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会计中现金支票的会计分录是
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 晓磊 发表的提问:
老师,想问下。 18年,发生一笔款项,发票已收,然后付的现金。今年对方把现金退回来,我们又用银行给汇款了,这样的情况,正确的会计分录是什么?
好,实际是不是就是把库存现金换成银行存款支付了?
31楼
2022-12-06 10:46:31
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玲老师:回复晓磊借库存现金贷银行存款
2022-12-06 10:59:49
晓磊:回复玲老师 是的老师
2022-12-06 11:19:13
玲老师:回复晓磊您好,做这笔分录借库存现金贷银行存款。
2022-12-06 11:45:13
晓磊:回复玲老师 像这种往年的凭证,不用冲回? 那需要复印当年的凭证吗?
2022-12-06 12:05:12
玲老师:回复晓磊好,因为您只是改变了支付的方式,其他没有变化,你就不用再做其他的更正,
2022-12-06 12:33:44
晓磊:回复玲老师 谢谢老师
2022-12-06 13:00:10
玲老师:回复晓磊你好,不客气,祝您工作学习愉快
2022-12-06 13:22:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 蜜汁炖鱿鱼 发表的提问:
8月份的时候用现金支付8/9/10三个月的房租,尚未收到发票,这笔会计分录要怎么做,
借;预付账款 贷;库存现金
32楼
2022-12-06 11:14:10
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蜜汁炖鱿鱼:回复邹老师 需要每月计提吗,还是收到发票的时候可以直接计入管理费用
2022-12-06 11:26:37
邹老师:回复蜜汁炖鱿鱼你好,不需要计提,取得发票计入待摊费用,然后按月摊销
2022-12-06 11:36:58
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
收到吊装费发票一张,公司用现金支付的吊装费,怎么做会计分录
您好!她们给你吊装了什么?
33楼
2022-12-06 11:29:59
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水杯子:回复宋生老师 不太清楚老师
2022-12-06 11:49:46
宋生老师:回复水杯子你好!要确认这个才能确定分录。就像餐费,有可能是计入交际费,福利费等不同的科目
2022-12-06 12:11:44
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 左岸 发表的提问:
房产中介支付给渠道公司佣金的会计分录
借销售费用-服务费 贷银行存款等
34楼
2022-12-07 11:03:51
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 口口 发表的提问:
我们公司吕先生退股50000,只退还现金43000,要怎么做会计分录呢
您好!这个人是在工商局有备案的股东吗
35楼
2022-12-07 11:19:50
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口口:回复宋生老师 没有的 ,是内账来的 !!!!!!
2022-12-07 11:48:16
宋生老师:回复口口你好!借实收资本 贷现金43000 营业外收入7000
2022-12-07 12:11:39
口口:回复宋生老师 @宋老师:他入股时的协议是三年,第二年就退股,因协议未到期,只按利息算还回43000,不 是要冲应付股利吗?
2022-12-07 12:30:19
宋生老师:回复口口您好!我不知道你这个协议怎么签订的啊。你以前有做过应付股利?
