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支付工厂的水电费的会计分录
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
房地产单位付水电费,水电费实际在建筑单位工程款中抵扣怎么做会计分录?1、支付时分录,2、扣减工程款时分录
你好!发票怎么开的?
16楼
2022-12-01 10:16:16
全部回复
小鱼儿:回复QQ老师 发票就是电力局直接开的我们房地产的电费和水费,我们还没给施工单位开过票
2022-12-01 10:46:09
QQ老师:回复小鱼儿你好!你们计入其他业务成本,收款计入其他业务收入
2022-12-01 11:06:53
小鱼儿:回复QQ老师 是不是要视同销售计算增值税销项,收到的发票进项可以抵扣不
2022-12-01 11:33:09
QQ老师:回复小鱼儿你好!是的,可以抵扣进项税
2022-12-01 11:45:38
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 神勇的画板 发表的提问:
工厂厂房出租一部分给A公司,每个月是先付款给供电和水局付水电费的,然后每个月A公司在给我们付款。像这样的情况会计分录怎么做呢?
a给你们,你们有利润的吗
17楼
2022-12-01 11:15:16
全部回复
神勇的画板:回复郭老师 跟A公司是签好合同,每个固定的厂租,水电费是按实际用的,他们是先打款了我们才开票出去的。
2022-12-01 11:46:46
郭老师:回复神勇的画板没有利润的水电费你出原始凭证分割单就可以
2022-12-01 11:59:05
神勇的画板:回复郭老师 总的发票我们收到,然后我们再开票给A公司的
2022-12-01 12:22:53
郭老师:回复神勇的画板不用开给a,你也不是物业 你给他原始凭证分割单就可以,不需要做收入的
2022-12-01 12:48:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 陶巧巧 发表的提问:
厂房打水泥地板的费用怎么做会计分录,现金支付
你好 借;长期待摊费用 贷;库存现金
18楼
2022-12-01 12:22:35
全部回复
陶巧巧:回复邹老师 那老师我想问下购买胶印机早就装好了,现在又买电缆装上去,买电缆的这笔费用怎么入分录,也是现金付的<br><br>
2022-12-01 12:35:26
邹老师:回复陶巧巧你好,借;管理费用 贷;库存现金
2022-12-01 12:57:53
陶巧巧:回复邹老师 可是电缆是装在固定资产上的东西,不是入固定资产吗
2022-12-01 13:25:47
邹老师:回复陶巧巧你好,因为之前固定资产已经完工,可以把这个看做是固定资产的维修支出,所以计入了管理费用
2022-12-01 13:40:47
陶巧巧:回复邹老师 哦,好的,谢谢
2022-12-01 13:58:12
邹老师:回复陶巧巧不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-01 14:19:29
陶巧巧:回复邹老师 老师我在问下您,我是做内帐的嘛,我们前两个月药厂的钱还没给我们,但这个月开的是前两个月的发票,然后这个月的销售额是100万的话我怎么出凭证
2022-12-01 14:31:49
邹老师:回复陶巧巧你好 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-12-01 14:53:31
陶巧巧:回复邹老师 是按前两个月的收入这个月开票金额来 入吗,因为我们这个月的发票外账会计拿走了,我以为不做这个税,就没做,我做的是这月的销售收入,内帐的话不管他发票拿没拿回来,收入都要做,我就直接做了应收,自己估算了下税,就直接入了税,但是我们5月份也开了发票给客户,是开的前几个月的,
2022-12-01 15:11:26
邹老师:回复陶巧巧你好,内帐,就不需要做税金,借;应收账款 贷;主营业务收入
2022-12-01 15:35:18
陶巧巧:回复邹老师 那我就不管这个月开了多少发票出去吗
2022-12-01 15:55:27
陶巧巧:回复邹老师 不管这个月开的发票,也不管这个月开的是几月份的发票,直接做这个月实际的销售额对吧
2022-12-01 16:12:52
邹老师:回复陶巧巧你好,需要考虑这个月开具了多少发票,多少发票是之前月份没有开具的发票,多少是这个月的销售发票
2022-12-01 16:40:49
陶巧巧:回复邹老师 可是以前我没开票的只要有送货单的我就直接做了应收账款了啊,发票在做一遍不是做重了吗
2022-12-01 17:10:04
邹老师:回复陶巧巧你好,之前已经做了应收账款,那现在开具发票就不需要再做这个分录的
2022-12-01 17:37:13
陶巧巧:回复邹老师 嗯,好的,,谢谢
2022-12-01 17:50:54
邹老师:回复陶巧巧不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-01 18:04:41
