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原始单据是出纳还是会计审核
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 正直的菠萝 发表的提问:
你好 我想问一下做凭证的时候 原始单据的张数多写或少写了过月以后怎么更改呀
原始单证数量不是很重要的,今后发现错误,可以不用更正。
136楼
2023-01-10 08:40:23
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司收取员工工装押金款时写了收据作为原始单据,那么退还员工押金时做会计分录时的原始单据是什么
让员工写个收据给你做帐
137楼
2023-01-10 08:54:00
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
老师我想问一下。 记账凭证可以由出纳审核吗? 财务软件中 制单和记账是会计,审核是出纳,出纳哪里是空白。请问这样可以吗
你好,理论上是不可以的,现实中这个情况很常见,严重违反内控,
138楼
2023-01-11 08:17:21
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四毛呀:回复小洪老师 那这个问题很严重吗~ 需要改吗
2023-01-11 08:34:48
小洪老师:回复四毛呀说实话,小企业已经很正常,没什么关系的,
2023-01-11 09:02:02
四毛呀:回复小洪老师 我们单位现在要过 药品经营的GSP认证。 想知道这个问题有没有影响
2023-01-11 09:18:53
四毛呀:回复小洪老师 哦哦 因为我们单位只有一个出纳一个会计
2023-01-11 09:39:36
小洪老师:回复四毛呀这个问题就会有影响的,毕竟是审核,内控虽然不是法律,但也是一种框架
2023-01-11 09:56:58
四毛呀:回复小洪老师 如果按正常的话,我们这种情况应该怎么操作? 制单 记账 审核 都是会计行吗
2023-01-11 10:14:14
小洪老师:回复四毛呀你好报销和现金管理应该交由出纳去处理,制单记账应该让会计去处理,两者自己做自己的工作,尽量不要让会计去做出纳的工作
2023-01-11 10:30:46
四毛呀:回复小洪老师 嗯 出纳就是管报销和现金~ 我现在只是怕GSP认证有问题
2023-01-11 11:00:17
小洪老师:回复四毛呀那你现在的工作就是让出纳和会计分开核算,各自不要插手各自的工作
2023-01-11 11:26:16
四毛呀:回复小洪老师 工作中是分开的,凭证上我用了她的名字去审核
2023-01-11 11:56:05
四毛呀:回复小洪老师 您这边了解GSP认证中 财务应该注意什么吗
2023-01-11 12:11:06
小洪老师:回复四毛呀你好这个我不了解,你不该用她的名字去审核的
2023-01-11 12:27:43
四毛呀:回复小洪老师 我现在就是不知道该怎么调整?
2023-01-11 12:47:10
小洪老师:回复四毛呀这个我帮不了你们,这是你们内部的业务往来
2023-01-11 13:09:25
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 夏海燕 发表的提问:
会计科目入研发费用需要哪些原始单据,除了立项书、付款合同、发票和审批单,还需要什么?
还有研发人员的工资、福利费,研发设备的折旧费用、检测费等
139楼
2023-01-11 08:32:20
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 大风起兮 发表的提问:
做记账凭证要有原始单据,出纳在月末才把原始单据整理一起上交,那会计只能在月初做上一个月的账吗
您好,这样做可以的,而且代理记账会计多是这样处理的。
140楼
2023-01-11 08:53:59
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大风起兮:回复张艳老师 不是,我的意思是我可以每天发生了业务及时做账吗?原始单据不是都在出纳那吗?我是新手老师,麻烦解释下
2023-01-11 09:22:48
张艳老师:回复大风起兮可以发生业务时就做账。不过一般业务量不多的情况下,可以过一段时间才归集做账的。
2023-01-11 09:51:16
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问:
销售会计审核销售员各个细节,如果审核不到位就是销售会计责任,如果审核出来原因就是销售员责任,是吗?
你好,这个需要看你们公司的管理制度。正常是这样
141楼
2023-01-12 08:34:07
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问:
老师,会计的工作流程我是这么理解的 ,你帮我看看对不对,根据出纳提供的原始凭证进行审核后填记账凭证,然后月底根据记账凭证写T字账,根据T字账登记总账,出报表
根据记账凭证编制科目汇总表
142楼
2023-01-12 08:39:29
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益馨:回复睫毛弯弯根据记账凭证编制科目汇总表
2023-01-12 09:28:41
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.89w
引用 @ 靳魅雪 发表的提问:
老师 我负责审核公司的原始凭证。货物管理对接库管,管理货物丢失情况。原始单据是否准确?但是如果由于我在职期间没有审核出来,要承担相应的赔偿吗?我不负责收款。不负责开单子。只是负责审核收款人员开单人员。付货人员。有没有货物丢失情况?货款少收的情况。
属于岗位职责里边规定的检查事项,没有查出来,属于过失
143楼
2023-01-12 08:51:00
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钟存老师:回复靳魅雪如果对方伪造凭证造成你审不出来,那就减轻责任了
2023-01-12 09:07:36
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 阿童木 发表的提问:
1.审核人显示是demo, 2.出纳名称没有显示,(可以直接盖出纳名称的红章吗) 3.附件单据录入系统的时候没有写附件多少张,可以手写上去吗
可以在系统中修改凭证附件张数
144楼
2023-01-27 09:12:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 会计 发表的提问:
像证件年审,社保稽核应该是会计做呢,还是出纳做
你好,这个就看单位分工的,没有明确规定的,如果有行政人员,这个通常是行政负责,而不是财务人员负责的事情
145楼
2023-01-27 09:19:34
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
老师,关于差旅费报销业务,会计和出纳分别依据那些原始单据做账?
