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注会机考会计分录借贷没冒号
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ Satisfying 发表的提问:
公司员工给公司入了5万的分红股,直接到个人账号,怎么做会计分录
你好,是分红还是?
256楼
2023-03-02 07:38:59
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计分录里会出现只有贷或只有借的情况吗?
会计分录里会出现只有贷或只有借的情况吗?
257楼
2023-03-05 09:15:59
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水本无色:回复爱笑的流沙会计分录里会出现只有贷或只有借的情况
2023-03-05 09:44:03
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 开放的春天 发表的提问:
中级会计职称考试会计分录带单位会不会扣分?
你好,不会的, 这个判卷老师不认为是错误的
258楼
2023-03-05 09:27:07
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开放的春天:回复王超老师 会计分录带单位不会被扣全分吗?
2023-03-05 09:44:06
王超老师:回复开放的春天不会的,这个评分标准里面有说,只要不是错误,就可以的。你多写一点是可以的
2023-03-05 09:56:21
开放的春天:回复王超老师 好的,谢谢
2023-03-05 10:19:11
开放的春天:回复王超老师 我是今年考的中级
2023-03-05 10:35:58
开放的春天:回复王超老师 也不会被扣分的哈?
2023-03-05 11:00:06
开放的春天:回复王超老师 我是山西大同考区的
2023-03-05 11:13:01
王超老师:回复开放的春天这个是全国一样的,评卷前,会组织老师培训,你这种情况就有培训说,是没问题的
2023-03-05 11:26:18
开放的春天:回复王超老师 好的,谢谢
2023-03-05 11:43:34
王超老师:回复开放的春天不客气,祝你考试顺利
2023-03-05 12:05:00
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!我们老板开2家公司不营业了,所以注销公司;付注销费会计分录怎么做呀? 例如:之前有一笔会计分录是这样的,这样会计分录做对吗? 借:营业外支出-其他支出 贷:银行存款
同学你好,公司注销费用做管理费用。
259楼
2023-03-05 09:33:00
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谨慎的哈密瓜,数据线:回复赵英老师 我之前做的注销会计分录不对吗? 借:营业外支出-其他支出 贷:银行存款
2023-03-05 09:45:57
赵英老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线这笔费用严格上来讲还是趋向于管理费用。
2023-03-05 10:02:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ hehe 发表的提问:
手续费的会计分录 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 利息 的会计分录 借:银行存款 贷:财务费用-利息 对不对??
你好,第二个需要写利息收入 分录就是这样 的
260楼
2023-03-06 05:58:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
注册公司和财务外包的会计分录是 借:管理费用 贷:银行存款 这样对吗
你好,是的,是这样做分录的 
261楼
2023-03-06 06:28:07
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夏楠:回复邹老师 那不用在结转什么了吗
2023-03-06 06:46:46
邹老师:回复夏楠你好,需要把管理费用结转到本年利润 
2023-03-06 07:00:13
朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ A静待花开(照片书私人定制) 发表的提问:
老师下午好,公司的注册资本没有到位,以前的会计做了一笔分录, 借其他应收款,贷实收资本。请问这笔分录需要调吗?
同学你好 这个不要这样做 你看印花税交了吗
262楼
2023-03-06 06:43:29
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A静待花开(照片书私人定制):回复朴老师 谢谢老师的答复,印花税交过了呢。
2023-03-06 07:12:01
朴老师:回复A静待花开(照片书私人定制)那这个还是赶紧投资过来吧 印花税都交了
2023-03-06 07:41:28
A静待花开(照片书私人定制):回复朴老师 公司成立第一年老板分批存的资本金,后来年底发现老板从公户上提的钱太多了,又把资本金给调出来了,所以才有了那笔分录。
2023-03-06 08:06:16
朴老师:回复A静待花开(照片书私人定制)这个需要赶紧收回来投资
2023-03-06 08:19:40
A静待花开(照片书私人定制):回复朴老师 谢谢老师,这个有时间限制吗?
