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分配工人工资的会计分录核算
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
结算本月专社销售人员工资7500元,会计分录
借销售费用7500 贷应付职工薪酬7500
76楼
2022-12-20 09:07:37
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 学徒 发表的提问:
老师 请教一下,公司200人,50人发饭卡,其余打工资卡。每人每月300元,饭卡先虚拟打卡300元,刷掉的钱才和外包公司结算,没刷掉的继续放卡里。每张饭卡假设都只用掉150元。如何做会计分录及处理虚拟饭卡中的金额?
也就是说每个人每月充值300元是吗?从工资里扣的?
77楼
2022-12-20 09:29:59
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学徒:回复朴老师 是算工资里
2022-12-20 10:04:33
朴老师:回复学徒那就发工资的时候从其他应收款里扣,直接冲销其他应收款
2022-12-20 10:30:52
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ Optimistic. 发表的提问:
老师你好,公司有一项板块项目,他们的人员工资由我们公司先代发,到时候结算的时候在扣回来,会计分录要如何处理?
你好同学 借:银行存款 贷:其它应收款(应收账款)——**公司这样处理就好了, 同学。
78楼
2022-12-21 08:01:26
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Optimistic.:回复何江何老师 我们公司先支付代发,为什么银行存款在借方?
2022-12-21 08:13:27
Optimistic.:回复何江何老师 搞错了吧
2022-12-21 08:38:20
何江何老师:回复Optimistic.我以为你是方的单位,对不起了 借;其它应收款 贷:银行存款 这样去做的同学
2022-12-21 08:58:45
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问:
当期员工离职结算工资会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资
79楼
2022-12-21 08:29:44
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篼篼潴:回复辜老师 11月份工资也是这么做会计分录的对吧
2022-12-21 08:53:14
辜老师:回复篼篼潴是的,也是这样账务处理的
2022-12-21 09:12:42
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 阳光的世界 发表的提问:
老师好,修理修配劳务工人工资,运费,原材料如何做会计分录
你好,借生产成本,贷原材料以及运费,贷,直接人工。运费计入原材料成本
80楼
2022-12-21 08:57:43
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小草 发表的提问:
计提社保、计提工资、上交社保、发放工资怎么做会计分录?也就是社保的核算流程?
你好 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款—员工社保 应交税金—个所税 缴纳社保 借:其他应付款—员工社保(个人负担部分) 管理费用—员工社保(单位负担部分) 贷:银行存款
81楼
2022-12-21 09:16:08
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小草:回复月月老师 社保单位负担部分是否需要计提
2022-12-21 09:30:15
月月老师:回复小草你好,不需要计提,直接缴纳就可以。
2022-12-21 09:52:48
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户cpb4dd 发表的提问:
(二)资料2:华润公司2021年12月份应付职工工资总额为593000元,“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产人员工资430000元,车间管理人员工资为55000元,企业行政管理人员工资为0600元,专设销售机构人员工资为17400元。华润公司实际发放工资563000元,企业代垫职工房组30000 元。 求做出:1、编制分配工资的会计分录 2、编制实际发放工资的会计分录 3、编制结转代垫款 项的会计分录
同学你好 借,生产成本430000 借,制造费用55000 借,管理费用90600 借,销售费用17400 贷,应付职工薪酬593000 2 借,应付职工薪酬563000 贷,银行存款563000 3 借,应付职工薪酬30000 贷,其他应收款30000
82楼
2022-12-21 09:27:00
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朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 爱听歌的乐曲 发表的提问:
某工业企业生产A B两种产品生产工人的计件工资分别为A产品¥1960 B产品¥1640 A B,两种产品计时工资共计¥8400 A B两种产品的定额工时分别为7200小时4800小时车间,管理人员工资¥4000行政管理人员工资¥3000。要求1、按定额工时比例分配A B两种产品计时工资。2、分别计算A B两种产品的生产工人工资费用总额并编制工资费用分配的会计分录。
按定额工时比例分配 分配率=8400/(7200%2B4800)=0.7 A 分得0.7*7200=5040   B 分得0.7*4800=3360 A工资总额=1960%2B5040=7000 B工资总额=1640%2B3360=5000 借生产成本-A7000 生产成本-B5000 管理费用4000%2B3000=7000 贷应付职工薪酬19000
83楼
2022-12-22 08:31:37
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ Wsj 发表的提问:
独立核算的分公司的工资也要计提吗?分录怎么做?
