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单位支付半年房租的会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 如果微笑三天 发表的提问:
4月房租支付半年,1300/月,总共7800,5月如何摊销,最好写明分录
你好 4月做借预付账款7800贷银行存款7800 按月分摊:借管理费用-租赁费1300贷预付账款 1300
106楼
2022-12-28 09:08:41
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如果微笑三天:回复meizi老师 4月已经分摊1300了,5月还是这个分录吗?
2022-12-28 09:27:32
meizi老师:回复如果微笑三天你好 你们租期是几月到几月的 。 每个月的分摊分录都是1300 因为你们是按半年来付款的
2022-12-28 09:41:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 语笑倾城 发表的提问:
支付半年房租是一次性计入管理费用还是需分摊?
你好,计入待摊费用,然后按月分摊
107楼
2022-12-28 09:18:30
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 追梦人 发表的提问:
老师,半年的房租费用10000元,怎么做会计分录呢?要分摊吗?
分摊 借预付账银行 借管理费用贷预付
108楼
2022-12-28 09:31:54
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追梦人:回复玲老师 发票也一次性拿到了,也这样做分录吗
2022-12-28 09:46:56
追梦人:回复玲老师 而且是上半年房租,3月份才支付的,4月1日到的发票,之前1、2两个月没有摊销怎么办?
2022-12-28 10:16:17
玲老师:回复追梦人一次拿到发票也这样推销,然后一月二月费用可以后面补充摊销
2022-12-28 10:38:35
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ Sunny鸿运满堂 发表的提问:
付了半年的厂房租赁房租费60万,借8年,每半年付一次,能计入待摊费用吗 ,如果计入待摊费用,当月能提吗?能不能说下分录
待摊费用取消了,现在用预付代替, 借预付贷银存,按月摊销借管理费用贷预付 按你受益期摊销就可以,支付的当月包含当月的租赁费当月就可以摊销
109楼
2022-12-28 09:38:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 聪明的山水 发表的提问:
支付加盟费和房租费的会计分录
支付加盟费和房租费的借 管理费用 贷银行存款
110楼
2022-12-29 08:25:29
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聪明的山水:回复紫藤老师 一次付清的话记到一个月里还是需要分摊到每个月里
2022-12-29 08:47:33
紫藤老师:回复聪明的山水你好,可以计入管理费用 ,金额大的计入长期待摊,分摊到每个月里
2022-12-29 09:10:46
聪明的山水:回复紫藤老师 能写下分录吗 比如加盟费10万元
2022-12-29 09:29:46
紫藤老师:回复聪明的山水借 长期待摊 贷 银行存款
2022-12-29 09:48:21
聪明的山水:回复紫藤老师 我想要个完整的分录 带上金额 就加盟费来说 那还记管理费吗
2022-12-29 10:11:26
紫藤老师:回复聪明的山水就加盟费来说借 长期待摊 贷 银行存款 借 管理费用 贷 长期待摊
2022-12-29 10:37:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 丁娟 发表的提问:
房地产协会,按照事业单位做,支付制作协会招牌、会员单位奖牌的要怎么做会计分录?
借;事业支出 贷;银行存款等科目
111楼
2022-12-29 08:54:42
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 海棠 发表的提问:
一次性付半年房租并且收到了半年的房租发票,现在要分到每个月入费用,如何做分录。
你好 借预付账款 贷 银行存款 再每月摊销 借管理费用 贷预付账款
112楼
2022-12-29 09:24:36
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 来了夏洛特烦恼 发表的提问:
公司2018年支付一年房租费是50000元,房租是6/20到2019年6/20,会计分录怎么做
先入长期待摊费用 按月转入费用类科目
113楼
2022-12-29 09:35:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ zp 发表的提问:
一次性付半年房租并且收到了半年的房租发票,现在要分到每个月入费用,如何做分录。
可以先按发票做借预付账款,之后按月做费用就可以
114楼
2023-01-03 08:30:51
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税剑法盾
职称:法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
4.99
解题: 0.55w
引用 @ v7喜 发表的提问:
预收一年租金14000确认租金收入14000 计提房产税可以半年吗?缴纳可以半边房产税吗?会计分录怎么做?
您好,可以,上半年4月申报缴纳,会计分录: 借:税金及附加 贷:应交税费-应交房产税
115楼
2023-01-03 08:41:57
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v7喜:回复税剑法盾 我以为确认租金几个月就需要缴纳几个月的房产税呢
2023-01-03 09:05:06
税剑法盾:回复v7喜您好,房产税现在4月和10月缴纳,预提分两次。
2023-01-03 09:33:44
v7喜:回复税剑法盾 那我租金到8月到期!我现在房产税申报应该怎么填写呢?