2022-12-07 12:47:21
口口:回复宋生老师 @宋老师:没有,所以就不会做 协议就是三年到期才可以退股,未到期就没有得分配,因为第一年已分配了
2022-12-07 13:13:42
宋生老师:回复口口您好!你收到他投资的时候怎么做的分录。
2022-12-07 13:37:30
口口:回复宋生老师 @宋老师:借:现金50000,贷:实收资本50000
2022-12-07 13:49:18
宋生老师:回复口口你好!所以还是按上面的分录做就可以了。借实收资本 贷现金43000 营业外收入7000
2022-12-07 14:12:03
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 成就的红酒 发表的提问:
公司被人借现金3000.这人没能力偿还,这会计分录要怎么做
借:营业外支出 3000 贷:其他应收款 3000
36楼
2022-12-07 11:24:59
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成就的红酒:回复张艳老师 做坏账损失可以吗
2022-12-07 11:51:27
张艳老师:回复成就的红酒感谢您的鼓励。 这个业务不建议做坏账损失,因为到所得税汇算清缴还需要做纳税调整。
2022-12-07 12:11:42
成就的红酒:回复张艳老师 那明细科目怎么写好
2022-12-07 12:35:23
张艳老师:回复成就的红酒借:营业外支出--其他 3000 贷:其他应收款-XX 3000
2022-12-07 12:47:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 沫沫 发表的提问:
现金短缺或溢价的会计分录
短缺 借:待处理财产损溢   贷:库存现金 借:其他应收款---责任人赔偿   管理费用---无法查明原因   贷:待处理财产损溢 盈余 借:库存现金   贷:待处理财产损溢 借:待处理财产损溢   贷:其他应付款---应支付     营业外收入---无法查明原因
37楼
2022-12-08 14:06:37
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 可可 发表的提问:
因为员工考取了证了小,公司现金奖励员工1000元,怎么做会计分录
你好!借管理费用—福利费 贷应付职工薪酬—货币性福利 然后借应付职工薪酬—货币性福利 贷现金等。
38楼
2022-12-08 14:21:50
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
老师,老板直接把现金给员工收货。这个会计分录怎么做
借:库存商品贷:其他应付款
39楼
2022-12-08 14:48:26
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小耳朵:回复袁老师 其他应付款设置二级科目是老板吗,凭证是附入库单和业务员的收条吗
2022-12-08 15:17:38
小耳朵:回复袁老师 卖出去再怎么做分录?
2022-12-08 15:30:07
袁老师:回复小耳朵是的啊 对的啊 借:应收账款贷:主营业务收入,借:主营业务成本贷:库存商品
2022-12-08 15:57:34
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ OMG 发表的提问:
老师好,给你我说明下现金盘查溢余和短缺的会计分录,谢谢
溢余 借:库存现金(实际溢余的金额) 贷:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 批准处理后: 借:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢(应支付给有关人员或单位的) 贷:其他应付款——应付现金溢余(××个人或单位) 营业外收入——现金溢余(无法查明原因的) (2)现金盘亏 借:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 贷:库存现金 批准处理后: 借:其他应收款——应收现金短缺款(××个人)/应收保险赔款(应由责任人赔偿或保险公司赔偿的部分) 管理费用(无法查明的其他原因) 贷:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢
40楼
2022-12-08 15:09:59
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计分录,张平出差预借现金2000
借 其他应收款-个人备用金 贷 现金 2000
41楼
2022-12-09 10:17:34
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Aban 发表的提问:
现金多记了3元,如何做会计分录?
您好,多记收了3元,还是多记支出了3元呢?如果多记了收的3元,调整分录,借;现金,负数3元,贷:相关科目,负数3元。如果是多记入支出3元的,调整分录,借:相关科目,负数3,贷:现金,负数3元。
42楼
2022-12-09 10:40:27
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 学堂用户yfa8jk 发表的提问:
现金清查时发现长款200,怎么做会计分录
借:库存现金 贷:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 经反复核查,上述库存现金长款无法查明原因。根据批准处理意见,转作营业外收入。 借:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 贷:营业外收入
43楼
2022-12-09 11:06:18
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 为心之所向加油 发表的提问:
老师,给员工发现金奖励,该怎么做会计分录
你好,借管理费用或者销售费用或者制造费用-福利费-奖金,贷应付职工薪酬,支付的时候借应付职工薪酬,贷银行存款
44楼
2022-12-09 11:29:59
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为心之所向加油:回复小洪老师 这个要发票吗
2022-12-09 11:43:23
小洪老师:回复为心之所向加油你好,这个工资表+银行回执单+收据可以报销的。
2022-12-09 12:09:00
为心之所向加油:回复小洪老师 我们是现金支付的
2022-12-09 12:30:59
小洪老师:回复为心之所向加油现金支付拿发票报销
2022-12-09 12:57:49
为心之所向加油:回复小洪老师
2022-12-09 13:24:23
小洪老师:回复为心之所向加油好的那同学先这样了哦
2022-12-09 13:53:52
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 回忆劝我忘 发表的提问:
发给在职员工现金慰问金如何做会计分录
借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
45楼
2022-12-11 11:00:36
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