咨询
生产设备保险费摊销的会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 完美的发带 发表的提问:
企业购入生产用不需要安装的设备一台 买价为150000元,增值税为25500元,运费为2500元,保险费为1500元,全部款项已用银行存款支付 设备投入使用 会计分录怎么写
你好 借:固定资产 150000%2B2500%2B1500 , 应交税费—应交增值税(进项税额)25500,   贷:银行存款(借方合计金额)
91楼
2022-11-16 08:58:52
全部回复
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 小草 发表的提问:
试驾车保险3000,分录借:预付账款~保险费 贷现金3000 摊销分录怎么做?
你好,借管理费用 贷:预付账款
92楼
2022-11-16 09:05:08
全部回复
小草:回复陈静老师 可以一次性计入费用吗
2022-11-16 09:16:16
陈静老师:回复小草你好,按权责发生制,按月分摊。
2022-11-16 09:27:12
小草:回复陈静老师 例如,5月收到4月份的保险发票3000,我在5月分摊4、5俩月的,对吗
2022-11-16 09:40:05
陈静老师:回复小草你好,是的,你的理解正确。
2022-11-16 09:58:21
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ candy 发表的提问:
运输业卖出固定资产(车辆) 未摊销完的保险费分录怎么做
一次摊到费用吧剩下的
93楼
2022-11-16 09:20:32
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
社会保险(公司部分)一定要计入管理费用吗?可以分摊到制造费用和生产成本里吗?
你好,社会保险(公司部分),不是一定要计入管理费用,而是会根据不同岗位分别计入不同科目核算的  可以根据岗位分摊计入制造费用或生产成本的
94楼
2022-11-16 09:36:59
全部回复
朱小慧老师
职称:注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ 糟糕的书本 发表的提问:
2.天泰公司于 2016 年1月1日,以3000000 元的价格购入一项专利权,用于生产产品,该专利权摊销期限为 10年,每年年末摊销一次。在使用3年后,由于市场情况发生变化,专利权价值大幅贬值,2018年 12 月31 日,经测算,该专利权可收回金额为1820000 元,摊销年限不变。2021年1月1日,公司以1400000元的价格将专利权出售。要求:根据上述资料计算相关指标,并编制相关会计分录。
您好,计算过程如下 2016年1月到2018年12月摊销金额=3000000/10*3=900000 2018年12月31日账面价值=3000000-900000=210000 应计提的减值准备是2100000-1820000=180000
95楼
2022-11-17 08:16:55
全部回复
朱小慧老师:回复糟糕的书本2020年摊销额=1820000/(10-3)=260000 2020年账面价值=1820000-260000=1560000 出售无形资产损失1560000-1400000=160000
2022-11-17 08:35:23
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.75w
引用 @ WQY 发表的提问:
老师(1)煤矿企业维简费计提、实际发生的会计分录怎么写?适用的小企业会计准则、没有专项储备。(2)煤矿停产1年多,工人的社保、工伤之前计入制造费用,我是不是可以转入长期待摊费用,等生产了在1年分摊销完吗?
同学你好 借管理费用 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 2.对的
96楼
2022-11-17 08:31:21
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Fighting 发表的提问:
老师这一题的分录是 借应付职工薪酬-社会保险费 贷:生产成本-社会保险费吗?
借 生产成本-社会保险费贷应付职工薪酬-社会保险费
97楼
2022-11-17 08:44:34
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.84w
引用 @ 漫步 发表的提问:
公司给生产工人买的保险怎么做会计分录
是意外险还是社保
98楼
2022-11-17 08:56:54
全部回复
漫步:回复郭老师 养老保险
2022-11-17 09:13:13
郭老师:回复漫步个人负担的记生产成本-工资 单位负担的记生产成本-社保
2022-11-17 09:26:32
漫步:回复郭老师 职工五险
2022-11-17 09:53:39
漫步:回复郭老师 请你做一下会计分录,谢谢
2022-11-17 10:05:17
郭老师:回复漫步参考
2022-11-17 10:21:54
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Cassie 发表的提问:
老师,想问下1、付保险公司保费13万,会计分录。2、发生工伤付给医院2000,会计分录3、保险公司理赔1600 会计分录。谢谢!
