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公司员工入股会计账该怎么做
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.66w
引用 @ 风一样的女子 发表的提问:
公司计划做虚拟股股权激励,员工交钱,按照10%进行分红,一年后将员工钱退回,如何做会计处理?
你好,这个只能挂其他应付款的
136楼
2023-01-10 09:29:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.46w
引用 @ 玉萍 发表的提问:
老师,公司购买图书应该计入员工教育经费吗?分录应该怎么做?
你好,可以的,借管理费用-教育经费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银存
137楼
2023-01-11 08:23:58
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玉萍:回复郭老师 谢谢老师,老师可不可以不做应付职工薪酬
2023-01-11 08:52:05
郭老师:回复玉萍你好,不可以的,固定分录
2023-01-11 09:19:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师!公司购买的东西先由员工垫付。会计分录该怎么做呢
你好 借;库存商品等科目,贷;其他应付款——员工
138楼
2023-01-11 08:36:37
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坚持:回复邹老师 老师!发票我都附在购买的这一笔分录了,那我报销给员工的时候原始凭证怎么办呢?
2023-01-11 08:52:30
邹老师:回复坚持你好 报销的时候,借;其他应付款——员工,贷;银行存款 报销的时候就以银行回单作为原始单据入账就是了
2023-01-11 09:02:33
坚持:回复邹老师 那如果是现金呢?
2023-01-11 09:28:57
邹老师:回复坚持你好,如果是现金支付,就需要填写支出证明单,把这个证明单作为支付款项 原始单据
2023-01-11 09:44:58
坚持:回复邹老师 老师!如果我发生的是费用,直接借费用类科目贷:其他应付款。是这样吗?
2023-01-11 10:02:06
邹老师:回复坚持你好,费用发生的 时候 借;管理费用等科目,贷;其他应付款——某某员工 今后实际支付款项再做相应付款分录就是了
2023-01-11 10:14:41
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.39w
引用 @ Emilly 发表的提问:
员工私人向公司借了一笔款,没离职前,每月该笔款的利息500元是以工资的形式发放给该员工的;上个月该员工已经离职了,每个月的500元怎么付给该员工,要以什么名义付出去,会计怎么做账?
同学你好 以工资名义就行了
139楼
2023-01-11 09:00:20
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Emilly:回复朴老师 这个可以做在工资表中吗,还是另外申请付款、备注工资
2023-01-11 09:30:31
朴老师:回复Emilly同学你好 做成工资就行了
2023-01-11 09:44:50
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 温柔的超短裙 发表的提问:
报销员工会计继续教育40块钱应该怎么做账。
发生时: 借:应付职工薪酬-职工 经费 贷:库存现金 同时计提: 借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费
140楼
2023-01-11 09:15:36
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温柔的超短裙:回复龙枫老师 计提的分录和报销支付分录同时做?
2023-01-11 09:30:00
龙枫老师:回复温柔的超短裙你好,是如此的呢啊
2023-01-11 09:42:34
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 没有快乐了 发表的提问:
银行流水有一笔账务是属于员工支付给公司10万元。说是法人分股给那个员工,员工转账给公司。请问老师这样如何做会计分录?
您好,做账时,借;银行存款,10万元,贷:实收资本-员工姓名,10万元。
141楼
2023-01-11 09:27:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
送礼花的钱,要以股份入股新公司,会计分录该怎么做,入股后送礼的钱还想分摊不能记入一个月内
借:长期待摊费用--开办费--业务招待费贷:银行存款
142楼
2023-01-12 08:50:38
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
公司采购了一批 5 万元的购物卡,发放给员工,会计应该这么做账?
借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
143楼
2023-01-12 09:10:06
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.6w
引用 @ 郭铃铃 发表的提问:
代扣员工的工会会费怎么做账啊? 注意:公司和工会的账是分开做的账
您好同学 一般是做成一个其它应收款就好了同学
144楼
2023-01-12 09:27:00
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郭铃铃:回复何江何老师 那是不是要先支付借:其他应收款 贷:银行存款 发工资代扣的时候再贷方其他应付款冲账啊? 老师能不能详细讲下,我有点不太明白,谢谢
2023-01-12 09:39:52
何江何老师:回复郭铃铃您好同学 同学就是这样做的同学 这个钱从工资里扣出来再给工会 借:**费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其它应付款 借:其它应付款 贷:银行存款(工会)
2023-01-12 09:52:52
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 编号89757 发表的提问:
员工代公司付货款,公司把款从公账付给员工,供货商隔月开发票,会计分录怎么做比较好?