陶巧巧:回复邹老师 工厂开了好几年,以前的内帐会计没做这个账,只做了应收应付和现金日记账,我今年五月过来的,我五月装了用友软件,我从四月份开始记账,期初数实收资本就填注册资本吗?资本公积和盈余公积要填吗,怎么填
2022-12-01 18:34:24
邹老师:回复陶巧巧你好,期初数是上年期末余额,而不是4月份的期末余额的 有余额的都需要填写的
2022-12-01 18:50:46
陶巧巧:回复邹老师 我知道,因为1.2.3月的账直接接转了,我做直接做的期初余额入的是3月底的余额,1.2.3月份我不在,我就直接从4月份做的,但是实收资本资本公积,和盈余公积怎么填不太清楚
2022-12-01 19:05:28
邹老师:回复陶巧巧你好,需要填写期初数,然后本年累计借方,本年累计贷方
2022-12-01 19:25:58
陶巧巧:回复邹老师 我已经填写了期初数,但是因为这边之前没做内帐,外账会计的期初数肯定是不对的,那我的期初数只能说按照之前的做应收应付这个来做
2022-12-01 19:40:54
邹老师:回复陶巧巧你好,你期初数是需要通过去年12月份的期末数据抄过来就是了
2022-12-01 19:58:17
陶巧巧:回复邹老师 那我就必须要把1.2.3月的账做掉是吗
2022-12-01 20:13:12
陶巧巧:回复邹老师 如果去年12月没有数的话我从哪里开始做呢
2022-12-01 20:24:48
邹老师:回复陶巧巧你好,是的,需要从1月份建账,然后录入1-3月份的凭证
2022-12-01 20:52:00
陶巧巧:回复邹老师 好吧,我问下如果我们的厂房租赁合同我们没有,这边老板说也不知道放哪里了,我只知道我们每个月的租金一起是四万多,我能直接入到管理费用或者制造费用吗
2022-12-01 21:09:28
邹老师:回复陶巧巧你好,需要取得租金发票计入制造费用核算的
2022-12-01 21:22:59
陶巧巧:回复邹老师 我们没有发票,他们都不开发票的
2022-12-01 21:45:32
邹老师:回复陶巧巧你好,没有开具发票你可以做无票支出,汇算清缴做纳税调整
2022-12-01 21:57:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ yali 发表的提问:
建筑劳务公司支付工程部水电费怎么做会计分录
借;工程施工——间接费用 贷;银行存款等科目
19楼
2022-12-01 13:36:39
全部回复
yali:回复邹老师 工地上的水电费呢
2022-12-01 14:15:03
yali:回复邹老师 工地上请代办吃饭的会计分录呢
2022-12-01 14:26:57
邹老师:回复yali你好,都是计入间接费用核算的
2022-12-01 14:52:19
yali:回复邹老师 计入工程施工——间接费用吗
2022-12-01 15:17:04
邹老师:回复yali你好,是的,都是计入工程施工——间接费用科目核算
2022-12-01 15:41:48
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 沉默的豌豆 发表的提问:
假如是7月领的证件,8月份出的税务登记证,当月无收入,那么6月,7月刻章,办证用的费用记到哪 是管办证用的费用理费用-开办费么
是的
20楼
2022-12-01 14:27:58
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 再见,青春 发表的提问:
支付房租和水电费怎么做会计分录?
您好,分录,借:管理费用-租赁费,管理费用-水电费等科目,贷;现金或者银行存款。
21楼
2022-12-01 14:59:10
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 学堂用户_ph783463 发表的提问:
租赁的厂房部分转租,支付房租、水电费时已计管理费用、制造费用,现在开具去年转租的房租发票及代收水电费的发票 转租和代收水电费的收入及成本如何做会计分录?
借银行存款,贷其他业务收入应交税费, 借其他业务成本贷银行存款。
22楼
2022-12-01 15:21:53
全部回复
学堂用户_ph783463:回复郭老师 不对吧,怎么贷银行存款呢 我已经说了是先转租后开的票,去年的,去年的,去年的房租
2022-12-01 15:40:17
郭老师:回复学堂用户_ph783463去年的水电费你做了哪个科目
2022-12-01 16:01:59
郭老师:回复学堂用户_ph783463房屋的去年做了哪个科目
2022-12-01 16:22:05
学堂用户_ph783463:回复郭老师 上面不是说了吗,房租入了管理费用,水电费入了制造费用
2022-12-01 16:41:12
郭老师:回复学堂用户_ph783463借银行存款,贷其他业务收入应交税费, 你上面说的我以为你自己用的部分 如果去年汇算清缴抵扣了所得税 今年只需要确认收入
2022-12-01 17:10:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ luciaying 发表的提问:
物业公司收水电费和付水电费的会计分录
你好,是代收代付吗?
