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收取预付货款怎么做会计分录
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 坚强的水蜜桃 发表的提问:
收了客户预收账款的会计分录怎么做
你好!借银行存款贷预收账款
226楼
2023-02-24 06:56:59
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坚强的水蜜桃:回复QQ老师 发货了,扣预收账款的分录怎么做
2023-02-24 07:17:47
QQ老师:回复坚强的水蜜桃你好!借预收账款贷主营业务收入应交税费
2023-02-24 07:36:13
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 忧伤的纸鹤 发表的提问:
财务会计已做分录借:零余额账户用款额度;贷:其他应付款:预算会计怎么做分录?
借:资金结存 贷:其他应付款
227楼
2023-02-24 07:26:44
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问:
财务会计分录: 借:银行存款,贷:应付账款 预算会计怎么做账
借:资金结存 贷:应付账款
228楼
2023-02-24 07:47:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 淅沥心雨 发表的提问:
老师好,请问我们是家具企业,收到定金20000,然后送货时,客户付尾款30000,收到定金我做的分录是借:银行存款,贷预收账款,收到尾款的时候该怎么做会计分录?
你好,送货时,借预收账款50000贷:主营业务收入50000(我这里没有考虑税)同时,借:库存现金30000 贷:预收账款30000
229楼
2023-02-26 16:31:10
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 合适的身影 发表的提问:
预收账款我们做了应收账款!客户多给我们公司货款!后期要返给客户怎么做会计分录?
借:应收账款 贷:银行存款
230楼
2023-02-26 16:57:31
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果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 舍得... 发表的提问:
预付款是40000,老师 这道题会计分录怎么做?
借 库存商品 应交税费-应交增值税 进项税 贷 预付账款 银行存款
231楼
2023-02-26 17:27:22
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舍得...:回复果果老师 老师 是不是 贷:预付账款,应付账款 因为没有付款哦
2023-02-26 18:03:14
舍得...:回复果果老师 预付账款40000
2023-02-26 18:13:47
果果老师:回复舍得...对的,若没付款,用应付账款 科目
2023-02-26 18:43:19
舍得...:回复果果老师 老师 刚才我做题了 答案是只有预付账款 没有应付账款科目 实在是不清楚答案怎么写的
2023-02-26 19:05:08
果果老师:回复舍得...那是不是款项已付完,不存在应付账款了
2023-02-26 19:32:38
舍得...:回复果果老师 没有么 老师 只有预付账款的40000
2023-02-26 19:47:50
舍得...:回复果果老师 只有增值税发票和入库单 两张 没有付款单
2023-02-26 20:09:24
果果老师:回复舍得...了解原理即可,入库时先冲预付账款,若款项不够,再挂应付账款
2023-02-26 20:22:06
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 任性的宝马 发表的提问:
实操中我司收到客户预付货款,已做凭证,随后该预付账款冲抵客户前欠货款,请问后面这一个的会计分录和凭证如何做
你你做的是借银行 贷预收账款么,那你这个之前做借银行 贷应收么,现在是要把预收和应收抵消么,?借预收账款 贷应收账款
232楼
2023-02-26 17:35:59
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任性的宝马:回复maize老师 一开始做了一个借银行存款、贷预收账款。然后现在只是给出了将客户的预收款冲抵前欠货款
2023-02-26 17:47:03
maize老师:回复任性的宝马前欠货款 这个之前不是做应收账款么?
2023-02-26 18:00:22
任性的宝马:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-02-26 18:19:06
maize老师:回复任性的宝马看你之前挂啥,现在预收就冲掉那个就可以
2023-02-26 18:30:45
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 东莞-糖糖 发表的提问:
预售货款已开发票,但是货物尚未发出,会计分录怎么做啊
你好,与正常销售处理是一样的 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应增(销)
233楼
2023-02-27 06:34:34
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东莞-糖糖:回复立红老师 货物未发出,账务上不体现吗?
2023-02-27 07:02:11
立红老师:回复东莞-糖糖你好,账上是体现的,需要将库存商品转入主营业务成本,但一般都是在期末才结转的,确认收入时不结转。
2023-02-27 07:23:38
东莞-糖糖:回复立红老师 如果月末货物还未发出,怎么结转成本呢?库存商品都未发出啊?只是预售了货款及开了发票
2023-02-27 07:43:55
立红老师:回复东莞-糖糖你好,这部分未发出的商品不再您单位的商品,因为对方交款,您开票,说明商品的所有权已经发生转移,对方没有提取的商品您方按代管商品处理。月末与我们平时正常结转成本的计算是一样的。
2023-02-27 08:12:47
东莞-糖糖:回复立红老师 好的,谢谢
2023-02-27 08:41:55
立红老师:回复东莞-糖糖不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-02-27 09:05:35
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
收到京东预付卡发票怎么做会计分录?
你好,发票开的是预付款吗
234楼
2023-02-27 06:46:48
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隐形翅膀:回复月月老师 货物名称是 预付卡销售*预付卡
2023-02-27 06:59:09
月月老师:回复隐形翅膀你好,你是用于业务招待吗。
2023-02-27 07:10:46
隐形翅膀:回复月月老师 不太清楚,如果是送礼怎么做账?如果是自用又该怎么做账呢?