2023-01-03 09:57:39
税剑法盾:回复v7喜您好,如果8月到期,到时按照房产原值算扣一定比例*1.2%算房产税。
2023-01-03 10:21:03
v7喜:回复税剑法盾 或者计提一年的房产税!然后我缴纳半年的可以吗?
2023-01-03 10:34:24
税剑法盾:回复v7喜您好,按照1-6月的租金分摊,租金*12%,关键是是否做了税源采集从租计税;
2023-01-03 10:50:20
v7喜:回复税剑法盾 就是从租的租金!之前做的账.预收都是负数了!我应该怎么处理呢?
2023-01-03 11:11:57
税剑法盾:回复v7喜您好,从租计税了。别人欠的的租金,借:应收    贷:预收。
2023-01-03 11:39:11
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
为研发专家支付房租的会计分录
包括:研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用;企业在职研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等人工费用以及外聘兼职研发人员的劳务费;用于研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧或租赁费用,单位价值在30万元以下的研发仪器、设备的购置费用以及相关固定资产的运行维护、维修等费用;用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用;用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,设备调整及检验费,样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费等;研发成果的论证、评审、验收、评估以及知识产权的申请费、注册费、代理费等费用;通过外包、合作研发等方式,委托其他单位、个人或者与之合作进行研发而支付的费用;与研发活动直接相关的其他费用,包括技术图书资料费,资料翻译费,会议费,差旅费,办公费,外事费,研发人员培训费,培养费,专家咨询费,高新科技研发保险费用等。企业发生的所有的研发支出都要计入该科目,但是在计入的时候要划分是属于费用化得支出,还是资本化的支出,如果是费用花的支出,月末转入管理费用。分录为:   借:管理费用     贷:研发支出——费用化支出   如果是资本化的支出,等项目完成后转入无形资产,分录为:   借:无形资产     贷:研发支出——资本化支出
116楼
2023-01-03 09:10:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 冰雪人 发表的提问:
房租支付了会计分录怎么做?
借;待摊费用等科目 贷;银行存款
117楼
2023-01-03 09:26:59
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 忐忑的云朵 发表的提问:
请问预付了半年的房租要怎么写分录?
借 预付账款 贷 银行存款
118楼
2023-01-04 08:22:45
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忐忑的云朵:回复紫藤老师 那每个月摊销呢? 是借:管理费用 贷:预付账款吗?
2023-01-04 08:52:23
紫藤老师:回复忐忑的云朵每个月摊销借:管理费用 贷:预付账款
2023-01-04 09:09:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 房金玲 发表的提问:
我们是建筑单位,支付塔吊租赁费会计分录怎么做?
你好,借;工程施工——合同成本,贷;银行存款等科目
119楼
2023-01-04 08:41:11
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房金玲:回复邹老师 如果是材料款,会计分录又是怎么做?
2023-01-04 09:07:00
邹老师:回复房金玲你好,借;原材料,贷;银行存款等科目
2023-01-04 09:22:55
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ S思 发表的提问:
我们是建筑单位,支付塔吊租赁费会计分录怎么做?
您好 支付租金的时候 借:其他应付款 贷:银行存款
120楼
2023-01-04 09:04:47
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S思:回复bamboo老师 是我们租别人家的
2023-01-04 09:18:51
bamboo老师:回复S思是的啊 所以您支付租金的时候减少其他应付款 减少银行存款啊
2023-01-04 09:44:11
S思:回复bamboo老师 但是实际又还没有付钱,只是记账先,我不是很明白为什么要用其它应付款
2023-01-04 10:08:33
bamboo老师:回复S思您没有付款 收到发票了没有
2023-01-04 10:21:47
S思:回复bamboo老师 也没有
2023-01-04 10:33:36
S思:回复bamboo老师 可以记到工程施工-合同成本吗?
2023-01-04 10:57:27
bamboo老师:回复S思没有付款 没有收到发票 租赁已经开始了 可以按月暂估租赁费入账 借 工程施工~合同成本 贷 其他应付款~暂估租赁费
2023-01-04 11:18:17
S思:回复bamboo老师 贷方不可以应付账款吗?
2023-01-04 11:31:05
bamboo老师:回复S思贷方应付账款也可以
2023-01-04 11:53:15

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