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企业内部会计控制的主要内容
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班助小琪
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 梓馨 发表的提问:
内部控制制度汇编》、《内部控制工作手册,老师这个是什么意思?要往财政局报送
需要的话可以去网上找找,根据自己企业情况修改下。 内部控制:是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。 控制要素: 企业建立与实施有效的内部控制,应当包括下列要素  : (一)内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础,一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 (二)风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。 (三)控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。 (四)信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 (五)内部监督。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
166楼
2023-01-29 08:23:57
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 高Xiao亖。 发表的提问:
8、(       )是管理会计的基本内容。 A、责任会计               B、预测决策    C、全面预算               D、成本控制   
您好,同学,这道题应该选择ABCD选项。
167楼
2023-01-30 07:35:31
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高Xiao亖。:回复晓宇老师 11、下列能作为定量预测法的是( )。  A、指数平滑法                    B、直线趋势法 C、本量利分析法                  D、主观概率法
2023-01-30 07:57:46
高Xiao亖。:回复晓宇老师  这一题呢老师
2023-01-30 08:24:26
晓宇老师:回复高Xiao亖。抱歉,同学,新的问题请重新提问,谢谢配合!
2023-01-30 08:37:08
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陶醉的铃铛 发表的提问:
公司制定正式的主要会计政策并对会计估计进行明确规定。 请问,会计政策指的是什么内容?
你好 ;  会计政策主要说的是 : 企业在会计确认.计量和报告中所采用的原则.基础和会计处理方法。
168楼
2023-01-30 07:56:11
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 能干的曲奇 发表的提问:
企业财务会计核算内容
会计核算方法包括多方种,分别有:设置帐户的方法;复式记帐的方法填制和审核凭证的方法;登记帐簿的方法;成本计算的方法以及财产清查的方法和编制财务报表的方法等.现代会计工作一般有综合运用这七种方法,才能让工作做的更有效率,当然在学习这些方法中,一定要掌握科学、正确的手段,各种方法相关配合使用会更好.
169楼
2023-01-30 08:20:58
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能干的曲奇:回复龙枫老师 资金筹集、资金运用、资金结存、资金分配那个不属于企业财务会计核算内容
2023-01-30 08:46:05
龙枫老师:回复能干的曲奇都是属于会计核算的啊
2023-01-30 08:58:47
李木子老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 易学习 发表的提问:
高级会计师考试的主要是哪些方面的内容
你好,仅供参考,高级会计师考试大纲,具体内容如下: 第一章企业战略与财务战略 【基本要求】 (一)掌握战略管理的程序 (二)掌握企业总体战略、经营战略与职能战略类型及选择 (三)掌握波士顿矩阵(BCG)和SWOT模型的应用 (四)掌握财务战略类型及选择 (五)熟悉战略管理的内涵与目标 (六)熟悉财务战略的分类与选择 (七)了解不同类型经营战略的特征与适用条件 (八)了解 PESTEL分析法与迈克尔·波特五力模型
170楼
2023-01-31 07:59:47
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蘑菇小姐姐
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.06w
引用 @ 时间在煮雨! 发表的提问:
主办会计要是去审核内账,该怎么操作,该审核那些内容
资金,税金,往来,库存。(一张张翻凭证看看是否有错误)
171楼
2023-01-31 08:08:19
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时间在煮雨!:回复蘑菇小姐姐 报销单据的规范性 现金流露去向嘛
2023-01-31 08:39:19
蘑菇小姐姐:回复时间在煮雨!先搭上框架,看余额表三级明细有无异常,银行对账单余额是否正确,再逐步开展内审
2023-01-31 09:00:48
蘑菇小姐姐:回复时间在煮雨!是的,企业现金为王,现金流很重要,其他的勾稽关系再核对一下
2023-01-31 09:18:12
时间在煮雨!:回复蘑菇小姐姐 框架是怎么样子的呀
2023-01-31 09:46:22
蘑菇小姐姐:回复时间在煮雨!余额表—资金,税金,往来,库存。
2023-01-31 10:08:20
时间在煮雨!:回复蘑菇小姐姐 税金内账好像没有的
2023-01-31 10:24:10
蘑菇小姐姐:回复时间在煮雨!需要核对的,开进来的发票和销售的发票 税金也很重要呀
2023-01-31 10:39:39
时间在煮雨!:回复蘑菇小姐姐 明白
2023-01-31 10:50:28
时间在煮雨!:回复蘑菇小姐姐 谢谢老师 有表格的嘛
2023-01-31 11:14:46
蘑菇小姐姐:回复时间在煮雨!需要自己按照需要整理个表格。
2023-01-31 11:31:25
蘑菇小姐姐:回复时间在煮雨!不客气的,如果满意请给老师五颗小星星鼓励一下,祝您生活愉快!
