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会计和办税员能不能是同一个
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
新税收政策 小规模开专票,直接交税,进项税不能抵扣吗
小规模是永远都不能抵扣进项税额的。您好,
136楼
2023-01-12 09:24:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
就是按正常的销售货物执行17%的税率征收增值税老师你是不是说 一般纳税人固定资产处置,和旧货销售进项税不能抵扣,没抵扣就开普票3个点,不能是普票17点,抵扣了进项税,就开普票17个点交增值税。
因为09年1月1日之前购进的固定资产是不可以抵扣的,所以按3%的税率减按2%征收 如果你是09年之后购进的且抵扣了进项税额的固定资产再卖出,税率就是17%
137楼
2023-01-27 09:13:16
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Bonnie:回复邹老师 老师如果一般纳税人09后后购进的旧货,和固定资产没抵扣是开普票17个点,也是按,含税收入/1.03*0.02,开普票3个点吗?
2023-01-27 09:33:41
Bonnie:回复邹老师 如果你是09年之后购进的且抵扣了进项税额的固定资产再卖出,税率就是17%,再买出去可以开专票吗?
2023-01-27 10:00:38
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 枫叶 发表的提问:
请问老师,税管员说的4.17风险是指,说是不能法人和办税人一个人,不然会不能来发票?
你好,你税局有这个规定那最好设置两个不同的人
138楼
2023-01-27 09:33:01
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 大方的灰狼 发表的提问:
工业生产型企业, 什么类型的进项税额不可以抵扣?
1.不动产相关的进项税(中央空调、智能系统)、职工福利、免税项目。
139楼
2023-01-27 09:58:48
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
出口退税开具零税率的发票是免税的,不需要缴纳增值税,然后申请出口退税,是申请退还购买这批货物原材料的进项税,这批原材料的进项税不能抵扣,只能申请退税,那金额要怎么计算??,因为出口的货物金额只是这张进项发票其中的一部分"
你好,这个原材料的进项税你要正常认证,抵扣你内销的销项税后,还用没抵扣完的才退税的。
140楼
2023-01-27 10:16:43
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ kiwi 发表的提问:
中秋节买月饼送客户的专用发票,进项税不能抵扣,分录做了进项税转出。月底在增值税认证平台上,认证专用发票时需要勾选买月饼的发票吗?
你好,需要勾选认证的,然后,月度纳税申报时,同时将对应转出的税金填入附表二:本期进项税额转出额栏
141楼
2023-01-27 10:29:59
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牛老师:回复kiwi建议计入转出额栏的第15栏:集体福利、个人消费看。
2023-01-27 11:03:36
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 新手小白 发表的提问:
老师,这个进项税不能抵扣,那为什么还要写进项税这个分录呢,为什么不是借:在建工程292500,贷:应付账款292500?
因为是专票要做了进项然后再转出
142楼
2023-01-28 07:48:07
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 敢闯敢拼 发表的提问:
为什么明明知道待抵扣进项税不能抵扣,还要写待抵扣进项税这个科目,还要把这个科目记在借方,都冲减不了
你好,这个科目不是不能抵扣,是以后期间可以抵扣
143楼
2023-01-28 08:13:02
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敢闯敢拼:回复佟老师 暂时放在借方,然后又在贷方冲销吗
2023-01-28 08:34:17
敢闯敢拼:回复佟老师 真的搞不懂,等到以后写进项税不行吗,一步到位不行吗
2023-01-28 09:01:04
佟老师:回复敢闯敢拼不行的,因为有些不让一次性抵扣
2023-01-28 09:22:40
敢闯敢拼:回复佟老师 好的,你的意思是待抵扣进项税有些可以直接减少
2023-01-28 09:48:08
佟老师:回复敢闯敢拼是的,待抵扣,是以后可以抵扣的
2023-01-28 10:10:35
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 112233 发表的提问:
税务所让自查,之前有一笔进项税不能抵扣,那申报时附表2里面是填在19行纳税检查调减进项税额还是23行其他应作进项税额转出的情形?