你好,需要计提工资,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬--工资
84楼
2022-12-22 08:56:49
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Wsj:回复阳老师 建筑公司
2022-12-22 09:18:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
铝合金加工企业成本核算的会计分录。
你好 生产领用 借;生产成本 贷;原材料 借;制造费用 贷;应付职工薪酬 累计折旧 银行存款等科目 借;生产成本 贷;制造费用 借;库存商品 贷;生产成本
85楼
2022-12-22 09:24:00
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佩瑶老师
职称:注册会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ 任性的戒指 发表的提问:
某工业企业生产A B两种产品生产工人的计件工资分别为A产品¥1960 B产品¥1640 A B,两种产品计时工资共计¥8400 A B两种产品的定额工时分别为7200小时4800小时车间,管理人员工资¥4000行政管理人员工资¥3000。要求1、按定额工时比例分配A B两种产品计时工资。2、分别计算A B两种产品的生产工人工资费用总额并编制工资费用分配的会计分录。
你好 题目正在解答中 请稍等
86楼
2022-12-23 08:08:34
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佩瑶老师:回复任性的戒指A的计时工资 8400/(7200%2B4800)*7200=5040 B的计时工资 8400/(7200%2B4800)*4800=3360
2022-12-23 08:44:16
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 繁星点点 发表的提问:
制造费用按照车间生产工人工资分配方法计算,得到分配率,那么该种产品分配的制造费用等于该种产品的生产工人工资乘以分配率,该种产品的生产工人工资是从哪来的?
你好,工资就是车间按照产量计算得来的
87楼
2022-12-23 08:26:57
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繁星点点:回复暖暖老师 该种产品的工资不是会计计算出来的?
2022-12-23 08:59:47
繁星点点:回复暖暖老师 如果车间不给计算呢,那怎么算出来?
2022-12-23 09:12:38
暖暖老师:回复繁星点点那就是会计计算或者出纳
2022-12-23 09:31:10
繁星点点:回复暖暖老师 怎么计算的
2022-12-23 10:00:22
暖暖老师:回复繁星点点看你们的计算方法,这个公司固定的
2022-12-23 10:24:46
繁星点点:回复暖暖老师 工资会计可以按照计件或计时计算出来,但该种产品的工人工资怎么计算呢
2022-12-23 10:47:42
暖暖老师:回复繁星点点就是计件或者工时计算
2022-12-23 11:02:22
繁星点点:回复暖暖老师 好的,谢谢
2022-12-23 11:20:06
暖暖老师:回复繁星点点不客气,麻烦给予五星好评
2022-12-23 11:48:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 拼搏的水壶 发表的提问:
分配结转直接人工费用,如何编制会计分录
你好,是工业企业分配直接人工费用? 
88楼
2022-12-23 08:55:34
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 夕颜 发表的提问:
老师,我公司在甲公司为乙公司代加工产品,我公司分别和甲乙公司核算加工费,怎么写会计分录
一、你们公司是属于第三方吗?就是你们接了乙公司的活,外协加工给甲公司做。
89楼
2022-12-23 09:18:48
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夕颜:回复江老师 老师,是我们接了甲公司的活,在乙公司给甲公司代加工,然后问甲公司收加工费
2022-12-23 10:02:48
江老师:回复夕颜一、你们公司的账务处理是: 1、借:应收账款——甲公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 2、借:主营业务成本 贷:库存商品 3、借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——乙公司 二、甲公司的账务处理是: 借:库存商品(或原材料) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——你们公司名称 三、乙公司的账务处理是: 借:应收账款——你们公司的名称 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时 借:主营业务成本 贷:劳务成本
2022-12-23 10:20:26
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 邓满媛 发表的提问:
计提工资和发放工资的会计分录怎么做?主要是代扣个人部分的会计分录。
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
90楼
2022-12-23 09:23:59
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