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行政事业单位会计账务处理流程
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小支 发表的提问:
融资租入固定资产,行政事业单位应如何进行计量及账务处理?
借固定资产 贷 非基建累计盈余 借事业支出 贷财政补助预算收入
61楼
2022-11-08 10:34:01
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 柏玉莲 发表的提问:
行政单位 事业单位 用零余额 错付了一笔购食材款1000元, 当月退回零余额1000.当月银行扣了手续费50元, 下月用50元的银行存款存到了零余额, 之后重新支付了1000元给供货单位. 请问一下财务会计和预算会计如何账务处理?
你好,退回直接冲减原来的分录,扣手续费 借:其他费用 贷:零余额账户用款额度 下月 借:零余额账户用款额度 贷:银行存款 借:其他支出 50贷:资金结存50 支付1000元 借:业务活动费用 贷:银行存款1000 借:行政支出1000 贷:资金结转1000
62楼
2022-11-08 10:55:08
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柏玉莲:回复王瑞老师 预算会计呢?
2022-11-08 11:24:36
柏玉莲:回复王瑞老师 为什么当月扣手续费不做预算?
2022-11-08 11:46:14
王瑞老师:回复柏玉莲借:其他支出 50贷:资金结存50
2022-11-08 11:59:04
柏玉莲:回复王瑞老师 50两次支付了。那我实际只付一个50
2022-11-08 12:11:36
王瑞老师:回复柏玉莲当月银行扣了手续费50元 这个是从零余额账户扣的吧
2022-11-08 12:30:44
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 玩命的战斗机 发表的提问:
行政事业单位的预算会计账务怎么做
同学,预算会计是收付实现制。 核算预算内资金,
63楼
2022-11-08 11:24:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问:
行政事业单位的会计和政府会计是什么关系,包含还是什么
你好,新政府会计包括行政事业单位的会计
64楼
2022-11-09 11:07:16
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.1w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
行政事业单位,政府会计,应该选那个?
不是金融的就选倒数第二个
65楼
2022-11-09 11:22:10
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.75w
引用 @ 神影之秀儿 发表的提问:
行政单位和事业单位怎么分?
同学你好 行政单位:带部、厅、司、局字的,比如卫生局、教育部等。事业单位:常见的有学校、医院、红十字会这样的。
66楼
2022-11-09 11:42:19
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神影之秀儿:回复朴老师 逾期无法收回的其他应收款,年末计提坏账准备,为什么行政单位用的是资产处置费用,而事业单位用的是坏账准备呢?
2022-11-09 12:05:57
朴老师:回复神影之秀儿同学你好 新问题清重新提问哦 平台规则一题一问
2022-11-09 12:31:28
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户fkxe3t 发表的提问:
某区事业单位尚未实施国库集中收付改革,现收到同级区财政局拨付的当月预算资金250000元,请做出该事业单位的会计处理。 财务会计系统 借:____ 贷:____ 预算会计系统 借:____ 贷:____
借,零余额账户用款额度 贷,财政拨款收入 借,资金结存 贷,财政拨款预算收入
67楼
2022-11-09 11:51:59
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 111 发表的提问:
老师,我公司事业单位,固定资产清理的流程进行账务处理分录是怎么做的
这个需要根据事业单位会计,你可以去咨询一下,客服,去资料
68楼
2022-11-10 10:04:02
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111:回复武老师 你也不清楚吗
2022-11-10 10:40:32
武老师:回复111对,因为这个事业单位的账不和企业的一样
2022-11-10 11:06:29
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 星芸 发表的提问:
请问老师:新会计制度及实操课已听完。现在做账遇到以下问题: 代收的土地承包费:收到资金时财务会计进行账务处理(挂往来账),预算会计不进行账务处理;但因各种原因该代收土地承包费到12月31日完还未付给土地实有人,形成了资金结存,那么年底是不是要进行预算会计账务处理,如果不处理那么预算会计资金结存就和实际资金结存就会不一致,如果预算会计要处理,账务怎么处理?到第二年实际付上年代收的土地承包费时,预算会计账务怎么进行处理?我是行政单位会计。 前面老师回答的牛头不对马嘴,重新提问。
你说的是12月份的账务是2018年年末的实际业务吗?
69楼
2022-11-10 10:18:10
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 星芸 发表的提问:
请问老师:新会计制度及实操课已听完。现在做账遇到以下问题: 代收的土地承包费:收到资金时财务会计进行账务处理(挂往来账),预算会计不进行账务处理;但因各种原因该代收土地承包费到12月31日完还未付给土地实有人,形成了资金结存,那么年底是不是要进行预算会计账务处理,如果不处理那么预算会计资金结存就和实际资金结存就会不一致,如果预算会计要处理,账务怎么处理?到第二年实际付上年代收的土地承包费时,预算会计账务怎么进行处理?我是行政单位会计。
你好,收到资金时财务会计进行账务处理(挂往来账),支出的时候也挂往来,就没有问题了
70楼
2022-11-10 10:45:20
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星芸:回复紫藤老师 我问的是预算会计如何处理?
