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东北财经大学会计系录取分数
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
为啥学校月份,银行利息收入,会计分录是借:银行存款贷:财务费用但是实际操作是,借:银行存款,借:财务费用 负数呀
你好,借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数) 两种方式都是可以的,一个结果
286楼
2023-03-14 05:39:36
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豆豆:回复邹老师 老师但是我实际操作的时候,把财务费用在贷方,月末用友软件结转的时候,直接结转不到本年利润里面去,不知道为啥
2023-03-14 06:01:52
邹老师:回复豆豆你好,那可能是软件设置问题 那你可以计入借方负数就是了
2023-03-14 06:30:09
豆豆:回复邹老师 好的谢谢老师
2023-03-14 06:53:37
邹老师:回复豆豆不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-14 07:04:27
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
老师只取得大学本科毕业证,没有取得学历证可以报考中级会计,和税务师吗
只取得大学本科毕业证,满足工作年限,可以报考
287楼
2023-03-14 05:54:17
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5fsshz:回复文文老师 老师能发来我看看吗?
2023-03-14 06:21:41
文文老师:回复5fsshz 1、取得大学专科学历,从事会计工作满五年。     2、取得大学本科学历,从事会计工作满四年。     3、取得双学士学位或研究生班毕业,从事会计工作满二年。     4、取得硕士学位,从事会计工作满一年。     5、取得博士学位。  
2023-03-14 06:45:52
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 搞怪的芝麻 发表的提问:
按工资总额提取公会经费的会计分录
您好 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费
288楼
2023-03-14 06:07:39
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 朴实的冬天 发表的提问:
请问会计继续教育学分和学时有什么关系
你好,同学,学分是考试的60,学时是学习要满足的时间。
289楼
2023-03-14 06:18:03
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朴实的冬天:回复陈诗晗老师 继续教育要求90学分 那学时必须也选够90学时吗
2023-03-14 06:41:41
陈诗晗老师:回复朴实的冬天学分是60,学时是90,
2023-03-14 06:59:21
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
工会经费不足财政所拨款工会资金会计分录
借:银行存款贷:上级拨款补助收入
290楼
2023-03-14 06:44:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 杉杉来了 发表的提问:
上缴公用经费给财政局会计分录
你好,借应付职工薪酬-工会经费 贷银行存款
291楼
2023-03-15 06:14:40
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徐阿富老师:回复杉杉来了哦不好意思了。我看成工会经费了
2023-03-15 06:38:28
徐阿富老师:回复杉杉来了如果是事业单位的账务我不太熟悉,我不能误导你,真是不好意思了。要不你重新发起提问?抱歉了
2023-03-15 06:58:46
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
个贷系统平账专户怎么写会计分录
你这个问题没有说太明白,你们是做个贷的,还是说公司以个人名义进行贷款,如果是个人贷款,与公司业务无关,就不用处理
292楼
2023-03-15 06:30:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
我在健身房当会计 如果学员续课的话分录怎么做
借;银行存款 贷;预收账款等科目 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
293楼
2023-03-15 06:41:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 简单、 发表的提问:
用金蝶财务系统做账,每到一年的年末,需要结转本年利润?数据是取那个数据呢,怎么做分录呢
您好 每到一年的年末,需要结转本年利润 数据是取本年利润期末余额 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 如果亏损做相反分录
294楼
2023-03-16 05:55:07
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简单、:回复bamboo老师 老师就这上面得数剧算的对?结转的对?结转利润是取那个数据呢
2023-03-16 06:10:37
bamboo老师:回复简单、您可以把本年利润 最后发生的一笔截图给我么
2023-03-16 06:34:29
简单、:回复bamboo老师
2023-03-16 06:47:42
bamboo老师:回复简单、现在本年利润科目还有余额么
2023-03-16 06:58:11
简单、:回复bamboo老师 上面给你发的也是14年年底的
2023-03-16 07:20:11
bamboo老师:回复简单、我看见是年底的 就是14年末 最后还有余额么 是平的么 本年利润科目
2023-03-16 07:31:29
简单、:回复bamboo老师 老师这是14年的科目余额表,你看看上面的本年利润和利润分配,上面给你看的是总分类账
2023-03-16 07:44:57
bamboo老师:回复简单、那这样本年利润科目是没有余额了 已经结平
2023-03-16 08:07:51
简单、:回复bamboo老师 老师,这是17年年底结转的,你看对?只要本年利润结平就是对的?还是必须要有余额呢,是否结平是看那个表格呢,取数结转是取什么数据呢
2023-03-16 08:23:41