2023-03-06 08:37:54
朴老师:回复A静待花开(照片书私人定制)这个往来年底之前需要收回来
2023-03-06 08:57:35
A静待花开(照片书私人定制):回复朴老师 谢谢老师!
2023-03-06 09:16:37
朴老师:回复A静待花开(照片书私人定制)满意请给五星好评,谢谢
2023-03-06 09:32:54
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Satisfying 发表的提问:
公司员工给公司入了5万的分红股,直接到个人账号,怎么做会计分录
借银行存款贷实收资本或资本公积 只是固定分红的计入其他应付款
263楼
2023-03-06 07:08:26
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 念念 发表的提问:
学堂里有中级备考的会计分录,考试重点归纳的资料么
你好 我刚看一下有押题和串讲课程这些 没有归纳 的资料 你也可以在学堂的官网首页点在线客服问下有没有归纳的资料或者纸质的归纳资料
264楼
2023-03-06 07:32:59
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 叶子 发表的提问:
请问中级会计考试问答题写会计分录要不要带单位的
您好,同学,会计分录不需要带单位。
265楼
2023-03-07 07:05:48
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 整齐的香水 发表的提问:
考试会计分录没写后面的金额,只写了前面的分录,会给一点分么
考试会计分录没写后面的金额,只写了前面的分录,会给一点分的
266楼
2023-03-07 07:11:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 过时的花卷 发表的提问:
会计分录怎么区分哪些是借哪些是贷??
你好 其实借贷没有具体意义,只是个记账符号 资产,成本,费用增加计入借方,减少计入贷方 负债,所有者权益,收入增加计入贷方,减少计入借方
267楼
2023-03-07 07:29:59
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 林森见锦鲤 发表的提问:
零基础会计:::试算平衡表:::这个根据本一笔分录就能看出来是不是相等的啊,为什么还要有试算平衡这一步呢,每笔分录借贷就相等,在试算平衡表里那不就是必相等吗,也检测不出来哪笔分录是否错误呀
同学,您好,财务的报表最终采集的数据是看每个科目的汇总数据得出来的,如你的现金发生了十笔,他取这十笔的总数来核算他最终的余额,这时候很有可能其中的哪笔,就记错地方,如记到管理费用里去了,这时候报表就有可能是错的,而试算平衡是一总数的核对,所以这个是有必要进行的。凭证只是简单的一笔一笔的分散数据,是否正确要通过总数来核对
268楼
2023-03-08 06:54:19
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林森见锦鲤:回复森林老师 老师试算平衡表核算总数我明白了。但是还是不清楚怎么能查出错误。他每一笔记得借贷都是相等 的,那总数不是会必相等吗。还是好懵啊
2023-03-08 07:08:19
森林老师:回复林森见锦鲤同学,您好,就怕你在做汇总的时候,你张冠李戴,就会导致最终出来的科目余额有误,所以引用了试算平衡这个表
2023-03-08 07:31:42
林森见锦鲤:回复森林老师 零基础:::这个张冠李戴指的是什么错误呢,我刚刚试着算了一下,在借贷相同方向的地方记错分录对合计也不影响呀;然后要是借贷不同方向的地方记错分录,那当时就会出现借贷不同啊?还是我理解错了呀
2023-03-08 07:44:20
森林老师:回复林森见锦鲤同学,您好,如果你把借方的数据写到贷方了,这样是不是两面就不平了,以前手工做账的人很容易出现这些问题的。
2023-03-08 07:56:32
林森见锦鲤:回复森林老师 嗯嗯好的老师,我明白了,就是说试算平衡表没有问题并不能说明这个账一定是没有错的,只是降低了出错的可能是吗。谢谢老师,教师节快乐老师
2023-03-08 08:19:29
森林老师:回复林森见锦鲤谢谢,常来提问哦,记得给个好评
2023-03-08 08:44:23
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 三省居士 发表的提问:
老师,我做试算平衡遇到问题了,本期发生额借方=贷方,期初余额、期末余额借贷不相等,具体如下: 期初余额 库存现金 借1082.57 银行存款 借816.20 应收帐款 借39999.96(上手会计交下来的期末数) 其他应付款 贷365735.55(上手会计交下来的期末数) 应付账款 贷-5400.00 实收资本 贷9500.00(上手会计交下来的期末数) 合计 借41898.81 贷369835.55 注;括号注明的本期没有发生额
你好!外账还是内账,上期会计交接没有提供科目余额表吗?
