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财务会计出纳记错怎么写借贷
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 舒心 发表的提问:
利息收入的会计分录怎么写?是否是:借:银行存款 贷:财务费用_利息收入
是的,但实务中一般借银行存款借财务费用负数
91楼
2022-12-25 09:59:59
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舒心:回复方老师 @方老师:财务软件中是不是按你说的这样做?
2022-12-25 10:36:39
舒心:回复方老师 @方老师:按你这样说在财务软件中这样做利润表中的财务费用是负数,申报时提示财务费用不能是负数
2022-12-25 10:55:13
方老师:回复舒心是的,财务软件是按我说的处理,财务软件如果记入贷方会导致余额表数据与报表不一致。
2022-12-25 11:24:20
舒心:回复方老师 @方老师:谢老师
2022-12-25 11:36:27
方老师:回复舒心不客气,祝您生活愉快!
2022-12-25 12:04:28
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 直率的指甲油 发表的提问:
出纳报账多付钱500元是会计错误还是财务舞弊?
你好 要看是因为什么 。财务舞弊主要表现形式为:伪造、变造会计记录或凭证;隐瞒或删除交易或事项;记录虚假的交易,蓄意使用不当的会计政策,故意违反会计准则的规定编制财务报告等. 如果不是的话 是计算错误造成的 就是会计方面的错误 补回来即可
92楼
2022-12-26 09:28:13
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直率的指甲油:回复meizi老师 那收入做账重复50万元是财务舞弊吗
2022-12-26 09:46:35
meizi老师:回复直率的指甲油你好 只是做账错误造成的 不算是舞弊
2022-12-26 10:02:35
直率的指甲油:回复meizi老师 那编制财务报表资产多500元这种情况也是会计错误吗?
2022-12-26 10:30:51
meizi老师:回复直率的指甲油你好 如果只是账务错了 导致报表多做了 修改的 是算会计错误
2022-12-26 10:57:57
直率的指甲油:回复meizi老师 没改就是舞弊吗?
2022-12-26 11:26:44
meizi老师:回复直率的指甲油你好 看会计人员是不是故意 伪造变造会计记录或凭证 不是的话 就不算舞弊
2022-12-26 11:41:53
直率的指甲油:回复meizi老师 某公司在利润较好的年度,召开相关会议后在以前年度的基础上多计提人员奖励1000万元是盈余管理行为吗?
2022-12-26 12:00:53
meizi老师:回复直率的指甲油你好 如果是为了少缴纳税费 刻意的去计提奖励 导致少缴纳税费的 是有这个嫌疑 涉及做虚假账务的
2022-12-26 12:18:13
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 实务必过 发表的提问:
老师,以前年度的费用错记了,错记分录:借:应付账款,贷:银行,现在应该怎么调整,分录怎么写
您好 请问是把费用计入了应付账款么
93楼
2022-12-26 09:44:13
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实务必过:回复bamboo老师 是的
2022-12-26 10:14:15
bamboo老师:回复实务必过借:应付账款 借方红字 借:以前年度损益调整 借方蓝字 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-12-26 10:38:51
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
现金日记账的填写中,借或贷这一栏怎么填写?支出写贷,收入写借,但是我怎么看到都是写的借啊
收入写在借方,支出写在贷方。如果是写借方,说明企业收入多,支出项目少。
94楼
2022-12-26 09:59:59
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小鱼儿:回复江老师 这个也可以都写借方是吧?只要不负债就可以
2022-12-26 10:29:55
江老师:回复小鱼儿这个余额不能是贷,就可以了。
2022-12-26 10:44:17
小鱼儿:回复江老师 你看我给你发的图片,第三行那不是有贷,为啥还写借?您的意思是只要是余额不低于1000就可以写借吗?
2022-12-26 11:06:57
江老师:回复小鱼儿1、第三笔业务是贷方,但上一笔是借方11000元,就是银行账户有钱11000元,支出2000元,余额就是9000元。
2022-12-26 11:18:02
小鱼儿:回复江老师 只要余额不小于11000,就可以写借是吧
2022-12-26 11:30:25
江老师:回复小鱼儿只要余额是表示公司银行存款账上有钱,就是借方。你看正常储蓄卡就是借记卡,表示账上有钱你才能取,对于信用卡,就是贷记卡,你可以透支。
2022-12-26 11:54:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 宋慧敏 发表的提问:
收到利息会计分录 在电脑上怎么写 手工借 银行存款100 贷 财务费用100
你好,电脑也是这样做分录
95楼
2022-12-27 08:55:38
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宋慧敏:回复邹老师 借 银行存款100 借 财务费用―100对吗
2022-12-27 09:33:55
邹老师:回复宋慧敏你好,两种方式都是可以的
2022-12-27 09:53:46
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 你好♡阳光 发表的提问:
老师您好,请问我做的凭证摘要写错了,已经记账了,需要改摘要,其他的都不改,我该怎么调整?比如:应付张三利息写成付李四利息了。会计分录为:借:财务费用 1 贷:银行存款 1
摘要错了,影响不大,可以不用调整的
96楼
2022-12-27 09:14:41
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你好♡阳光:回复辜老师 但是我们每年要统计给谁付的利息,以后统计付他多少利息统计错了记到别人头上别人也不认啊,如果调整的话应该怎么调,谢谢老师
2022-12-27 09:35:52
辜老师:回复你好♡阳光那你就要调整这个错误的凭证,然后重新写正确的摘要的凭证
2022-12-27 09:51:55
你好♡阳光:回复辜老师 我知道我意思是怎么调,胯月了,调的分录怎么写?
