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会计信息化环境下的内部控制
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Joseph(José)Song 宋南鹏 发表的提问:
您好,想咨询境内企业收购境外企业股份的一系列问题。境外企业法人代表为境内企业实际控制人,境外企业为个人独资。本次收购以境内企业名义向境外企业打款,收购境外企业股份及扩资。1.是否有相关规定需让境外企业变更股权信息?2.变更后境内与境外企业是否需缴纳税收3.后期在境外或境内所产生的销售是否涉及到税务。4.如境外企业无需变更股权会产生哪些影响。
你好,同学。 1.你这是属于境外投资,你收购的如果是股权,那就需要变更 股权信息 2.需要纳税 的,这是属于境内间接或直接持股,需要交纳的 3.涉及到境内个人投资的个人所得税 4.这里税法上不存在什么影响,主要是投资人本身的权益的一个保障
166楼
2023-01-31 08:20:08
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燎原老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 精明的火车 发表的提问:
从内部控制的角度对ABC公司制定的内部控制制度进行分析
1,重大资产处置等事项必须集体决策 2,销售人员不得收款 3,60万以下采购,采购业务和付款业务最好分开办理 4,出纳不能管理应收应付日记账,不能同时保管票据和密码 5,分公司不能对外担保。
167楼
2023-01-31 08:28:56
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关风险评估的说法中,不正确的是( )。 A、在需要了解的被审计单位及其环境的内容中,对被审计单位财务业绩的衡量和评价既有内部因素也有外部因素 B、了解被审计单位及其环境是注册会计师可以选择实施的程序,而非必须执行的程序 C、注册会计师了解被审计单位及其环境的目的是识别和评估重大错报风险以设计和实施进一步审计程序 D、了解被审计单位及其环境,贯穿于整个审计过程的始终
B 【答案解析】 了解被审计单位及其环境是注册会计师必须执行的程序。 【该题针对“风险识别和评估概述”知识点进行考核】
168楼
2023-01-31 08:41:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 坦率的寒风 发表的提问:
会计需要为外部,内部使用者编制特别的个性化报表吗?
你好,会计需要为外部,内部使用者编制特别的个性化报表
169楼
2023-02-01 08:13:45
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丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 云凤 发表的提问:
老师,请问财报层次的重大错报风险为什么与控制环境有关?请举例说明一下,谢谢
您好!一般情况下上市公司都是财务软件处理业务,如果财务报表要造假,那么必须通过财务软件来造假,而财务软件都是有逻辑性的,要造假就得改变逻辑,而这就是控制环境不好的一个表现,如果内部控制环境好,那么就不会让人篡改财务软件,您理解下哦
170楼
2023-02-01 08:31:54
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 传统的钢笔 发表的提问:
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
你好,同学,影响的,这不属于机械性不负责的工作
171楼
2023-02-01 08:41:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ Q 发表的提问:
风险评估,对审计单位的环境的了解,对审计单位内控有效性的了解可以依赖以前的审计证据吗
要求注册会计师在评估重大错报风险前都要实施风险评估程序;不得未经风险评估直接将风险设定为高水平
172楼
2023-02-02 07:44:38
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ Oops~ 发表的提问:
请教一下制造企业的气体检测费、环境验收项目预付款和职业病危害控制效果评价项目的预付款应计入什么科目呀
您好,预付款计入预付款项科目核算。
173楼
2023-02-02 08:11:51
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ yi 发表的提问:
股东是会计信息内部使用者还是外部使用者?
你好! 是内部使用者
174楼
2023-02-02 08:17:51
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 零点訫境 发表的提问:
安装金蝶软件进行环境检测时总跳出Kongdee Environment Check已停止工作
财务软件安装问题请找技术3号阿勇老师(QQ:1208399186 );或者技术4号曾老师(QQ;287843470)两位老师是我们专门负责安装软件的老师,希望能够帮助更多的学员解决软件问题。
175楼
2023-02-02 08:24:06
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希老师
职称:初级会计师
4.92
解题: 0.05w
引用 @ 彪壮的绿茶 发表的提问:
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
是的,规范及监督内部工作开展是否合规
176楼
2023-02-02 08:39:00
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彪壮的绿茶:回复希老师 谢谢老师
2023-02-02 09:07:40
希老师:回复彪壮的绿茶不用谢,希望帮助了你
2023-02-02 09:25:10
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
、下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是( )。 A、整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性 B、重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性 C、二者没有直接关系 D、注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可
A 【答案解析】 被审计单位整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性,进而影响注册会计师拟实施的进一步审计程序的性质、时间安排和范围。
177楼
2023-02-05 09:54:25
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师好,我想了解一下关于企业会计制度设计中内部控制制度设计怎么做,从哪些方面入手
https://wenku.baidu.com/view/acb92f0ab9f67c1cfad6195f312b3169a551ea65.html 你好,这个可以看下这里的哦
178楼
2023-02-05 10:08:25
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石老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ 皮皮 发表的提问:
德诚会计师事务所首次承接蓝天公司2017年财务报表审计。在双方签订“审计业务约定书”前需要开展的初步业务活动包括( )。 A 了解蓝天公司及其环境,包括了解内部控制 B 针对蓝天公司财务报表审计业务实施质量控制程序 C 评价会计师事务所与审计项目组遵守职业道德要求的情况 D 判断是否就2017年财务报表审计业务达成了一致意见 参考答案BCD; 我的答案ACD 问:A项了解环境及内控不是必须的吗?而且贯穿始终吧,在签订合同之前了解被审计单位的环境及人员,也能初步了解是否要接这个业务 B项我认为程序是在承接业务之后做的
全面了解被审计单位的基本情况 通常,在签约前,注册会计师应了解以下情况: 1、对被审计单位的业务性质 2、经营规模和组织结构 3、经营情况和经营风险 4、以前年度接受审计的情况 5、财务会计机构及工作组织 6、被审计单位简况 7、管理人员的经验、品行等相关方面进行全面了解 以确定是否接受委托,同时也为接受委托后安排下一步的审计工作奠定前期基础
179楼
2023-02-05 10:27:00
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石老师:回复皮皮以上不包括了解内部控制
2023-02-05 10:51:46
皮皮:回复石老师 那B项所说的好像也没有包括在内
2023-02-05 11:19:29
石老师:回复皮皮从审计理论的角度来说,在正式签署业务约定书前,注册会计师可以从外部信息及以往审计工作的经验中,对一个客户进行各方面的评估,这就是初步业务活动,是签约前,解决的问题是,我们是否承接或者保持这个业务,因为有的客户风险可能过高,我们不一定承接。因此,就有这个质量控制的程序。
2023-02-05 11:41:30
石老师:回复皮皮因此B项是需要选的
2023-02-05 11:52:21
小时老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,法律职业资格,CISA
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 薄芮璇 发表的提问:
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
内控内审的区别:内部控制是公司的内部基本制度,内部审计是通过测试、检查等手段对内控的完整性、有效性进行审计,为修订内控制度及其有效性提纲依据。一句话,内控是目标,内审是为内控的完整有效提供改善和提供的依据。 内控内审的关系: 内控是内审的一个部分,内审则是对内控的监督。是两个有很强的联系但又不能混淆的概念。
180楼
2023-02-06 07:02:59
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