您好,关于差旅费报销业务,出纳依据交给会计的报销单据交接表做账,会计依据出纳交过来的领导审批完成的差旅费报销单、付款单、收款收据等做账。
146楼
2023-01-27 09:27:13
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素:回复王雁鸣老师 交接表是出纳自己编制的吗?直接粘贴在记账凭证后面吗?
2023-01-27 09:53:03
王雁鸣老师:回复您好,不好意思,我没有给您回答完全 1、我上面答复您的只是一种处理方法,即出纳只负责收付款,然后把原始单据交给会计做账,出纳没有编制会计凭证的权利,出纳只能自己根据交接表来记录流水账或者备查账的时候,按上面答复处理。 2、如果出纳和会计都可以编制会计凭证时,报销差旅费时,凭证只能一个人做,不是出纳做,就是会计做。所附单据如上次答复内容。
2023-01-27 10:17:19
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.66w
引用 @ Pluto 发表的提问:
会计模拟实训中会计岗位中的原始凭证有哪些?会计岗位哪些原始凭证不用审核
你好!发票,送货单,合同等都可以作为原始凭证.
147楼
2023-01-27 09:34:56
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Pluto:回复宋生老师 您好,可以详细的解释一下吗
2023-01-27 10:17:40
宋生老师:回复Pluto你好!你是要解释什么呢?这些是都可以作为原始凭证的。就是证明这个业务的相关单据都是可以的。 而且,严格来说所有的单据都要审核
2023-01-27 10:29:06
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 学堂666 发表的提问:
请问我们公司会计核算工资,领导签字,出纳还需要审核后再发放工资,还是不需要审核?
您好 请问单位没有规定谁审核工资表吗
148楼
2023-01-27 09:57:00
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学堂666:回复bamboo老师 没有明确规定
2023-01-27 10:25:14
bamboo老师:回复学堂666那会计算了出纳可以不审核了
2023-01-27 10:50:39
学堂666:回复bamboo老师 万一有问题  出纳有责任吗
2023-01-27 11:04:25
bamboo老师:回复学堂666没有授权您复核 没有责任
2023-01-27 11:25:03
学堂666:回复bamboo老师 那如果是出纳核算工资   会计需要审核吗  如果会计不审核  算错了谁的责任
2023-01-27 11:40:00
bamboo老师:回复学堂666这个还是看单位有没有规定会计复核工资表 如果规定了 肯定有 没规定的话 也没有责任
2023-01-27 11:53:24
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 奋斗中的天鹅 发表的提问:
手工做账凭证传递顺序是不是,出纳整理原始凭证,然后交给会计审核,再由会计填制记账凭证和把粘贴附带的原始凭证,再把现金和银行存款有关的记账凭证交给出纳登现金日记账和银行存款日记账,把其他交给会计主管审核,然后登账这样一个流程呢
你好!你们穿不负责审核粘贴单据吗?应该是报销人员粘贴单据财务审核
149楼
2023-01-28 07:47:48
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 吴雅香 发表的提问:
付款凭单是经过审核批准签字后等到付款日才凭此单开签发支票,如果是跨月付款的,原先那些附后的原始单据比如发票合同订货单验收单入库单是在当月交给会计记账了,
你好,可以在当月交给会计入账
150楼
2023-01-28 07:58:13
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牛老师:回复吴雅香次月再签发支票,将原来的报销单复印作为下个月付款的依据就可以了。
2023-01-28 08:21:27
牛老师:回复吴雅香这样费用在当月入账,挂应付账款,次月开支票将应付账款冲销。
2023-01-28 08:39:21
吴雅香:回复牛老师 下月付款直接赁付款单的副联直接付款就是了
2023-01-28 09:01:21
牛老师:回复吴雅香也是可以的,只要有个付款单据做依据就可以。
2023-01-28 09:25:18

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