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发生退货应该怎么做会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 搬砖工 发表的提问:
老师,误算退税的会计分录应该怎么写?
你好,已经收到了钱,但是多退了,是这个意思吗?
271楼
2023-03-06 06:30:42
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搬砖工:回复郭老师 不是 是本来不用交这么多税,但是计算错误,多交了 然后把多交的税又退回来了
2023-03-06 07:00:46
郭老师:回复搬砖工具体的是哪一个税款的?
2023-03-06 07:18:50
搬砖工:回复郭老师 增值税,房产税
2023-03-06 07:35:54
郭老师:回复搬砖工借应交税费,增值税房产税,贷银行存款退回来做相反的。
2023-03-06 07:53:45
搬砖工:回复郭老师 就是做两笔分录吗?
2023-03-06 08:13:50
郭老师:回复搬砖工的是的,支付出去一笔,收到的一笔。
2023-03-06 08:34:41
搬砖工:回复郭老师 1月份的时候的税,现在6月份发现,申请退税的
2023-03-06 08:53:06
搬砖工:回复郭老师 我现在冲回来就可以了吧,老师,因为1月份的时候已经做了支付出去的那笔了
2023-03-06 09:11:02
郭老师:回复搬砖工你好,那之前怎么做的,然后现在做相反的就可以。
2023-03-06 09:37:02
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 雨滴 发表的提问:
4老师,采购到货发现有5个次品,1、货款已付,次品货款不退 2、货款已付,次品退款、,会计分录分别怎么做
您好! 1 货款已付,次品不退 借 营业外支出 贷 库存商品 次品确认营业外支出 2 货款已付 次品退款 借 银行存款 贷 应收账款
272楼
2023-03-06 06:53:08
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雨滴:回复颜老师 老师,2感觉应该冲减应付账款
2023-03-06 07:20:23
颜老师:回复雨滴冲减应付账款也是可以的
2023-03-06 07:45:16
薛老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 然后去远行 发表的提问:
采购预付后,因多付,对方退回货款,应该怎么做分录?
你好! 付钱的时候,借:预付账款 贷:银行存款 材料入库,借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 多余款退回,借:银行存款 贷:预付账款
273楼
2023-03-06 07:06:21
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 汪春 发表的提问:
货物丢失的会计分录,该怎么做?
1、可以先做入库 借:库存商品 应交税费---应交增值税(进项税) 贷:银行存款 2、再做转出 借:其他应收款(赔款之类的补偿) 管理费用(人为) 营业外支出(未查明原因的情况下) 贷:库存商品 应交税费---应交增值税(进项税额转出
274楼
2023-03-06 07:12:28
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 火狐(大时代) 发表的提问:
请问:我方退货给供应商,客户退货给我方的分录分别应该怎么写?
您好 借:原材料等 借方红字 贷;应付账款 贷方红字 应交税费——应交增值税——进项税额转出 借:应收账款 借方红字 贷;主营业务收入 贷方红字 应交税费——应交增值税——销项税额 贷方红字 借:主营业务成本 借方红字 贷:库存商品 贷方红字
275楼
2023-03-06 07:23:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 蓝色鸢尾 发表的提问:
项目不做了,把客户预付的账款退还给客户,应该怎么做会计分录
你好 借:预收账款 贷:银行存款
276楼
2023-03-07 06:58:39
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 菡萏 发表的提问:
生产车间装修费应该怎样做会计分录?
你好, 借:制造费用-装修 贷;银行存款
277楼
2023-03-07 07:04:03
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
物流公司发生的运输费会计分录应该怎么写?
你好; 这个是什么业务发生的;这样好判断计入成本还是费用去
278楼
2023-03-07 07:15:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 小小幸福 发表的提问:
购进货物在港口储存发生的费用怎么做会计分录
借;库存商品 贷银行存款 可以计入货物购进成本
279楼
2023-03-07 07:21:00
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小小幸福:回复邹老师 要是单独记录呢
2023-03-07 07:34:32
邹老师:回复小小幸福你好,你意思是不计入成本,计入费用核算?
2023-03-07 07:58:13
小小幸福:回复邹老师 是的
2023-03-07 08:16:34
邹老师:回复小小幸福你好 借;管理费用 贷;银行存款等科目
2023-03-07 08:41:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 发表的提问:
2019年5月9日的进项发票已经抵扣了。今天发生了一部分退货,需要发票退了重新开。这个需要税务方面做些什么呢?怎么操作?怎么做会计分录呢?
