咨询
做工厂计件工资会计有前途吗
分享
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 苏沐菲 发表的提问:
老师,你好,我们公司十个月没发工资了,以前都是发工资时我再计提工资,但是现在十个月没发工资,我都没有做计提,会有什么问题吗,如果年底还没发工资,我要怎么计提工资呢
您好!你正常每个月做计提就好了。按权责发生制就应该这样
226楼
2023-02-20 06:50:50
全部回复
苏沐菲:回复宋生老师 因为之前我不知道会这么久了不发工资,所以就没有按月计提,现在都快年底了,我们还是没发工资,我之前没计提的工资要怎么办呢
2023-02-20 07:20:02
宋生老师:回复苏沐菲您好!那你有没有每个月申报呢
2023-02-20 07:32:32
苏沐菲:回复宋生老师 是按月申报的,但是账上这十个月都没有计提
2023-02-20 07:42:46
宋生老师:回复苏沐菲你好!你要补充计提了。按申报的计提。
2023-02-20 08:07:34
苏沐菲:回复宋生老师 我可以一次性计提到十二月份吗,是按每个月计提还是统计计提呢
2023-02-20 08:29:25
宋生老师:回复苏沐菲你好!你这个是补充计提了。按每个月补充计提。
2023-02-20 08:41:42
苏沐菲:回复宋生老师 老师,你好,请问怎么补充计提,十个月的计提在一个月,还是在以后期间每个月补充计提呢
2023-02-20 09:05:17
宋生老师:回复苏沐菲你好!之前的都在这个月一次补充。
2023-02-20 09:33:29
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 等待的棉花糖 发表的提问:
发现之前7、8、9月份的账是计提工资,没有做支付工资会计分录,12月份要做调账。如何调账?
您好,调整时,借;管理费用-工资等科目,负数(按7、8、9三个月计提的工资金额),贷:应付职工薪酬-工资,负数。
227楼
2023-02-20 07:09:56
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 学员weeffd 发表的提问:
是工业,以前做了一个原材料 入库,中途扣了损耗,损耗是没有入库的,现在要把以前的损耗做成会计分录 该怎么写呢
您好,借:营业外支出-流动资产损失,贷:相关科目。
228楼
2023-02-20 07:28:14
全部回复
学员weeffd:回复王雁鸣老师 @王老师:借,原材料 贷,营业外收入 我这样写可以吗老师
2023-02-20 07:51:37
王雁鸣老师:回复学员weeffd您好,不可以啊,中途损耗的,怎么变成了营业外收入了。
2023-02-20 08:06:35
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 超帅的奇迹 发表的提问:
软件企业,购原材料委托工厂加工,有一部分原材料工厂提供。工厂会开材料和加工费。那工厂提供这部分材料我怎么做分录?
借原材料贷银存 借委托加工物资贷原材料 和你自己买的一样做
229楼
2023-02-20 07:53:59
全部回复
超帅的奇迹:回复郭老师 最后全部归集库存商品,贷委托加工?
2023-02-20 08:16:20
郭老师:回复超帅的奇迹你好,对的,
2023-02-20 08:30:02
超帅的奇迹:回复郭老师 老师你看都在一张票上。我该怎么分录合适
2023-02-20 08:47:01
郭老师:回复超帅的奇迹借原材料贷银存 借委托加工物资贷原材料 你自己买的材料也是上面分录 然后借库存商品贷委托加工物资
2023-02-20 09:01:02
超帅的奇迹:回复郭老师 这个发票里面有加工费
2023-02-20 09:24:09
郭老师:回复超帅的奇迹借委托加工物资贷银存 可以做这个
2023-02-20 09:39:49
超帅的奇迹:回复郭老师 这样对吗?
2023-02-20 09:57:04
郭老师:回复超帅的奇迹你好,可以的,
2023-02-20 10:11:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 小杏子 发表的提问:
工厂的工资怎么预算计提数
你好,就是根据应当支付的工资薪金总额做计提
230楼
2023-02-21 07:10:24
全部回复
小杏子:回复邹老师 11月发10月的工资53万多,那计提11月的工资,可是还没到月底啊,我们是工厂,有些人是算件数,有些人算工时,那我应该怎么计提
2023-02-21 07:29:20
邹老师:回复小杏子你好,你需要等11月份发生完了,根据应付的工资做计提分录,而不是在月初就计提的
2023-02-21 07:58:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ charles 发表的提问:
老师,之前会计把工人工资直接计入主营业务成本,这样做能行吗 需要调整吗
你好,当月有收入,可以当对应的收入做了才行。
231楼
2023-02-21 07:26:03
全部回复
charles:回复郭老师 当月有收入,但是并没有全部销售
2023-02-21 07:40:21
郭老师:回复charles那你看一下你的收入是不是小于了成本。
2023-02-21 07:59:20
charles:回复郭老师 是的,收入小于成本
2023-02-21 08:15:37
郭老师:回复charles你把成本的那一部分转出来,做到劳务成本借劳务成本借,主营业务成本负数
2023-02-21 08:41:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 徐丹丹 发表的提问:
冲销以前的计提工资需要什么附件吗?
