账?
2022-12-12 12:01:16
李爱文老师:回复明月属于凭证附件不齐处理。只能用“期初金额+本期采购金额- 本期盘点的金额” 作为本期出库的金额处理
2022-12-12 12:22:04
明月:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:好的!谢谢老师!还有一个问题 这个出库的金额是计入生产成本吗?分录是这样写吗?借:生产成本贷:原材料
2022-12-12 12:40:01
李爱文老师:回复明月出库的金额是计入生产成本 借:生产成本——直接材料 贷:原材料
2022-12-12 12:55:21
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 矮小的季节 发表的提问:
购买原材料的时候做会计分录运费是算进原材料的成本里面的,那在做进销存账是原材料的单价需要加上运费的单价吗?
同学你好,运费需要按照采购数量摊销计入原材料单价
53楼
2022-12-13 09:46:33
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糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 精明的人生 发表的提问:
上月购入原材料,当月收到结算票据,并开出转帐支票付款,增值税进项税扣减率17%,会计分录怎么写
上个月收到的原材料已经做账的话,这个月只要做账,借应付账款,贷银行存款
54楼
2022-12-13 10:00:37
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 眼睛大的书包 发表的提问:
工厂购原材料会计分录?
借:原材料 应交税费~应交增值税~进项税额 贷:应付账款
55楼
2022-12-13 10:14:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 文心兰 发表的提问:
请问建筑一般纳税人,采购原材料时,领用原材料 ,认证进项票,以及在结转增值税的会计分录 是怎么处理的?
你好 采购原材料时,一般与认证是同步的 借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目 领用原材料 借;工程施工 ——合同成本 贷;原材料 结转增值税 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
56楼
2022-12-13 10:24:08
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文心兰:回复邹老师 购买材料,取得发票,以及认证发票都不是在同一时间,要怎么做?
2022-12-13 10:56:28
邹老师:回复文心兰采购原材料时, 借;在途物资 贷;银行存款等科目 取得发票 借;原材料 应交税费(待认证进项税额) 贷;在途物资 认证借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待认证进项税额)
2022-12-13 11:08:30
文心兰:回复邹老师 请问计提租赁合同印花税怎么做分录?
2022-12-13 11:34:10
邹老师:回复文心兰你好,印花税不需要计提 扣缴就 借;税金及附加 贷;银行存款
2022-12-13 11:48:53
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师好,餐饮行业原材料领用分录和月底结转分录怎么写,老师
你好 借:主营业务成本 贷:原材料 月末结转是 借:未分配利润 贷:主营业务成本
57楼
2022-12-13 10:30:00
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ Y~ 发表的提问:
你好老师,公司购进一批化学试剂作为原材料来做实验,分录是不是,购入时:借原材料,贷银行存款,领用时,借生产成本~研发支出,贷原材料,月底结转成本时的分录怎么做呢?是不是借主营业务成本,贷什么?
贷:生产成本~研发支出
58楼
2022-12-14 09:41:35
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 学堂用户hjs6tq 发表的提问:
某企业 2×20 年 4 月初结存原材料的计划成本为 50 000 元,“材料成本差异”科目为贷方余额 3 000 元。2×20 年 4 月份购进原材料的实际成本为 247 000 元,计划成本为 230 000 元;本月领用原材料的计划成本为 250 000 元,其中,生产领用 215 000 元,车间一般消耗 27 000 元,管理部门耗用 8 000 元。 要求:对该企业发出原材料的有关业务进行账务处理。 (1)编制 2×20 年 4 月份按计划成本发出原材料的会计分录。 (2)计算本月材料成本差异率。 (3)编制本月发出原材料分摊材料成本差异的会计分录。 (4)计算 2×20 年 4 月末结存原材料的实际成本。
1借生产成本215000 制造费用27000 管理费用8000 贷原材料250000
59楼
2022-12-14 09:50:39
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暖暖老师:回复学堂用户hjs6tq2)计算本月材料成本差异率。 (-3000+17000)/(50000+230000)*100%=5%
2022-12-14 10:36:54
暖暖老师:回复学堂用户hjs6tq3借生产成本10750 制造费用1350 管理费用400 贷材料成本差异12500
2022-12-14 11:00:36
暖暖老师:回复学堂用户hjs6tq4结存材料计划成本 50000+230000-250000=30000 实际成本30000+30000*0.05=31500
2022-12-14 11:23:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 2.20 发表的提问:
本月采购的原材料已付款发票没来,月底怎么结转做账呢?
借;原材料 贷;应付账款——暂估 借;预付账款 贷;银行存款 然后做结转处理
60楼
2022-12-14 10:16:17
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2.20:回复邹老师 我这个月购进库存商品发票没有回来,我这个月有销售,我暂估入库,那么我怎么结转成本呢
2022-12-14 10:43:06
邹老师:回复2.20暂估入库 借;库存商品 贷;应付账款-暂估 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2022-12-14 11:11:57

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