你们申请部分红字信息表,然后对方给你开部分负数发票。
280楼
2023-03-08 06:37:55
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郭老师:回复去年没有领用,没有结转成本,是吧。
2023-03-08 07:06:41
高:回复郭老师 结转成本了应该怎么操作呢
2023-03-08 07:28:55
郭老师:回复借应收账款负数贷以前年度损益调整负数应交税费负数,借库存商品贷以前年度损益调整,然后把以前年度损益调整余额结转到利润分配。
2023-03-08 07:44:53
高:回复郭老师 需要到税务局操作什么嘛?
2023-03-08 07:56:15
郭老师:回复汇算清缴调增调减就可以
2023-03-08 08:17:47
高:回复郭老师 好的谢谢哦
2023-03-08 08:36:24
郭老师:回复不用客气的,
2023-03-08 08:56:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 会敏 发表的提问:
老师,销售货品已收款后货物被退回,会计分录怎么做?
您好 请问前面销售货品收款的分录怎么写的
281楼
2023-03-08 06:43:56
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 梅仙 发表的提问:
如果收到货款,可未给对方开发票,这会计分录应该怎么做?谢谢老师
你好,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
282楼
2023-03-08 06:53:33
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梅仙:回复小云老师 老师好!那我没开票,不是也不知道应交税费的?
2023-03-08 07:22:08
梅仙:回复小云老师 我之前没想明白就做成:借:银行存款贷:应收帐款
2023-03-08 07:37:17
梅仙:回复小云老师 现在如果给对方开票是否应该做:借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费,这样可以吗?不然我的应收帐款都不平了
2023-03-08 08:04:45
小云老师:回复梅仙怎么会不知道呢,可以自己算税费呀
2023-03-08 08:22:43
小云老师:回复梅仙没跨年的话后面更正的分录可以这样做。
2023-03-08 08:46:54
梅仙:回复小云老师 那怎么办,之前就是2019年11月做的
2023-03-08 09:03:20
小云老师:回复梅仙借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费
2023-03-08 09:25:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 善良的树叶 发表的提问:
销售产品货款存入银行,但货款未收到,应该怎么做会计分录呢
销售产品货款存入银行,但货款未收到 已经存到银行怎么还没有收到 没有收到借应收账款贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项 借主营业务成本 贷库存商品
283楼
2023-03-08 07:20:59
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善良的树叶:回复郭老师 老师,第五个
2023-03-08 07:46:20
郭老师:回复善良的树叶借银行存款贷应收账款100*80*1.13
2023-03-08 08:13:21
善良的树叶:回复郭老师 题目说错了
2023-03-08 08:32:31
郭老师:回复善良的树叶你好做上面的就可以的
2023-03-08 08:47:41
善良的树叶:回复郭老师 麻烦老师了
2023-03-08 09:17:24
郭老师:回复善良的树叶借银行存款贷应收账款100*80*1.13
2023-03-08 09:39:28
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 梦蝶 发表的提问:
培训学校收取学生下季度培训费会计分录怎么做,学生中途终止培训要求退款会计分录怎么做
你好,收取时 借:银行存款 贷:预收账款 退款时 借:预收账款 贷:收入 银行存款 应交税费-增值税
284楼
2023-03-09 06:05:33
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梦蝶:回复月月老师 收取下季度培训费3000,分月计收入,到第三个月时学生要求退出最后一个月学费。麻烦您帮我做下分录谢谢
2023-03-09 06:39:44
月月老师:回复梦蝶你好,你什么时候开发票。
2023-03-09 06:51:45
梦蝶:回复月月老师 第一次缴费和培训后开出发票两种情况您都帮我解答一下好吗?谢谢老师
2023-03-09 07:05:32
月月老师:回复梦蝶你好,缴费的时候就开发票了 借:银行存款 贷:预收账款 应交税金—应交增值税 分月再确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 退款做 借:预收账款 贷:银行存款 按月开发票 借:银行存款 贷:预收账款 分月开发票 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税金—应交增值税 退款 借:预收账款 贷:银行存款
2023-03-09 07:16:05
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 范晓龙 发表的提问:
会计学堂的老师你们好,请问对于确认收入的售出商品发生退货的会计分录怎么写?
已确认收入的售出商品发生销售退回时,按应冲减的销售商品收入金额, 借:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)” 贷:银行存款、应收账款 同时,按退回的商品成本 借:库存商品 贷:主营业务成本
285楼
2023-03-09 06:19:32
全部回复
范晓龙:回复紫藤老师 老师不用结转成本吗?
2023-03-09 06:39:36
紫藤老师:回复范晓龙借:库存商品 贷:主营业务成本
2023-03-09 06:55:48

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