你好,就是之前计提工资分录的复印件
232楼
2023-02-21 07:34:03
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 112233 发表的提问:
1-4月份个税申报了,但是之前的会计没做工资,现在补做工资凭证可以吗
可以的,这个可以的,可以
233楼
2023-02-21 07:51:00
全部回复
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 酷炫的花生 发表的提问:
老师,我们厂的工资是按月发放,没有计件,也没有计时,这个怎么算分配率
你好,那就按照实际的工资在完工产品数量和未完工产品数量(按照约当产量)之间进行分配。
234楼
2023-02-22 07:13:33
全部回复
酷炫的花生:回复宇飞老师 比如,本月10万工资,生产成本20万,我可以10万/20万
2023-02-22 07:52:30
宇飞老师:回复酷炫的花生嗯,可以这样子作为分配率。
2023-02-22 08:10:28
酷炫的花生:回复宇飞老师 我们的产品当月也没有做完,也半成品,但是比较少,这样分配可以吗
2023-02-22 08:37:36
宇飞老师:回复酷炫的花生嗯,可以的,误差不大。
2023-02-22 08:51:36
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 李文静 发表的提问:
老师我按照工资表计提工资,发放按照之前会计做的啊工资分录做完怎么是负数呢?
你好 计提数为什么少了那么多?
235楼
2023-02-22 07:24:29
全部回复
李文静:回复老江老师 老师您说的是6月计提吗?那是之前会计做的。我9月末来的。我今天看其他应付款—代扣社保发现我做的这9月、10月发放工资凭证后,这个科目是负的了不明白,对了老师9月工资计提有公积金但是没交,我就没做跟这有关系吗?但是代缴公积金的话有其他应交款—公积金科目
2023-02-22 07:57:55
李文静:回复老江老师 老师9月发工资和缴税的凭证做错了,我这月红冲改正对上月申报有影响吗?
2023-02-22 08:17:52
老江老师:回复李文静你把他导出来,整理一下,看看哪儿错了 (肯定是哪个凭证有误)
2023-02-22 08:39:38
李文静:回复老江老师 老师公积金不交我做发工资的分录是不是也要记入其他应交款—公积金
2023-02-22 08:49:59
老江老师:回复李文静我看以前的凭证,这个公积金是公司承担的,都列入营业外支出了
2023-02-22 09:19:55
李文静:回复老江老师 关锋是公司法人也是老板的,他的公积金公司交的是入营业外支出了。其他员的今年1至5月记入其他应交款公积金,6至8月她直接记入其他应收款款—代缴保险了
2023-02-22 09:44:07
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 包容的学姐 发表的提问:
厂有30个人,工资都是现金发放的,会计也没有给每个员工报个税,现在做社保,可以只给一个员工做么
你好 按规定是给员工交社保 只交一个有风险  
236楼
2023-02-22 07:40:29
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ K14614456398914 发表的提问:
老师,我想请教您,女生学会计专业有前途吗?
你好,女生学会计比男的更有潜力,更细心。
237楼
2023-02-22 07:50:59
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 长雀斑的猫 发表的提问:
老师:之前的会计工资没有计提,然后医保收入也没有做进去,我4月开始接手的,之前会计也没有交接,我要怎么做
你好 补计提 和补做收入交税
238楼
2023-02-23 07:07:21
全部回复
长雀斑的猫:回复meizi老师 我从我接受的4月开始补吗?
2023-02-23 07:25:27
长雀斑的猫:回复meizi老师 我要不要备注什么啊?
2023-02-23 07:37:10
长雀斑的猫:回复meizi老师 如果我在他的凭证里插入可以吗?
2023-02-23 07:58:47
meizi老师:回复长雀斑的猫你好 你接手之前没做的 你也要补做 不然你应付职工薪酬科目平不了的 你自己补做 摘要写清楚补计提某年某月的工资就行
2023-02-23 08:24:05
长雀斑的猫:回复meizi老师 好的
2023-02-23 08:53:26
meizi老师:回复长雀斑的猫好的希望能帮到你
2023-02-23 09:13:50
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 露~~~ 发表的提问:
既有日工资又有计件工资,比如工作30天工资3000,额外再加计件工资3000这样合理么
同学您好,是实际的就可以的
239楼
2023-02-23 07:30:12
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 太阳当空照 发表的提问:
老师,公司是做铁艺的,找的临时工人,发放工资都是按天发放的,对公账户发放可以吗?用途就写工资?那每天都会有支出可以吗?税前能扣除吗?
1、如果是临时工,并且与公司签订劳动合同,可以作为工资支出列支。 2、如果没有,需要到当地地税局开具劳务费发票,计入劳务费。可以按月发放
240楼
2023-02-23 07:47:59
全部回复
太阳当空照:回复紫藤老师 那我对公转出可以转到股东个人账户吗?用途写工资,然后股东个人给他们发放现金,这样会有故意增加成本的风险吗?
2023-02-23 08:09:07
紫藤老师:回复太阳当空照这样也是可以的。股东只是一个过渡
2023-02-23 08:33:45

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×