您好 请问是什么原因进行税额不能抵扣
144楼
2023-01-28 08:36:01
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112233:回复bamboo老师 用在食堂和宿舍的那部分电费
2023-01-28 08:53:47
bamboo老师:回复112233那填在附表二15栏 集体福利、个人消费
2023-01-28 09:09:31
112233:回复bamboo老师 但是这笔是上年度的,因为我们是出口退税企业不能更正申报,所以补在这个月,是税务所让自查的,不用填在19行纳税检查吗
2023-01-28 09:23:59
bamboo老师:回复112233是让自查的 不是税务查到的 不用那么填
2023-01-28 09:45:50
112233:回复bamboo老师 也不是啊,是税务所问我们有没有食堂的电费抵进去的,然后我们才写在自查报告里
2023-01-28 09:58:40
bamboo老师:回复112233没有发通知书给您单位吧?
2023-01-28 10:20:46
112233:回复bamboo老师 这个没有,但是之前自查报告里已经写的做纳税检查调减进项税额
2023-01-28 10:36:33
bamboo老师:回复112233那您附表二就填19栏 纳税检查调减进项税额
2023-01-28 11:00:08
112233:回复bamboo老师 填在第19栏对后期有什么影响吗
2023-01-28 11:24:03
bamboo老师:回复112233填这个栏次的话一般是被税务查到了 申报表不太好看而已
2023-01-28 11:34:11
112233:回复bamboo老师 如果填在集体福利里面对个税有影响吗?之前也没有做在福利费里面
2023-01-28 11:56:20
bamboo老师:回复112233这个是电费 集体使用 不能分摊到个人 不涉及到个税
2023-01-28 12:19:58
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 宁静致远 发表的提问:
一般纳税人增值税专用发票费用类发票哪些进项税不能抵扣
只要生产经营相关的都能抵扣
145楼
2023-01-28 08:42:04
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 寂寞的苗条 发表的提问:
免征就使的企业的进项税不能抵扣了,相当于让企业承担了增值税,那对企业有什么好处呢? 假如采购支出117元,其中不含税价100元,增值税进项税17元;不含税价格卖出120,增值税销项税20.4元。 一般增值税企业现金流入=140.4-117-(20.4-17)=20元 而免征增值税(做了减免增值税备案的)企业根据国家政策只能开普通发票(不能开具专票,进行税额也需转出),对方取得的发票不能抵扣,要求降价到120元卖。免征增值税企业现金=120-117=3元 这样免征增值税后导致现金流/利润减少了 ,那
购销差价小,免征是不划算的。
146楼
2023-01-28 08:53:58
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 依然是我 发表的提问:
办理代账许可证其中的 中级和初级会计证能不能同时用一个人的?
学员你好,这个可以的
147楼
2023-01-29 08:21:53
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依然是我:回复悠然老师01 意思是2个人也是可以办理代账许可证?  一个有初级证,另外一个人有初级和中级证,是这样吗?老师
2023-01-29 08:36:13
悠然老师01:回复依然是我是的,你的理解完全正确
2023-01-29 08:59:41
依然是我:回复悠然老师01 感谢老师,开代账公司有要求多少人吗?
2023-01-29 09:14:12
悠然老师01:回复依然是我这个要看当地的要求了,【法律依据】《代理记账管理办法》第四条 符合下列条件的机构可以申请代理记账资格: (一)为依法设立的企业; (二)持有会计从业资格证书的专职从业人员不少于3名; (三)主管代理记账业务的负责人具有会计师以上专业技术职务资格且为专职从业人员; (四)有健全的代理记账业务内部规范
2023-01-29 09:42:56
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ Sam岑学超 发表的提问:
不得抵扣的进行税,那张专票需要去税局认证吗?(例如我企业购入一批原材料自建厂房);如果不认证,会形成滞留票,会否对企业有影响,会有什么后果呢? 像上面的例子,由于进项税不能抵扣,我把进项税算入原材料的成本。①分录:借 工程物资 1170 贷 银行存款 1170。 如果认证的话,账上是否需要先体现抵扣进项税,然后再转出进项税呢?②分录:借 原材料 1000 进项税 170 贷 银行存款 并作同时作 ③分录:借 工程物资 1170 贷 原材料1000 进项税转出
你好!可以不认证。但问题就像你说的那样,会造成滞留票信息,今后国税局万一调查起来很麻烦。建议最好也一并认证掉,不抵扣税款即可。你的第二个分录是可以的。
148楼
2023-01-29 08:28:16
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Sam岑学超:回复晓海老师 明白! 如果我认证了~~ 但按①分录进行账务处理 会不会有问题呢?也就是说 进项税不作账务处理,待计算缴纳增值税的时候,在“进项税”哪里减少相应数额 或 在 “进项转出”增加相应数额?这样可以吗?