你好     借库存商品 贷其他应付款-员工  报销 借其他应付款-员工贷银行存款   
145楼
2023-01-27 09:37:11
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编号89757:回复meizi老师 老师,我们先付款,还没收到发票
2023-01-27 09:55:06
meizi老师:回复编号89757你好   货物收到的话 就先暂估入库入账 。     先这样来做账 。收到发票冲暂估 在按发票做一遍
2023-01-27 10:08:38
编号89757:回复meizi老师 如果是代付的服务费用呢?
2023-01-27 10:24:20
meizi老师:回复编号89757你好  代付的服务费是什么情况  
2023-01-27 10:47:14
编号89757:回复meizi老师 是我们的成本
2023-01-27 11:12:21
meizi老师:回复编号89757你好那你就做借主营业务成本贷银行存款等  
2023-01-27 11:30:29
编号89757:回复meizi老师 没收到发票呢,老师您是这个意思吗?借主营业务成本 贷其他应付款-员工?还是做借:预付账款 贷:其他应付款-员工?
2023-01-27 11:58:26
meizi老师:回复编号89757你好  是的 。  既然已经发生了这个成本了。就直接做   借主营业务成本 贷其他应付款-员工    员工是垫付了款。 报销后:借其他应付款贷银行存款 
2023-01-27 12:22:55
编号89757:回复meizi老师 那隔月收到发票怎么做分录?
2023-01-27 12:50:04
meizi老师:回复编号89757你好 收到发票 先看你们发票与实际做账的金额是否一致。 一致的话直接把发票附凭证后面去即可
2023-01-27 13:00:46
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.83w
引用 @ 魁梧的板栗 发表的提问:
如果公司全额出社保,不需要扣员工工资,会计分录应该怎么做?
您好,根据您的描述,个人社保属于工资,借应付职工薪酬~工资,贷其他应付款(个人社保)
146楼
2023-01-27 09:45:17
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魁梧的板栗:回复小林老师 可以做福利费吗?
2023-01-27 09:58:45
小林老师:回复魁梧的板栗您好,这个可以加入福利费,但属于员工明确到个人的所得,仍然需要缴个税。
2023-01-27 10:13:38
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 迷人的鞋垫 发表的提问:
老师,员工预支工资怎么做会计分录,怎么登记入账
做其他应收,发工资时再做回来
147楼
2023-01-27 10:14:23
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.46w
引用 @ 甜蜜的大山 发表的提问:
总公司会计兼职分公司的,分公司给发工资应该怎么做账?
借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款。
148楼
2023-01-27 10:21:25
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甜蜜的大山:回复郭老师 个人所得税需要交吗?
2023-01-27 10:40:24
郭老师:回复甜蜜的大山你好,需要缴纳的分别按照工资薪金来交就可以的。
2023-01-27 10:52:10
刘艳红老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 7.91w
引用 @ ~ 发表的提问:
我公司车辆出事故,员工垫付的修理费,现在保险理赔到账,整个会计分录该怎么做
1.借其他应收款-保险公司 贷其他应付款-员工 借银行存款 贷其他应收款-保险公司 借其他应付款-某员工 贷银行存款等 2.借管理费用-保险费 贷银行存款
149楼
2023-01-27 10:33:00
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 珈羽 发表的提问:
建筑业,应该适用于哪个会计制度?发放公司员工工资可以不计提吗?分录应该怎么做?
你好! 第二个,企业会计准则
150楼
2023-01-28 08:27:04
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蒋飞老师:回复珈羽你好! 可以不计提 发放时直接做分录
2023-01-28 08:46:31
珈羽:回复蒋飞老师 发工资可以不计提直接计入管理费用吗
2023-01-28 08:59:28
蒋飞老师:回复珈羽借:工程施工 贷:银行存款
2023-01-28 09:19:07
珈羽:回复蒋飞老师 员工内部工资
2023-01-28 09:37:52
蒋飞老师:回复珈羽你好! 可以记入管理费用
2023-01-28 10:01:52

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