269楼
2023-03-08 07:11:22
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三省居士:回复QQ老师 外账吧,就这一套。只提供账本和资产负债表、利润表。
2023-03-08 08:02:48
QQ老师:回复三省居士你好!和资产负债表核对一下看看是哪个科目金额有问题
2023-03-08 08:30:52
三省居士:回复QQ老师 期末余额 库存现金 借10114.57 银行存款 贷269.58 管理费用 借10968.00 财务费用 借546.70 其他应付款 贷384400.00 应收帐款 借39999.96 应付账款 贷-5400.00 实收资本 9500.00 合计 借61898.81 贷388500.00
2023-03-08 08:46:47
QQ老师:回复三省居士你好!和你资产负债表核对一下,资产负债表是平衡的吧!间接前最后一期资产负债表
2023-03-08 09:16:39
三省居士:回复QQ老师 老师,和上一年还今年资产负债表核对?怎么核对?请指导!
2023-03-08 09:31:23
QQ老师:回复三省居士你好!资产负债表货币资金等于科目余额库存现金加银行存款这两个科目的余额之和
2023-03-08 09:48:33
QQ老师:回复三省居士以此类推看看科目余额少那个科目金额
2023-03-08 10:11:47
三省居士:回复QQ老师 老师,这里有个应付账款期初贷-5400,期末贷-5400,这个是不是用其他数去减,得到的差填入合计?
2023-03-08 10:29:10
QQ老师:回复三省居士你好!这里可以认为是没有业务发生
2023-03-08 10:48:32
三省居士:回复QQ老师 奇怪,没有业务发生那这个数据怎么形成的?
2023-03-08 11:04:43
三省居士:回复QQ老师 试算平衡结果: 期初余额借41898.81,贷369835.55 本期发生额借37115.55,贷37115.55 本期发生额借贷相等 期末余额借61898.81,贷389835.55 期初余额、期末余额数之间,又好像有一种神秘联系,老师为什么这样?
2023-03-08 11:16:59
QQ老师:回复三省居士你好!前期有余额啊
2023-03-08 11:44:31
三省居士:回复QQ老师 不是借贷相等吗?
2023-03-08 12:04:09
QQ老师:回复三省居士你好!应付账款期初贷-5400,期末贷-5400,不是期初期末都是这金额吗?你建账期初要有这金额,你现在没有上一期的科目余额表,只能和你在一起,资产负债表核对看看是哪个科目,你把资产负债表发截图过来我看一下,
2023-03-08 12:23:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 爱生活,爱自己 发表的提问:
一个公司注册时没有存钱到银行,怎么做会计分录?做的是借:其他应收款XXX人名,贷:实收资本:XXX人名,这样做分录,对吗?
你好,没有收到钱,是不需要做这个分录
270楼
2023-03-08 07:27:00
全部回复
爱生活,爱自己:回复邹老师 银行账上没有钱,不需要做分录吗?
2023-03-08 07:40:26
邹老师:回复爱生活,爱自己你好,是的
2023-03-08 08:00:32
爱生活,爱自己:回复邹老师 情况是这样的:我才接手一个公司,因为前面的财会人员已经在税务报表上反映了”货币资金“150万,但实际上银行存款里一分钱都没有,从开户起都是0,我不知道怎么做分录
2023-03-08 08:22:19
邹老师:回复爱生活,爱自己你好,你可以做一笔调整分录 借;实收资本 贷;其他应收款 就算做了上面的分录,也不影响货币资金的
2023-03-08 08:45:56

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