2023-01-31 11:59:10
时间在煮雨!:回复蘑菇小姐姐 好的
2023-01-31 12:27:47
蘑菇小姐姐:回复时间在煮雨!不用客气,祝您生活愉快~
2023-01-31 12:39:30
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Miss*琪* 发表的提问:
行政事业单位会计报表审核的主要内容和基本要求就是该报表是否符合会计报表的编制 这句话是对的吗?
是的
172楼
2023-01-31 08:17:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Miss*琪* 发表的提问:
行政事业单位会计报表审核的主要内容和基本要求就是该报表是否符合会计报表的编制 这句话是对的吗?
是对的
173楼
2023-02-01 07:18:33
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3号直播
职称:初级会计师,高级会计师
4.96
解题: 0.54w
引用 @ 安详的外套 发表的提问:
企业利润表主营业务内容的审核
①主营业务收入的检查。 主营业务收入的检查,主要采用抽查法、核对法、复核法。 审阅产品销售和营业收入的内部控制制度是否健全、有效。 审查销售确认的时间是否正确。 运用分析性复核方法,作比较分析。 获取产品价格目录,抽查售价是否符合价格政策,并注意销售给关联方或关系密切的重要客户的产品价格是否合理,有无低价或高价结算,以转移收入的现象。 抽取一定数量销售发票,审查开票、记账数量单价金额是否与发货单、销售合同一致。 审阅账簿记录并核对凭证,查明企业已发生的销货退回、销售折扣和销售折让,有关手续和账务处理是否正确,是否按规定作为主营业务收入的抵减项目处理。 检查年终年初有无将某些主营业务收入有意推迟至下期或提前至本期,以达调节利润的目的。 ②主营业务成本的检查。 对主营业务成本的审查,应通过审阅主营业务收入明细账、产成品明细账等记录并核对有关的原始凭证和记账凭证进行。 分析比较本年度与上年度主营业务成本,以及各月份主营业务成本金额,如有重大波动和异常,应查明原因。 结合生产成本审查、抽查销售成本结转数额的正确性,并检查其是否与销售收入配比。 ③主营业务税金及附加的审查要点。 由于主营业务税金及附加是销售环节中针对营业收入这一流转额而征纳的税,所以对该项目审查要注意: 结合主营业务收入的审查,进一步复核计算相应税金的正确与否。 注意个别税如城建税和教育附加费是“税上税”,计税基数是增值税、消费税、营业税合计,有无用营业额直接乘以税率的错误算法。
174楼
2023-02-01 07:31:48
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 能干的帅哥 发表的提问:
一个企业总经理要学会看财务哪些内容?必看什么内容?
你好,总经理需要看流动资产,流动负债,往来款,资产负债率,产权比例。
175楼
2023-02-01 07:50:33
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能干的帅哥:回复紫藤老师 老师,你好!具体有什么表来提现呢?
2023-02-01 08:25:47
紫藤老师:回复能干的帅哥比如资产负债率,用负债除以资产,就是看看有没有钱偿还债务
2023-02-01 08:51:13
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 云淡风清 发表的提问:
为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢。
因为这一些单位啊,他们本身就是预算决算管理相结合,所以说预算控制也是属于他们内部控制的一个内容。
176楼
2023-02-01 08:17:59
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海贝老师
职称:注册会计师
4.85
解题: 0.04w
引用 @ ZWJ 发表的提问:
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
此时发表的还是无保留意见,只是需要加一个段落而已。做法恰当
177楼
2023-02-02 07:30:12
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业内部某一经营单位是不是会计主体?
不是的~
178楼
2023-02-02 07:58:57
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 罗伊人 发表的提问:
企业内部控制应用指引是不是已经被删除
您好 企业内部控制应用指引没有被删除
179楼
2023-02-02 08:14:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小呵呵 发表的提问:
老师,请问怎么获取中小企业内部控制信息?
你好 你 是审计单位吗 可以找补审计单位提供
180楼
2023-02-05 09:32:16
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小呵呵:回复玲老师 是论文答辩的题目,我并不了解,所以就来提问了
2023-02-05 09:53:21
玲老师:回复小呵呵论文这个就不好说了,外部人员是不好获取企业的 信息的
2023-02-05 10:11:13
小呵呵:回复玲老师 嗯嗯,好的,谢谢!
2023-02-05 10:22:30
玲老师:回复小呵呵不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-02-05 10:48:30

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