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现金内部控制属于会计控制吗
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.34w
引用 @ 学堂用户wnu7kr 发表的提问:
我写了两篇论文为高级会计考试准备的,一篇写财务管理与内部控制问题研究,一篇写企业成本控制问题研究。这两个属不属于一个研究方向啊
这两个不属于一个研究方向
61楼
2022-12-14 11:11:58
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 心有庭树 发表的提问:
初级会计实务中内部控制如何理解?
你好;   内部控制一般来讲控制的是可控的风险,即运营层面的风险。  比如   及时去   监督 ;  控制 ; 信息的沟通;及时去做 评估风险等   
62楼
2022-12-15 10:59:38
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 林馨 发表的提问:
#提问#2018年金属制品增值税税负率控制什么点,我司属于混合销售,税负率控制可以比正常低吗
你好,2018年金属制品增值税税负率一般的话2%-5%就可以了。
63楼
2022-12-15 11:27:38
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林馨:回复紫藤老师 这么高,混合销售怎么控制比例
2022-12-15 12:00:10
紫藤老师:回复林馨你好,你可以多销售一些税负低的产品
2022-12-15 12:16:49
林馨:回复紫藤老师 我们是销售锡锭材料,销售无铅锡线,各占一半的比例
2022-12-15 12:29:37
紫藤老师:回复林馨你好,他们的负税率都是差不多的
2022-12-15 12:53:09
希老师
职称:初级会计师
4.92
解题: 0.05w
引用 @ 彪壮的绿茶 发表的提问:
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
是的,规范及监督内部工作开展是否合规
64楼
2022-12-15 11:53:32
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彪壮的绿茶:回复希老师 谢谢老师
2022-12-15 12:13:11
希老师:回复彪壮的绿茶不用谢,希望帮助了你
2022-12-15 12:37:32
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师好,我想了解一下关于企业会计制度设计中内部控制制度设计怎么做,从哪些方面入手
https://wenku.baidu.com/view/acb92f0ab9f67c1cfad6195f312b3169a551ea65.html 你好,这个可以看下这里的哦
65楼
2022-12-15 12:02:32
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燎原老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 个性的蓝天 发表的提问:
(1)为什么会内部控制存在且被执行,注册会计师却认为X公司控制可能运行无效?
因为该内部控制可能只是流于形式,从形式上看,各方签字都完善,但是实际上,并未执行或者未有效执行,销售经理不清楚销售分析报告中的异常情况。所以注册会计师有理由认为控制可能运行无效。
66楼
2022-12-15 12:11:59
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个性的蓝天:回复燎原老师 (2)测试控制运行的有效性与确定控制是否得到执行?两者有什么样的联系和区 别?(5分)
2022-12-15 12:53:18
个性的蓝天:回复燎原老师 (3)在测试控制运行的有效性时,注册会计师还应该人哪丝方面实取关手控制 是否有效运行的审计证据?(6分)
2022-12-15 13:14:30
个性的蓝天:回复燎原老师 能解答一下吗
2022-12-15 13:31:55
燎原老师:回复个性的蓝天测试控制有效性只是从形式上证明控制是否得到运行,但是仍旧需要进一步的证据,才能作证实质性运行。
2022-12-15 13:52:09
燎原老师:回复个性的蓝天在测试控制运行有效性时,注册会计师应当从下列方面获取关于控制是否有效运行审计证据: (1)控制在所审计期间的不同时点是如何运行的; (2)控制是否得到一贯执行; (3)控制由谁执行; (4)控制以何种方式运行(如人工控制或自动化控制)。
2022-12-15 14:06:01
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 六神女孩 发表的提问:
经营管理控制是属于哪个控制措施
你好,这个属于审计范*-内审,说白了他不是一种控制措施
67楼
2022-12-18 11:13:20
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关一般控制和应用控制的描述中,不正确的是( )。 A、应用控制是设计在计算机应用系统中的、有助于达到信息处理目标的控制 B、信息技术一般控制只会对实现部分或全部财务报告认定做出间接贡献 C、如果注册会计师计划依赖自动应用控制、自动会计程序或依赖系统生成信息的控制时,就需要对相关的信息技术一般控制进行验证 D、所有的自动应用控制都会有一个人工控制与之相对应
B 【答案解析】 选项B,信息技术一般控制通常会对实现部分或全部财务报告认定做出间接贡献,有些情况下,信息技术一般控制也可能对实现信息处理目标和财务报告认定做出直接贡献。
68楼
2022-12-18 11:32:36
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是( )。 A、可对每一笔交易进行测试,以确定内部控制是否有效运行 B、可以选择少量交易,以确定内部控制是否得到运行 C、可以选择少量的交易进行测试,以评价内部控制设计是否合理 D、可以对发现的控制失效的情况进行后续跟踪,确定控制的偏差
A 【答案解析】 本题考查的是计算机辅助审计技术和电子表格的运用。选项BC,计算机辅助技术有助于详细审计海量的数据,对于少量的数据不可以体现其优势。选项D,确定控制的偏差涉及到人为判断,不属于计算机辅助技术的优势。
69楼
2022-12-18 11:56:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列属于信息系统应用控制的是( )。 A、输出控制 B、程序开发控制 C、数据访问控制 D、程序变更控制
您好 下列属于信息系统应用控制的是(A、输出控制  ) 选项BCD属于一般控制
70楼
2022-12-19 09:20:43
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 精品班木子 发表的提问:
内部控制缺陷按其成因分为设计缺陷和运行缺陷。 这是哪个章节的,属于考试重点吗?
你好,这个是审计课本,内部控制章节的
71楼
2022-12-19 09:49:37
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 南境星辰 发表的提问:
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
对于控制测试可以使用重新执行、询问、观察、检查等程序完成。重新计算属细节测试一般不用于控制测试,控制测试通常用于评价风险了解环境,细节测试针对认定层次的风险应对。
72楼
2022-12-19 10:05:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 玉白菜 发表的提问:
开票内容流量控制器设计加工属于服务还是货物?
你好,属于服务
73楼
2022-12-20 09:24:48
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玉白菜:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-12-20 09:38:06
邹老师:回复玉白菜不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2022-12-20 10:03:27
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ★﹎唯べ依℡ 发表的提问:
老师,第一问,认为内部控制有效不是应当做内部控制测试吗?为什么只实施实质性程序会是恰当的呢
内部控制有效性的确定,在进行内控评价时 如果评价后有效,后面获取审计证据时,可以进行分析,当然对于认定层次的一些审计,也可以实质性程序。
74楼
2022-12-20 09:35:03
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 南境星辰 发表的提问:
内部控制与控制测试的目标分别是什么
内控目标1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,确保单位经营管理目标的实现。 2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,确保单位各项业务活动的健康运行。 3、堵塞、消除隐患,防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为,保护单位财产的安全完整。 4、规范单位会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量。 5、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。
75楼
2022-12-20 09:46:03
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易 老师:回复南境星辰控制测试目标:1.了解内部控制[内容、程序、必要性] 了解内部控制,包括以下两个内容: 1评价控制设计的合理性:一项控制单独或连同其他控制是否能够有效防止或发现并纠正重大错报 2确定控制是否得以执行:该项控制是否实际存在且被审计单位正在使用。 注册会计师通常实施下列程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据
2022-12-20 10:12:59

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