2023-01-29 08:58:32
晓海老师:回复Sam岑学超你好!也可以,只适合对增值税申报表时不好核对。
2023-01-29 09:22:25
Sam岑学超:回复晓海老师 明白! 如果甲公司开出一张专票给乙公司,乙公司不去认证(或不需要认证),形成滞留票会对甲公司有影响吗?
2023-01-29 09:42:24
晓海老师:回复Sam岑学超你好!对他没有什么影响,只要他正常纳税就可以
2023-01-29 09:55:30
Sam岑学超:回复晓海老师 完成明白!~~ 谢谢老师!>_<
2023-01-29 10:25:04
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 梅子 发表的提问:
深圳浩博电子公司是小规模纳税人,进项税不能抵扣,所以买东西收到的发票都是普通发票的发票联,可为什么买桌椅的发票税率是3%,而买电脑的税率是13%呢?这个进项抵销项税我一直弄不明白,希望老师指点,谢谢您!
您好 这个要看您购入的时候是向小规模纳税人购买还是向一般纳税人购买 向小规模纳税人购买是3% 一般纳税人是13%
149楼
2023-01-29 08:45:29
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梅子:回复bamboo老师 那深圳浩博电子也只能开出3%的普通发票呗?专票是一般纳税人开出的吧?空白发票是税务局买来的吗?
2023-01-29 08:59:59
bamboo老师:回复梅子小规模纳税人也可以开具专用发票 空白发票是税务局买来的
2023-01-29 09:27:16
梅子:回复bamboo老师 专用发票是可以抵销销项税的吧?税率3%和13%都可以呀?
2023-01-29 09:39:41
bamboo老师:回复梅子专用发票是可以抵销销项税的 税率3%和13%都可以
2023-01-29 09:54:58
梅子:回复bamboo老师 税务局买空白发票是按张数买吗?专票和普票一样钱吗?老师您知道怎样收费吗?
2023-01-29 10:08:57
bamboo老师:回复梅子务局买空白发票是按张数买 不需要给钱
2023-01-29 10:35:16
梅子:回复bamboo老师 谢谢您
2023-01-29 11:00:33
bamboo老师:回复梅子不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-01-29 11:17:38
梅子:回复bamboo老师 只有一般规模纳税人才可以进项抵销项,收到小规模纳税人3%的专票也可以抵消,对吗?小规模纳税人不可以进抵销的就纳入进项成本了吧?
2023-01-29 11:43:31
bamboo老师:回复梅子只有一般纳税人才可以进项抵销项,收到小规模纳税人3%的专票也可以抵 小规模纳税人不可以进抵销的就价税合计计入成本 对的
2023-01-29 11:57:31
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
供应商有一个大仓库,每个月的仓储费几万,我们公司是刚成立的,供应商把他的客户市场转给我们,我们付出的代价就是承担供应商仓库的仓储费(这个仓库都是供应商的货,我们实际进货按在这个仓库提货结算,我们给客户发多少,就在这个仓库提多少,这里的货供应商也可以从发货到其他市场),仓储费的抬头开得是我们公司的名字,开得是专票,请问这样我们可以进我们公司的费用与抵扣进项税吗?(我们每月的进货、库存、销售,与仓储费不配,因为大部分是供应商发的货),这种情况我们该如何处理?李爱文老师回复:这个是虚开发票,虽然是公司抬头的发票,但是是虚假业务,是真发票虚业务,这个进项税不能抵扣进项税,税务发现后需要补交税款,滞纳金及罚单,有可能法人做牢学员续问:老师,现在已这么做了,我们公司自己有什么补救措失吗?是把仓库的进项税转出吗?另外仓储费进的费用在年所得税汇算时调税调增吗?有没有更好的补救措失,一般自查出来补救了,税务是不是一般就不追救了?
直接做进项税转出处理,补交增值税,另外停止开租赁发票,与对方商谈,我们可以给多少钱转让市场费,让对方开票处理抵扣进项税,另外前期入的租赁费,企业所得税年报时调增费用,补交企业所得税,按正常操作抵税,做市场转让费
150楼
2023-01-29 08:51:00
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