你好,同学。 借 Xx费用 贷 银行存款 借 其他应收款 2000 贷 银行存款 借 银行存款 1600 营业外支出 400 贷 其他应收款 2000
99楼
2022-11-17 09:24:59
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
为什么要对汽车等保险费做进行摊销分录呢
你好,保险费一般受益期为12个月,按照配比原则,应该 按月进行分摊。 交保险时 借:待摊费用 贷:银行存款 每月摊销时 借管理费用 贷待摊费用(总额/12)
100楼
2022-11-20 08:03:51
全部回复
Kalen Wu:回复老江老师 现在还有待摊费用这个科目吗
2022-11-20 08:33:53
老江老师:回复Kalen Wu@Kalen wu:没有,可用一个科目替代如其他应收款,或者定义一个一级科目待摊费用!
2022-11-20 08:52:39
Kalen Wu:回复老江老师 预付账款啊
2022-11-20 09:09:30
老江老师:回复Kalen Wu@Kalen wu:这个地方 ,用什么科目并不重要,只是一个过渡的科目!
2022-11-20 09:28:54
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 莎莎 发表的提问:
公司购买财产险,需要摊销吗?会计分录怎么写?
你好如果是金额大 按年缴纳的可以分摊下 借预付账款贷银行存款借管理费用-保险费贷预付账款
101楼
2022-11-20 08:32:07
全部回复
莎莎:回复meizi老师 金额多少才算大呢?
2022-11-20 08:56:49
meizi老师:回复莎莎你好 几千上万的 可以分摊下
2022-11-20 09:14:20
莎莎:回复meizi老师 谢谢!
2022-11-20 09:43:08
meizi老师:回复莎莎不客气 帮到你就好
2022-11-20 09:55:55
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 五彩缤纷 发表的提问:
30万的生产设备改造能一次性摊销吗?不能的话要分几年摊销呢?
你好 长期待摊费用摊销期最少超过一年
102楼
2022-11-20 08:51:56
全部回复
五彩缤纷:回复玲老师 你的意思是要分一年摊销吗?
2022-11-20 09:15:28
玲老师:回复五彩缤纷是的 最少要摊销 一年 你可以根据实际 摊销多年
2022-11-20 09:38:58
五彩缤纷:回复玲老师 设备改造能按照当月发票来当月摊销吗?
2022-11-20 09:57:59
玲老师:回复五彩缤纷你好 是改造完成后再摊销
2022-11-20 10:24:28
五彩缤纷:回复玲老师 改造老早完成了,发票开的晚了一点点
2022-11-20 10:41:26
玲老师:回复五彩缤纷时间不差多少可能以从收到发票的月开 始摊销
2022-11-20 11:11:09
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 威廉CPA 发表的提问:
老师,公司购入投入安装设备发生的:计提社会保险费是计入管理费用嘛
公司购入投入安装设备发生的:计提社会保险费是计入管理费用
103楼
2022-11-20 09:19:20
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 活泼的奇迹 发表的提问:
生产设备和生产房屋计提折旧80000元,行政管理部门办公设备与办公用房屋计提折旧费用30000元,会计分录
同学你好 借,制造费用80000 借,管理费用30000 贷,累计折旧 110000
104楼
2022-11-20 09:25:00
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.97w
引用 @ 仲夏蔷薇 发表的提问:
电梯维保费一共8000 目前支付一半4000,但是按公司要求,电梯维保费需要按总维保费来进行摊销 也就是摊销12个月 这个会计分录怎么入
您好!这个一半计入预付账款就行了。等完工后开始摊销。
105楼
2022-11-21 07:35:13
全部回复
仲夏蔷薇:回复宋生老师 目前支付的一半款项 本月就要开始摊销了 因为电梯维保是重本月开始的 剩下的一半款项 要在电梯维保期结束后再支付 所以请问这个分录改怎么做
2022-11-21 07:50:19
宋生老师:回复仲夏蔷薇您好!借:预付账款 应付账款4000 代长期待摊费用8000 然后摊销借管理费用 代长期待摊费用。
2022-11-21 08:04:50
仲夏蔷薇:回复宋生老师 不对啊 老师 我现在支付一半的维保费用4000是银行转出 但是我又要分摊到每月也就是12个月。剩下一半的款要在维保期结束后才能支付。现在我是直挂一个借 预付款4000 贷 银行 然后在每月摊销 但是实际总额是8000 那剩余另外一半是入账还是不入账 入账又怎么入
2022-11-21 08:24:02
宋生老师:回复仲夏蔷薇您好!所以你按我的做啊。每个月摊销啊。
2022-11-21 08:42:49

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×