2022-11-10 11:21:57
紫藤老师:回复星芸资金结存一般对应的是结转结余或返还额度
2022-11-10 11:40:07
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 王佳 发表的提问:
事业单位账务处理,原单位在工行开户,现在新开户农行,原会计在转过来余额3万,现有工行转过来奖金7200元,应交财政专款1万多,账务处理怎么处理,原会计未交账
借,银行存款~农行37200 贷,银行存款~工行7200 应交财政款10000 另外2万块钱,是怎么回事儿呢?
71楼
2022-11-10 10:51:59
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王佳:回复陈诗晗老师 那三万就是之前账上余下的钱,但是由于之前的会计没有交账,所以不知道该记哪个科目
2022-11-10 11:21:59
陈诗晗老师:回复王佳那你先把它放到待处理财产损益后面,确定了科目在入账。
2022-11-10 11:39:15
王佳:回复陈诗晗老师 那能不能放到财政补助结转结余里边,到时交后把这2万元一冲,因为事业单位没有待处理财产损益这吧
2022-11-10 11:56:55
陈诗晗老师:回复王佳你这里可以暂时计入结余,后面调整处理
2022-11-10 12:15:20
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 爱笑的豆芽 发表的提问:
某市财政实行国库集中支付的财政资金发生以下经济业务: (1)会计年末,对甲事业单位尚未使用的一般公共预算资金500万元按照权责发生制确认支出; (2) 收回甲事业单位已经完成任务尚未使用的一般公共预算剩余资金200万元; (3)将(2)收回的资金中的120万元调剂给乙事业单位(同样用途),并进行支付; (4)将(2)收回的资金中的80万元调剂给丙行政单位(用于其他用途),丙进行支付。要求:编制市财
借,业务活动费用 贷,应付账款500 预算会计不处理 借,资金结存200 贷,行政支出 借,银行存款 贷款,业务活动费用
72楼
2022-11-11 10:02:34
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陈诗晗老师:回复爱笑的豆芽借,业务活动费用120 贷,银行存款 借,行政支出 贷,资金结存 同上
2022-11-11 10:39:44
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ an111 发表的提问:
老师,关于企业内部控制措施和行政单位内部控制方法的区别,如果问属于行政事业单位内部控制的有,1不相容职务分离控制2授权审批控制,这两个可以选吗,感觉意思差不多,就是几个字的区别
你好,同学。 都是可以选择的
73楼
2022-11-11 10:18:19
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户n2ugzm 发表的提问:
行政事业单位其他应付款(工程质保金)挂账七年,销账应该要如何做账务处理?
借:其他应付款(工程质保金)贷:银行存款,借:行政支出,贷:资金结存
74楼
2022-11-11 10:36:59
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学堂用户n2ugzm:回复易 老师 当初是少付了四万块钱,并没有收工程质保金,也要减少银行存款吗?可以冲累计盈余吗?这个也要做预算会计部分吗?
2022-11-11 11:12:22
易 老师:回复学堂用户n2ugzm对方确定不需支付现金了吗?不需要付可以不做预算会计
2022-11-11 11:39:09
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ? 野鹤 发表的提问:
事业单位账务处理,原单位在工行开户,现在新开户农行,原会计在转过来余额3万,现有工行转过来奖金7200元,应交财政专款1万多,账务处理怎么处理,原会计未交账。
借,银行存款~农行37200 贷,银行存款~工行7200 应交财政款10000 另外2万块钱,是怎么回事儿呢?
75楼
2022-11-13 10:15:55
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? 野鹤:回复陈诗晗老师 就是那个余额3万是再上一个会计手中留下来的,但是因为上一个会计没有交账,所以这3万应该怎么记
2022-11-13 10:50:42
? 野鹤:回复陈诗晗老师 而那7200现在也没有发只是要提前计提应该怎么记,记那个科目
2022-11-13 11:17:27
? 野鹤:回复陈诗晗老师 麻烦老师解答
2022-11-13 11:35:52
陈诗晗老师:回复? 野鹤那你真是没有交账的话,你现在就确定不了科目呀,你暂时放到待处理财产损益后面,确定了再放到对应的科目。
2022-11-13 11:50:49
? 野鹤:回复陈诗晗老师 那放到待处理财产损益后面该怎哦做会计分录
2022-11-13 12:05:20
陈诗晗老师:回复? 野鹤后面你就看一下你那个具体是什么钱你都放对应科目就可以了,现在你确定不了。
2022-11-13 12:30:56
? 野鹤:回复陈诗晗老师 那就是那边不交账的话,这比分录我就没法做是吗?
2022-11-13 12:59:19
陈诗晗老师:回复? 野鹤是的,你这不能确定科目的
2022-11-13 13:28:22
? 野鹤:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师了
2022-11-13 13:52:26
陈诗晗老师:回复? 野鹤不客气,祝你工作愉快
2022-11-13 14:05:45
? 野鹤:回复陈诗晗老师 老师,还是昨天的问题
2022-11-13 14:28:47
? 野鹤:回复陈诗晗老师 能不能把这两万放到财政补助结转结余里边,到时交后把这2万元冲
2022-11-13 14:48:48
? 野鹤:回复陈诗晗老师 因为事业单位没有待处理财产损益
2022-11-13 15:03:48
陈诗晗老师:回复? 野鹤你可以暂时计入结余,后面调整处理。
2022-11-13 15:29:28

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