23楼
2022-12-01 15:29:58
全部回复
luciaying:回复邹老师 是的,有差额
2022-12-01 15:56:28
邹老师:回复luciaying你好 收到,借;库存现金等科目,贷;其他应付款 支付,借;其他应付款,贷;银行存款等科目,主营业务收入,应交税费——应交增值税 差额部分确认为收入
2022-12-01 16:10:25
luciaying:回复邹老师 收到的垃圾清运费怎么做会计分录
2022-12-01 16:23:10
邹老师:回复luciaying你好,借;库存现金等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2022-12-01 16:47:18
luciaying:回复邹老师 垃圾清运费是一次性收费,不是应该记入到其他业务收入吗
2022-12-01 17:00:29
邹老师:回复luciaying你好,这个也属于物业公司的一项经营业务,应当计入主营业务收入核算才是的
2022-12-01 17:30:23
luciaying:回复邹老师 物业公司收的客户的水电费怎么来发票?
2022-12-01 17:58:13
luciaying:回复邹老师 怎么开发票
2022-12-01 18:15:12
邹老师:回复luciaying你好,发票由水电公司给业主开具发票 物业公司只需要针对代收的服务费开具发票给业主的
2022-12-01 18:44:48
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预算会计中以银行存款支付水电费会计分录
借管理费用 贷银行存款
24楼
2022-12-04 11:22:00
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 马清清 发表的提问:
我们给工地工人支付的电费,水费房租,还有生活费计入什么科目,怎么做会计分录
你好!这个计入到借:工程施工—合同成本—施工间接费 贷现金等
25楼
2022-12-04 11:42:47
全部回复
马清清:回复宋生老师 那在这个项目我们公司负责人花费的住宿电费水费及办公费我计入什么科目,怎么入账
2022-12-04 12:12:38
宋生老师:回复马清清你好!这个也是计入到这个科目。
2022-12-04 12:37:37
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
支付上月水电费的这个分录怎么写
同学你好,跨年的水电费用,借:以前年度损益调整 贷:银行存款/库存现金 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
26楼
2022-12-04 11:59:59
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 陈工 发表的提问:
员工报销为公司垫付的水电费,会计分录这样做吗? 计提水电费:借:管理费用/水电费 贷:其他应付款/职工** 报销垫付水电费:借:其他应付款/职工** 贷:银行存款
是的,是这样账务处理的
27楼
2022-12-05 10:11:13
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
应付工程耗用水电费分配会计分录
借;在建工程等科目 贷;制造费用
28楼
2022-12-05 10:19:18
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙借;在建工程等科目 贷;制造费用
2022-12-05 10:39:51
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 舒适的樱桃 发表的提问:
甲电池厂为增值税一般纳税人, 2020年6月发生如下业务:委托乙厂(增值税-般纳税人)加工- -批铅蓄电池,甲厂提供原材料成本430000元;当乙厂将加工完毕的电池交付甲厂,开具增值税专用发票注明收取加工费50000元,甲厂支付给承运部门( 增值税一般纳税人) 的往返运杂费20 000元(含税),乙厂无同类铅蓄电池销售价格。( 其他相关资料:增值税税率13%,电池消费税税率4%)要求:请根据上述资料,先计算然后作相应的会计分录。 (1)甲厂发出材料时,应作会计分录(11分) (2) 甲厂向乙厂支付加工费时,应作会计分录(11分) (3)甲厂向承运部门支付往返运杂费时,应作会计分录(11分) (4)甲厂支付乙厂代收代缴的消费税时,应作会计分录(11分) (5)甲厂收回委托加工电池时,应作会计分录(11分 )
1、借委托加工物资430000 贷原材料430000
29楼
2022-12-05 10:39:58
全部回复
暖暖老师:回复舒适的樱桃2、借委托加工物资50000 应交税费-进项税额6500 贷银行存款56500
2022-12-05 11:07:00
暖暖老师:回复舒适的樱桃3、借委托加工物资18348.62 赢家税费-进项税额1651.38 贷银行存款20000
2022-12-05 11:25:49
暖暖老师:回复舒适的樱桃4、代扣代缴消费税的计算是(430000%2B50000)/(1-4%)*4%=20000
2022-12-05 11:40:32
暖暖老师:回复舒适的樱桃借应交税费-应交消费税20000 贷银行存款20000
2022-12-05 12:03:02
暖暖老师:回复舒适的樱桃5、借库存商品498348.62 贷委托加工物资498348.62
2022-12-05 12:16:49
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 佳? 发表的提问:
记提和支付水电费的分录怎么写?
您好,计提是当时没有发票的是吧
30楼
2022-12-06 09:35:45
全部回复
文老师:回复佳?支付的时候有发票了吧
2022-12-06 10:01:26
佳?:回复文老师
2022-12-06 10:27:35
文老师:回复佳?那就来发票时候,冲减之前计提的分录,然后再根据发票入账,直接做付款的分录
2022-12-06 10:57:34
文老师:回复佳?计提的时候,借成本费用贷其他应付款,来发票了,借成本费用负数贷其他应付款付款,然后根据发票,借成本费用贷银行存款
2022-12-06 11:09:39

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