bamboo老师:回复简单、年末本年利润科目没有余额就是正确的 最后结转本年利润到利润分配的金额是本年利润科目余额 17年的没有结平 还要写一笔分录 借:以前年度损益调整 161846.8 贷:利润分配——未分配利润 161846.8
2023-03-16 08:33:41
简单、:回复bamboo老师 老师,我需要在哪里填写分录呢,我直接反结账在17年年底重新做一笔结转本年利润的分录不行?我需要取什么数据才能结平呢
2023-03-16 08:52:12
bamboo老师:回复简单、如果您17年已经结帐 可以在18年写一笔结转分录 如果反结账不麻烦的话 就17年返回去重新做这笔分录 而且您资产负债表的利润总额是正数的话 还要计提盈余公积
2023-03-16 09:09:52
简单、:回复bamboo老师 老师,你告诉我一下,我如果不反结账需要怎么做分录,在哪里做,如果反结账需要做那些分录在17年?还是18年,我17年利润总额是80923.4但是以前年度有亏损所以没有缴税
2023-03-16 09:30:54
bamboo老师:回复简单、不反结账 借:以前年度损益调整 161846.8 贷:利润分配——未分配利润 161846.8 在18年的帐里面做 如果有亏损 就不用计提盈余公积
2023-03-16 09:45:28
简单、:回复bamboo老师 计提盈余公积的分录是什么,数据我应该写那个呢,还有如果反结账的话我需要怎么做分录呢,利润总额是正数我的正确分录应该怎么做呢取数取那个呢
2023-03-16 09:57:39
bamboo老师:回复简单、借:利润分配-提取法定盈余公积 161846.8*0.1=16184.68 贷:盈余公积-法定盈余公积 16184.68 净利润的10%提取法定盈余公积
2023-03-16 10:10:32
简单、:回复bamboo老师 结转本年利润是看那个报表上面的本年利润借方余额?还是什么呢
2023-03-16 10:30:06
bamboo老师:回复简单、结转本年利润是看那个报表上面的本年利润余额 如果亏损就在借方 如果盈利就在贷方
2023-03-16 10:50:42
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ a473206493 发表的提问:
老师买的会计学堂的课程分录计入职工教育经费吗
你好 是的 可以计入职工教育经费
295楼
2023-03-16 06:06:56
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 欣喜的小蝴蝶 发表的提问:
个贷系统平账专户A户怎么做会计分录
你 单位有贷款的是吗?
296楼
2023-03-16 06:18:09
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 慧慧 发表的提问:
个贷系统平账状户A户是什么意思。会计分录怎么做?
你好 你们回单是怎么写的
297楼
2023-03-16 06:41:59
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慧慧:回复meizi老师
2023-03-16 07:05:23
meizi老师:回复慧慧你好 这个是不是个人贷款了拿来公司使用的情况 。你知道第二张是什么款项吗
2023-03-16 07:25:02
慧慧:回复meizi老师 好像是贷款,但我不太知道。是不是要看明细啊
2023-03-16 07:44:51
meizi老师:回复慧慧你好 是的 你先弄清楚是什么业务 这样才好做账
2023-03-16 08:00:14
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 加油 发表的提问:
个贷系统平账专户怎么写会计分录
是公司的业务吗,个贷是个人贷款呢
298楼
2023-03-19 08:00:38
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加油:回复李爱文老师 公司的 这个贷款是直接打到公司账户的,像这样的分录应该怎么处理
2023-03-19 08:21:35
李爱文老师:回复加油借:银行存款 贷:短期借款——XX公司
2023-03-19 08:48:15
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 傻傻的高跟鞋 发表的提问:
个贷系统平账专户a户会计分录怎么做?
同城票据交换的基本做法及账务处理: (一)交换提出 一)对提出的代收票据(贷方凭证),提出行的会计分录为: 借:活期存款 贷:同城票据清算 二)对提出的代付票据(借方凭证),会计分录为: 借:同城票据清算 贷:其他应付款--提出交换专户 退票时间过后,对他行未退回的代付票据为收款人进账,会计分录为: 借:其他应付款——提出交换专户 贷:活期存款——收款人户 对他行退回的代付票据,应将已退回的票据及其他有关凭证等退收款人。其会计分录为: 借:其他应付款--提出交换专户 贷:同城票据清算 (二)交换提入 提入行根据提回的借、贷方票据办理转账。 一)对提回的代收票据(贷方票据),可以直接办理转账,会计分录为: 借:同城票据清算 贷:活期存款——收款人户 如果因其他原因不能进账,应办理退票,会计分录为: 借:同城票据清算 贷:其他应付款——退票专户 二)对提回的代付票据(借方票据),若付款单位有足够的资金支付,则会计分录为: 借:活期存款——付款人户 贷:同城票据清算 若付款单位账户资金不足支付或因票据要素错误无法办理支付,则应办理退票,会 计分录为: 借:其他应收款——退票专户 贷:同城票据清算 并将待退的票据专夹保管,以便下场交换时,退交原提出行。 (三)清算差额 各参加票据交换的银行在票据交换结束后,根据应收差额或应付差额进行资金的清算。 对每一个参加票据交换的行处,有: 应收金额=提出借方票据金额+提入贷方票据金额 应付金额=提出贷方票据金额+提入借方票据金额
299楼
2023-03-19 08:20:44
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 悦然 发表的提问:
老师,请问大学是英语专业,业余学会计,从事财务有几年了,能不能报考中级会计职称?
你好,毕业四年就可以报考。
300楼
2023-03-19 08:39:00
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悦然:回复月月老师 不是会计,审计,经济专业,也能考
2023-03-19 08:58:50
悦然:回复月月老师 我看到报名条件是这三个专业,英语是语言类,不确定是否能报考?
2023-03-19 09:14:50
月月老师:回复悦然你好,也可以报考的。
2023-03-19 09:29:38

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