2022-12-27 10:17:44
辜老师:回复你好♡阳光调整XX号凭证,错误凭证摘要,借:财务费用 -1 贷:银行存款 -1 然后写正确的摘要。,借:财务费用 1 贷:银行存款 1
2022-12-27 10:41:17
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问:
财务会计 借:费用,贷:其他应收款 预算会计 借:财政拨款支出 贷:财政拨款结余——累计结余(这笔是去年往来账)这么做对吗
你好! 不涉及资金收付,预算会计不做分录的
97楼
2022-12-27 09:38:53
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雪儿贝贝:回复蒋飞老师 老师,这个挂账的在去年结余里不是体现了吗,做决算时有少年的结余数
2022-12-27 10:15:17
蒋飞老师:回复雪儿贝贝是的,预算会计按收付实现制做账的
2022-12-27 10:42:49
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ vivian 发表的提问:
财务费用利息收入应该怎么计入凭证,是借:财务费用-利息,用红笔写在借方,下面是贷银行存款,红笔写在贷方?
您好!红笔写在借方。
98楼
2022-12-27 09:50:20
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vivian:回复宋生老师 那意思是借:银行存款 贷财务费用(用红笔写在借方)对吗
2022-12-27 10:19:55
宋生老师:回复vivian你好!是的。
2022-12-27 10:48:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 拾忆 发表的提问:
老师,财务费用挂错方向,一般都是借:财务费用借方负数,现在做到借:财务费用贷方付数.现在换软件,新系统出报表时只有本期发生额。做错这笔怎么调整
你好 财务费用用借方负数表示
99楼
2022-12-27 09:56:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 格子纽扣 发表的提问:
出纳银行日记账,上年结转0,2月借方3000,贷方3000,余额还用写吗?怎么写?
你好 填写余额0就好
100楼
2022-12-28 08:41:03
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问:
2018年有笔业务做错了,借:项目支出—专用设备购置 贷:财政拨款收入—直接支付 怎么把它调到2020年账里,会计分录怎么做
你好,同学。 你是哪个 科目 错了
101楼
2022-12-28 09:06:58
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雪儿贝贝:回复陈诗晗老师 老师,它不是应该在固定资产里吗,买稳压器的钱,单位改扩建办公楼用电
2022-12-28 09:54:46
陈诗晗老师:回复雪儿贝贝借 固定资产 贷 以前年度盈余调整 你用这科目 调整
2022-12-28 10:10:43
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ Huanle 发表的提问:
借银行存款 318    贷:应收账款一债务重组 300   财务费用 18 这里是不是错了6万元不是计入营业外支出怎么计财务费用
你好,你截图不完整,不好加以判断
102楼
2022-12-28 09:20:36
全部回复
Huanle:回复赵海龙老师 它的意思是盈利以后利率从4%调到6%
2022-12-28 09:42:57
赵海龙老师:回复Huanle你好,你只要能够理解第一问就应该可以理解第二问。我觉得题目回答的没有问题。如果后面的有约定是盈利以后要继续收回是应计入营业外支出的
2022-12-28 10:07:47
Huanle:回复赵海龙老师 它为什么计入了财务费用
2022-12-28 10:27:02
赵海龙老师:回复Huanle题干不完整学员,只是根据答案推测的。
2022-12-28 10:42:19
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
出纳日记账本月合计的借贷方数,和本年合计的借贷方的数是不是不一样啊?本月合计的贷方会不会比借方多?
本月合计是当月累计金额,本年合计是当年所有月份累计的,所以金额不一样,本月如果收入多于支出就会借方比贷方多,两种情况都会有
103楼
2022-12-28 09:34:17
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妮妮:回复吴月柳 我是本月合计贷方比借方多了?
2022-12-28 10:11:57
吴月柳:回复妮妮本月合计贷方比借方多,证明你月初有余额留下
2022-12-28 10:30:31
妮妮:回复吴月柳 就是,上一个月有余额,现在该怎么办啊?
2022-12-28 10:46:55
妮妮:回复吴月柳 老师,这样的情况怎么处理啊?
2022-12-28 11:04:09
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ Justin 发表的提问:
单位购买物品,价值3000元,新政府会计制度书上的记账分录是:财务会计借方固定资产 贷方:财政补助收入或零余额,银行存款,预算会计借方:事业支出 贷方:资金结存~货币资金。我以为应该是:财务会计:借方:业务活动费~办公费 贷方:银行存款。预算会计:借方:事业支出 贷方:资金结存~货币资金。入固定资产:借方:固定资产~通用设备等,贷方:累计盈余。我这样记账对吗?谢谢!
你好,这样不对的哦
104楼
2022-12-28 09:56:59
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朴老师:回复Justin财务会计,借:固定资产 贷:银行存款/零余额等 预算会计 借:行政支出/事业支出等 贷:财政拨款预算收入/资金结存
2022-12-28 10:35:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
我是学校的会计,我在做16年账时结账时接错了本来是借:工会收入(工会经费)贷:其他财补资金结转(工会经费))可是我写错了项目,做成了借:工会收入(赞助费)贷:其他财补资金结转(工会经费),在17年里怎么调账啊
借;工会收入(工会经费) 贷;工会收入(赞助费) 你好,做这个调整分录
105楼
2022-12-29 08:53:19
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