2023-02-27 07:26:53
月月老师:回复隐形翅膀你好,送礼计入业务招待费。自用计入管理费用预付卡,消费的时候再从预付卡转到具体是用于什么,办公还是日用品等。
2023-02-27 07:37:40
隐形翅膀:回复月月老师 好的,谢谢老师
2023-02-27 08:06:18
月月老师:回复隐形翅膀不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-02-27 08:23:41
程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 依夕 发表的提问:
这边服装店,进货先付个预付款,假设一共一万元,先付一千,怎么做分录
您好!借:预付账款 1000 贷:银行存款/现金
235楼
2023-02-27 07:01:47
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依夕:回复程小峰老师 那个差额9000怎么做
2023-02-27 07:32:26
程小峰老师:回复依夕您好!你进的货到你公司了吗?
2023-02-27 07:55:06
依夕:回复程小峰老师 到了
2023-02-27 08:16:55
程小峰老师:回复依夕好的,那就是:借:库存商品 1万 贷:银行存款 1千 应付账款9千
2023-02-27 08:28:34
依夕:回复程小峰老师 没收到时就只做借预付账款1000贷银行存款1000吗
2023-02-27 08:46:58
依夕:回复程小峰老师 货款提前预付,紧接着收到货,需要做哪俩笔分录
2023-02-27 08:59:41
程小峰老师:回复依夕您好!是的,没收到货时提前付1千,然后货到,是这样处理:借:预付账款 1000 贷:银行存款/现金1000 收到货:借:库存商品 1万 贷:预付账款 1000 应付账款 9000
2023-02-27 09:18:18
依夕:回复程小峰老师 月底对账,补付余款怎么做分录
2023-02-27 09:35:26
依夕:回复程小峰老师 借应付贷银存9000吗
2023-02-27 09:53:07
程小峰老师:回复依夕您好!借:应付账款 贷:银行存款
2023-02-27 10:06:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 王慧81315706 发表的提问:
货款是收的现金怎么做会计分录?
你好 借;库存现金 贷;应收账款
236楼
2023-02-27 07:13:07
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王慧81315706:回复邹老师 借方总账科目是什么 明细科目是什么?_?
2023-02-27 07:35:25
邹老师:回复王慧81315706你好,借方就是库存现金,不需要设置明细科目,贷方应收账款才需要根据客户名称设置明细科目核算的
2023-02-27 07:54:43
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ idear 发表的提问:
老师,我这里有这样一笔业务,我们公司要购买商品,预付了供应商一部分货款,会计分录为:借:预付账款 贷:银行存款 ;等货物到的时候,又该怎么做分录?
借 库存商品 应交税费-应交增值税(进项税) 贷 预付账款 银行存款(差额)
237楼
2023-02-27 07:42:00
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idear:回复罗老师 加入那个差额我们没有及时付呢?该怎么做?
2023-02-27 07:58:58
罗老师:回复idear差额没有支付,那就计入 应付账款科目
2023-02-27 08:28:18
idear:回复罗老师 老师,我跟您的做法一样,可是为什么有些人把差额也记入,预付账款呢?
2023-02-27 08:54:45
罗老师:回复idear这个是有的企业所有的支付都要通过预付账款中转
2023-02-27 09:22:37
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 等!! 发表的提问:
5月购买一批货物,但是没有收到货先付款,做预付账单,贷银行存款!!!今天收到货物,要怎么做分录,
您好,分录,借;库存商品,贷:应付账款。
238楼
2023-02-28 06:31:14
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等!!:回复王雁鸣老师 不是啊!我们一直没有成本明细,所以,4月30,借,预付账款,贷银行存款,5月4,借银行存款,贷主营业务收入,现在收到成本明细,要怎么做,库存又怎么改
2023-02-28 06:52:08
王雁鸣老师:回复等!!您好,收到成本明细,先暂估入库,借;库存商品,贷:应付账款,再根据销售的情况,借:主营业务成本,贷:库存商品。
2023-02-28 07:11:03
晨曦
职称:中级职称
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 厚德载物 发表的提问:
销货款票没开,提前收到货款,怎么做会计分录?
您好!分录如下 借:银行存款/现金 贷:预收货款
239楼
2023-02-28 06:40:03
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
老师,请问预收的货款时先计入哪里?全部付清以后又是怎么做分录?
你好 借银行存款贷应收账款 你销售后借应收账款贷主营业务收入 应交税费 收到货款付清 借银行存款贷应收账款就行
240楼
2023-02-28 07:00:13
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一米阳光:回复meizi老师 借款的利息应该怎么做分录呀
2023-02-28 07:35:16
meizi老师:回复一米阳光你好 借财务费用 贷应付利息 借应付利息贷银行存款
2023-02-28 07:45:50
一米阳光:回复meizi老师 老师,可以直接借财务费用,贷银行存款吗?为什么?
2023-02-28 08:06:29
meizi老师:回复一米阳光你好短期借款的话 是可以 直接在当期做银行存款支付 不用计提到应付利息
2023-02-28 08:33:24

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